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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建快装闸阀项目立项申请报告新建快装闸阀项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3023.31万元,同比增长32.30%(738.04万元)。其中,主营业业务快装闸阀生产及销售收入为2421.39万元,占营业总收入的80.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额744.37万元,较去年同期相比增长142.25万元,增长率23.63%;实现净利润558.28万元,较去年同期相比增长113.71万元,增长率25.58%。二、项目概况(一)项目名称新建快装闸阀项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9404.70平方米(折合约14.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.31%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度198.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9404.70平方米,建筑物基底占地面积5671.97平方米,总建筑面积12320.16平方米,其中:规划建设主体工程7420.09平方米,项目规划绿化面积964.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费816.70万元。(七)节能分析“新建快装闸阀项目建设项目”,年用电量970615.01千瓦时,年总用水量5215.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.74吨标准煤/年。达产年综合节能量37.81吨标准煤/年,项目总节能率28.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3489.92万元,其中:固定资产投资2802.09万元,占项目总投资的80.29%;流动资金687.83万元,占项目总投资的19.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5853.00万元,总成本费用4563.87万元,税金及附加58.96万元,利润总额1289.13万元,利税总额1525.90万元,税后净利润966.85万元,达产年纳税总额559.05万元;达产年投资利润率36.94%,投资利税率43.72%,投资回报率27.70%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位108个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区快装闸阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区快装闸阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建快装闸阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位108个,达产年纳税总额559.05万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.94%,投资利税率43.72%,全部投资回报率27.70%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来,国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作,大力宣传推广,在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验;推进马德里商标国际注册便利化改革,优化服务。积极参加相关国际会议,参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流,在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制,制定工作方案,形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台,发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9404.7014.10亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.31%1.3投资强度万元/亩198.731.4基底面积平方米5671.971.5总建筑面积平方米12320.161.6绿化面积平方米964.76绿化率7.83%2总投资万元3489.922.1固定资产投资万元2802.092.1.1土建工程投资万元879.232.1.1.1土建工程投资占比万元25.19%2.1.2设备投资万元816.702.1.2.1设备投资占比23.40%2.1.3其它投资万元1106.162.1.3.1其它投资占比31.70%2.1.4固定资产投资占比80.29%2.2流动资金万元687.832.2.1流动资金占比19.71%3收入万元5853.004总成本万元4563.875利润总额万元1289.136净利润万元966.857所得税万元1.318增值税万元177.819税金及附加万元58.9610纳税总额万元559.0511利税总额万元1525.9012投资利润率36.94%13投资利税率43.72%14投资回报率27.70%15回收期年5.1116设备数量台(套)8217年用电量千瓦时970615.0118年用水量立方米5215.0519总能耗吨标准煤119.7420节能率28.83%21节能量吨标准煤37.8122员工数量人108第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.31%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度198.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4010.084010.087420.097420.09582.491.1主要生产车间2406.052406.054452.054452.05361.141.2辅助生产车间1283.231283.232374.432374.43186.401.3其他生产车间320.81320.81430.37430.3734.952仓储工程850.80850.803185.053185.05181.842.1成品贮存212.70212.70796.26796.2645.462.2原料仓储442.42442.421656.231656.2394.562.3辅助材料仓库195.68195.68732.56732.5641.823供配电工程45.3845.3845.3845.382.913.1供配电室45.3845.3845.3845.382.914给排水工程52.1852.1852.1852.182.614.1给排水52.1852.1852.1852.182.615服务性工程538.84538.84538.84538.8430.765.1办公用房308.24308.24308.24308.2412.875.2生活服务230.60230.60230.60230.6016.876消防及环保工程152.01152.01152.01152.019.766.1消防环保工程152.01152.01152.01152.019.767项目总图工程22.6922.6922.6922.6952.097.1场地及道路硬化1449.75274.01274.017.2场区围墙274.011449.751449.757.3安全保卫室22.6922.6922.6922.698绿化工程479.1316.77合计5671.9712320.1612320.16879.23六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1831.95万元,占计划投资的52.49%。其中:完成固定资产投资1283.95万元,占总投资的70.09%;完成流动资金投资548.00,占总投资的29.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1831.951.1完成比例52.49%2完成固定资产投资万元1283.952.1完成比例70.09%3完成流动资金投资万元548.003.1完成比例29.91%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员108人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元428.592工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元97.723企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元28.934品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元49.045其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元28.466职工工资总额万元3393.37五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2802.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元879.23816.70198.732802.091.1工程费用万元879.23816.704081.201.1.1建筑工程费用万元879.23879.2325.19%1.1.2设备购置及安装费万元816.70816.7023.40%1.2工程建设其他费用万元1106.161106.1631.70%1.2.1无形资产万元656.79656.791.3预备费万元449.37449.371.3.1基本预备费万元222.72222.721.3.2涨价预备费万元226.65226.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元2802.092802.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金687.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4081.202672.773335.944081.204081.204081.201.1应收账款万元1224.36795.83979.491224.361224.361224.361.2存货万元1836.541193.751469.231836.541836.541836.541.2.1原辅材料万元550.96358.13440.77550.96550.96550.961.2.2燃料动力万元27.5517.9122.0427.5527.5527.551.2.3在产品万元844.81549.13675.85844.81844.81844.811.2.4产成品万元413.22268.59330.58413.22413.22413.221.3现金万元1020.30663.19816.241020.301020.301020.302流动负债万元3393.372205.692714.703393.373393.373393.372.1应付账款万元3393.372205.692714.703393.373393.373393.373流动资金万元687.83447.09550.26687.83687.83687.834铺底流动资金万元229.27149.03183.42229.27229.27229.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3489.92万元,其中:固定资产投资2802.09万元,占项目总投资的80.29%;流动资金687.83万元,占项目总投资的19.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资879.23万元,占项目总投资的25.19%;设备购置费816.70万元,占项目总投资的23.40%;其它投资1106.16万元,占项目总投资的31.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2802.09+687.83=3489.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2802.0980.29%1.1项目建设投资万元2802.0980.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元687.8319.71%3总投资万元万元3489.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3804.45万元,总成本2986.46万元,利润总额817.99万元,净利润51.49万元,增值税115.58万元,税金及附加613.49万元,所得税204.50万元;第二年收入4682.40万元,总成本3516.08万元,利润总额1166.32万元,净利润874.74万元,增值税142.25万元,税金及附加54.69万元,所得税291.58万元;第三年生产负荷100%,收入5853.00万元,总成本4563.87万元,利润总额1289.13万元,净利润966.85万元,增值税177.81万元,税金及附加58.96万元,所得税322.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5853.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=177.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3804.454682.405853.005853.005853.001.1快装闸阀万元3804.454682.405853.005853.005853.002现价增加值万元1217.
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