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泓域咨询MACRO/ PCCP管道用承插接口项目立项说明及投资计划PCCP管道用承插接口项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入11979.80万元,同比增长22.23%(2178.93万元)。其中,主营业业务PCCP管道用承插接口生产及销售收入为10053.93万元,占营业总收入的83.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2556.32万元,较去年同期相比增长433.94万元,增长率20.45%;实现净利润1917.24万元,较去年同期相比增长352.74万元,增长率22.55%。二、项目概况(一)项目名称PCCP管道用承插接口项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20150.07平方米(折合约30.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.19%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度184.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20150.07平方米,建筑物基底占地面积10919.32平方米,总建筑面积30829.61平方米,其中:规划建设主体工程21123.26平方米,项目规划绿化面积2026.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1652.14万元。(七)节能分析“PCCP管道用承插接口项目建设项目”,年用电量965570.32千瓦时,年总用水量16665.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.09吨标准煤/年。达产年综合节能量40.03吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7228.73万元,其中:固定资产投资5587.94万元,占项目总投资的77.30%;流动资金1640.79万元,占项目总投资的22.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15732.00万元,总成本费用12387.39万元,税金及附加135.96万元,利润总额3344.61万元,利税总额3941.90万元,税后净利润2508.46万元,达产年纳税总额1433.44万元;达产年投资利润率46.27%,投资利税率54.53%,投资回报率34.70%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区PCCP管道用承插接口行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区PCCP管道用承插接口产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“PCCP管道用承插接口项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1433.44万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.27%,投资利税率54.53%,全部投资回报率34.70%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20150.0730.21亩1.1容积率1.531.2建筑系数54.19%1.3投资强度万元/亩184.971.4基底面积平方米10919.321.5总建筑面积平方米30829.611.6绿化面积平方米2026.25绿化率6.57%2总投资万元7228.732.1固定资产投资万元5587.942.1.1土建工程投资万元2388.232.1.1.1土建工程投资占比万元33.04%2.1.2设备投资万元1652.142.1.2.1设备投资占比22.86%2.1.3其它投资万元1547.572.1.3.1其它投资占比21.41%2.1.4固定资产投资占比77.30%2.2流动资金万元1640.792.2.1流动资金占比22.70%3收入万元15732.004总成本万元12387.395利润总额万元3344.616净利润万元2508.467所得税万元1.538增值税万元461.339税金及附加万元135.9610纳税总额万元1433.4411利税总额万元3941.9012投资利润率46.27%13投资利税率54.53%14投资回报率34.70%15回收期年4.3816设备数量台(套)6717年用电量千瓦时965570.3218年用水量立方米16665.5519总能耗吨标准煤120.0920节能率20.59%21节能量吨标准煤40.0322员工数量人306第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.19%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度184.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7719.967719.9621123.2621123.261799.961.1主要生产车间4631.984631.9812673.9612673.961115.981.2辅助生产车间2470.392470.396759.446759.44575.991.3其他生产车间617.60617.601225.151225.15108.002仓储工程1637.901637.906309.136309.13390.992.1成品贮存409.48409.481577.281577.2897.752.2原料仓储851.71851.713280.753280.75203.312.3辅助材料仓库376.72376.721451.101451.1089.933供配电工程87.3587.3587.3587.356.093.1供配电室87.3587.3587.3587.356.094给排水工程100.46100.46100.46100.465.454.1给排水100.46100.46100.46100.465.455服务性工程1037.341037.341037.341037.3464.295.1办公用房542.09542.09542.09542.0930.085.2生活服务495.25495.25495.25495.2527.286消防及环保工程292.64292.64292.64292.6420.406.1消防环保工程292.64292.64292.64292.6420.407项目总图工程43.6843.6843.6843.6858.607.1场地及道路硬化3029.82631.66631.667.2场区围墙631.663029.823029.827.3安全保卫室43.6843.6843.6843.688绿化工程1212.7942.45合计10919.3230829.6130829.612388.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5022.73万元,占计划投资的69.48%。其中:完成固定资产投资3124.56万元,占总投资的62.21%;完成流动资金投资1898.17,占总投资的37.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5022.731.1完成比例69.48%2完成固定资产投资万元3124.562.1完成比例62.21%3完成流动资金投资万元1898.173.1完成比例37.79%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元1094.062工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元273.883企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元78.264品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元134.415其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元119.586职工工资总额万元9352.04五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5587.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2388.231652.14184.975587.941.1工程费用万元2388.231652.1410992.831.1.1建筑工程费用万元2388.232388.2333.04%1.1.2设备购置及安装费万元1652.141652.1422.86%1.2工程建设其他费用万元1547.571547.5721.41%1.2.1无形资产万元844.43844.431.3预备费万元703.14703.141.3.1基本预备费万元343.73343.731.3.2涨价预备费万元359.41359.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元5587.945587.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1640.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10992.836611.228387.0810992.8310992.8310992.831.1应收账款万元3297.852143.602308.493297.853297.853297.851.2存货万元4946.773215.403462.744946.774946.774946.771.2.1原辅材料万元1484.03964.621038.821484.031484.031484.031.2.2燃料动力万元74.2048.2351.9474.2074.2074.201.2.3在产品万元2275.511479.081592.862275.512275.512275.511.2.4产成品万元1113.02723.47779.121113.021113.021113.021.3现金万元2748.211786.331923.752748.212748.212748.212流动负债万元9352.046078.836546.439352.049352.049352.042.1应付账款万元9352.046078.836546.439352.049352.049352.043流动资金万元1640.791066.511148.551640.791640.791640.794铺底流动资金万元546.92355.50382.85546.92546.92546.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7228.73万元,其中:固定资产投资5587.94万元,占项目总投资的77.30%;流动资金1640.79万元,占项目总投资的22.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2388.23万元,占项目总投资的33.04%;设备购置费1652.14万元,占项目总投资的22.86%;其它投资1547.57万元,占项目总投资的21.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5587.94+1640.79=7228.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5587.9477.30%1.1项目建设投资万元5587.9477.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1640.7922.70%3总投资万元万元7228.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10225.80万元,总成本7459.13万元,利润总额2766.67万元,净利润116.58万元,增值税299.86万元,税金及附加2075.00万元,所得税691.67万元;第二年收入11012.40万元,总成本7893.32万元,利润总额3119.08万元,净利润2339.31万元,增值税322.93万元,税金及附加119.35万元,所得税779.77万元;第三年生产负荷100%,收入15732.00万元,总成本12387.39万元,利润总额3344.61万元,净利润2508.46万元,增值税461.33万元,税金及附加135.96万元,所得税836.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15732.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=461.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10225.8011012.4015732.0015732.0015732.001.1PCCP管道用承插接口万元10225.8011012.4015732.0015732.0015732.002现价增加值万元3272.263523.975034.245034.245

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