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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx核子测厚仪项目立项申请报告年产xxx核子测厚仪项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18422.60万元,同比增长10.73%(1785.50万元)。其中,主营业业务核子测厚仪生产及销售收入为16710.52万元,占营业总收入的90.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3650.79万元,较去年同期相比增长838.00万元,增长率29.79%;实现净利润2738.09万元,较去年同期相比增长259.65万元,增长率10.48%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx核子测厚仪项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积49017.83平方米(折合约73.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.02%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度197.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49017.83平方米,建筑物基底占地面积27459.79平方米,总建筑面积51468.72平方米,其中:规划建设主体工程30931.49平方米,项目规划绿化面积3904.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5480.96万元。(七)节能分析“年产xxx核子测厚仪项目建设项目”,年用电量861340.48千瓦时,年总用水量17252.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.33吨标准煤/年。达产年综合节能量39.70吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17334.20万元,其中:固定资产投资14480.47万元,占项目总投资的83.54%;流动资金2853.73万元,占项目总投资的16.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22311.00万元,总成本费用17499.98万元,税金及附加275.70万元,利润总额4811.02万元,利税总额5750.31万元,税后净利润3608.27万元,达产年纳税总额2142.05万元;达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.17%,投资回报率20.82%,全部投资回收期6.30年,提供就业职位395个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区核子测厚仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区核子测厚仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx核子测厚仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位395个,达产年纳税总额2142.05万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.17%,全部投资回报率20.82%,全部投资回收期6.30年,固定资产投资回收期6.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49017.8373.49亩1.1容积率1.051.2建筑系数56.02%1.3投资强度万元/亩197.041.4基底面积平方米27459.791.5总建筑面积平方米51468.721.6绿化面积平方米3904.86绿化率7.59%2总投资万元17334.202.1固定资产投资万元14480.472.1.1土建工程投资万元4602.482.1.1.1土建工程投资占比万元26.55%2.1.2设备投资万元5480.962.1.2.1设备投资占比31.62%2.1.3其它投资万元4397.032.1.3.1其它投资占比25.37%2.1.4固定资产投资占比83.54%2.2流动资金万元2853.732.2.1流动资金占比16.46%3收入万元22311.004总成本万元17499.985利润总额万元4811.026净利润万元3608.277所得税万元1.058增值税万元663.599税金及附加万元275.7010纳税总额万元2142.0511利税总额万元5750.3112投资利润率27.75%13投资利税率33.17%14投资回报率20.82%15回收期年6.3016设备数量台(套)17017年用电量千瓦时861340.4818年用水量立方米17252.4719总能耗吨标准煤107.3320节能率28.75%21节能量吨标准煤39.7022员工数量人395第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.02%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度197.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19414.0719414.0730931.4930931.493042.581.1主要生产车间11648.4411648.4418558.8918558.891886.401.2辅助生产车间6212.506212.509898.089898.08973.631.3其他生产车间1553.131553.131794.031794.03182.552仓储工程4118.974118.9713349.2013349.20954.982.1成品贮存1029.741029.743337.303337.30238.752.2原料仓储2141.862141.866941.586941.58496.592.3辅助材料仓库947.36947.363070.323070.32219.653供配电工程219.68219.68219.68219.6817.683.1供配电室219.68219.68219.68219.6817.684给排水工程252.63252.63252.63252.6315.814.1给排水252.63252.63252.63252.6315.815服务性工程2608.682608.682608.682608.68186.625.1办公用房1380.721380.721380.721380.7286.405.2生活服务1227.961227.961227.961227.9687.476消防及环保工程735.92735.92735.92735.9259.236.1消防环保工程735.92735.92735.92735.9259.237项目总图工程109.84109.84109.84109.84222.077.1场地及道路硬化7685.671436.141436.147.2场区围墙1436.147685.677685.677.3安全保卫室109.84109.84109.84109.848绿化工程2957.56103.51合计27459.7951468.7251468.724602.48六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11958.07万元,占计划投资的68.99%。其中:完成固定资产投资7397.13万元,占总投资的61.86%;完成流动资金投资4560.94,占总投资的38.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11958.071.1完成比例68.99%2完成固定资产投资万元7397.132.1完成比例61.86%3完成流动资金投资万元4560.943.1完成比例38.14%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员395人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元1269.902工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元295.233企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元122.104品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元185.975其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元84.636职工工资总额万元12187.38五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14480.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4602.485480.96197.0414480.471.1工程费用万元4602.485480.9615041.111.1.1建筑工程费用万元4602.484602.4826.55%1.1.2设备购置及安装费万元5480.965480.9631.62%1.2工程建设其他费用万元4397.034397.0325.37%1.2.1无形资产万元2034.062034.061.3预备费万元2362.972362.971.3.1基本预备费万元1366.011366.011.3.2涨价预备费万元996.96996.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元14480.4714480.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2853.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15041.118195.1311339.6415041.1115041.1115041.111.1应收账款万元4512.332707.403384.254512.334512.334512.331.2存货万元6768.504061.105076.376768.506768.506768.501.2.1原辅材料万元2030.551218.331522.912030.552030.552030.551.2.2燃料动力万元101.5360.9276.15101.53101.53101.531.2.3在产品万元3113.511868.112335.133113.513113.513113.511.2.4产成品万元1522.91913.751142.181522.911522.911522.911.3现金万元3760.282256.172820.213760.283760.283760.282流动负债万元12187.387312.439140.5312187.3812187.3812187.382.1应付账款万元12187.387312.439140.5312187.3812187.3812187.383流动资金万元2853.731712.242140.302853.732853.732853.734铺底流动资金万元951.23570.75713.43951.23951.23951.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17334.20万元,其中:固定资产投资14480.47万元,占项目总投资的83.54%;流动资金2853.73万元,占项目总投资的16.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4602.48万元,占项目总投资的26.55%;设备购置费5480.96万元,占项目总投资的31.62%;其它投资4397.03万元,占项目总投资的25.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14480.47+2853.73=17334.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14480.4783.54%1.1项目建设投资万元14480.4783.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2853.7316.46%3总投资万元万元17334.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13386.60万元,总成本16645.72万元,利润总额-3259.12万元,净利润243.85万元,增值税398.15万元,税金及附加-2444.34万元,所得税-814.78万元;第二年收入16733.25万元,总成本19893.43万元,利润总额-3160.18万元,净利润-2370.14万元,增值税497.69万元,税金及附加255.79万元,所得税-790.04万元;第三年生产负荷100%,收入22311.00万元,总成本17499.98万元,利润总额4811.02万元,净利润3608.27万元,增值税663.59万元,税金及附加275.70万元,所得税1202.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22311.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=663.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13386.6016733.2522311.0022311.0022311.001.1核子测厚仪万元13386.6016733.2522311.0022311.0022311.002现价增加值万元4283.715354.647139.527139.527139.523增
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