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泓域咨询MACRO/ 门窗异型材投资项目立项申请报告门窗异型材投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6319.06万元,同比增长25.12%(1268.72万元)。其中,主营业业务门窗异型材生产及销售收入为5210.83万元,占营业总收入的82.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1511.48万元,较去年同期相比增长144.98万元,增长率10.61%;实现净利润1133.61万元,较去年同期相比增长247.22万元,增长率27.89%。二、项目概况(一)项目名称门窗异型材投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积22444.55平方米(折合约33.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.60%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度169.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22444.55平方米,建筑物基底占地面积14499.18平方米,总建筑面积32769.04平方米,其中:规划建设主体工程21887.56平方米,项目规划绿化面积2416.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2527.29万元。(七)节能分析“门窗异型材投资项目建设项目”,年用电量1127895.49千瓦时,年总用水量5616.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.10吨标准煤/年。达产年综合节能量51.45吨标准煤/年,项目总节能率28.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6610.77万元,其中:固定资产投资5715.12万元,占项目总投资的86.45%;流动资金895.65万元,占项目总投资的13.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8723.00万元,总成本费用6844.88万元,税金及附加120.86万元,利润总额1878.12万元,利税总额2258.03万元,税后净利润1408.59万元,达产年纳税总额849.44万元;达产年投资利润率28.41%,投资利税率34.16%,投资回报率21.31%,全部投资回收期6.19年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心门窗异型材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心门窗异型材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“门窗异型材投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额849.44万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.41%,投资利税率34.16%,全部投资回报率21.31%,全部投资回收期6.19年,固定资产投资回收期6.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22444.5533.65亩1.1容积率1.461.2建筑系数64.60%1.3投资强度万元/亩169.841.4基底面积平方米14499.181.5总建筑面积平方米32769.041.6绿化面积平方米2416.51绿化率7.37%2总投资万元6610.772.1固定资产投资万元5715.122.1.1土建工程投资万元2868.232.1.1.1土建工程投资占比万元43.39%2.1.2设备投资万元2527.292.1.2.1设备投资占比38.23%2.1.3其它投资万元319.602.1.3.1其它投资占比4.83%2.1.4固定资产投资占比86.45%2.2流动资金万元895.652.2.1流动资金占比13.55%3收入万元8723.004总成本万元6844.885利润总额万元1878.126净利润万元1408.597所得税万元1.468增值税万元259.059税金及附加万元120.8610纳税总额万元849.4411利税总额万元2258.0312投资利润率28.41%13投资利税率34.16%14投资回报率21.31%15回收期年6.1916设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1127895.4918年用水量立方米5616.0219总能耗吨标准煤139.1020节能率28.94%21节能量吨标准煤51.4522员工数量人176第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.60%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度169.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10250.9210250.9221887.5621887.562107.371.1主要生产车间6150.556150.5513132.5413132.541306.571.2辅助生产车间3280.293280.297004.027004.02674.361.3其他生产车间820.07820.071269.481269.48126.442仓储工程2174.882174.887072.967072.96495.272.1成品贮存543.72543.721768.241768.24123.822.2原料仓储1130.941130.943677.943677.94257.542.3辅助材料仓库500.22500.221626.781626.78113.913供配电工程115.99115.99115.99115.999.143.1供配电室115.99115.99115.99115.999.144给排水工程133.39133.39133.39133.398.174.1给排水133.39133.39133.39133.398.175服务性工程1377.421377.421377.421377.4296.455.1办公用房678.97678.97678.97678.9749.885.2生活服务698.45698.45698.45698.4542.446消防及环保工程388.58388.58388.58388.5830.616.1消防环保工程388.58388.58388.58388.5830.617项目总图工程58.0058.0058.0058.0077.587.1场地及道路硬化4033.05712.25712.257.2场区围墙712.254033.054033.057.3安全保卫室58.0058.0058.0058.008绿化工程1246.9343.64合计14499.1832769.0432769.042868.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4836.58万元,占计划投资的73.16%。其中:完成固定资产投资3752.37万元,占总投资的77.58%;完成流动资金投资1084.21,占总投资的22.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4836.581.1完成比例73.16%2完成固定资产投资万元3752.372.1完成比例77.58%3完成流动资金投资万元1084.213.1完成比例22.42%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元673.982工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元138.853企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元44.244品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元75.985其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元46.236职工工资总额万元5506.53五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5715.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2868.232527.29169.845715.121.1工程费用万元2868.232527.296402.181.1.1建筑工程费用万元2868.232868.2343.39%1.1.2设备购置及安装费万元2527.292527.2938.23%1.2工程建设其他费用万元319.60319.604.83%1.2.1无形资产万元170.65170.651.3预备费万元148.95148.951.3.1基本预备费万元63.1963.191.3.2涨价预备费万元85.7685.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5715.125715.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金895.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6402.183685.624932.446402.186402.186402.181.1应收账款万元1920.651056.361440.491920.651920.651920.651.2存货万元2880.981584.542160.742880.982880.982880.981.2.1原辅材料万元864.29475.36648.22864.29864.29864.291.2.2燃料动力万元43.2123.7732.4143.2143.2143.211.2.3在产品万元1325.25728.89993.941325.251325.251325.251.2.4产成品万元648.22356.52486.17648.22648.22648.221.3现金万元1600.55880.301200.411600.551600.551600.552流动负债万元5506.533028.594129.905506.535506.535506.532.1应付账款万元5506.533028.594129.905506.535506.535506.533流动资金万元895.65492.61671.74895.65895.65895.654铺底流动资金万元298.55164.20223.91298.55298.55298.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6610.77万元,其中:固定资产投资5715.12万元,占项目总投资的86.45%;流动资金895.65万元,占项目总投资的13.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2868.23万元,占项目总投资的43.39%;设备购置费2527.29万元,占项目总投资的38.23%;其它投资319.60万元,占项目总投资的4.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5715.12+895.65=6610.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5715.1286.45%1.1项目建设投资万元5715.1286.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元895.6513.55%3总投资万元万元6610.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4797.65万元,总成本2951.64万元,利润总额1846.01万元,净利润106.88万元,增值税142.48万元,税金及附加1384.51万元,所得税461.50万元;第二年收入6542.25万元,总成本3787.74万元,利润总额2754.51万元,净利润2065.88万元,增值税194.29万元,税金及附加113.09万元,所得税688.63万元;第三年生产负荷100%,收入8723.00万元,总成本6844.88万元,利润总额1878.12万元,净利润1408.59万元,增值税259.05万元,税金及附加120.86万元,所得税469.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8723.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=259.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4797.656542.258723.008723.008723.001.1门窗异型材万元4797.656542.258723.008723.008723.002现价增加值万元1535.252093.522791.362791.3

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