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泓域咨询MACRO/ 年产xx工程机械弹簧项目立项申请报告年产xx工程机械弹簧项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23520.49万元,同比增长29.71%(5387.25万元)。其中,主营业业务工程机械弹簧生产及销售收入为21337.38万元,占营业总收入的90.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4488.47万元,较去年同期相比增长697.11万元,增长率18.39%;实现净利润3366.35万元,较去年同期相比增长707.82万元,增长率26.62%。二、项目概况(一)项目名称年产xx工程机械弹簧项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积38445.88平方米(折合约57.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.65%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度169.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38445.88平方米,建筑物基底占地面积26393.10平方米,总建筑面积58822.20平方米,其中:规划建设主体工程37340.33平方米,项目规划绿化面积4641.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3382.55万元。(七)节能分析“年产xx工程机械弹簧项目建设项目”,年用电量798037.73千瓦时,年总用水量16082.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.45吨标准煤/年。达产年综合节能量28.05吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12457.45万元,其中:固定资产投资9758.45万元,占项目总投资的78.33%;流动资金2699.00万元,占项目总投资的21.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20566.00万元,总成本费用16295.08万元,税金及附加224.47万元,利润总额4270.92万元,利税总额5084.48万元,税后净利润3203.19万元,达产年纳税总额1881.29万元;达产年投资利润率34.28%,投资利税率40.81%,投资回报率25.71%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位389个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园工程机械弹簧行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园工程机械弹簧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx工程机械弹簧项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位389个,达产年纳税总额1881.29万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.28%,投资利税率40.81%,全部投资回报率25.71%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38445.8857.64亩1.1容积率1.531.2建筑系数68.65%1.3投资强度万元/亩169.301.4基底面积平方米26393.101.5总建筑面积平方米58822.201.6绿化面积平方米4641.32绿化率7.89%2总投资万元12457.452.1固定资产投资万元9758.452.1.1土建工程投资万元4604.002.1.1.1土建工程投资占比万元36.96%2.1.2设备投资万元3382.552.1.2.1设备投资占比27.15%2.1.3其它投资万元1771.902.1.3.1其它投资占比14.22%2.1.4固定资产投资占比78.33%2.2流动资金万元2699.002.2.1流动资金占比21.67%3收入万元20566.004总成本万元16295.085利润总额万元4270.926净利润万元3203.197所得税万元1.538增值税万元589.099税金及附加万元224.4710纳税总额万元1881.2911利税总额万元5084.4812投资利润率34.28%13投资利税率40.81%14投资回报率25.71%15回收期年5.3916设备数量台(套)8217年用电量千瓦时798037.7318年用水量立方米16082.9519总能耗吨标准煤99.4520节能率27.51%21节能量吨标准煤28.0522员工数量人389第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.65%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度169.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18659.9218659.9237340.3337340.333214.881.1主要生产车间11195.9511195.9522404.2022404.201993.231.2辅助生产车间5971.175971.1711948.9111948.911028.761.3其他生产车间1492.791492.792165.742165.74192.892仓储工程3958.963958.9613963.2213963.22874.322.1成品贮存989.74989.743490.803490.80218.582.2原料仓储2058.662058.667260.877260.87454.652.3辅助材料仓库910.56910.563211.543211.54201.093供配电工程211.14211.14211.14211.1414.873.1供配电室211.14211.14211.14211.1414.874给排水工程242.82242.82242.82242.8213.304.1给排水242.82242.82242.82242.8213.305服务性工程2507.342507.342507.342507.34157.005.1办公用房1455.371455.371455.371455.3772.125.2生活服务1051.971051.971051.971051.9777.866消防及环保工程707.34707.34707.34707.3449.836.1消防环保工程707.34707.34707.34707.3449.837项目总图工程105.57105.57105.57105.57196.797.1场地及道路硬化6603.781312.921312.927.2场区围墙1312.926603.786603.787.3安全保卫室105.57105.57105.57105.578绿化工程2371.6183.01合计26393.1058822.2058822.204604.00六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11901.81万元,占计划投资的95.54%。其中:完成固定资产投资8529.07万元,占总投资的71.66%;完成流动资金投资3372.74,占总投资的28.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11901.811.1完成比例95.54%2完成固定资产投资万元8529.072.1完成比例71.66%3完成流动资金投资万元3372.743.1完成比例28.34%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员389人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元1340.842工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元374.923企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元104.524品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元181.785其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.475.3年工资额万元106.386职工工资总额万元12710.58五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9758.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4604.003382.55169.309758.451.1工程费用万元4604.003382.5515409.581.1.1建筑工程费用万元4604.004604.0036.96%1.1.2设备购置及安装费万元3382.553382.5527.15%1.2工程建设其他费用万元1771.901771.9014.22%1.2.1无形资产万元948.15948.151.3预备费万元823.75823.751.3.1基本预备费万元437.22437.221.3.2涨价预备费万元386.53386.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元9758.459758.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2699.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15409.588600.4111805.8015409.5815409.5815409.581.1应收账款万元4622.872542.583467.164622.874622.874622.871.2存货万元6934.313813.875200.736934.316934.316934.311.2.1原辅材料万元2080.291144.161560.222080.292080.292080.291.2.2燃料动力万元104.0157.2178.01104.01104.01104.011.2.3在产品万元3189.781754.382392.343189.783189.783189.781.2.4产成品万元1560.22858.121170.161560.221560.221560.221.3现金万元3852.392118.822889.303852.393852.393852.392流动负债万元12710.586990.829532.9312710.5812710.5812710.582.1应付账款万元12710.586990.829532.9312710.5812710.5812710.583流动资金万元2699.001484.452024.252699.002699.002699.004铺底流动资金万元899.66494.82674.75899.66899.66899.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12457.45万元,其中:固定资产投资9758.45万元,占项目总投资的78.33%;流动资金2699.00万元,占项目总投资的21.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4604.00万元,占项目总投资的36.96%;设备购置费3382.55万元,占项目总投资的27.15%;其它投资1771.90万元,占项目总投资的14.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9758.45+2699.00=12457.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9758.4578.33%1.1项目建设投资万元9758.4578.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2699.0021.67%3总投资万元万元12457.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11311.30万元,总成本24340.30万元,利润总额-13029.00万元,净利润192.66万元,增值税324.00万元,税金及附加-9771.75万元,所得税-3257.25万元;第二年收入15424.50万元,总成本31480.62万元,利润总额-16056.12万元,净利润-12042.09万元,增值税441.82万元,税金及附加206.80万元,所得税-4014.03万元;第三年生产负荷100%,收入20566.00万元,总成本16295.08万元,利润总额4270.92万元,净利润3203.19万元,增值税589.09万元,税金及附加224.47万元,所得税1067.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20566.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=589.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11311.3015424.5020566.0020566.0020566.001.1工程机械弹簧万元11311.3015424.5020566.0020566.0020566.002现价增加值万元3619.624935.846581
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