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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx工业烘炉项目立项申请报告年产xx工业烘炉项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入1890.56万元,同比增长28.54%(419.74万元)。其中,主营业业务工业烘炉生产及销售收入为1747.66万元,占营业总收入的92.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额514.39万元,较去年同期相比增长55.41万元,增长率12.07%;实现净利润385.79万元,较去年同期相比增长46.08万元,增长率13.57%。二、项目概况(一)项目名称年产xx工业烘炉项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6990.16平方米(折合约10.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.48%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度175.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6990.16平方米,建筑物基底占地面积5276.17平方米,总建筑面积11603.67平方米,其中:规划建设主体工程8813.82平方米,项目规划绿化面积826.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费766.01万元。(七)节能分析“年产xx工业烘炉项目建设项目”,年用电量687542.70千瓦时,年总用水量2107.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.68吨标准煤/年。达产年综合节能量23.88吨标准煤/年,项目总节能率26.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2394.52万元,其中:固定资产投资1839.87万元,占项目总投资的76.84%;流动资金554.65万元,占项目总投资的23.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3863.00万元,总成本费用2972.65万元,税金及附加42.70万元,利润总额890.35万元,利税总额1055.86万元,税后净利润667.76万元,达产年纳税总额388.10万元;达产年投资利润率37.18%,投资利税率44.09%,投资回报率27.89%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位61个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区工业烘炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区工业烘炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx工业烘炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位61个,达产年纳税总额388.10万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.18%,投资利税率44.09%,全部投资回报率27.89%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6990.1610.48亩1.1容积率1.661.2建筑系数75.48%1.3投资强度万元/亩175.561.4基底面积平方米5276.171.5总建筑面积平方米11603.671.6绿化面积平方米826.20绿化率7.12%2总投资万元2394.522.1固定资产投资万元1839.872.1.1土建工程投资万元816.782.1.1.1土建工程投资占比万元34.11%2.1.2设备投资万元766.012.1.2.1设备投资占比31.99%2.1.3其它投资万元257.082.1.3.1其它投资占比10.74%2.1.4固定资产投资占比76.84%2.2流动资金万元554.652.2.1流动资金占比23.16%3收入万元3863.004总成本万元2972.655利润总额万元890.356净利润万元667.767所得税万元1.668增值税万元122.819税金及附加万元42.7010纳税总额万元388.1011利税总额万元1055.8612投资利润率37.18%13投资利税率44.09%14投资回报率27.89%15回收期年5.0916设备数量台(套)4417年用电量千瓦时687542.7018年用水量立方米2107.3019总能耗吨标准煤84.6820节能率26.86%21节能量吨标准煤23.8822员工数量人61第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.48%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度175.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3730.253730.258813.828813.82682.441.1主要生产车间2238.152238.155288.295288.29423.111.2辅助生产车间1193.681193.682820.422820.42218.381.3其他生产车间298.42298.42511.20511.2040.952仓储工程791.43791.431813.401813.40102.122.1成品贮存197.86197.86453.35453.3525.532.2原料仓储411.54411.54942.97942.9753.102.3辅助材料仓库182.03182.03417.08417.0823.493供配电工程42.2142.2142.2142.212.673.1供配电室42.2142.2142.2142.212.674给排水工程48.5448.5448.5448.542.394.1给排水48.5448.5448.5448.542.395服务性工程501.24501.24501.24501.2428.235.1办公用房277.47277.47277.47277.4716.795.2生活服务223.77223.77223.77223.7715.276消防及环保工程141.40141.40141.40141.408.966.1消防环保工程141.40141.40141.40141.408.967项目总图工程21.1021.1021.1021.10-29.037.1场地及道路硬化1421.54269.27269.277.2场区围墙269.271421.541421.547.3安全保卫室21.1021.1021.1021.108绿化工程542.7719.00合计5276.1711603.6711603.67816.78六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1257.64万元,占计划投资的52.52%。其中:完成固定资产投资882.17万元,占总投资的70.15%;完成流动资金投资375.47,占总投资的29.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1257.641.1完成比例52.52%2完成固定资产投资万元882.172.1完成比例70.15%3完成流动资金投资万元375.473.1完成比例29.85%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员61人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人411.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元229.942工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元62.863企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元13.154品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元28.785其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.725.3年工资额万元26.616职工工资总额万元2037.74五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1839.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元816.78766.01175.561839.871.1工程费用万元816.78766.012592.391.1.1建筑工程费用万元816.78816.7834.11%1.1.2设备购置及安装费万元766.01766.0131.99%1.2工程建设其他费用万元257.08257.0810.74%1.2.1无形资产万元102.87102.871.3预备费万元154.21154.211.3.1基本预备费万元91.4091.401.3.2涨价预备费万元62.8162.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元1839.871839.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金554.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2592.391939.201997.252592.392592.392592.391.1应收账款万元777.72505.52583.29777.72777.72777.721.2存货万元1166.58758.27874.931166.581166.581166.581.2.1原辅材料万元349.97227.48262.48349.97349.97349.971.2.2燃料动力万元17.5011.3713.1217.5017.5017.501.2.3在产品万元536.63348.81402.47536.63536.63536.631.2.4产成品万元262.48170.61196.86262.48262.48262.481.3现金万元648.10421.26486.07648.10648.10648.102流动负债万元2037.741324.531528.312037.742037.742037.742.1应付账款万元2037.741324.531528.312037.742037.742037.743流动资金万元554.65360.52415.99554.65554.65554.654铺底流动资金万元184.88120.17138.66184.88184.88184.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2394.52万元,其中:固定资产投资1839.87万元,占项目总投资的76.84%;流动资金554.65万元,占项目总投资的23.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资816.78万元,占项目总投资的34.11%;设备购置费766.01万元,占项目总投资的31.99%;其它投资257.08万元,占项目总投资的10.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1839.87+554.65=2394.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1839.8776.84%1.1项目建设投资万元1839.8776.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元554.6523.16%3总投资万元万元2394.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2510.95万元,总成本13209.63万元,利润总额-10698.68万元,净利润37.54万元,增值税79.83万元,税金及附加-8024.01万元,所得税-2674.67万元;第二年收入2897.25万元,总成本14784.81万元,利润总额-11887.56万元,净利润-8915.67万元,增值税92.11万元,税金及附加39.01万元,所得税-2971.89万元;第三年生产负荷100%,收入3863.00万元,总成本2972.65万元,利润总额890.35万元,净利润667.76万元,增值税122.81万元,税金及附加42.70万元,所得税222.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3863.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=122.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2510.952897.253863.003863.003863.001.1工业烘炉万元2510.952897.253863.003863.003863.002现
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