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文档简介
仓储部业务流程图演讲人:日期:目录收货与入库流程中转流程发货流程折零发货流程过户流程仓库出入库暂行规定采购入库与成品出库流程图01收货与入库流程货运单接收与确认接收供应商或物流公司提供的货运单信息,包括货物名称、数量、规格、重量等。01.核对货运单信息与采购订单或合同是否一致,如有差异及时沟通并处理。02.确认货物运输方式和到货时间,以便做好接货准备。03.安排仓库作业人员、设备和场地等,确保收货流程顺畅进行。协调供应商或物流公司,确保货物按时到达并顺利完成交接。根据货运单信息和仓库实际情况,制定收货计划并通知相关部门和人员。调度室编制收货计划将验收合格的货物按照规定的库位进行入库,并更新库存信息。将入库信息及时通知相关部门和人员,以便进行后续操作和结算处理。同时,对于不合格品或差异情况,及时与供应商或物流公司协商解决。按照验收标准对货物进行数量、外观、质量等方面的检查,确保货物符合要求。验收入库与结算通知02中转流程提单审核核对提单信息的准确性,包括中转货物的品名、数量、包装、件数、运输标志等。中转提单审核与换单换单操作根据审核后的提单信息,生成中转单据,并进行单据的流转与交接。信息录入将中转货物的相关信息录入仓储系统,确保信息的准确性与及时性。调度安排按照中转作业的操作规范,进行货物的装卸、分拣、打包等操作。中转作业异常情况处理中转作业过程中出现的异常情况,如货物损坏、数量不符等,及时上报并协助处理。根据中转货物的具体情况,合理安排中转作业的时间、场地和人员。调度确认与中转作业收费开票与门卫放行收费标准根据中转货物的类型、重量、体积等因素,确定中转费用,并开具发票。费用结算与客户进行中转费用的结算,确保费用的准确与及时支付。门卫放行根据中转货物的出库凭证,核对货物的数量、规格等信息,确认无误后放行出库。03发货流程提货单审核与换单提货单信息审核包括收货人、发货人、货物名称、规格、数量、包装等信息的核对。换单操作审核通过将提货单换成出库单或发货凭证,确保单据有效性。审核通过后,将提货单交还给客户或指定人员。123确认客户已支付货款或已完成结算手续。收费确认结算中心收费与发货作业结算中心向仓库下达发货指令,包括货物信息、发货地址等。发货指令下达仓库根据指令进行备货、装车,并核对货物信息。备货与装车货物发出后,结算中心与仓库进行发货确认,确保货物已发出。发货确认门卫放行与出门证开具门卫检查门卫对出库货物进行逐一核对,确保货物与出库单信息一致。030201放行条件确认货物无误后,门卫放行货物,并开具出门证。出门证管理出门证作为货物出门的凭证,需妥善保管,以备查验。04折零发货流程收费确认结算中心根据客户订单和收费标准,确认收费金额并开具发票。发货准备仓储部门收到结算中心指令后,进行拆零发货准备,包括挑选、包装、贴标等工作。发货通知仓储部门将发货信息录入系统,并通知客户或业务部门。发货核对发货前仓储部门核对发货信息,确保发货准确无误。结算中心收费与拆零发货作业编新卡号与出门证开具编新卡号仓储部门根据发货情况,为每批货物编制新的卡号,以便于追踪和管理。出门证开具货物出库时,仓储部门开具出门证,证明货物已经出库并经过核对。出门证审核出门证需经过审核,确保货物与出门证信息一致,防止误发或错发。05过户流程审核过户申请核对货物名称、数量、规格、产地等是否与过户申请一致,确保货物信息准确无误。核实货物信息审核运输方式根据过户要求,审核运输方式是否符合规定,确保运输安全。检查过户申请资料是否齐全、有效,包括过户双方的身份证明、过户凭证等。异地过户提单审核办理过户手续按照相关规定,办理货物过户手续,包括签署过户协议、办理货物交接等。过户手续办理与确认确认过户信息确认过户双方的账户信息、货物信息、发票信息等是否准确无误,避免出现过户错误。协调仓库作业与仓库沟通协调,确保过户货物能够及时入库、出库,保证仓库作业顺畅。过户后结算与通知结算过户费用根据过户双方约定的费用标准,结算过户费用,并开具相应的发票或收据。通知过户结果处理遗留问题及时将过户结果通知过户双方,确保双方都能够及时了解过户情况。处理过户过程中出现的遗留问题,如货物损坏、数量不符等,确保过户工作完全结束。12306仓库出入库暂行规定入库规定与流程采购入库采购部门将货物送到仓库,仓库管理员根据采购订单进行验货、点数、入库,并将入库信息录入系统。030201退货入库客户退货后,仓库管理员根据退货单据进行验货、点数、入库,并将入库信息录入系统。调拨入库公司内部调拨货物时,由调拨部门填写调拨单,仓库管理员根据调拨单进行验货、点数、入库,并将入库信息录入系统。销售部门根据客户订单填写出库单,仓库管理员根据出库单进行备货、点数、出库,并将出库信息录入系统。出库发货规定与流程销售出库生产部门或其他领用部门填写领料单,仓库管理员根据领料单进行备货、点数、出库,并将出库信息录入系统。领料出库公司内部调拨货物时,由调拨部门填写调拨单,仓库管理员根据调拨单进行备货、点数、出库,并将出库信息录入系统。调拨出库违反规定的处理措施违规操作对于违反规定的操作人员,将给予警告、罚款、降职等处理,并对其进行培训和教育,防止再次违规。货物损失由于违规操作导致的货物损失,将由责任人承担全部损失,并对其进行相应的处罚。仓库管理混乱对于仓库管理混乱的情况,将追究相关人员的责任,并进行整改和优化,以确保仓库的正常运转。07采购入库与成品出库流程图供应商根据采购合同发货,并提前将采购订单发给仓储部。仓储部对货物进行验收,包括数量、规格、质量等,验收合格后办理入库手续。将验收合格的货物信息录入库存管理系统,更新库存数量。财务部门根据采购合同和入库单与供应商进行结算。采购入库流程图详解采购订单验收入库库存更新供应商结算出库申请销售部或生产计划部门根据需求向仓储部提出出库申请。出库审核仓储部对出库申请进行审核,确认出库数量、规格、型号等是否与申请一致。出库发货审核通过后,进行出库发货操
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