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文档简介
泓域咨询MACRO/ 阀门零件投资项目立项申请报告阀门零件投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13425.39万元,同比增长32.30%(3277.73万元)。其中,主营业业务阀门零件生产及销售收入为11123.88万元,占营业总收入的82.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3096.68万元,较去年同期相比增长707.31万元,增长率29.60%;实现净利润2322.51万元,较去年同期相比增长372.57万元,增长率19.11%。二、项目概况(一)项目名称阀门零件投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积39292.97平方米(折合约58.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.34%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度171.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39292.97平方米,建筑物基底占地面积20565.94平方米,总建筑面积58153.60平方米,其中:规划建设主体工程39635.95平方米,项目规划绿化面积4316.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2946.34万元。(七)节能分析“阀门零件投资项目建设项目”,年用电量1070776.56千瓦时,年总用水量7202.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.22吨标准煤/年。达产年综合节能量54.01吨标准煤/年,项目总节能率23.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12182.34万元,其中:固定资产投资10101.89万元,占项目总投资的82.92%;流动资金2080.45万元,占项目总投资的17.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14296.00万元,总成本费用11090.52万元,税金及附加210.23万元,利润总额3205.48万元,利税总额3857.85万元,税后净利润2404.11万元,达产年纳税总额1453.74万元;达产年投资利润率26.31%,投资利税率31.67%,投资回报率19.73%,全部投资回收期6.57年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城阀门零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城阀门零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“阀门零件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1453.74万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.31%,投资利税率31.67%,全部投资回报率19.73%,全部投资回收期6.57年,固定资产投资回收期6.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39292.9758.91亩1.1容积率1.481.2建筑系数52.34%1.3投资强度万元/亩171.481.4基底面积平方米20565.941.5总建筑面积平方米58153.601.6绿化面积平方米4316.02绿化率7.42%2总投资万元12182.342.1固定资产投资万元10101.892.1.1土建工程投资万元5020.192.1.1.1土建工程投资占比万元41.21%2.1.2设备投资万元2946.342.1.2.1设备投资占比24.19%2.1.3其它投资万元2135.362.1.3.1其它投资占比17.53%2.1.4固定资产投资占比82.92%2.2流动资金万元2080.452.2.1流动资金占比17.08%3收入万元14296.004总成本万元11090.525利润总额万元3205.486净利润万元2404.117所得税万元1.488增值税万元442.149税金及附加万元210.2310纳税总额万元1453.7411利税总额万元3857.8512投资利润率26.31%13投资利税率31.67%14投资回报率19.73%15回收期年6.5716设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1070776.5618年用水量立方米7202.7319总能耗吨标准煤132.2220节能率23.88%21节能量吨标准煤54.0122员工数量人265第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.34%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度171.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14540.1214540.1239635.9539635.953763.791.1主要生产车间8724.078724.0723781.5723781.572333.551.2辅助生产车间4652.844652.8412683.5012683.501204.411.3其他生产车间1163.211163.212298.892298.89225.832仓储工程3084.893084.8912036.4712036.47831.252.1成品贮存771.22771.223009.123009.12207.812.2原料仓储1604.141604.146258.966258.96432.252.3辅助材料仓库709.52709.522768.392768.39191.193供配电工程164.53164.53164.53164.5312.783.1供配电室164.53164.53164.53164.5312.784给排水工程189.21189.21189.21189.2111.434.1给排水189.21189.21189.21189.2111.435服务性工程1953.761953.761953.761953.76134.935.1办公用房916.21916.21916.21916.2155.245.2生活服务1037.551037.551037.551037.5567.006消防及环保工程551.17551.17551.17551.1742.826.1消防环保工程551.17551.17551.17551.1742.827项目总图工程82.2682.2682.2682.26140.077.1场地及道路硬化5242.761067.541067.547.2场区围墙1067.545242.765242.767.3安全保卫室82.2682.2682.2682.268绿化工程2374.8283.12合计20565.9458153.6058153.605020.19六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10698.95万元,占计划投资的87.82%。其中:完成固定资产投资8423.58万元,占总投资的78.73%;完成流动资金投资2275.37,占总投资的21.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10698.951.1完成比例87.82%2完成固定资产投资万元8423.582.1完成比例78.73%3完成流动资金投资万元2275.373.1完成比例21.27%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元857.802工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元242.153企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元78.634品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元111.305其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元82.566职工工资总额万元8602.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10101.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5020.192946.34171.4810101.891.1工程费用万元5020.192946.3410682.451.1.1建筑工程费用万元5020.195020.1941.21%1.1.2设备购置及安装费万元2946.342946.3424.19%1.2工程建设其他费用万元2135.362135.3617.53%1.2.1无形资产万元989.54989.541.3预备费万元1145.821145.821.3.1基本预备费万元624.26624.261.3.2涨价预备费万元521.56521.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元10101.8910101.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2080.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10682.455653.016931.5810682.4510682.4510682.451.1应收账款万元3204.741922.842403.553204.743204.743204.741.2存货万元4807.102884.263605.334807.104807.104807.101.2.1原辅材料万元1442.13865.281081.601442.131442.131442.131.2.2燃料动力万元72.1143.2654.0872.1172.1172.111.2.3在产品万元2211.271326.761658.452211.272211.272211.271.2.4产成品万元1081.60648.96811.201081.601081.601081.601.3现金万元2670.611602.372002.962670.612670.612670.612流动负债万元8602.005161.206451.508602.008602.008602.002.1应付账款万元8602.005161.206451.508602.008602.008602.003流动资金万元2080.451248.271560.342080.452080.452080.454铺底流动资金万元693.48416.09520.11693.48693.48693.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12182.34万元,其中:固定资产投资10101.89万元,占项目总投资的82.92%;流动资金2080.45万元,占项目总投资的17.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5020.19万元,占项目总投资的41.21%;设备购置费2946.34万元,占项目总投资的24.19%;其它投资2135.36万元,占项目总投资的17.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10101.89+2080.45=12182.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10101.8982.92%1.1项目建设投资万元10101.8982.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2080.4517.08%3总投资万元万元12182.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8577.60万元,总成本1430.77万元,利润总额7146.83万元,净利润189.01万元,增值税265.28万元,税金及附加5360.12万元,所得税1786.71万元;第二年收入10722.00万元,总成本1682.34万元,利润总额9039.66万元,净利润6779.75万元,增值税331.61万元,税金及附加196.97万元,所得税2259.91万元;第三年生产负荷100%,收入14296.00万元,总成本11090.52万元,利润总额3205.48万元,净利润2404.11万元,增值税442.14万元,税金及附加210.23万元,所得税801.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14296.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=442.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8577.6010722.0014296.0014296.0014296.001.1阀门零件万元8577.6010722.0014296.0014296.0014296.002现价增加值万元2744.833431.044574.724574.724574.72
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