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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压减速压阀投资项目立项申请报告高压减速压阀投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9977.67万元,同比增长10.38%(938.17万元)。其中,主营业业务高压减速压阀生产及销售收入为9159.12万元,占营业总收入的91.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2501.63万元,较去年同期相比增长185.91万元,增长率8.03%;实现净利润1876.22万元,较去年同期相比增长356.86万元,增长率23.49%。二、项目概况(一)项目名称高压减速压阀投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29127.89平方米(折合约43.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.87%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度174.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29127.89平方米,建筑物基底占地面积19477.82平方米,总建筑面积48352.30平方米,其中:规划建设主体工程35965.89平方米,项目规划绿化面积3664.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3282.06万元。(七)节能分析“高压减速压阀投资项目建设项目”,年用电量1104950.28千瓦时,年总用水量8855.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.56吨标准煤/年。达产年综合节能量45.52吨标准煤/年,项目总节能率22.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10328.24万元,其中:固定资产投资7628.28万元,占项目总投资的73.86%;流动资金2699.96万元,占项目总投资的26.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18066.00万元,总成本费用14268.29万元,税金及附加179.37万元,利润总额3797.71万元,利税总额4500.90万元,税后净利润2848.28万元,达产年纳税总额1652.62万元;达产年投资利润率36.77%,投资利税率43.58%,投资回报率27.58%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位328个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高压减速压阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高压减速压阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“高压减速压阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位328个,达产年纳税总额1652.62万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.77%,投资利税率43.58%,全部投资回报率27.58%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29127.8943.67亩1.1容积率1.661.2建筑系数66.87%1.3投资强度万元/亩174.681.4基底面积平方米19477.821.5总建筑面积平方米48352.301.6绿化面积平方米3664.56绿化率7.58%2总投资万元10328.242.1固定资产投资万元7628.282.1.1土建工程投资万元3453.042.1.1.1土建工程投资占比万元33.43%2.1.2设备投资万元3282.062.1.2.1设备投资占比31.78%2.1.3其它投资万元893.182.1.3.1其它投资占比8.65%2.1.4固定资产投资占比73.86%2.2流动资金万元2699.962.2.1流动资金占比26.14%3收入万元18066.004总成本万元14268.295利润总额万元3797.716净利润万元2848.287所得税万元1.668增值税万元523.829税金及附加万元179.3710纳税总额万元1652.6211利税总额万元4500.9012投资利润率36.77%13投资利税率43.58%14投资回报率27.58%15回收期年5.1316设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1104950.2818年用水量立方米8855.4819总能耗吨标准煤136.5620节能率22.83%21节能量吨标准煤45.5222员工数量人328第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.87%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度174.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13770.8213770.8235965.8935965.892825.321.1主要生产车间8262.498262.4921579.5321579.531751.701.2辅助生产车间4406.664406.6611509.0811509.08904.101.3其他生产车间1101.671101.672086.022086.02169.522仓储工程2921.672921.678051.178051.17459.972.1成品贮存730.42730.422012.792012.79114.992.2原料仓储1519.271519.274186.614186.61239.182.3辅助材料仓库671.98671.981851.771851.77105.793供配电工程155.82155.82155.82155.8210.013.1供配电室155.82155.82155.82155.8210.014给排水工程179.20179.20179.20179.208.964.1给排水179.20179.20179.20179.208.965服务性工程1850.391850.391850.391850.39105.725.1办公用房1056.751056.751056.751056.7561.325.2生活服务793.64793.64793.64793.6462.856消防及环保工程522.01522.01522.01522.0133.556.1消防环保工程522.01522.01522.01522.0133.557项目总图工程77.9177.9177.9177.91-65.667.1场地及道路硬化4875.87857.42857.427.2场区围墙857.424875.874875.877.3安全保卫室77.9177.9177.9177.918绿化工程2147.6675.17合计19477.8248352.3048352.303453.04六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6184.93万元,占计划投资的59.88%。其中:完成固定资产投资3775.53万元,占总投资的61.04%;完成流动资金投资2409.40,占总投资的38.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6184.931.1完成比例59.88%2完成固定资产投资万元3775.532.1完成比例61.04%3完成流动资金投资万元2409.403.1完成比例38.96%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员328人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2231.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1303.402工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元317.223企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元86.884品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元147.515其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元74.586职工工资总额万元11072.75五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7628.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3453.043282.06174.687628.281.1工程费用万元3453.043282.0613772.711.1.1建筑工程费用万元3453.043453.0433.43%1.1.2设备购置及安装费万元3282.063282.0631.78%1.2工程建设其他费用万元893.18893.188.65%1.2.1无形资产万元434.72434.721.3预备费万元458.46458.461.3.1基本预备费万元217.95217.951.3.2涨价预备费万元240.51240.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元7628.287628.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2699.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13772.715722.129952.6513772.7113772.7113772.711.1应收账款万元4131.811859.323098.864131.814131.814131.811.2存货万元6197.722788.974648.296197.726197.726197.721.2.1原辅材料万元1859.32836.691394.491859.321859.321859.321.2.2燃料动力万元92.9741.8369.7292.9792.9792.971.2.3在产品万元2850.951282.932138.212850.952850.952850.951.2.4产成品万元1394.49627.521045.871394.491394.491394.491.3现金万元3443.181549.432582.383443.183443.183443.182流动负债万元11072.754982.748304.5611072.7511072.7511072.752.1应付账款万元11072.754982.748304.5611072.7511072.7511072.753流动资金万元2699.961214.982024.972699.962699.962699.964铺底流动资金万元899.98404.99674.99899.98899.98899.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10328.24万元,其中:固定资产投资7628.28万元,占项目总投资的73.86%;流动资金2699.96万元,占项目总投资的26.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3453.04万元,占项目总投资的33.43%;设备购置费3282.06万元,占项目总投资的31.78%;其它投资893.18万元,占项目总投资的8.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7628.28+2699.96=10328.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7628.2873.86%1.1项目建设投资万元7628.2873.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2699.9626.14%3总投资万元万元10328.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8129.70万元,总成本3842.44万元,利润总额4287.26万元,净利润144.80万元,增值税235.72万元,税金及附加3215.45万元,所得税1071.82万元;第二年收入13549.50万元,总成本5793.55万元,利润总额7755.95万元,净利润5816.96万元,增值税392.87万元,税金及附加163.66万元,所得税1938.99万元;第三年生产负荷100%,收入18066.00万元,总成本14268.29万元,利润总额3797.71万元,净利润2848.28万元,增值税523.82万元,税金及附加179.37万元,所得税949.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18066.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=523.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8129.7013549.5018066.0018066.0018066.001.1高压减速压阀万元8129.7013549.5018066.0018066.0018066.002现价增加值万元2601.504335.845781.125781.125781
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