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泓域咨询MACRO/ 玻璃布基敷铜板加工投资项目立项申请报告玻璃布基敷铜板加工投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4922.85万元,同比增长31.16%(1169.41万元)。其中,主营业业务玻璃布基敷铜板加工生产及销售收入为4438.07万元,占营业总收入的90.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1226.63万元,较去年同期相比增长254.75万元,增长率26.21%;实现净利润919.97万元,较去年同期相比增长190.41万元,增长率26.10%。二、项目概况(一)项目名称玻璃布基敷铜板加工投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23871.93平方米(折合约35.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.18%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度176.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23871.93平方米,建筑物基底占地面积13411.25平方米,总建筑面积24826.81平方米,其中:规划建设主体工程16534.13平方米,项目规划绿化面积1644.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费2075.99万元。(七)节能分析“玻璃布基敷铜板加工投资项目建设项目”,年用电量582661.93千瓦时,年总用水量4886.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.03吨标准煤/年。达产年综合节能量26.64吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7382.04万元,其中:固定资产投资6312.28万元,占项目总投资的85.51%;流动资金1069.76万元,占项目总投资的14.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7720.00万元,总成本费用5893.34万元,税金及附加125.72万元,利润总额1826.66万元,利税总额2204.33万元,税后净利润1370.00万元,达产年纳税总额834.34万元;达产年投资利润率24.74%,投资利税率29.86%,投资回报率18.56%,全部投资回收期6.89年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区玻璃布基敷铜板加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区玻璃布基敷铜板加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃布基敷铜板加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额834.34万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.74%,投资利税率29.86%,全部投资回报率18.56%,全部投资回收期6.89年,固定资产投资回收期6.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23871.9335.79亩1.1容积率1.041.2建筑系数56.18%1.3投资强度万元/亩176.371.4基底面积平方米13411.251.5总建筑面积平方米24826.811.6绿化面积平方米1644.61绿化率6.62%2总投资万元7382.042.1固定资产投资万元6312.282.1.1土建工程投资万元2073.542.1.1.1土建工程投资占比万元28.09%2.1.2设备投资万元2075.992.1.2.1设备投资占比28.12%2.1.3其它投资万元2162.752.1.3.1其它投资占比29.30%2.1.4固定资产投资占比85.51%2.2流动资金万元1069.762.2.1流动资金占比14.49%3收入万元7720.004总成本万元5893.345利润总额万元1826.666净利润万元1370.007所得税万元1.048增值税万元251.959税金及附加万元125.7210纳税总额万元834.3411利税总额万元2204.3312投资利润率24.74%13投资利税率29.86%14投资回报率18.56%15回收期年6.8916设备数量台(套)5717年用电量千瓦时582661.9318年用水量立方米4886.0119总能耗吨标准煤72.0320节能率20.74%21节能量吨标准煤26.6422员工数量人146第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.18%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度176.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9481.759481.7516534.1316534.131519.031.1主要生产车间5689.055689.059920.489920.48941.801.2辅助生产车间3034.163034.165290.925290.92486.091.3其他生产车间758.54758.54958.98958.9891.142仓储工程2011.692011.695390.245390.24360.162.1成品贮存502.92502.921347.561347.5690.042.2原料仓储1046.081046.082802.922802.92187.282.3辅助材料仓库462.69462.691239.761239.7682.843供配电工程107.29107.29107.29107.298.063.1供配电室107.29107.29107.29107.298.064给排水工程123.38123.38123.38123.387.214.1给排水123.38123.38123.38123.387.215服务性工程1274.071274.071274.071274.0785.135.1办公用房723.85723.85723.85723.8547.755.2生活服务550.22550.22550.22550.2241.986消防及环保工程359.42359.42359.42359.4227.026.1消防环保工程359.42359.42359.42359.4227.027项目总图工程53.6553.6553.6553.6517.337.1场地及道路硬化3393.02690.66690.667.2场区围墙690.663393.023393.027.3安全保卫室53.6553.6553.6553.658绿化工程1417.1949.60合计13411.2524826.8124826.812073.54六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4506.52万元,占计划投资的61.05%。其中:完成固定资产投资3334.68万元,占总投资的74.00%;完成流动资金投资1171.84,占总投资的26.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4506.521.1完成比例61.05%2完成固定资产投资万元3334.682.1完成比例74.00%3完成流动资金投资万元1171.843.1完成比例26.00%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元456.692工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元128.653企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元41.884品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元65.655其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元32.236职工工资总额万元3909.38五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6312.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2073.542075.99176.376312.281.1工程费用万元2073.542075.994979.141.1.1建筑工程费用万元2073.542073.5428.09%1.1.2设备购置及安装费万元2075.992075.9928.12%1.2工程建设其他费用万元2162.752162.7529.30%1.2.1无形资产万元1088.071088.071.3预备费万元1074.681074.681.3.1基本预备费万元561.77561.771.3.2涨价预备费万元512.91512.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元6312.286312.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1069.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4979.143651.814324.184979.144979.144979.141.1应收账款万元1493.74970.931194.991493.741493.741493.741.2存货万元2240.611456.401792.492240.612240.612240.611.2.1原辅材料万元672.18436.92537.75672.18672.18672.181.2.2燃料动力万元33.6121.8526.8933.6133.6133.611.2.3在产品万元1030.68669.94824.541030.681030.681030.681.2.4产成品万元504.14327.69403.31504.14504.14504.141.3现金万元1244.79809.11995.831244.791244.791244.792流动负债万元3909.382541.103127.503909.383909.383909.382.1应付账款万元3909.382541.103127.503909.383909.383909.383流动资金万元1069.76695.34855.811069.761069.761069.764铺底流动资金万元356.58231.78285.27356.58356.58356.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7382.04万元,其中:固定资产投资6312.28万元,占项目总投资的85.51%;流动资金1069.76万元,占项目总投资的14.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2073.54万元,占项目总投资的28.09%;设备购置费2075.99万元,占项目总投资的28.12%;其它投资2162.75万元,占项目总投资的29.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6312.28+1069.76=7382.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6312.2885.51%1.1项目建设投资万元6312.2885.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1069.7614.49%3总投资万元万元7382.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5018.00万元,总成本3840.91万元,利润总额1177.09万元,净利润115.14万元,增值税163.77万元,税金及附加882.82万元,所得税294.27万元;第二年收入6176.00万元,总成本4515.24万元,利润总额1660.76万元,净利润1245.57万元,增值税201.56万元,税金及附加119.67万元,所得税415.19万元;第三年生产负荷100%,收入7720.00万元,总成本5893.34万元,利润总额1826.66万元,净利润1370.00万元,增值税251.95万元,税金及附加125.72万元,所得税456.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7720.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=251.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5018.006176.007720.007720.007720.001.1玻璃布基敷铜板加工万元5018.006176.007720.007720.007720.002现价增加值万
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