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泓域咨询MACRO/ 射频电缆投资项目立项申请报告射频电缆投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6342.25万元,同比增长23.34%(1199.98万元)。其中,主营业业务射频电缆生产及销售收入为5331.51万元,占营业总收入的84.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1425.22万元,较去年同期相比增长259.46万元,增长率22.26%;实现净利润1068.91万元,较去年同期相比增长185.60万元,增长率21.01%。二、项目概况(一)项目名称射频电缆投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积19222.94平方米(折合约28.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.26%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度173.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19222.94平方米,建筑物基底占地面积10622.60平方米,总建筑面积25374.28平方米,其中:规划建设主体工程17268.47平方米,项目规划绿化面积1445.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2521.30万元。(七)节能分析“射频电缆投资项目建设项目”,年用电量529855.39千瓦时,年总用水量6253.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.65吨标准煤/年。达产年综合节能量26.81吨标准煤/年,项目总节能率24.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6219.76万元,其中:固定资产投资4987.88万元,占项目总投资的80.19%;流动资金1231.88万元,占项目总投资的19.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10818.00万元,总成本费用8597.40万元,税金及附加113.65万元,利润总额2220.60万元,利税总额2640.54万元,税后净利润1665.45万元,达产年纳税总额975.09万元;达产年投资利润率35.70%,投资利税率42.45%,投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园射频电缆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园射频电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“射频电缆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额975.09万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.70%,投资利税率42.45%,全部投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19222.9428.82亩1.1容积率1.321.2建筑系数55.26%1.3投资强度万元/亩173.071.4基底面积平方米10622.601.5总建筑面积平方米25374.281.6绿化面积平方米1445.65绿化率5.70%2总投资万元6219.762.1固定资产投资万元4987.882.1.1土建工程投资万元2156.472.1.1.1土建工程投资占比万元34.67%2.1.2设备投资万元2521.302.1.2.1设备投资占比40.54%2.1.3其它投资万元310.112.1.3.1其它投资占比4.99%2.1.4固定资产投资占比80.19%2.2流动资金万元1231.882.2.1流动资金占比19.81%3收入万元10818.004总成本万元8597.405利润总额万元2220.606净利润万元1665.457所得税万元1.328增值税万元306.299税金及附加万元113.6510纳税总额万元975.0911利税总额万元2640.5412投资利润率35.70%13投资利税率42.45%14投资回报率26.78%15回收期年5.2316设备数量台(套)9917年用电量千瓦时529855.3918年用水量立方米6253.0919总能耗吨标准煤65.6520节能率24.53%21节能量吨标准煤26.8122员工数量人164第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.26%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度173.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7510.187510.1817268.4717268.471614.341.1主要生产车间4506.114506.1110361.0810361.081000.891.2辅助生产车间2403.262403.265525.915525.91516.591.3其他生产车间600.81600.811001.571001.5796.862仓储工程1593.391593.395268.785268.78358.222.1成品贮存398.35398.351317.191317.1989.562.2原料仓储828.56828.562739.772739.77186.272.3辅助材料仓库366.48366.481211.821211.8282.393供配电工程84.9884.9884.9884.986.503.1供配电室84.9884.9884.9884.986.504给排水工程97.7397.7397.7397.735.814.1给排水97.7397.7397.7397.735.815服务性工程1009.151009.151009.151009.1568.615.1办公用房582.78582.78582.78582.7827.505.2生活服务426.37426.37426.37426.3736.826消防及环保工程284.69284.69284.69284.6921.786.1消防环保工程284.69284.69284.69284.6921.787项目总图工程42.4942.4942.4942.4939.657.1场地及道路硬化2687.83434.46434.467.2场区围墙434.462687.832687.837.3安全保卫室42.4942.4942.4942.498绿化工程1187.3041.56合计10622.6025374.2825374.282156.47六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3629.05万元,占计划投资的58.35%。其中:完成固定资产投资2302.31万元,占总投资的63.44%;完成流动资金投资1326.74,占总投资的36.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3629.051.1完成比例58.35%2完成固定资产投资万元2302.312.1完成比例63.44%3完成流动资金投资万元1326.743.1完成比例36.56%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员164人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元508.892工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元141.603企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元44.934品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元72.345其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元49.226职工工资总额万元5837.78五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4987.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2156.472521.30173.074987.881.1工程费用万元2156.472521.307069.661.1.1建筑工程费用万元2156.472156.4734.67%1.1.2设备购置及安装费万元2521.302521.3040.54%1.2工程建设其他费用万元310.11310.114.99%1.2.1无形资产万元179.44179.441.3预备费万元130.67130.671.3.1基本预备费万元77.9877.981.3.2涨价预备费万元52.6952.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元4987.884987.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1231.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7069.664745.565179.947069.667069.667069.661.1应收账款万元2120.901272.541484.632120.902120.902120.901.2存货万元3181.351908.812226.943181.353181.353181.351.2.1原辅材料万元954.40572.64668.08954.40954.40954.401.2.2燃料动力万元47.7228.6333.4047.7247.7247.721.2.3在产品万元1463.42878.051024.391463.421463.421463.421.2.4产成品万元715.80429.48501.06715.80715.80715.801.3现金万元1767.411060.451237.191767.411767.411767.412流动负债万元5837.783502.674086.455837.785837.785837.782.1应付账款万元5837.783502.674086.455837.785837.785837.783流动资金万元1231.88739.13862.321231.881231.881231.884铺底流动资金万元410.62246.38287.44410.62410.62410.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6219.76万元,其中:固定资产投资4987.88万元,占项目总投资的80.19%;流动资金1231.88万元,占项目总投资的19.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2156.47万元,占项目总投资的34.67%;设备购置费2521.30万元,占项目总投资的40.54%;其它投资310.11万元,占项目总投资的4.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4987.88+1231.88=6219.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4987.8880.19%1.1项目建设投资万元4987.8880.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1231.8819.81%3总投资万元万元6219.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6490.80万元,总成本17919.97万元,利润总额-11429.17万元,净利润98.94万元,增值税183.77万元,税金及附加-8571.88万元,所得税-2857.29万元;第二年收入7572.60万元,总成本20164.22万元,利润总额-12591.62万元,净利润-9443.71万元,增值税214.40万元,税金及附加102.62万元,所得税-3147.91万元;第三年生产负荷100%,收入10818.00万元,总成本8597.40万元,利润总额2220.60万元,净利润1665.45万元,增值税306.29万元,税金及附加113.65万元,所得税555.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10818.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=306.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6490.807572.6010818.0010818.0010818.001.1射频电缆万元6490.807572.6010818.0010818.0010818.002现价增加值万元2077.062423.23346
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