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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建工业感应炉项目立项申请报告新建工业感应炉项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12853.58万元,同比增长11.17%(1291.21万元)。其中,主营业业务工业感应炉生产及销售收入为10625.74万元,占营业总收入的82.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3675.59万元,较去年同期相比增长457.69万元,增长率14.22%;实现净利润2756.69万元,较去年同期相比增长293.29万元,增长率11.91%。二、项目概况(一)项目名称新建工业感应炉项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积41514.08平方米(折合约62.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度179.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41514.08平方米,建筑物基底占地面积22251.55平方米,总建筑面积53138.02平方米,其中:规划建设主体工程39567.43平方米,项目规划绿化面积3130.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3595.18万元。(七)节能分析“新建工业感应炉项目建设项目”,年用电量430588.87千瓦时,年总用水量11960.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.94吨标准煤/年。达产年综合节能量14.34吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14651.20万元,其中:固定资产投资11179.55万元,占项目总投资的76.30%;流动资金3471.65万元,占项目总投资的23.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23307.00万元,总成本费用17522.37万元,税金及附加261.80万元,利润总额5784.63万元,利税总额6844.31万元,税后净利润4338.47万元,达产年纳税总额2505.84万元;达产年投资利润率39.48%,投资利税率46.72%,投资回报率29.61%,全部投资回收期4.88年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心工业感应炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心工业感应炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建工业感应炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额2505.84万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.48%,投资利税率46.72%,全部投资回报率29.61%,全部投资回收期4.88年,固定资产投资回收期4.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41514.0862.24亩1.1容积率1.281.2建筑系数53.60%1.3投资强度万元/亩179.621.4基底面积平方米22251.551.5总建筑面积平方米53138.021.6绿化面积平方米3130.46绿化率5.89%2总投资万元14651.202.1固定资产投资万元11179.552.1.1土建工程投资万元4094.352.1.1.1土建工程投资占比万元27.95%2.1.2设备投资万元3595.182.1.2.1设备投资占比24.54%2.1.3其它投资万元3490.022.1.3.1其它投资占比23.82%2.1.4固定资产投资占比76.30%2.2流动资金万元3471.652.2.1流动资金占比23.70%3收入万元23307.004总成本万元17522.375利润总额万元5784.636净利润万元4338.477所得税万元1.288增值税万元797.889税金及附加万元261.8010纳税总额万元2505.8411利税总额万元6844.3112投资利润率39.48%13投资利税率46.72%14投资回报率29.61%15回收期年4.8816设备数量台(套)11617年用电量千瓦时430588.8718年用水量立方米11960.9319总能耗吨标准煤53.9420节能率27.68%21节能量吨标准煤14.3422员工数量人368第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度179.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15731.8515731.8539567.4339567.433353.591.1主要生产车间9439.119439.1123740.4623740.462079.231.2辅助生产车间5034.195034.1912661.5812661.581073.151.3其他生产车间1258.551258.552294.912294.91201.222仓储工程3337.733337.738820.888820.88543.732.1成品贮存834.43834.432205.222205.22135.932.2原料仓储1735.621735.624586.864586.86282.742.3辅助材料仓库767.68767.682028.802028.80125.063供配电工程178.01178.01178.01178.0112.343.1供配电室178.01178.01178.01178.0112.344给排水工程204.71204.71204.71204.7111.044.1给排水204.71204.71204.71204.7111.045服务性工程2113.902113.902113.902113.90130.305.1办公用房1037.991037.991037.991037.9974.625.2生活服务1075.911075.911075.911075.9161.826消防及环保工程596.34596.34596.34596.3441.356.1消防环保工程596.34596.34596.34596.3441.357项目总图工程89.0189.0189.0189.01-78.637.1场地及道路硬化6064.241170.481170.487.2场区围墙1170.486064.246064.247.3安全保卫室89.0189.0189.0189.018绿化工程2303.6480.63合计22251.5553138.0253138.024094.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8463.15万元,占计划投资的57.76%。其中:完成固定资产投资6228.95万元,占总投资的73.60%;完成流动资金投资2234.20,占总投资的26.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8463.151.1完成比例57.76%2完成固定资产投资万元6228.952.1完成比例73.60%3完成流动资金投资万元2234.203.1完成比例26.40%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1393.682工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元371.563企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元97.304品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元168.625其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.865.3年工资额万元84.046职工工资总额万元13497.68五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11179.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4094.353595.18179.6211179.551.1工程费用万元4094.353595.1816969.331.1.1建筑工程费用万元4094.354094.3527.95%1.1.2设备购置及安装费万元3595.183595.1824.54%1.2工程建设其他费用万元3490.023490.0223.82%1.2.1无形资产万元1709.791709.791.3预备费万元1780.231780.231.3.1基本预备费万元1027.591027.591.3.2涨价预备费万元752.64752.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元11179.5511179.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3471.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16969.3310089.5913857.8916969.3316969.3316969.331.1应收账款万元5090.802799.943818.105090.805090.805090.801.2存货万元7636.204199.915727.157636.207636.207636.201.2.1原辅材料万元2290.861259.971718.142290.862290.862290.861.2.2燃料动力万元114.5463.0085.91114.54114.54114.541.2.3在产品万元3512.651931.962634.493512.653512.653512.651.2.4产成品万元1718.14944.981288.611718.141718.141718.141.3现金万元4242.332333.283181.754242.334242.334242.332流动负债万元13497.687423.7210123.2613497.6813497.6813497.682.1应付账款万元13497.687423.7210123.2613497.6813497.6813497.683流动资金万元3471.651909.412603.743471.653471.653471.654铺底流动资金万元1157.21636.47867.911157.211157.211157.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14651.20万元,其中:固定资产投资11179.55万元,占项目总投资的76.30%;流动资金3471.65万元,占项目总投资的23.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4094.35万元,占项目总投资的27.95%;设备购置费3595.18万元,占项目总投资的24.54%;其它投资3490.02万元,占项目总投资的23.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11179.55+3471.65=14651.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11179.5576.30%1.1项目建设投资万元11179.5576.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3471.6523.70%3总投资万元万元14651.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12818.85万元,总成本6326.23万元,利润总额6492.62万元,净利润218.72万元,增值税438.83万元,税金及附加4869.47万元,所得税1623.15万元;第二年收入17480.25万元,总成本8120.59万元,利润总额9359.66万元,净利润7019.75万元,增值税598.41万元,税金及附加237.87万元,所得税2339.91万元;第三年生产负荷100%,收入23307.00万元,总成本17522.37万元,利润总额5784.63万元,净利润4338.47万元,增值税797.88万元,税金及附加261.80万元,所得税1446.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23307.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=797.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12818.8517480.2523307.0023307.0023307.001.1工业感应炉万元12818.8517480.2523307.0023307.0023307.002现价增加值万元4102.035593.68745
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