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文档简介
2025年审计实务基础题及答案姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共20题)
1.下列哪项不属于审计工作的基本要求?
A.客观公正
B.严谨细致
C.滥用职权
D.独立思考
2.审计的目的是什么?
A.查明财务报表的真实性
B.评价企业管理水平
C.防范财务风险
D.查找违法违规行为
3.下列关于审计证据的说法,正确的是?
A.审计证据应具有可靠性
B.审计证据应具有相关性
C.审计证据应具有充分性
D.审计证据应具有代表性
4.下列哪些属于审计工作的程序?
A.确定审计目标
B.制定审计计划
C.收集审计证据
D.编制审计报告
5.下列关于审计报告的说法,正确的是?
A.审计报告应包括审计意见
B.审计报告应包括审计发现的问题
C.审计报告应包括审计依据
D.审计报告应包括审计程序
6.下列哪些属于审计风险?
A.审计风险
B.重大错报风险
C.审计风险
D.舆论风险
7.下列关于内部控制的说法,正确的是?
A.内部控制是组织内部的一种管理措施
B.内部控制旨在提高组织运营效率
C.内部控制有助于防范和发现财务风险
D.内部控制有助于提高审计效率
8.下列哪些属于审计抽样方法?
A.随机抽样
B.简易抽样
C.系统抽样
D.判断抽样
9.下列关于审计程序的说法,正确的是?
A.审计程序应根据审计目标制定
B.审计程序应根据审计证据收集
C.审计程序应根据审计时间安排
D.审计程序应根据审计范围确定
10.下列关于审计报告的格式,正确的是?
A.审计报告应包括封面
B.审计报告应包括目录
C.审计报告应包括正文
D.审计报告应包括附件
11.下列关于审计意见的说法,正确的是?
A.审计意见应包括审计范围
B.审计意见应包括审计依据
C.审计意见应包括审计发现的问题
D.审计意见应包括审计结论
12.下列关于审计程序的说法,正确的是?
A.审计程序应根据审计目标制定
B.审计程序应根据审计证据收集
C.审计程序应根据审计时间安排
D.审计程序应根据审计范围确定
13.下列关于审计报告的说法,正确的是?
A.审计报告应包括封面
B.审计报告应包括目录
C.审计报告应包括正文
D.审计报告应包括附件
14.下列关于审计意见的说法,正确的是?
A.审计意见应包括审计范围
B.审计意见应包括审计依据
C.审计意见应包括审计发现的问题
D.审计意见应包括审计结论
15.下列关于审计程序的说法,正确的是?
A.审计程序应根据审计目标制定
B.审计程序应根据审计证据收集
C.审计程序应根据审计时间安排
D.审计程序应根据审计范围确定
16.下列关于审计报告的说法,正确的是?
A.审计报告应包括封面
B.审计报告应包括目录
C.审计报告应包括正文
D.审计报告应包括附件
17.下列关于审计意见的说法,正确的是?
A.审计意见应包括审计范围
B.审计意见应包括审计依据
C.审计意见应包括审计发现的问题
D.审计意见应包括审计结论
18.下列关于审计程序的说法,正确的是?
A.审计程序应根据审计目标制定
B.审计程序应根据审计证据收集
C.审计程序应根据审计时间安排
D.审计程序应根据审计范围确定
19.下列关于审计报告的说法,正确的是?
A.审计报告应包括封面
B.审计报告应包括目录
C.审计报告应包括正文
D.审计报告应包括附件
20.下列关于审计意见的说法,正确的是?
A.审计意见应包括审计范围
B.审计意见应包括审计依据
C.审计意见应包括审计发现的问题
D.审计意见应包括审计结论
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计人员应当保持独立性和客观性,不得参与被审计单位的经营管理活动。()
2.审计证据的可靠性是指审计证据能够真实反映被审计单位的经济活动。()
3.审计抽样方法中的随机抽样适用于所有类型的审计证据。(×)
4.审计报告中的审计意见应当仅基于审计人员对财务报表的审查结果。()
5.审计人员在进行审计工作时,可以不受被审计单位内部控制制度的限制。(×)
6.审计人员应当对审计过程中发现的重大问题进行详细记录,并在审计报告中予以披露。()
7.审计报告应当由审计人员签名,并加盖审计机构公章。()
8.审计人员在进行审计工作时,应当遵循职业道德规范,保守被审计单位的商业秘密。()
9.审计意见的类型包括无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。()
10.审计人员应当对审计过程中发现的内部控制缺陷提出改进建议,并协助被审计单位进行整改。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计人员在进行审计工作时,应当遵循的基本原则。
2.简要说明审计证据的三个基本特征及其重要性。
3.简述审计抽样方法中,随机抽样的优点和局限性。
4.简述审计报告中的审计意见类型及其适用情况。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计人员在执行审计业务时,如何确保审计工作的独立性。
2.结合实际案例,分析内部控制缺陷对审计工作的影响及审计人员应采取的措施。
试卷答案如下
一、多项选择题(每题2分,共20题)
1.C
解析思路:审计工作要求客观公正、严谨细致、独立思考,但不包括滥用职权。
2.A,B,C,D
解析思路:审计目的包括查明财务报表真实性、评价企业管理水平、防范财务风险、查找违法违规行为。
3.A,B,C,D
解析思路:审计证据应具有可靠性、相关性、充分性、代表性。
4.A,B,C,D
解析思路:审计工作程序包括确定审计目标、制定审计计划、收集审计证据、编制审计报告。
5.A,B,C,D
解析思路:审计报告应包括审计意见、审计发现的问题、审计依据、审计程序。
6.A,B,C
解析思路:审计风险包括审计风险、重大错报风险、审计风险,舆论风险不属于审计风险。
7.A,B,C,D
解析思路:内部控制是组织内部管理措施,旨在提高运营效率,防范和发现财务风险,提高审计效率。
8.A,B,C,D
解析思路:审计抽样方法包括随机抽样、简易抽样、系统抽样、判断抽样。
9.A,B,C,D
解析思路:审计程序应根据审计目标、证据收集、时间安排、范围确定。
10.A,B,C,D
解析思路:审计报告格式包括封面、目录、正文、附件。
11.A,B,C,D
解析思路:审计意见包括审计范围、依据、发现的问题、结论。
12.A,B,C,D
解析思路:审计程序应根据目标、证据、时间、范围确定。
13.A,B,C,D
解析思路:审计报告格式包括封面、目录、正文、附件。
14.A,B,C,D
解析思路:审计意见包括范围、依据、发现的问题、结论。
15.A,B,C,D
解析思路:审计程序应根据目标、证据、时间、范围确定。
16.A,B,C,D
解析思路:审计报告格式包括封面、目录、正文、附件。
17.A,B,C,D
解析思路:审计意见包括范围、依据、发现的问题、结论。
18.A,B,C,D
解析思路:审计程序应根据目标、证据、时间、范围确定。
19.A,B,C,D
解析思路:审计报告格式包括封面、目录、正文、附件。
20.A,B,C,D
解析思路:审计意见包括范围、依据、发现的问题、结论。
二、判断题(每题2分,共10题)
1.√
解析思路:审计人员应保持独立性和客观性,不参与经营管理活动。
2.√
解析思路:审计证据的可靠性指其能真实反映经济活动。
3.×
解析思路:随机抽样不适用于所有类型的审计证据。
4.√
解析思路:审计意见基于财务报表审查结果。
5.×
解析思路:审计人员不能不受内部控制制度限制。
6.√
解析思路:审计人员应记录重大问题并在报告中披露。
7.√
解析思路:审计报告需签名并加盖公章。
8.√
解析思路:审计人员应遵守职业道德,保守商业秘密。
9.√
解析思路:审计意见类型包括无保留、保留、否定、无法表示。
10.√
解析思路:审计人员应提出改进建议并协助整改。
三、简答题(每题5分,共4题)
1.审计人员应遵循的基本原则包括:独立性、客观性、公正性、专业性、保密性、谨慎性、持续发展。
2.审计证据的三个基本特征是:可靠性、相关性、充分性。可靠性指证据的真实性;相关性指证据与审计目标的相关性;充分性指证据数量和质量足以支持审计结论。
3.随机抽样的优点是能保证样本的代表性,局限性是可能无法覆盖所有重要项目,且成本较高。
4.审计意见类型及其适用情况:无保留意见适用于财务报表真实、公允地反映了财务状况;保留意见适用于部分财务报表项目存在重大问题;否定意见适用于财务报表存在重大错误;无法表示意见适用于无法获取充分、适当的审计证据。
四、论述
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