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泓域咨询MACRO/ 天然抗菌竹纤维面料投资项目立项申请报告天然抗菌竹纤维面料投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入41181.62万元,同比增长28.61%(9161.75万元)。其中,主营业业务天然抗菌竹纤维面料生产及销售收入为36825.27万元,占营业总收入的89.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9179.26万元,较去年同期相比增长2151.11万元,增长率30.61%;实现净利润6884.44万元,较去年同期相比增长1183.77万元,增长率20.77%。二、项目概况(一)项目名称天然抗菌竹纤维面料投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积50758.70平方米(折合约76.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.43%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度180.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50758.70平方米,建筑物基底占地面积29150.72平方米,总建筑面积71062.18平方米,其中:规划建设主体工程48795.14平方米,项目规划绿化面积4734.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4538.80万元。(七)节能分析“天然抗菌竹纤维面料投资项目建设项目”,年用电量1147667.43千瓦时,年总用水量23575.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.06吨标准煤/年。达产年综合节能量52.91吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20012.18万元,其中:固定资产投资13752.79万元,占项目总投资的68.72%;流动资金6259.39万元,占项目总投资的31.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47881.00万元,总成本费用37263.91万元,税金及附加378.77万元,利润总额10617.09万元,利税总额12460.29万元,税后净利润7962.82万元,达产年纳税总额4497.47万元;达产年投资利润率53.05%,投资利税率62.26%,投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位687个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区天然抗菌竹纤维面料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区天然抗菌竹纤维面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“天然抗菌竹纤维面料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位687个,达产年纳税总额4497.47万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.05%,投资利税率62.26%,全部投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50758.7076.10亩1.1容积率1.401.2建筑系数57.43%1.3投资强度万元/亩180.721.4基底面积平方米29150.721.5总建筑面积平方米71062.181.6绿化面积平方米4734.70绿化率6.66%2总投资万元20012.182.1固定资产投资万元13752.792.1.1土建工程投资万元5680.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.39%2.1.2设备投资万元4538.802.1.2.1设备投资占比22.68%2.1.3其它投资万元3533.192.1.3.1其它投资占比17.66%2.1.4固定资产投资占比68.72%2.2流动资金万元6259.392.2.1流动资金占比31.28%3收入万元47881.004总成本万元37263.915利润总额万元10617.096净利润万元7962.827所得税万元1.408增值税万元1464.439税金及附加万元378.7710纳税总额万元4497.4711利税总额万元12460.2912投资利润率53.05%13投资利税率62.26%14投资回报率39.79%15回收期年4.0116设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1147667.4318年用水量立方米23575.4319总能耗吨标准煤143.0620节能率27.91%21节能量吨标准煤52.9122员工数量人687第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.43%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度180.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20609.5620609.5648795.1448795.144290.821.1主要生产车间12365.7412365.7429277.0829277.082660.311.2辅助生产车间6595.066595.0615614.4415614.441373.061.3其他生产车间1648.761648.762830.122830.12257.452仓储工程4372.614372.6114473.5814473.58925.632.1成品贮存1093.151093.153618.393618.39231.412.2原料仓储2273.762273.767526.267526.26481.332.3辅助材料仓库1005.701005.703328.923328.92212.893供配电工程233.21233.21233.21233.2116.783.1供配电室233.21233.21233.21233.2116.784给排水工程268.19268.19268.19268.1915.014.1给排水268.19268.19268.19268.1915.015服务性工程2769.322769.322769.322769.32177.115.1办公用房1627.181627.181627.181627.18103.125.2生活服务1142.141142.141142.141142.1475.256消防及环保工程781.24781.24781.24781.2456.216.1消防环保工程781.24781.24781.24781.2456.217项目总图工程116.60116.60116.60116.6087.787.1场地及道路硬化7960.271251.711251.717.2场区围墙1251.717960.277960.277.3安全保卫室116.60116.60116.60116.608绿化工程3184.44111.46合计29150.7271062.1871062.185680.80六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15729.10万元,占计划投资的78.60%。其中:完成固定资产投资9592.75万元,占总投资的60.99%;完成流动资金投资6136.35,占总投资的39.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15729.101.1完成比例78.60%2完成固定资产投资万元9592.752.1完成比例60.99%3完成流动资金投资万元6136.353.1完成比例39.01%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员687人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4671.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元2162.862工程技术人员工资2.1平均人数人1032.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元680.773企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元180.134品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元288.005其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元272.106职工工资总额万元28055.10五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13752.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5680.804538.80180.7213752.791.1工程费用万元5680.804538.8034314.491.1.1建筑工程费用万元5680.805680.8028.39%1.1.2设备购置及安装费万元4538.804538.8022.68%1.2工程建设其他费用万元3533.193533.1917.66%1.2.1无形资产万元1630.721630.721.3预备费万元1902.471902.471.3.1基本预备费万元860.62860.621.3.2涨价预备费万元1041.851041.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元13752.7913752.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6259.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34314.4922237.3520572.7734314.4934314.4934314.491.1应收账款万元10294.356176.617206.0410294.3510294.3510294.351.2存货万元15441.529264.9110809.0615441.5215441.5215441.521.2.1原辅材料万元4632.462779.473242.724632.464632.464632.461.2.2燃料动力万元231.62138.97162.14231.62231.62231.621.2.3在产品万元7103.104261.864972.177103.107103.107103.101.2.4产成品万元3474.342084.612432.043474.343474.343474.341.3现金万元8578.625147.176005.048578.628578.628578.622流动负债万元28055.1016833.0619638.5728055.1028055.1028055.102.1应付账款万元28055.1016833.0619638.5728055.1028055.1028055.103流动资金万元6259.393755.634381.576259.396259.396259.394铺底流动资金万元2086.441251.881460.522086.442086.442086.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20012.18万元,其中:固定资产投资13752.79万元,占项目总投资的68.72%;流动资金6259.39万元,占项目总投资的31.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5680.80万元,占项目总投资的28.39%;设备购置费4538.80万元,占项目总投资的22.68%;其它投资3533.19万元,占项目总投资的17.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13752.79+6259.39=20012.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13752.7968.72%1.1项目建设投资万元13752.7968.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6259.3931.28%3总投资万元万元20012.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28728.60万元,总成本13033.56万元,利润总额15695.04万元,净利润308.47万元,增值税878.66万元,税金及附加11771.28万元,所得税3923.76万元;第二年收入33516.70万元,总成本14768.21万元,利润总额18748.49万元,净利润14061.37万元,增值税1025.10万元,税金及附加326.05万元,所得税4687.12万元;第三年生产负荷100%,收入47881.00万元,总成本37263.91万元,利润总额10617.09万元,净利润7962.82万元,增值税1464.43万元,税金及附加378.77万元,所得税2654.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47881.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1464.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28728.6033516.7047881.0047881.0047881.001.1天然抗菌竹纤维面料万元28728.6033516.7047881.0047881.0047881.002现价增加值万元9193.1510725.3415321.9215321.921532

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