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泓域咨询MACRO/ 加热不锈钢反应锅投投资项目立项申请报告加热不锈钢反应锅投投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12567.57万元,同比增长15.53%(1689.72万元)。其中,主营业业务加热不锈钢反应锅投生产及销售收入为10395.54万元,占营业总收入的82.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2806.77万元,较去年同期相比增长525.84万元,增长率23.05%;实现净利润2105.08万元,较去年同期相比增长249.73万元,增长率13.46%。二、项目概况(一)项目名称加热不锈钢反应锅投投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34403.86平方米(折合约51.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.69%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度175.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34403.86平方米,建筑物基底占地面积17439.32平方米,总建筑面积36468.09平方米,其中:规划建设主体工程24400.49平方米,项目规划绿化面积1838.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2845.52万元。(七)节能分析“加热不锈钢反应锅投投资项目建设项目”,年用电量1223663.27千瓦时,年总用水量6405.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.94吨标准煤/年。达产年综合节能量61.65吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11453.87万元,其中:固定资产投资9058.48万元,占项目总投资的79.09%;流动资金2395.39万元,占项目总投资的20.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16001.00万元,总成本费用12761.58万元,税金及附加191.23万元,利润总额3239.42万元,利税总额3877.47万元,税后净利润2429.57万元,达产年纳税总额1447.91万元;达产年投资利润率28.28%,投资利税率33.85%,投资回报率21.21%,全部投资回收期6.21年,提供就业职位225个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区加热不锈钢反应锅投行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区加热不锈钢反应锅投产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“加热不锈钢反应锅投投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位225个,达产年纳税总额1447.91万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.28%,投资利税率33.85%,全部投资回报率21.21%,全部投资回收期6.21年,固定资产投资回收期6.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34403.8651.58亩1.1容积率1.061.2建筑系数50.69%1.3投资强度万元/亩175.621.4基底面积平方米17439.321.5总建筑面积平方米36468.091.6绿化面积平方米1838.69绿化率5.04%2总投资万元11453.872.1固定资产投资万元9058.482.1.1土建工程投资万元2927.342.1.1.1土建工程投资占比万元25.56%2.1.2设备投资万元2845.522.1.2.1设备投资占比24.84%2.1.3其它投资万元3285.622.1.3.1其它投资占比28.69%2.1.4固定资产投资占比79.09%2.2流动资金万元2395.392.2.1流动资金占比20.91%3收入万元16001.004总成本万元12761.585利润总额万元3239.426净利润万元2429.577所得税万元1.068增值税万元446.829税金及附加万元191.2310纳税总额万元1447.9111利税总额万元3877.4712投资利润率28.28%13投资利税率33.85%14投资回报率21.21%15回收期年6.2116设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1223663.2718年用水量立方米6405.0319总能耗吨标准煤150.9420节能率22.81%21节能量吨标准煤61.6522员工数量人225第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.69%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度175.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12329.6012329.6024400.4924400.492154.521.1主要生产车间7397.767397.7614640.2914640.291335.801.2辅助生产车间3945.473945.477808.167808.16689.451.3其他生产车间986.37986.371415.231415.23129.272仓储工程2615.902615.907843.947843.94503.712.1成品贮存653.98653.981960.981960.98125.932.2原料仓储1360.271360.274078.854078.85261.932.3辅助材料仓库601.66601.661804.111804.11115.853供配电工程139.51139.51139.51139.5110.083.1供配电室139.51139.51139.51139.5110.084给排水工程160.44160.44160.44160.449.024.1给排水160.44160.44160.44160.449.025服务性工程1656.741656.741656.741656.74106.395.1办公用房847.99847.99847.99847.9957.595.2生活服务808.75808.75808.75808.7549.836消防及环保工程467.37467.37467.37467.3733.766.1消防环保工程467.37467.37467.37467.3733.767项目总图工程69.7669.7669.7669.7657.357.1场地及道路硬化4831.83936.71936.717.2场区围墙936.714831.834831.837.3安全保卫室69.7669.7669.7669.768绿化工程1500.2752.51合计17439.3236468.0936468.092927.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9021.92万元,占计划投资的78.77%。其中:完成固定资产投资5507.26万元,占总投资的61.04%;完成流动资金投资3514.66,占总投资的38.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9021.921.1完成比例78.77%2完成固定资产投资万元5507.262.1完成比例61.04%3完成流动资金投资万元3514.663.1完成比例38.96%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员225人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1531.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元812.602工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元171.453企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元60.044品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元104.805其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元75.706职工工资总额万元9022.43五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9058.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2927.342845.52175.629058.481.1工程费用万元2927.342845.5211417.821.1.1建筑工程费用万元2927.342927.3425.56%1.1.2设备购置及安装费万元2845.522845.5224.84%1.2工程建设其他费用万元3285.623285.6228.69%1.2.1无形资产万元1551.091551.091.3预备费万元1734.531734.531.3.1基本预备费万元784.89784.891.3.2涨价预备费万元949.64949.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元9058.489058.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2395.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11417.827988.817257.4411417.8211417.8211417.821.1应收账款万元3425.352226.472397.743425.353425.353425.351.2存货万元5138.023339.713596.615138.025138.025138.021.2.1原辅材料万元1541.411001.911078.981541.411541.411541.411.2.2燃料动力万元77.0750.1053.9577.0777.0777.071.2.3在产品万元2363.491536.271654.442363.492363.492363.491.2.4产成品万元1156.05751.44809.241156.051156.051156.051.3现金万元2854.451855.401998.122854.452854.452854.452流动负债万元9022.435864.586315.709022.439022.439022.432.1应付账款万元9022.435864.586315.709022.439022.439022.433流动资金万元2395.391557.001676.772395.392395.392395.394铺底流动资金万元798.46519.00558.92798.46798.46798.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11453.87万元,其中:固定资产投资9058.48万元,占项目总投资的79.09%;流动资金2395.39万元,占项目总投资的20.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2927.34万元,占项目总投资的25.56%;设备购置费2845.52万元,占项目总投资的24.84%;其它投资3285.62万元,占项目总投资的28.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9058.48+2395.39=11453.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9058.4879.09%1.1项目建设投资万元9058.4879.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2395.3920.91%3总投资万元万元11453.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10400.65万元,总成本15253.69万元,利润总额-4853.04万元,净利润172.47万元,增值税290.43万元,税金及附加-3639.78万元,所得税-1213.26万元;第二年收入11200.70万元,总成本16162.66万元,利润总额-4961.96万元,净利润-3721.47万元,增值税312.77万元,税金及附加175.15万元,所得税-1240.49万元;第三年生产负荷100%,收入16001.00万元,总成本12761.58万元,利润总额3239.42万元,净利润2429.57万元,增值税446.82万元,税金及附加191.23万元,所得税809.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16001.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=446.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10400.6511200.7016001.0016001.0016001.001.1加热不锈钢反应锅投万元10400.6511200.7016001.0016001.0016001.002现价增加值万元3328.213584.225120.325120.325

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