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泓域咨询MACRO/ 烟气监测记录仪投资项目立项申请报告烟气监测记录仪投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入9878.84万元,同比增长13.72%(1191.85万元)。其中,主营业业务烟气监测记录仪生产及销售收入为8662.57万元,占营业总收入的87.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2316.23万元,较去年同期相比增长235.56万元,增长率11.32%;实现净利润1737.17万元,较去年同期相比增长370.14万元,增长率27.08%。二、项目概况(一)项目名称烟气监测记录仪投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21584.12平方米(折合约32.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.91%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度180.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21584.12平方米,建筑物基底占地面积16816.19平方米,总建筑面积35829.64平方米,其中:规划建设主体工程25155.15平方米,项目规划绿化面积2683.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2079.99万元。(七)节能分析“烟气监测记录仪投资项目建设项目”,年用电量664434.76千瓦时,年总用水量10054.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.52吨标准煤/年。达产年综合节能量32.09吨标准煤/年,项目总节能率29.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7538.15万元,其中:固定资产投资5851.98万元,占项目总投资的77.63%;流动资金1686.17万元,占项目总投资的22.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11519.00万元,总成本费用9077.62万元,税金及附加126.75万元,利润总额2441.38万元,利税总额2904.87万元,税后净利润1831.04万元,达产年纳税总额1073.84万元;达产年投资利润率32.39%,投资利税率38.54%,投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区烟气监测记录仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区烟气监测记录仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“烟气监测记录仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额1073.84万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.39%,投资利税率38.54%,全部投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21584.1232.36亩1.1容积率1.661.2建筑系数77.91%1.3投资强度万元/亩180.841.4基底面积平方米16816.191.5总建筑面积平方米35829.641.6绿化面积平方米2683.74绿化率7.49%2总投资万元7538.152.1固定资产投资万元5851.982.1.1土建工程投资万元2890.322.1.1.1土建工程投资占比万元38.34%2.1.2设备投资万元2079.992.1.2.1设备投资占比27.59%2.1.3其它投资万元881.672.1.3.1其它投资占比11.70%2.1.4固定资产投资占比77.63%2.2流动资金万元1686.172.2.1流动资金占比22.37%3收入万元11519.004总成本万元9077.625利润总额万元2441.386净利润万元1831.047所得税万元1.668增值税万元336.749税金及附加万元126.7510纳税总额万元1073.8411利税总额万元2904.8712投资利润率32.39%13投资利税率38.54%14投资回报率24.29%15回收期年5.6216设备数量台(套)11817年用电量千瓦时664434.7618年用水量立方米10054.4719总能耗吨标准煤82.5220节能率29.67%21节能量吨标准煤32.0922员工数量人184第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.91%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度180.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11889.0511889.0525155.1525155.152232.151.1主要生产车间7133.437133.4315093.0915093.091383.931.2辅助生产车间3804.503804.508049.658049.65714.291.3其他生产车间951.12951.121459.001459.00133.932仓储工程2522.432522.436938.426938.42447.772.1成品贮存630.61630.611734.611734.61111.942.2原料仓储1311.661311.663607.983607.98232.842.3辅助材料仓库580.16580.161595.841595.84102.993供配电工程134.53134.53134.53134.539.773.1供配电室134.53134.53134.53134.539.774给排水工程154.71154.71154.71154.718.744.1给排水154.71154.71154.71154.718.745服务性工程1597.541597.541597.541597.54103.105.1办公用房931.75931.75931.75931.7549.295.2生活服务665.79665.79665.79665.7943.056消防及环保工程450.67450.67450.67450.6732.726.1消防环保工程450.67450.67450.67450.6732.727项目总图工程67.2667.2667.2667.26-9.627.1场地及道路硬化4592.95856.80856.807.2场区围墙856.804592.954592.957.3安全保卫室67.2667.2667.2667.268绿化工程1876.7465.69合计16816.1935829.6435829.642890.32六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6501.57万元,占计划投资的86.25%。其中:完成固定资产投资5188.31万元,占总投资的79.80%;完成流动资金投资1313.26,占总投资的20.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6501.571.1完成比例86.25%2完成固定资产投资万元5188.312.1完成比例79.80%3完成流动资金投资万元1313.263.1完成比例20.20%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元624.272工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元151.653企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元55.724品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元88.105其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.125.3年工资额万元48.876职工工资总额万元7038.03五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5851.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2890.322079.99180.845851.981.1工程费用万元2890.322079.998724.201.1.1建筑工程费用万元2890.322890.3238.34%1.1.2设备购置及安装费万元2079.992079.9927.59%1.2工程建设其他费用万元881.67881.6711.70%1.2.1无形资产万元461.59461.591.3预备费万元420.08420.081.3.1基本预备费万元206.11206.111.3.2涨价预备费万元213.97213.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元5851.985851.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1686.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8724.203900.716357.628724.208724.208724.201.1应收账款万元2617.261439.491962.952617.262617.262617.261.2存货万元3925.892159.242944.423925.893925.893925.891.2.1原辅材料万元1177.77647.77883.331177.771177.771177.771.2.2燃料动力万元58.8932.3944.1758.8958.8958.891.2.3在产品万元1805.91993.251354.431805.911805.911805.911.2.4产成品万元883.33485.83662.49883.33883.33883.331.3现金万元2181.051199.581635.792181.052181.052181.052流动负债万元7038.033870.925278.527038.037038.037038.032.1应付账款万元7038.033870.925278.527038.037038.037038.033流动资金万元1686.17927.391264.631686.171686.171686.174铺底流动资金万元562.05309.13421.54562.05562.05562.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7538.15万元,其中:固定资产投资5851.98万元,占项目总投资的77.63%;流动资金1686.17万元,占项目总投资的22.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2890.32万元,占项目总投资的38.34%;设备购置费2079.99万元,占项目总投资的27.59%;其它投资881.67万元,占项目总投资的11.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5851.98+1686.17=7538.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5851.9877.63%1.1项目建设投资万元5851.9877.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1686.1722.37%3总投资万元万元7538.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6335.45万元,总成本2826.13万元,利润总额3509.32万元,净利润108.56万元,增值税185.21万元,税金及附加2631.99万元,所得税877.33万元;第二年收入8639.25万元,总成本3596.90万元,利润总额5042.35万元,净利润3781.76万元,增值税252.56万元,税金及附加116.64万元,所得税1260.59万元;第三年生产负荷100%,收入11519.00万元,总成本9077.62万元,利润总额2441.38万元,净利润1831.04万元,增值税336.74万元,税金及附加126.75万元,所得税610.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11519.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=336.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6335.458639.2511519.0011519.0011519.001.1烟气监测记录仪万元6335.458639.2511519.0011519.0011519.002现价增加值万元2027.342764.5

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