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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建传热扁平管项目立项申请报告新建传热扁平管项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入17733.17万元,同比增长8.78%(1431.45万元)。其中,主营业业务传热扁平管生产及销售收入为14551.46万元,占营业总收入的82.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5281.09万元,较去年同期相比增长611.77万元,增长率13.10%;实现净利润3960.82万元,较去年同期相比增长554.89万元,增长率16.29%。二、项目概况(一)项目名称新建传热扁平管项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积30328.49平方米(折合约45.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.73%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度165.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30328.49平方米,建筑物基底占地面积23271.05平方米,总建筑面积46402.59平方米,其中:规划建设主体工程31667.92平方米,项目规划绿化面积2836.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3099.63万元。(七)节能分析“新建传热扁平管项目建设项目”,年用电量933023.92千瓦时,年总用水量15158.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.96吨标准煤/年。达产年综合节能量45.10吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10160.85万元,其中:固定资产投资7536.65万元,占项目总投资的74.17%;流动资金2624.20万元,占项目总投资的25.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24927.00万元,总成本费用18762.60万元,税金及附加223.35万元,利润总额6164.40万元,利税总额7238.01万元,税后净利润4623.30万元,达产年纳税总额2614.71万元;达产年投资利润率60.67%,投资利税率71.23%,投资回报率45.50%,全部投资回收期3.70年,提供就业职位390个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区传热扁平管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区传热扁平管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建传热扁平管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位390个,达产年纳税总额2614.71万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.67%,投资利税率71.23%,全部投资回报率45.50%,全部投资回收期3.70年,固定资产投资回收期3.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30328.4945.47亩1.1容积率1.531.2建筑系数76.73%1.3投资强度万元/亩165.751.4基底面积平方米23271.051.5总建筑面积平方米46402.591.6绿化面积平方米2836.98绿化率6.11%2总投资万元10160.852.1固定资产投资万元7536.652.1.1土建工程投资万元3414.652.1.1.1土建工程投资占比万元33.61%2.1.2设备投资万元3099.632.1.2.1设备投资占比30.51%2.1.3其它投资万元1022.372.1.3.1其它投资占比10.06%2.1.4固定资产投资占比74.17%2.2流动资金万元2624.202.2.1流动资金占比25.83%3收入万元24927.004总成本万元18762.605利润总额万元6164.406净利润万元4623.307所得税万元1.538增值税万元850.269税金及附加万元223.3510纳税总额万元2614.7111利税总额万元7238.0112投资利润率60.67%13投资利税率71.23%14投资回报率45.50%15回收期年3.7016设备数量台(套)11317年用电量千瓦时933023.9218年用水量立方米15158.7619总能耗吨标准煤115.9620节能率20.93%21节能量吨标准煤45.1022员工数量人390第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.73%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度165.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16452.6316452.6331667.9231667.922563.401.1主要生产车间9871.589871.5819000.7519000.751589.311.2辅助生产车间5264.845264.8410133.7310133.73820.291.3其他生产车间1316.211316.211836.741836.74153.802仓储工程3490.663490.669577.549577.54563.832.1成品贮存872.66872.662394.392394.39140.962.2原料仓储1815.141815.144980.324980.32293.192.3辅助材料仓库802.85802.852202.832202.83129.683供配电工程186.17186.17186.17186.1712.333.1供配电室186.17186.17186.17186.1712.334给排水工程214.09214.09214.09214.0911.034.1给排水214.09214.09214.09214.0911.035服务性工程2210.752210.752210.752210.75130.155.1办公用房1118.921118.921118.921118.9258.465.2生活服务1091.831091.831091.831091.8366.886消防及环保工程623.66623.66623.66623.6641.306.1消防环保工程623.66623.66623.66623.6641.307项目总图工程93.0893.0893.0893.0810.087.1场地及道路硬化6333.191258.081258.087.2场区围墙1258.086333.196333.197.3安全保卫室93.0893.0893.0893.088绿化工程2357.9182.53合计23271.0546402.5946402.593414.65六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7913.53万元,占计划投资的77.88%。其中:完成固定资产投资4930.61万元,占总投资的62.31%;完成流动资金投资2982.92,占总投资的37.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7913.531.1完成比例77.88%2完成固定资产投资万元4930.612.1完成比例62.31%3完成流动资金投资万元2982.923.1完成比例37.69%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员390人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元1270.492工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元387.853企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元115.734品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元170.315其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元122.296职工工资总额万元12892.44五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7536.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3414.653099.63165.757536.651.1工程费用万元3414.653099.6315516.641.1.1建筑工程费用万元3414.653414.6533.61%1.1.2设备购置及安装费万元3099.633099.6330.51%1.2工程建设其他费用万元1022.371022.3710.06%1.2.1无形资产万元540.73540.731.3预备费万元481.64481.641.3.1基本预备费万元199.55199.551.3.2涨价预备费万元282.09282.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元7536.657536.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2624.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15516.6411498.9412391.4515516.6415516.6415516.641.1应收账款万元4654.993025.743491.244654.994654.994654.991.2存货万元6982.494538.625236.876982.496982.496982.491.2.1原辅材料万元2094.751361.591571.062094.752094.752094.751.2.2燃料动力万元104.7468.0878.55104.74104.74104.741.2.3在产品万元3211.952087.762408.963211.953211.953211.951.2.4产成品万元1571.061021.191178.301571.061571.061571.061.3现金万元3879.162521.452909.373879.163879.163879.162流动负债万元12892.448380.099669.3312892.4412892.4412892.442.1应付账款万元12892.448380.099669.3312892.4412892.4412892.443流动资金万元2624.201705.731968.152624.202624.202624.204铺底流动资金万元874.72568.58656.05874.72874.72874.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10160.85万元,其中:固定资产投资7536.65万元,占项目总投资的74.17%;流动资金2624.20万元,占项目总投资的25.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3414.65万元,占项目总投资的33.61%;设备购置费3099.63万元,占项目总投资的30.51%;其它投资1022.37万元,占项目总投资的10.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7536.65+2624.20=10160.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7536.6574.17%1.1项目建设投资万元7536.6574.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2624.2025.83%3总投资万元万元10160.85二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16202.55万元,总成本17720.53万元,利润总额-1517.98万元,净利润187.63万元,增值税552.67万元,税金及附加-1138.49万元,所得税-379.50万元;第二年收入18695.25万元,总成本19832.53万元,利润总额-1137.28万元,净利润-852.96万元,增值税637.69万元,税金及附加197.84万元,所得税-284.32万元;第三年生产负荷100%,收入24927.00万元,总成本18762.60万元,利润总额6164.40万元,净利润4623.30万元,增值税850.26万元,税金及附加223.35万元,所得税1541.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24927.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=850.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16202.5518695.2524927.0024927.0024927.001.1传热扁平管万元16202.5518695.2524927.0024927.0024927.002现价增加值万元5184.825982.487976.64
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