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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx电子检验仪器项目立项申请报告年产xx电子检验仪器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11563.09万元,同比增长30.72%(2717.11万元)。其中,主营业业务电子检验仪器生产及销售收入为9626.95万元,占营业总收入的83.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2998.74万元,较去年同期相比增长237.16万元,增长率8.59%;实现净利润2249.05万元,较去年同期相比增长387.44万元,增长率20.81%。二、项目概况(一)项目名称年产xx电子检验仪器项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积39366.34平方米(折合约59.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.91%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度182.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39366.34平方米,建筑物基底占地面积25552.69平方米,总建筑面积48420.60平方米,其中:规划建设主体工程29237.80平方米,项目规划绿化面积3285.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费4340.43万元。(七)节能分析“年产xx电子检验仪器项目建设项目”,年用电量1273622.00千瓦时,年总用水量16233.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.92吨标准煤/年。达产年综合节能量64.50吨标准煤/年,项目总节能率25.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13580.26万元,其中:固定资产投资10742.82万元,占项目总投资的79.11%;流动资金2837.44万元,占项目总投资的20.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21410.00万元,总成本费用16540.15万元,税金及附加238.07万元,利润总额4869.85万元,利税总额5779.62万元,税后净利润3652.39万元,达产年纳税总额2127.23万元;达产年投资利润率35.86%,投资利税率42.56%,投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心电子检验仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心电子检验仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx电子检验仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额2127.23万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.86%,投资利税率42.56%,全部投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39366.3459.02亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.91%1.3投资强度万元/亩182.021.4基底面积平方米25552.691.5总建筑面积平方米48420.601.6绿化面积平方米3285.00绿化率6.78%2总投资万元13580.262.1固定资产投资万元10742.822.1.1土建工程投资万元3390.582.1.1.1土建工程投资占比万元24.97%2.1.2设备投资万元4340.432.1.2.1设备投资占比31.96%2.1.3其它投资万元3011.812.1.3.1其它投资占比22.18%2.1.4固定资产投资占比79.11%2.2流动资金万元2837.442.2.1流动资金占比20.89%3收入万元21410.004总成本万元16540.155利润总额万元4869.856净利润万元3652.397所得税万元1.238增值税万元671.709税金及附加万元238.0710纳税总额万元2127.2311利税总额万元5779.6212投资利润率35.86%13投资利税率42.56%14投资回报率26.89%15回收期年5.2216设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1273622.0018年用水量立方米16233.8819总能耗吨标准煤157.9220节能率25.20%21节能量吨标准煤64.5022员工数量人348第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.91%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度182.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18065.7518065.7529237.8029237.802252.071.1主要生产车间10839.4510839.4517542.6817542.681396.281.2辅助生产车间5781.045781.049356.109356.10720.661.3其他生产车间1445.261445.261695.791695.79135.122仓储工程3832.903832.9012468.8212468.82698.492.1成品贮存958.23958.233117.203117.20174.622.2原料仓储1993.111993.116483.796483.79363.212.3辅助材料仓库881.57881.572867.832867.83160.653供配电工程204.42204.42204.42204.4212.883.1供配电室204.42204.42204.42204.4212.884给排水工程235.08235.08235.08235.0811.524.1给排水235.08235.08235.08235.0811.525服务性工程2427.512427.512427.512427.51135.995.1办公用房997.21997.21997.21997.2157.785.2生活服务1430.301430.301430.301430.3062.006消防及环保工程684.81684.81684.81684.8143.166.1消防环保工程684.81684.81684.81684.8143.167项目总图工程102.21102.21102.21102.21135.297.1场地及道路硬化6846.091125.381125.387.2场区围墙1125.386846.096846.097.3安全保卫室102.21102.21102.21102.218绿化工程2890.94101.18合计25552.6948420.6048420.603390.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7602.19万元,占计划投资的55.98%。其中:完成固定资产投资5984.10万元,占总投资的78.72%;完成流动资金投资1618.09,占总投资的21.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7602.191.1完成比例55.98%2完成固定资产投资万元5984.102.1完成比例78.72%3完成流动资金投资万元1618.093.1完成比例21.28%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1056.022工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元351.153企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元99.774品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元156.695其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.835.3年工资额万元77.006职工工资总额万元11557.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10742.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3390.584340.43182.0210742.821.1工程费用万元3390.584340.4314394.701.1.1建筑工程费用万元3390.583390.5824.97%1.1.2设备购置及安装费万元4340.434340.4331.96%1.2工程建设其他费用万元3011.813011.8122.18%1.2.1无形资产万元1413.621413.621.3预备费万元1598.191598.191.3.1基本预备费万元808.71808.711.3.2涨价预备费万元789.48789.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元10742.8210742.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2837.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14394.708553.5913324.4614394.7014394.7014394.701.1应收账款万元4318.412375.133454.734318.414318.414318.411.2存货万元6477.623562.695182.096477.626477.626477.621.2.1原辅材料万元1943.291068.811554.631943.291943.291943.291.2.2燃料动力万元97.1653.4477.7397.1697.1697.161.2.3在产品万元2979.711638.842383.762979.712979.712979.711.2.4产成品万元1457.46801.611165.971457.461457.461457.461.3现金万元3598.681979.272878.943598.683598.683598.682流动负债万元11557.266356.499245.8111557.2611557.2611557.262.1应付账款万元11557.266356.499245.8111557.2611557.2611557.263流动资金万元2837.441560.592269.952837.442837.442837.444铺底流动资金万元945.80520.20756.65945.80945.80945.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13580.26万元,其中:固定资产投资10742.82万元,占项目总投资的79.11%;流动资金2837.44万元,占项目总投资的20.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3390.58万元,占项目总投资的24.97%;设备购置费4340.43万元,占项目总投资的31.96%;其它投资3011.81万元,占项目总投资的22.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10742.82+2837.44=13580.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10742.8279.11%1.1项目建设投资万元10742.8279.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2837.4420.89%3总投资万元万元13580.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11775.50万元,总成本21306.44万元,利润总额-9530.94万元,净利润201.80万元,增值税369.44万元,税金及附加-7148.20万元,所得税-2382.74万元;第二年收入17128.00万元,总成本28720.31万元,利润总额-11592.31万元,净利润-8694.23万元,增值税537.36万元,税金及附加221.95万元,所得税-2898.08万元;第三年生产负荷100%,收入21410.00万元,总成本16540.15万元,利润总额4869.85万元,净利润3652.39万元,增值税671.70万元,税金及附加238.07万元,所得税1217.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21410.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=671.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11775.5017128.0021410.0021410.0021410.001.1电子检验仪器万元11775.5017128.0021410.0021410.0021410.002现价增加值万元3768.165480.966851.206851.206
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