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泓域咨询MACRO/ 纺纱机项目立项说明及投资计划纺纱机项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入16736.18万元,同比增长8.49%(1309.66万元)。其中,主营业业务纺纱机生产及销售收入为15087.01万元,占营业总收入的90.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4602.27万元,较去年同期相比增长902.27万元,增长率24.39%;实现净利润3451.70万元,较去年同期相比增长701.62万元,增长率25.51%。二、项目概况(一)项目名称纺纱机项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积44735.69平方米(折合约67.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度179.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44735.69平方米,建筑物基底占地面积33256.51平方米,总建筑面积67550.89平方米,其中:规划建设主体工程52026.90平方米,项目规划绿化面积4376.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5014.87万元。(七)节能分析“纺纱机项目建设项目”,年用电量1339935.29千瓦时,年总用水量13551.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.84吨标准煤/年。达产年综合节能量44.08吨标准煤/年,项目总节能率25.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14444.23万元,其中:固定资产投资12026.99万元,占项目总投资的83.27%;流动资金2417.24万元,占项目总投资的16.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20158.00万元,总成本费用15344.27万元,税金及附加258.62万元,利润总额4813.73万元,利税总额5736.31万元,税后净利润3610.30万元,达产年纳税总额2126.01万元;达产年投资利润率33.33%,投资利税率39.71%,投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷纺纱机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷纺纱机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“纺纱机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2126.01万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.33%,投资利税率39.71%,全部投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44735.6967.07亩1.1容积率1.511.2建筑系数74.34%1.3投资强度万元/亩179.321.4基底面积平方米33256.511.5总建筑面积平方米67550.891.6绿化面积平方米4376.27绿化率6.48%2总投资万元14444.232.1固定资产投资万元12026.992.1.1土建工程投资万元5325.272.1.1.1土建工程投资占比万元36.87%2.1.2设备投资万元5014.872.1.2.1设备投资占比34.72%2.1.3其它投资万元1686.852.1.3.1其它投资占比11.68%2.1.4固定资产投资占比83.27%2.2流动资金万元2417.242.2.1流动资金占比16.73%3收入万元20158.004总成本万元15344.275利润总额万元4813.736净利润万元3610.307所得税万元1.518增值税万元663.969税金及附加万元258.6210纳税总额万元2126.0111利税总额万元5736.3112投资利润率33.33%13投资利税率39.71%14投资回报率24.99%15回收期年5.5016设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1339935.2918年用水量立方米13551.7719总能耗吨标准煤165.8420节能率25.20%21节能量吨标准煤44.0822员工数量人429第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度179.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23512.3523512.3552026.9052026.904511.611.1主要生产车间14107.4114107.4131216.1431216.142797.201.2辅助生产车间7523.957523.9516648.6116648.611443.721.3其他生产车间1880.991880.993017.563017.56270.702仓储工程4988.484988.4810090.5910090.59636.382.1成品贮存1247.121247.122522.652522.65159.092.2原料仓储2594.012594.015247.115247.11330.922.3辅助材料仓库1147.351147.352320.842320.84146.373供配电工程266.05266.05266.05266.0518.883.1供配电室266.05266.05266.05266.0518.884给排水工程305.96305.96305.96305.9616.884.1给排水305.96305.96305.96305.9616.885服务性工程3159.373159.373159.373159.37199.255.1办公用房1693.351693.351693.351693.35103.775.2生活服务1466.021466.021466.021466.02108.636消防及环保工程891.27891.27891.27891.2763.246.1消防环保工程891.27891.27891.27891.2763.247项目总图工程133.03133.03133.03133.03-252.497.1场地及道路硬化9217.891777.631777.637.2场区围墙1777.639217.899217.897.3安全保卫室133.03133.03133.03133.038绿化工程3757.81131.52合计33256.5167550.8967550.895325.27六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12554.30万元,占计划投资的86.92%。其中:完成固定资产投资8105.30万元,占总投资的64.56%;完成流动资金投资4449.00,占总投资的35.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12554.301.1完成比例86.92%2完成固定资产投资万元8105.302.1完成比例64.56%3完成流动资金投资万元4449.003.1完成比例35.44%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1380.952工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元341.713企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元130.244品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元172.555其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元123.416职工工资总额万元10092.82五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12026.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5325.275014.87179.3212026.991.1工程费用万元5325.275014.8712510.061.1.1建筑工程费用万元5325.275325.2736.87%1.1.2设备购置及安装费万元5014.875014.8734.72%1.2工程建设其他费用万元1686.851686.8511.68%1.2.1无形资产万元920.63920.631.3预备费万元766.22766.221.3.1基本预备费万元383.84383.841.3.2涨价预备费万元382.38382.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元12026.9912026.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2417.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12510.069949.9912091.3312510.0612510.0612510.061.1应收账款万元3753.022439.462814.763753.023753.023753.021.2存货万元5629.533659.194222.155629.535629.535629.531.2.1原辅材料万元1688.861097.761266.641688.861688.861688.861.2.2燃料动力万元84.4454.8963.3384.4484.4484.441.2.3在产品万元2589.581683.231942.192589.582589.582589.581.2.4产成品万元1266.64823.32949.981266.641266.641266.641.3现金万元3127.512032.882345.643127.513127.513127.512流动负债万元10092.826560.337569.6110092.8210092.8210092.822.1应付账款万元10092.826560.337569.6110092.8210092.8210092.823流动资金万元2417.241571.211812.932417.242417.242417.244铺底流动资金万元805.74523.73604.31805.74805.74805.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14444.23万元,其中:固定资产投资12026.99万元,占项目总投资的83.27%;流动资金2417.24万元,占项目总投资的16.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5325.27万元,占项目总投资的36.87%;设备购置费5014.87万元,占项目总投资的34.72%;其它投资1686.85万元,占项目总投资的11.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12026.99+2417.24=14444.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12026.9983.27%1.1项目建设投资万元12026.9983.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2417.2416.73%3总投资万元万元14444.23二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13102.70万元,总成本20635.20万元,利润总额-7532.50万元,净利润230.73万元,增值税431.57万元,税金及附加-5649.38万元,所得税-1883.13万元;第二年收入15118.50万元,总成本23273.52万元,利润总额-8155.02万元,净利润-6116.26万元,增值税497.97万元,税金及附加238.70万元,所得税-2038.76万元;第三年生产负荷100%,收入20158.00万元,总成本15344.27万元,利润总额4813.73万元,净利润3610.30万元,增值税663.96万元,税金及附加258.62万元,所得税1203.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20158.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=663.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13102.7015118.5020158.0020158.0020158.001.1纺纱机万元13102.7015118.5020158.0020158.0020158.002现价增加值万元4192.864837.926450.566450.566450.563增值税万元431.
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