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文档简介

泓域咨询MACRO/ 交织色布投资项目立项申请报告交织色布投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入14700.50万元,同比增长24.06%(2851.46万元)。其中,主营业业务交织色布生产及销售收入为12698.87万元,占营业总收入的86.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3652.67万元,较去年同期相比增长339.13万元,增长率10.23%;实现净利润2739.50万元,较去年同期相比增长272.70万元,增长率11.06%。二、项目概况(一)项目名称交织色布投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54794.05平方米(折合约82.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.64%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度162.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54794.05平方米,建筑物基底占地面积27747.71平方米,总建筑面积71232.26平方米,其中:规划建设主体工程42900.05平方米,项目规划绿化面积5224.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费7202.33万元。(七)节能分析“交织色布投资项目建设项目”,年用电量728388.43千瓦时,年总用水量12755.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.61吨标准煤/年。达产年综合节能量37.01吨标准煤/年,项目总节能率25.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15615.98万元,其中:固定资产投资13328.02万元,占项目总投资的85.35%;流动资金2287.96万元,占项目总投资的14.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16747.00万元,总成本费用12682.18万元,税金及附加286.46万元,利润总额4064.82万元,利税总额4911.94万元,税后净利润3048.62万元,达产年纳税总额1863.33万元;达产年投资利润率26.03%,投资利税率31.45%,投资回报率19.52%,全部投资回收期6.62年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区交织色布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区交织色布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“交织色布投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1863.33万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.03%,投资利税率31.45%,全部投资回报率19.52%,全部投资回收期6.62年,固定资产投资回收期6.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54794.0582.15亩1.1容积率1.301.2建筑系数50.64%1.3投资强度万元/亩162.241.4基底面积平方米27747.711.5总建筑面积平方米71232.261.6绿化面积平方米5224.20绿化率7.33%2总投资万元15615.982.1固定资产投资万元13328.022.1.1土建工程投资万元5875.162.1.1.1土建工程投资占比万元37.62%2.1.2设备投资万元7202.332.1.2.1设备投资占比46.12%2.1.3其它投资万元250.532.1.3.1其它投资占比1.60%2.1.4固定资产投资占比85.35%2.2流动资金万元2287.962.2.1流动资金占比14.65%3收入万元16747.004总成本万元12682.185利润总额万元4064.826净利润万元3048.627所得税万元1.308增值税万元560.669税金及附加万元286.4610纳税总额万元1863.3311利税总额万元4911.9412投资利润率26.03%13投资利税率31.45%14投资回报率19.52%15回收期年6.6216设备数量台(套)17917年用电量千瓦时728388.4318年用水量立方米12755.3319总能耗吨标准煤90.6120节能率25.09%21节能量吨标准煤37.0122员工数量人253第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.64%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度162.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19617.6319617.6342900.0542900.053892.181.1主要生产车间11770.5811770.5825740.0325740.032413.151.2辅助生产车间6277.646277.6413728.0213728.021245.501.3其他生产车间1569.411569.412488.202488.20233.532仓储工程4162.164162.1618415.9418415.941215.142.1成品贮存1040.541040.544603.984603.98303.792.2原料仓储2164.322164.329576.299576.29631.872.3辅助材料仓库957.30957.304235.674235.67279.483供配电工程221.98221.98221.98221.9816.483.1供配电室221.98221.98221.98221.9816.484给排水工程255.28255.28255.28255.2814.744.1给排水255.28255.28255.28255.2814.745服务性工程2636.032636.032636.032636.03173.935.1办公用房1245.531245.531245.531245.5378.455.2生活服务1390.501390.501390.501390.5072.386消防及环保工程743.64743.64743.64743.6455.206.1消防环保工程743.64743.64743.64743.6455.207项目总图工程110.99110.99110.99110.99416.727.1场地及道路硬化7541.691450.401450.407.2场区围墙1450.407541.697541.697.3安全保卫室110.99110.99110.99110.998绿化工程2593.3090.77合计27747.7171232.2671232.265875.16六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12756.92万元,占计划投资的81.69%。其中:完成固定资产投资8050.60万元,占总投资的63.11%;完成流动资金投资4706.32,占总投资的36.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12756.921.1完成比例81.69%2完成固定资产投资万元8050.602.1完成比例63.11%3完成流动资金投资万元4706.323.1完成比例36.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元801.792工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.772.3年工资额万元207.963企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元75.124品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元111.035其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元90.736职工工资总额万元9625.60五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13328.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5875.167202.33162.2413328.021.1工程费用万元5875.167202.3311913.561.1.1建筑工程费用万元5875.165875.1637.62%1.1.2设备购置及安装费万元7202.337202.3346.12%1.2工程建设其他费用万元250.53250.531.60%1.2.1无形资产万元140.10140.101.3预备费万元110.43110.431.3.1基本预备费万元61.7461.741.3.2涨价预备费万元48.6948.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元13328.0213328.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2287.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11913.566719.459243.6211913.5611913.5611913.561.1应收账款万元3574.072144.442680.553574.073574.073574.071.2存货万元5361.103216.664020.835361.105361.105361.101.2.1原辅材料万元1608.33965.001206.251608.331608.331608.331.2.2燃料动力万元80.4248.2560.3180.4280.4280.421.2.3在产品万元2466.111479.661849.582466.112466.112466.111.2.4产成品万元1206.25723.75904.691206.251206.251206.251.3现金万元2978.391787.032233.792978.392978.392978.392流动负债万元9625.605775.367219.209625.609625.609625.602.1应付账款万元9625.605775.367219.209625.609625.609625.603流动资金万元2287.961372.781715.972287.962287.962287.964铺底流动资金万元762.65457.59571.99762.65762.65762.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15615.98万元,其中:固定资产投资13328.02万元,占项目总投资的85.35%;流动资金2287.96万元,占项目总投资的14.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5875.16万元,占项目总投资的37.62%;设备购置费7202.33万元,占项目总投资的46.12%;其它投资250.53万元,占项目总投资的1.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13328.02+2287.96=15615.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13328.0285.35%1.1项目建设投资万元13328.0285.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2287.9614.65%3总投资万元万元15615.98二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10048.20万元,总成本14171.13万元,利润总额-4122.93万元,净利润259.54万元,增值税336.40万元,税金及附加-3092.20万元,所得税-1030.73万元;第二年收入12560.25万元,总成本16830.40万元,利润总额-4270.15万元,净利润-3202.61万元,增值税420.50万元,税金及附加269.64万元,所得税-1067.54万元;第三年生产负荷100%,收入16747.00万元,总成本12682.18万元,利润总额4064.82万元,净利润3048.62万元,增值税560.66万元,税金及附加286.46万元,所得税1016.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16747.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=560.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10048.2012560.2516747.0016747.0016747.001.1交织色布万元10048.2012560.2516747.0016747.0016747.002现价增加值万元3215.424019.285359.045359.045359.043增值

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