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文档简介

1、天尊贡芽茶项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称天尊贡芽茶项目全面推进产业转型升级攻坚战,改造提升传统产业,大力发展先进制造业、现代服务业和现代农业,积极培育战略性新兴产业,推动新产业、新业态、新模式发展,构建技术含量高、创新能力强、就业容量大、环境友好、协作紧密的现代产业新体系。(一)推动传统工业优化升级以技术改造、两化融合、绿色发展、制造业服务化推动传统工业优化升级,促进产业链向中高端延伸,做大做强做优支柱产业,加快发展先进制造业,培育竞争新优势,打造产业升级版。1、改造提升传统优势工业加大食品、汽车、机械、有色金属、冶金、石化、建材、轻纺、造纸与木材加工等传统产业技术改造力度,加快产

2、品升级换代,延伸产业链,形成产业集群,提高产业集中度。推动糖业、铝业二次创业。实施“互联网+工业”行动,加快移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与传统工业深度融合,建设高速、泛在、安全的工业互联网,推行全生命周期管理,提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。加快制造业与服务业融合发展,放宽企业开展服务业和涉足生产性领域的准入门槛,发展全产业链,推动商业模式和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。引导企业加大绿色生态化改造,加强绿色产品研发应用,推进资源高效循环利用,构建绿色制造体系。加快去产能和淘汰落后产能步伐,推进企业兼并重组,加大“僵尸企业”处置力度,完善企业退出机制

3、。2、加快发展先进制造业深入落实中国制造2025,推动广西制造向广西智造、广西创造迈进。实施智能制造工程,发展基于工业互联网的新型制造模式,探索建立智能制造业联盟。大力发展轨道交通装备、海洋工程装备及高技术船舶、高端数控机床与机器人、农机装备、通用航空等先进制造业,培育发展专利密集型产业。壮大先进制造业规模,提高产业集聚度,打造先进制造业集群。发挥柳州工业龙头带动作用,加快建设北部湾和柳州、桂林、梧州、玉林等先进制造业基地。3、提升工业基础能力实施工业强基工程,加强产业技术基础、先进基础工艺、关键基础材料、核心基础零部件等建设。针对重大工程和重点装备的关键技术和急需产品,支持优势企业开展产学研

4、用联合攻关,突破先进基础工艺、关键基础材料、基础零部件的工程化、产业化瓶颈,推动首台套、首批次和跨领域应用。支持企业开展工艺创新,培养工艺专业人才。强化公共平台建设,完善产业技术基础体系,在战略高技术领域和重点学科建设科学中心、重点实验室,构建科技基础研发平台;在优势产业技术领域布局建设工程实验室。依托优势企业建设技术中心和创新平台,依托制造业集聚区建设生产性服务业平台。转变政府扶持产业发展政策,逐步从选择重点产业、重点企业或重点项目配置资源,转向强化对产业升级共性关键技术的普惠性支持,加强共性技术研发、公共信息、公共检测等平台建设,提高支撑产业发展的基础能力。4、增强企业竞争力健全支持企业技

5、术改造政策措施,推动企业应用新技术、新材料、新工艺、新装备。完善企业研发费用加计扣除政策,扩大固定资产加速折旧实施范围,推动企业更新设备和采用新技术。开展质量品牌提升行动,支持企业瞄准国内同行业标杆推进技术改造,提高产品技术、工艺装备和能效环保水平,增强质量品牌意识,加强标准化建设,培育具有自主知识产权的名牌产品,提升企业素质。开展降低实体经济企业成本行动,切实降低企业运营成本、融资成本和税费成本,降低社会保险费,增强盈利能力。以制糖、汽车、钢铁、水泥、机械、有色金属等为重点,推动企业跨行业、跨地区兼并重组、强强联合,培育一批规模较大、产业链完整、核心竞争力强的企业集团和企业联合体,建立一批产

6、业技术联盟。实施“互联网+中小企业”专项行动,推动中小企业优化结构,增强创新能力、配套能力和协作水平,向专业化、精益化和集群化发展。5、优化工业布局按照区域发展和主体功能区战略优化布局,促进集聚发展。依托北部湾经济区重点行业龙头企业,加快延伸产业链,增强配套能力,培育形成临港产业集群,打造具有区域影响力的沿海石化、能源、汽车、电子信息、修造船、装备制造、林纸一体化等先进制造业基地。依托西江黄金水道和沿江重点城市,引导汽车、机械、冶金、食品、化工、建材、再生资源等产业和新兴产业沿江布局发展,增强西江经济带工业集聚发展能力,打造制糖、汽车、机械、冶金、建材等产业基地。依托丰富的资源优势,引导有色金

7、属、化工、建材、制糖、茧丝绸、能源等资源性产业延伸产业链,提高资源精深加工水平和资源就地转化率,增强桂西地区资源精深加工水平,打造有色金属、制糖、能源、茧丝绸等工业基地。推动工业园区向创新型园区转型升级,发展特色化、生态化、智慧化园区,建设一批产城融合发展的城市和集聚区。(二)加快发展战略性新兴产业实施战略性新兴产业倍增计划,以数字化、网络化、绿色化为导向,加快发展战略性新兴产业,推动规模化集群化发展,培育成为先导性和支柱性产业。1、培育壮大新兴产业把战略性新兴产业发展与传统工业优化升级结合起来,在做大做强高技术产业基础上,培育一批能够创造形成新的经济增长点、体现创新驱动引领的新兴产业。重点发

8、展新一代信息技术、北斗导航、智能装备制造、节能环保、新材料、新能源汽车、新能源、生物医药、大健康等新兴产业,在人工智能、高效储能、生命科学等前沿领域培育新兴产业,加快形成若干新兴产业集群,力争新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到15%以上。2、完善新兴产业发展环境强化核心关键技术攻关,研发一批标志性和带动性较强的先进技术、重点产品和重大装备,推动高新技术产业化。积极培育龙头企业,引进关键技术和项目,引导新兴产业向高新技术产业园区集聚发展。建立有利于新技术、新产品、新模式发展的准入条件、监管规则和标准体系,完善优先使用创新产品、绿色产品的政府采购政策,鼓励民生和基础设施重大项目采用创新产品和服

9、务。完善支持新兴产业发展的税收优惠政策。加强新兴产业技术标准设计。培育产业扶持基金、创投基金、引导基金等,撬动社会资本发展新兴产业。(二)项目建设单位xxx集团(三)项目咨询规划单位xxx泓域咨询机构(四)项目选址某某经济示范中心(五)项目用地规模项目总用地面积30041.68平方米(折合约45.04亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.09%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度181.44万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积30041.68平方米,建筑物基底占地面积15648.71平方米,总建筑面积48967.94平方米,其中:规划建设主体

10、工程32680.20平方米,项目规划绿化面积3441.91平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2874.40万元。(九)节能分析1、项目年用电量1275493.42千瓦时,折合156.76吨标准煤。2、项目年总用水量16061.63立方米,折合1.37吨标准煤。3、“天尊贡芽茶项目投资建设项目”,年用电量1275493.42千瓦时,年总用水量16061.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.13吨标准煤/年。达产年综合节能量39.53吨标准煤/年,项目总节能率21.51%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经

11、济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10550.61万元,其中:固定资产投资8172.06万元,占项目总投资的77.46%;流动资金2378.55万元,占项目总投资的22.54%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19014.00万元,总成本费用14771.91万元,税金及附加190.38万元,利润总额4242.09万元,利税总额5017.59万元,税后净利润3

12、181.57万元,达产年纳税总额1836.02万元;达产年投资利润率40.21%,投资利税率47.56%,投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位357个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:天尊贡芽茶项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红

13、线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范中心及某某经济示范中心天尊贡芽茶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范中心天尊贡芽茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

14、整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“天尊贡芽茶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额1836.02万元,可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立

15、现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11063.6411063.6432680.2032680

16、.202561.841.1主要生产车间6638.186638.1819608.1219608.121588.341.2辅助生产车间3540.363540.3610457.6610457.66819.791.3其他生产车间885.09885.091895.451895.45153.712仓储工程2347.312347.3110587.0310587.03603.592.1成品贮存586.83586.832646.762646.76150.902.2原料仓储1220.601220.605505.265505.26313.872.3辅助材料仓库539.88539.882435.022435.0213

17、8.833供配电工程125.19125.19125.19125.198.033.1供配电室125.19125.19125.19125.198.034给排水工程143.97143.97143.97143.977.184.1给排水143.97143.97143.97143.977.185服务性工程1486.631486.631486.631486.6384.765.1办公用房746.49746.49746.49746.4936.085.2生活服务740.14740.14740.14740.1447.056消防及环保工程419.39419.39419.39419.3926.906.1消防环保工程41

18、9.39419.39419.39419.3926.907项目总图工程62.5962.5962.5962.59142.717.1场地及道路硬化4090.69793.35793.357.2场区围墙793.354090.694090.697.3安全保卫室62.5962.5962.5962.598绿化工程1562.2854.68合计15648.7148967.9448967.943489.69节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤158.131.1年用电量千瓦时1275493.421.2年用电量吨标准煤156.761.3年用水量立方米16061.631.4年用水量吨标准煤1.372年节能量

19、吨标准煤39.533节能率21.51%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8803.071.1完成比例83.44%2完成固定资产投资万元5576.522.1完成比例63.35%3完成流动资金投资万元3226.553.1完成比例36.65%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元1183.572工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元272.973企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元110.184品质管理人员工资4.

20、1平均人数人294.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元171.725其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.275.3年工资额万元97.856职工工资总额万元1836.29固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3489.692874.40181.448172.061.1工程费用万元3489.692874.4013034.491.1.1建筑工程费用万元3489.693489.6933.08%1.1.2设备购置及安装费万元2874.402874.4027.24%1.2工程建设其他费用万元1807.971807.97

21、17.14%1.2.1无形资产万元868.94868.941.3预备费万元939.03939.031.3.1基本预备费万元398.69398.691.3.2涨价预备费万元540.34540.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元8172.068172.06流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13034.497755.508864.8113034.4913034.4913034.491.1应收账款万元3910.352346.212737.243910.353910.353910.351.2存货万元5865.523519.314105.86586

22、5.525865.525865.521.2.1原辅材料万元1759.661055.791231.761759.661759.661759.661.2.2燃料动力万元87.9852.7961.5987.9887.9887.981.2.3在产品万元2698.141618.881888.702698.142698.142698.141.2.4产成品万元1319.74791.85923.821319.741319.741319.741.3现金万元3258.621955.172281.043258.623258.623258.622流动负债万元10655.946393.567459.1610655.94

23、10655.9410655.942.1应付账款万元10655.946393.567459.1610655.9410655.9410655.943流动资金万元2378.551427.131664.992378.552378.552378.554铺底流动资金万元792.84475.71554.99792.84792.84792.84总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10550.61129.11%129.11%100.00%2项目建设投资万元8172.06100.00%100.00%77.46%2.1工程费用万元6364.0977.88%77.8

24、8%60.32%2.1.1建筑工程费万元3489.6942.70%42.70%33.08%2.1.2设备购置及安装费万元2874.4035.17%35.17%27.24%2.2工程建设其他费用万元868.9410.63%10.63%8.24%2.2.1无形资产万元868.9410.63%10.63%8.24%2.3预备费万元939.0311.49%11.49%8.90%2.3.1基本预备费万元398.694.88%4.88%3.78%2.3.2涨价预备费万元540.346.61%6.61%5.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8172.06100.00%100.00%77.46%5建

25、设期间费用万元6流动资金万元2378.5529.11%29.11%22.54%7铺底流动资金万元792.859.70%9.70%7.51%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11408.4013309.8019014.0019014.0019014.001.1万元11408.4013309.8019014.0019014.0019014.002现价增加值万元3650.694259.146084.486084.486084.483增值税万元351.07409.58585.12585.12585.123.1销项税额万元3042.243042.24

26、3042.243042.243042.243.2进项税额万元1474.271719.982457.122457.122457.124城市维护建设税万元24.5828.6740.9640.9640.965教育费附加万元10.5312.2917.5517.5517.556地方教育费附加万元7.028.1911.7011.7011.709土地使用税万元120.17120.17120.17120.17120.1710税金及附加万元162.30169.32190.38190.38190.38折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3489.693489.69当期

27、折旧额2791.75139.59139.59139.59139.59139.59净值697.943350.103210.513070.932931.342791.752机器设备原值2874.402874.40当期折旧额2299.52153.30153.30153.30153.30153.30净值2721.102567.802414.502261.192107.893建筑物及设备原值6364.09当期折旧额5091.27292.89292.89292.89292.89292.89建筑物及设备净值1272.826071.205778.315485.425192.534899.644无形资产原值86

28、8.94868.94当期摊销额868.9421.7221.7221.7221.7221.72净值847.22825.49803.77782.05760.325合计:折旧及摊销5960.21314.61314.61314.61314.61314.61总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10142.816085.697099.9710142.8110142.8110142.812外购燃料动力费万元824.15494.49576.90824.15824.15824.153工资及福利费万元1836.291836.291836.291836.2918

29、36.291836.294修理费万元35.1521.0924.6035.1535.1535.155其它成本费用万元1618.90971.341133.231618.901618.901618.905.1其他制造费用万元425.13255.08297.59425.13425.13425.135.2其他管理费用万元231.96139.18162.37231.96231.96231.965.3其他销售费用万元657.08394.25459.96657.08657.08657.086经营成本万元14457.308674.3810120.1114457.3014457.3014457.307折旧费万元2

30、92.89292.89292.89292.89292.89292.898摊销费万元21.7221.7221.7221.7221.7221.729利息支出万元-10总成本费用万元14771.919723.5110985.6114771.9114771.9114771.9110.1可变成本万元12621.017572.618834.7112621.0112621.0112621.0110.2固定成本万元2150.902150.902150.902150.902150.902150.9011盈亏平衡点44.69%44.69%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19014.0011408.4013309.8019014.0019014.0019014.002税金及附加万元190.38162.30169.32190.38190.38190.383总成本费用万元14771.919723.5110985.6114771.9114771.9114771.915增值税万元585.12351.07409

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