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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轮胎生产余热利用投资项目立项申请报告轮胎生产余热利用投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12220.20万元,同比增长24.94%(2439.53万元)。其中,主营业业务轮胎生产余热利用生产及销售收入为9841.85万元,占营业总收入的80.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2754.00万元,较去年同期相比增长269.48万元,增长率10.85%;实现净利润2065.50万元,较去年同期相比增长378.29万元,增长率22.42%。二、项目概况(一)项目名称轮胎生产余热利用投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16568.28平方米(折合约24.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.22%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度189.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16568.28平方米,建筑物基底占地面积8983.32平方米,总建筑面积21207.40平方米,其中:规划建设主体工程13009.03平方米,项目规划绿化面积1502.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1322.33万元。(七)节能分析“轮胎生产余热利用投资项目建设项目”,年用电量1091931.72千瓦时,年总用水量12660.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.28吨标准煤/年。达产年综合节能量33.82吨标准煤/年,项目总节能率25.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6012.08万元,其中:固定资产投资4700.97万元,占项目总投资的78.19%;流动资金1311.11万元,占项目总投资的21.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12507.00万元,总成本费用9599.86万元,税金及附加114.39万元,利润总额2907.14万元,利税总额3422.51万元,税后净利润2180.36万元,达产年纳税总额1242.15万元;达产年投资利润率48.35%,投资利税率56.93%,投资回报率36.27%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位275个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地轮胎生产余热利用行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地轮胎生产余热利用产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“轮胎生产余热利用投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位275个,达产年纳税总额1242.15万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.35%,投资利税率56.93%,全部投资回报率36.27%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16568.2824.84亩1.1容积率1.281.2建筑系数54.22%1.3投资强度万元/亩189.251.4基底面积平方米8983.321.5总建筑面积平方米21207.401.6绿化面积平方米1502.66绿化率7.09%2总投资万元6012.082.1固定资产投资万元4700.972.1.1土建工程投资万元1591.222.1.1.1土建工程投资占比万元26.47%2.1.2设备投资万元1322.332.1.2.1设备投资占比21.99%2.1.3其它投资万元1787.422.1.3.1其它投资占比29.73%2.1.4固定资产投资占比78.19%2.2流动资金万元1311.112.2.1流动资金占比21.81%3收入万元12507.004总成本万元9599.865利润总额万元2907.146净利润万元2180.367所得税万元1.288增值税万元400.989税金及附加万元114.3910纳税总额万元1242.1511利税总额万元3422.5112投资利润率48.35%13投资利税率56.93%14投资回报率36.27%15回收期年4.2616设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1091931.7218年用水量立方米12660.9319总能耗吨标准煤135.2820节能率25.67%21节能量吨标准煤33.8222员工数量人275第二章 建设背景一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.22%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度189.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6351.216351.2113009.0313009.031073.691.1主要生产车间3810.733810.737805.427805.42665.691.2辅助生产车间2032.392032.394162.894162.89343.581.3其他生产车间508.10508.10754.52754.5264.422仓储工程1347.501347.505328.945328.94319.872.1成品贮存336.88336.881332.231332.2379.972.2原料仓储700.70700.702771.052771.05166.332.3辅助材料仓库309.93309.931225.661225.6673.573供配电工程71.8771.8771.8771.874.853.1供配电室71.8771.8771.8771.874.854给排水工程82.6582.6582.6582.654.344.1给排水82.6582.6582.6582.654.345服务性工程853.42853.42853.42853.4251.235.1办公用房395.19395.19395.19395.1929.115.2生活服务458.23458.23458.23458.2328.546消防及环保工程240.75240.75240.75240.7516.266.1消防环保工程240.75240.75240.75240.7516.267项目总图工程35.9335.9335.9335.9395.307.1场地及道路硬化2311.31525.14525.147.2场区围墙525.142311.312311.317.3安全保卫室35.9335.9335.9335.938绿化工程733.7725.68合计8983.3221207.4021207.401591.22六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5177.61万元,占计划投资的86.12%。其中:完成固定资产投资3161.14万元,占总投资的61.05%;完成流动资金投资2016.47,占总投资的38.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5177.611.1完成比例86.12%2完成固定资产投资万元3161.142.1完成比例61.05%3完成流动资金投资万元2016.473.1完成比例38.95%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员275人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1871.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元1049.072工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元277.943企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元71.714品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元114.925其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元103.086职工工资总额万元7927.59五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4700.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1591.221322.33189.254700.971.1工程费用万元1591.221322.339238.701.1.1建筑工程费用万元1591.221591.2226.47%1.1.2设备购置及安装费万元1322.331322.3321.99%1.2工程建设其他费用万元1787.421787.4229.73%1.2.1无形资产万元742.34742.341.3预备费万元1045.081045.081.3.1基本预备费万元529.49529.491.3.2涨价预备费万元515.59515.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元4700.974700.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1311.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9238.703846.215689.339238.709238.709238.701.1应收账款万元2771.611108.641940.132771.612771.612771.611.2存货万元4157.421662.972910.194157.424157.424157.421.2.1原辅材料万元1247.23498.89873.061247.231247.231247.231.2.2燃料动力万元62.3624.9443.6562.3662.3662.361.2.3在产品万元1912.41764.971338.691912.411912.411912.411.2.4产成品万元935.42374.17654.79935.42935.42935.421.3现金万元2309.68923.871616.772309.682309.682309.682流动负债万元7927.593171.045549.317927.597927.597927.592.1应付账款万元7927.593171.045549.317927.597927.597927.593流动资金万元1311.11524.44917.781311.111311.111311.114铺底流动资金万元437.03174.81305.93437.03437.03437.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6012.08万元,其中:固定资产投资4700.97万元,占项目总投资的78.19%;流动资金1311.11万元,占项目总投资的21.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1591.22万元,占项目总投资的26.47%;设备购置费1322.33万元,占项目总投资的21.99%;其它投资1787.42万元,占项目总投资的29.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4700.97+1311.11=6012.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4700.9778.19%1.1项目建设投资万元4700.9778.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1311.1121.81%3总投资万元万元6012.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5002.80万元,总成本8232.94万元,利润总额-3230.14万元,净利润85.52万元,增值税160.39万元,税金及附加-2422.61万元,所得税-807.53万元;第二年收入8754.90万元,总成本12347.80万元,利润总额-3592.90万元,净利润-2694.67万元,增值税280.69万元,税金及附加99.96万元,所得税-898.23万元;第三年生产负荷100%,收入12507.00万元,总成本9599.86万元,利润总额2907.14万元,净利润2180.36万元,增值税400.98万元,税金及附加114.39万元,所得税726.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12507.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=400.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5002.808754.9012507.0012507.0012507.001.1轮胎生产余热利用万元5002.808754.9012507.0012507.0012507.002现价增加值万元1600.90
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