




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ PVC塑料软制品项目立项说明及投资计划PVC塑料软制品项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13696.49万元,同比增长21.64%(2436.42万元)。其中,主营业业务PVC塑料软制品生产及销售收入为12354.69万元,占营业总收入的90.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2782.06万元,较去年同期相比增长483.37万元,增长率21.03%;实现净利润2086.55万元,较去年同期相比增长454.78万元,增长率27.87%。二、项目概况(一)项目名称PVC塑料软制品项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积32996.49平方米(折合约49.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.82%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度160.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32996.49平方米,建筑物基底占地面积21718.29平方米,总建筑面积34316.35平方米,其中:规划建设主体工程25204.56平方米,项目规划绿化面积2717.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4185.05万元。(七)节能分析“PVC塑料软制品项目建设项目”,年用电量729527.56千瓦时,年总用水量14277.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.88吨标准煤/年。达产年综合节能量28.70吨标准煤/年,项目总节能率23.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9792.66万元,其中:固定资产投资7960.22万元,占项目总投资的81.29%;流动资金1832.44万元,占项目总投资的18.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13835.00万元,总成本费用10871.16万元,税金及附加181.04万元,利润总额2963.84万元,利税总额3553.69万元,税后净利润2222.88万元,达产年纳税总额1330.81万元;达产年投资利润率30.27%,投资利税率36.29%,投资回报率22.70%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区PVC塑料软制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区PVC塑料软制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“PVC塑料软制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1330.81万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.27%,投资利税率36.29%,全部投资回报率22.70%,全部投资回收期5.91年,固定资产投资回收期5.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础(简称“四基”),直接决定着产品的性能和质量,是工业整体素质和核心竞争力的根本体现,是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展,我国工业总体实力迈上新台阶,已经成为具有重要影响力的工业大国,形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是,核心基础零部件(元器件)、关键基础材料供给能力不强,产品质量和可靠性难以满足需要;先进基础工艺应用程度不高,共性技术缺失;产业技术基础体系不完善,试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强,严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉,制约我国工业创新发展和转型升级,已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32996.4949.47亩1.1容积率1.041.2建筑系数65.82%1.3投资强度万元/亩160.911.4基底面积平方米21718.291.5总建筑面积平方米34316.351.6绿化面积平方米2717.73绿化率7.92%2总投资万元9792.662.1固定资产投资万元7960.222.1.1土建工程投资万元2545.822.1.1.1土建工程投资占比万元26.00%2.1.2设备投资万元4185.052.1.2.1设备投资占比42.74%2.1.3其它投资万元1229.352.1.3.1其它投资占比12.55%2.1.4固定资产投资占比81.29%2.2流动资金万元1832.442.2.1流动资金占比18.71%3收入万元13835.004总成本万元10871.165利润总额万元2963.846净利润万元2222.887所得税万元1.048增值税万元408.819税金及附加万元181.0410纳税总额万元1330.8111利税总额万元3553.6912投资利润率30.27%13投资利税率36.29%14投资回报率22.70%15回收期年5.9116设备数量台(套)13317年用电量千瓦时729527.5618年用水量立方米14277.1019总能耗吨标准煤90.8820节能率23.73%21节能量吨标准煤28.7022员工数量人279第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.82%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度160.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15354.8315354.8325204.5625204.562056.831.1主要生产车间9212.909212.9015122.7415122.741275.231.2辅助生产车间4913.554913.558065.468065.46658.191.3其他生产车间1228.391228.391461.861461.86123.412仓储工程3257.743257.745922.665922.66351.512.1成品贮存814.43814.431480.661480.6687.882.2原料仓储1694.021694.023079.783079.78182.792.3辅助材料仓库749.28749.281362.211362.2180.853供配电工程173.75173.75173.75173.7511.603.1供配电室173.75173.75173.75173.7511.604给排水工程199.81199.81199.81199.8110.384.1给排水199.81199.81199.81199.8110.385服务性工程2063.242063.242063.242063.24122.455.1办公用房988.66988.66988.66988.6665.745.2生活服务1074.581074.581074.581074.5855.156消防及环保工程582.05582.05582.05582.0538.866.1消防环保工程582.05582.05582.05582.0538.867项目总图工程86.8786.8786.8786.87-108.997.1场地及道路硬化6002.051275.281275.287.2场区围墙1275.286002.056002.057.3安全保卫室86.8786.8786.8786.878绿化工程1805.0963.18合计21718.2934316.3534316.352545.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8356.42万元,占计划投资的85.33%。其中:完成固定资产投资6019.84万元,占总投资的72.04%;完成流动资金投资2336.58,占总投资的27.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8356.421.1完成比例85.33%2完成固定资产投资万元6019.842.1完成比例72.04%3完成流动资金投资万元2336.583.1完成比例27.96%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元887.332工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元227.893企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元79.784品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元130.485其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元77.936职工工资总额万元7639.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7960.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2545.824185.05160.917960.221.1工程费用万元2545.824185.059471.831.1.1建筑工程费用万元2545.822545.8226.00%1.1.2设备购置及安装费万元4185.054185.0542.74%1.2工程建设其他费用万元1229.351229.3512.55%1.2.1无形资产万元702.85702.851.3预备费万元526.50526.501.3.1基本预备费万元305.11305.111.3.2涨价预备费万元221.39221.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元7960.227960.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1832.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9471.835985.147654.909471.839471.839471.831.1应收账款万元2841.551562.852131.162841.552841.552841.551.2存货万元4262.322344.283196.744262.324262.324262.321.2.1原辅材料万元1278.70703.28959.021278.701278.701278.701.2.2燃料动力万元63.9335.1647.9563.9363.9363.931.2.3在产品万元1960.671078.371470.501960.671960.671960.671.2.4产成品万元959.02527.46719.27959.02959.02959.021.3现金万元2367.961302.381775.972367.962367.962367.962流动负债万元7639.394201.665729.547639.397639.397639.392.1应付账款万元7639.394201.665729.547639.397639.397639.393流动资金万元1832.441007.841374.331832.441832.441832.444铺底流动资金万元610.81335.95458.11610.81610.81610.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9792.66万元,其中:固定资产投资7960.22万元,占项目总投资的81.29%;流动资金1832.44万元,占项目总投资的18.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2545.82万元,占项目总投资的26.00%;设备购置费4185.05万元,占项目总投资的42.74%;其它投资1229.35万元,占项目总投资的12.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7960.22+1832.44=9792.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7960.2281.29%1.1项目建设投资万元7960.2281.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1832.4418.71%3总投资万元万元9792.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7609.25万元,总成本5021.05万元,利润总额2588.20万元,净利润158.97万元,增值税224.85万元,税金及附加1941.15万元,所得税647.05万元;第二年收入10376.25万元,总成本6318.68万元,利润总额4057.57万元,净利润3043.18万元,增值税306.61万元,税金及附加168.78万元,所得税1014.39万元;第三年生产负荷100%,收入13835.00万元,总成本10871.16万元,利润总额2963.84万元,净利润2222.88万元,增值税408.81万元,税金及附加181.04万元,所得税740.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13835.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=408.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7609.2510376.2513835.0013835.0013835.001.1PVC塑料软制品万元7609.2510376.2513835.0013835.0013835.002现价增加值万元2434.963320.40442
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 语文跨学科教学的概念与内涵
- 交旅融合市场规模分析
- 借款融资居间合同范例
- 和员工签订合作合同范本
- 合作种植柑橘合同范本
- 与签订土地承包 合同范本
- 商场消防施工合同范本
- 课题申报书的研究团队
- 商品代销合同范本6
- 专利实施许可合同范本法网
- 西师大版六年级数学下册全册知识点汇总
- DCF-现金流贴现模型-Excel模版(dcf-估值模型)
- 江西2023年分宜九银村镇银行社会招聘上岸提分题库3套【500题带答案含详解】
- 一年级美术课后服务教案-1
- GB/T 22095-2008铸铁平板
- 《傲慢与偏见》读书汇报
- 房屋信息查询情况表((2022年-2023年))
- (演唱)在葡萄架下教学设计
- 室上性心动过速的鉴别诊断课件
- 蛋白质纤维-纤维化学与物理课件
- 边坡稳定性计算书
评论
0/150
提交评论