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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃机模具投资项目立项申请报告玻璃机模具投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6580.07万元,同比增长20.47%(1118.11万元)。其中,主营业业务玻璃机模具生产及销售收入为5272.30万元,占营业总收入的80.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1755.40万元,较去年同期相比增长221.41万元,增长率14.43%;实现净利润1316.55万元,较去年同期相比增长220.51万元,增长率20.12%。二、项目概况(一)项目名称玻璃机模具投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积14827.41平方米(折合约22.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.40%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度197.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14827.41平方米,建筑物基底占地面积7769.56平方米,总建筑面积24316.95平方米,其中:规划建设主体工程15603.94平方米,项目规划绿化面积1583.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1160.37万元。(七)节能分析“玻璃机模具投资项目建设项目”,年用电量722692.81千瓦时,年总用水量6150.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.35吨标准煤/年。达产年综合节能量26.69吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5280.28万元,其中:固定资产投资4401.32万元,占项目总投资的83.35%;流动资金878.96万元,占项目总投资的16.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7318.00万元,总成本费用5537.51万元,税金及附加88.78万元,利润总额1780.49万元,利税总额2114.85万元,税后净利润1335.37万元,达产年纳税总额779.48万元;达产年投资利润率33.72%,投资利税率40.05%,投资回报率25.29%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区玻璃机模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区玻璃机模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃机模具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额779.48万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.72%,投资利税率40.05%,全部投资回报率25.29%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14827.4122.23亩1.1容积率1.641.2建筑系数52.40%1.3投资强度万元/亩197.991.4基底面积平方米7769.561.5总建筑面积平方米24316.951.6绿化面积平方米1583.39绿化率6.51%2总投资万元5280.282.1固定资产投资万元4401.322.1.1土建工程投资万元1922.392.1.1.1土建工程投资占比万元36.41%2.1.2设备投资万元1160.372.1.2.1设备投资占比21.98%2.1.3其它投资万元1318.562.1.3.1其它投资占比24.97%2.1.4固定资产投资占比83.35%2.2流动资金万元878.962.2.1流动资金占比16.65%3收入万元7318.004总成本万元5537.515利润总额万元1780.496净利润万元1335.377所得税万元1.648增值税万元245.589税金及附加万元88.7810纳税总额万元779.4811利税总额万元2114.8512投资利润率33.72%13投资利税率40.05%14投资回报率25.29%15回收期年5.4516设备数量台(套)5717年用电量千瓦时722692.8118年用水量立方米6150.6219总能耗吨标准煤89.3520节能率27.94%21节能量吨标准煤26.6922员工数量人142第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.40%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度197.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5493.085493.0815603.9415603.941356.941.1主要生产车间3295.853295.859362.369362.36841.301.2辅助生产车间1757.791757.794993.264993.26434.221.3其他生产车间439.45439.45905.03905.0381.422仓储工程1165.431165.435663.465663.46358.182.1成品贮存291.36291.361415.871415.8789.552.2原料仓储606.02606.022945.002945.00186.252.3辅助材料仓库268.05268.051302.601302.6082.383供配电工程62.1662.1662.1662.164.423.1供配电室62.1662.1662.1662.164.424给排水工程71.4871.4871.4871.483.964.1给排水71.4871.4871.4871.483.965服务性工程738.11738.11738.11738.1146.685.1办公用房411.06411.06411.06411.0624.715.2生活服务327.05327.05327.05327.0525.046消防及环保工程208.22208.22208.22208.2214.816.1消防环保工程208.22208.22208.22208.2214.817项目总图工程31.0831.0831.0831.08112.327.1场地及道路硬化1964.54341.09341.097.2场区围墙341.091964.541964.547.3安全保卫室31.0831.0831.0831.088绿化工程716.4825.08合计7769.5624316.9524316.951922.39六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4732.60万元,占计划投资的89.63%。其中:完成固定资产投资3525.32万元,占总投资的74.49%;完成流动资金投资1207.28,占总投资的25.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4732.601.1完成比例89.63%2完成固定资产投资万元3525.322.1完成比例74.49%3完成流动资金投资万元1207.283.1完成比例25.51%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元487.582工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元145.343企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元41.954品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元59.855其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元37.606职工工资总额万元4391.65五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4401.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1922.391160.37197.994401.321.1工程费用万元1922.391160.375270.611.1.1建筑工程费用万元1922.391922.3936.41%1.1.2设备购置及安装费万元1160.371160.3721.98%1.2工程建设其他费用万元1318.561318.5624.97%1.2.1无形资产万元789.75789.751.3预备费万元528.81528.811.3.1基本预备费万元237.06237.061.3.2涨价预备费万元291.75291.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元4401.324401.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金878.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5270.611859.363232.995270.615270.615270.611.1应收账款万元1581.18632.471106.831581.181581.181581.181.2存货万元2371.77948.711660.242371.772371.772371.771.2.1原辅材料万元711.53284.61498.07711.53711.53711.531.2.2燃料动力万元35.5814.2324.9035.5835.5835.581.2.3在产品万元1091.01436.41763.711091.011091.011091.011.2.4产成品万元533.65213.46373.55533.65533.65533.651.3现金万元1317.65527.06922.361317.651317.651317.652流动负债万元4391.651756.663074.154391.654391.654391.652.1应付账款万元4391.651756.663074.154391.654391.654391.653流动资金万元878.96351.58615.27878.96878.96878.964铺底流动资金万元292.98117.19205.09292.98292.98292.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5280.28万元,其中:固定资产投资4401.32万元,占项目总投资的83.35%;流动资金878.96万元,占项目总投资的16.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1922.39万元,占项目总投资的36.41%;设备购置费1160.37万元,占项目总投资的21.98%;其它投资1318.56万元,占项目总投资的24.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4401.32+878.96=5280.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4401.3283.35%1.1项目建设投资万元4401.3283.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元878.9616.65%3总投资万元万元5280.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2927.20万元,总成本14261.70万元,利润总额-11334.50万元,净利润71.10万元,增值税98.23万元,税金及附加-8500.88万元,所得税-2833.63万元;第二年收入5122.60万元,总成本22563.60万元,利润总额-17441.00万元,净利润-13080.75万元,增值税171.91万元,税金及附加79.94万元,所得税-4360.25万元;第三年生产负荷100%,收入7318.00万元,总成本5537.51万元,利润总额1780.49万元,净利润1335.37万元,增值税245.58万元,税金及附加88.78万元,所得税445.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7318.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2927.205122.607318.007318.007318.001.1玻璃机模具万元2927.205122.607318.007318.007318.002现
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