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文档简介
泓域咨询MACRO/ 多晶硅棒投资项目立项申请报告多晶硅棒投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入12802.34万元,同比增长11.10%(1278.80万元)。其中,主营业业务多晶硅棒生产及销售收入为12088.59万元,占营业总收入的94.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3277.52万元,较去年同期相比增长533.11万元,增长率19.43%;实现净利润2458.14万元,较去年同期相比增长240.45万元,增长率10.84%。二、项目概况(一)项目名称多晶硅棒投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积25105.88平方米(折合约37.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.01%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度193.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25105.88平方米,建筑物基底占地面积18078.74平方米,总建筑面积32637.64平方米,其中:规划建设主体工程25948.50平方米,项目规划绿化面积2569.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2918.31万元。(七)节能分析“多晶硅棒投资项目建设项目”,年用电量898606.10千瓦时,年总用水量13814.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.62吨标准煤/年。达产年综合节能量45.59吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9398.72万元,其中:固定资产投资7268.28万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2130.44万元,占项目总投资的22.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15409.00万元,总成本费用11985.92万元,税金及附加157.08万元,利润总额3423.08万元,利税总额4052.31万元,税后净利润2567.31万元,达产年纳税总额1485.00万元;达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.12%,投资回报率27.32%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位302个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园多晶硅棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园多晶硅棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“多晶硅棒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位302个,达产年纳税总额1485.00万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.12%,全部投资回报率27.32%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位,并以代偿补偿资金为契机,引导建立政银担风险共担机制,降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔,引导和撬动作用明显。银监会印发了2017年融资担保工作指导意见,推动完善融资担保体系。截止2017年6月末,融资担保行业共有法人机构6439家,实收资本1.03万亿元,全行业在保余额2.2万亿元;融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年),扩大应收账款融资规模,丰富企业融资渠道,优化企业商业信用环境。截至7月末,人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家,促成融资金额5.2万亿元,超过七成资金注入中小微企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25105.8837.64亩1.1容积率1.301.2建筑系数72.01%1.3投资强度万元/亩193.101.4基底面积平方米18078.741.5总建筑面积平方米32637.641.6绿化面积平方米2569.19绿化率7.87%2总投资万元9398.722.1固定资产投资万元7268.282.1.1土建工程投资万元2558.202.1.1.1土建工程投资占比万元27.22%2.1.2设备投资万元2918.312.1.2.1设备投资占比31.05%2.1.3其它投资万元1791.772.1.3.1其它投资占比19.06%2.1.4固定资产投资占比77.33%2.2流动资金万元2130.442.2.1流动资金占比22.67%3收入万元15409.004总成本万元11985.925利润总额万元3423.086净利润万元2567.317所得税万元1.308增值税万元472.159税金及附加万元157.0810纳税总额万元1485.0011利税总额万元4052.3112投资利润率36.42%13投资利税率43.12%14投资回报率27.32%15回收期年5.1616设备数量台(套)11717年用电量千瓦时898606.1018年用水量立方米13814.7119总能耗吨标准煤111.6220节能率25.02%21节能量吨标准煤45.5922员工数量人302第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.01%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度193.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12781.6712781.6725948.5025948.502237.281.1主要生产车间7669.007669.0015569.1015569.101387.111.2辅助生产车间4090.134090.138303.528303.52715.931.3其他生产车间1022.531022.531505.011505.01134.242仓储工程2711.812711.814347.944347.94272.642.1成品贮存677.95677.951086.981086.9868.162.2原料仓储1410.141410.142260.932260.93141.772.3辅助材料仓库623.72623.721000.031000.0362.713供配电工程144.63144.63144.63144.6310.203.1供配电室144.63144.63144.63144.6310.204给排水工程166.32166.32166.32166.329.134.1给排水166.32166.32166.32166.329.135服务性工程1717.481717.481717.481717.48107.705.1办公用房809.12809.12809.12809.1259.755.2生活服务908.36908.36908.36908.3659.636消防及环保工程484.51484.51484.51484.5134.186.1消防环保工程484.51484.51484.51484.5134.187项目总图工程72.3172.3172.3172.31-187.617.1场地及道路硬化4875.431057.631057.637.2场区围墙1057.634875.434875.437.3安全保卫室72.3172.3172.3172.318绿化工程2133.8574.68合计18078.7432637.6432637.642558.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8180.97万元,占计划投资的87.04%。其中:完成固定资产投资5712.28万元,占总投资的69.82%;完成流动资金投资2468.69,占总投资的30.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8180.971.1完成比例87.04%2完成固定资产投资万元5712.282.1完成比例69.82%3完成流动资金投资万元2468.693.1完成比例30.18%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员302人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元947.412工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元285.593企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元92.434品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元142.215其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.075.3年工资额万元93.186职工工资总额万元8969.27五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7268.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2558.202918.31193.107268.281.1工程费用万元2558.202918.3111099.711.1.1建筑工程费用万元2558.202558.2027.22%1.1.2设备购置及安装费万元2918.312918.3131.05%1.2工程建设其他费用万元1791.771791.7719.06%1.2.1无形资产万元862.84862.841.3预备费万元928.93928.931.3.1基本预备费万元433.03433.031.3.2涨价预备费万元495.90495.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7268.287268.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2130.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11099.715217.459192.9611099.7111099.7111099.711.1应收账款万元3329.911498.462497.433329.913329.913329.911.2存货万元4994.872247.693746.154994.874994.874994.871.2.1原辅材料万元1498.46674.311123.851498.461498.461498.461.2.2燃料动力万元74.9233.7256.1974.9274.9274.921.2.3在产品万元2297.641033.941723.232297.642297.642297.641.2.4产成品万元1123.85505.73842.881123.851123.851123.851.3现金万元2774.931248.722081.202774.932774.932774.932流动负债万元8969.274036.176726.958969.278969.278969.272.1应付账款万元8969.274036.176726.958969.278969.278969.273流动资金万元2130.44958.701597.832130.442130.442130.444铺底流动资金万元710.14319.57532.61710.14710.14710.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9398.72万元,其中:固定资产投资7268.28万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2130.44万元,占项目总投资的22.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2558.20万元,占项目总投资的27.22%;设备购置费2918.31万元,占项目总投资的31.05%;其它投资1791.77万元,占项目总投资的19.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7268.28+2130.44=9398.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7268.2877.33%1.1项目建设投资万元7268.2877.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2130.4422.67%3总投资万元万元9398.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6934.05万元,总成本14207.82万元,利润总额-7273.77万元,净利润125.92万元,增值税212.47万元,税金及附加-5455.33万元,所得税-1818.44万元;第二年收入11556.75万元,总成本21079.84万元,利润总额-9523.09万元,净利润-7142.32万元,增值税354.11万元,税金及附加142.92万元,所得税-2380.77万元;第三年生产负荷100%,收入15409.00万元,总成本11985.92万元,利润总额3423.08万元,净利润2567.31万元,增值税472.15万元,税金及附加157.08万元,所得税855.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15409.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=472.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6934.0511556.7515409.0015409.0015409.001.1多晶硅棒万元6934.0511556.7515409.0015409.0015409.002现价增加值万元2218.903698.1
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