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文档简介
工作领域三典型财务处理
工作任务1总账日常业务处理
任务1.1原始凭证审核
【业务操作】
原始凭证作为会计凭证的填制依据,是在企业经营过程中伴随着经济业务
发生而取得或自行填制的,用以记载并证明经济业务真实情况的凭证。常见的
原始凭证有发票、发货单、领料单、借款单、银行结算回单、费用报销单等。
原始凭证包含的内容很多,如单据名称、发生日期、编号、单位名称、业务摘
要、数量和金额、经办人等,无论是自制原始凭证,还是外来原始凭证,凭证
上的每一项内容都是我们填制记账凭证前必须遵循真实性、合理性、完整性、
正确性和合法性的原则逐一审核的内容。
任务L2记账凭证填制
【业务操作】
记账凭证是总账模块业务处理的起点,是登记账簿的依据,也是所有查询
数据的最主要的一个来源,总账日常业务的处理首先从填制凭证开始。
1.操作员003黄玉玲登录业财一体信息化平台,从【业务工作】一【财务
会计】一【总账】-【凭证】一【填制凭证】进入如图3-4所示的记账凭证界
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图3-4记账凭证
2.单击K增加]按钮或按[F5]功能键,增加一张新凭证。
3.录入凭证类别或按[F2]键,参照选择一个凭证类别,确定后K[Enter]
键,凭证编号系统将自动生成,也可以手工编号,视总账选项中凭证编号的确
定情况而定。
4.填制日期:系统默认当前的操作日期为记账凭证的制单日期,日期瓦手
工修改或单击该栏右侧的日历图标参照录入。
5.录入附单据数,按原始凭证的数量据实填写。
6.录入本张凭证的每一笔分录。
摘要:按经济业务录入
科目:112102
借方金额:200.00
辅助信息:如录入的科目有辅助核算项目,需录入部门、个人、项目、客
户、供应商、数量等辅助信息。如其他应收款112102科目的辅助项界面如图
3~5所不。
图3-5辅助项
在这里录入结算方式、票号和发生日期等辅助信息后,点击K确定》按钮
完成辅助项录入。如填制凭证过程中辅助项界面没有自动弹出,我们可以点击
凭证界面右下角的E图标,即可弹出辅助项界面。
7.如当前会计科目被指定为现金流量科目,在凭证界面点击右下角的流量
0图标,凭证界面会变为如图3-6所示的记账凭证界面。录入现金流量项目和
相应的金额。
图3-6记账凭证
8.当凭证全部录入完毕后,按K保存?按钮或[F6]功能键保存该张凭证,
也可以单击K增加》按钮继续填制下一张凭证。
任务1.3记账凭证审核
【业务操作】
审核凭证是具有审核权的审核员按照现行企业会计准则、国家财税政策和
企业会计制度,对数据录入员填制的记账凭证进行校核,重点审核记账凭证的
真实性、合理性、完整性、正确性和合法性。出纳凭证审核前应先进行出纳签
字处理,出纳签字操作在本领域工作任务四中详细介绍,这里不重复讲述。
1.操作员001吴波登录业财一体信息化平台,从【业务工作】一【财务会
计】一【总账】一【凭证】一【审核凭证】进入如图3-7所示的凭证审核界
面。
图3-7凭证审核
2.录入审核凭证的范围过滤条件后,单击K确定》按钮,系统弹出如图3-
8所示的凭证审核列表界面。
图3-8凭证审核列表
3.双击要审核的凭证,显示如图3-9所示的审核该张凭证详细信息界面,
选择K余额》按钮,口;查看选中科目的最新余额一览表。
图3-9审核凭证
4.审核人员在确认该张凭证正确后,点击K审核》按钮完成该张凭证的审
核。点击K审核》按钮图标的向下三角,可以选择K审核》和K成批审核凭
证》不同的审核方式进行凭证的审核。
审核人必须具有审核该凭证的审核权,且审核人和制单人不能是同一个
人。凭证审核后将无法修改、删除,需取消审核和出纳签字后才能进行修改或
删除操作。
任务1.4记账凭证修改和删除
【业务操作】
日常工作中经常会遇到录入的凭证出现错误的情况,所以修改凭证是非常
普遍的现象,在业财一体信息化平台中凭证修改分为三种情况,一是未签字审
核的凭证修改,二是已经签字审核的凭证修改,三是已记账的凭证修改。修改
凭证应由该凭证原制单操作员进行操作。
1.未签字审核的记账凭证
(1)从【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭
证】进入如图3-4所示的记账凭证界面。通过KqK-》导航按
钮可以翻页查找凭证,也可以按K查询1按钮查找输入条件查找。
(2)找到要修改凭证的错误信息栏,直接修改错误信息。
2.已经签字审核的记账凭证
(1)从【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【查询凭
证】进入如图3T0所示的凭证查询条件界面。
图3-10凭证查询
(2)录入查询过滤条件后,单击K确定]1按钮,系统弹出如图3-11所示
的凭证查询列表界面。查看凭证详细信息,找出错误凭证。
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图3T1凭证查询列表
(3)从【业务T作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【审核凭
证】进入图3-7所示凭证审核界面,单击K确定]按钮,在图3-8所示的凭证
审核列表界面,双击要取消审核的凭证,显示如图3-9所示的该张凭证详细信
息界面。
(4)点击K弃审]按钮后,如果有出纳签字继续取消出纳签字,然后再修
改错误信息,参照未审核的记账凭证修改流程即可。
3.凭证作废删除
(1)从【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭
证】进入如图3-4所示的记账凭证界面。通过导航按钮找到要作废的记账凭
证,也可以点击K查询1按钮查找输入条件查找。
(2)点击K作废』按钮,在凭证的左上角出现如图3T2所示的作废字
样。
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图3-12凭证作废
(3)点击R整理W按钮,弹出如图3-13所示的凭证期间选择界面c
凭证期间选择x
清选择凭证期间:
2020.03▼取消
图3-13凭证期间选择
(4)凭证期间选择2020.03,点击K确定II按钮,弹出如图3-14所示的
作废凭证表界面。
图3-14作废凭证表
(5)点击K全选』按钮或在删除栏双击,在删除栏出现“Y”字样,点击
R确定】按钮,弹出如图3T5所示的提示界面。
图3-15提示
(6)选择重排的方式,点击K是(Y”按钮,系统提示是否还需整理凭证
断号,选择K是(Y”按钮返回。
任务1.5凭证记账
【业务操作】
经过签字审核后的记账凭证,才可以用来登记总账和明细账、LI记账、部
门账、往来账、项目账以及备查账等。
1.操作员001吴波登录业财一体信息化平台,从【业务工作】一【财务会
计】一【总账】一【凭证】一【记账】进入如图3T6所示的记账界面,只有审
核通过的记账凭证才能记账。
记账X
-记赚选择-----------
•2020Q3月份凭证其他月份调整期凭证
期间类别未记账凭正已审核凭证记账范围
2020.03记1-11-1
全选I全消退出
图376记账
2.记账选择默认选中当前会计期间,如果有待记账的调整期凭证,也可以
选择其他月份调整期凭证。
并同时列出其中的空号与已审核凭证范围,若编号不连续,则用逗号分
割,若显示宽度不够,可拖动表头调整列宽查看。
3.在记账范围栏中输入凭证编号或点击K全选》按钮选择本次记账范围。
4.点击K记账报告》按钮,系统弹出如图3-17所示的记账报告,内容包括
所选凭证的汇总表和凭证总数,以便核对。
记账X
、一AC
•2020.03月份凭证其他月份调整期凭证
凭证张数:1
金额合计
科目编码科目名称币种名称数量单位
借方贷方
1001年存现金200.00
1221其他应收款200.00
1221024一人200.00
合计200.00200.00
±1►
记账ULi返回一事打印预览输出退出
图3-17记账报告
5.核对无误后,点击K记账力按钮,系统开始登记相关的总账和明细账,
弹出如图3-18所示的期初试算平衡表界面。
图3-18期初试算平衡表
6.点击K确定H按钮,弹出如图3T9所示的总账记账完毕界面,点击K确
定X按钮返回记账界面。
图3-19记账完毕
工作任务2典型应收应付业务处理
任务2.1采购发票审核制单
【业务操作】
采购发票需要在供应链模块中进行录入,操作路径及方式为:【业务工
作】一【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【专用采购发票】,单击
【新增】进入专用发票界面。按照专用发票信息填写录入,并保存。(本部分
内容将在领域四作详细介绍,本任务可以先按照上述方式进行操作,以确保后
续操作顺利进行,操作上也可以参照领域四)
在采购管理模块录入的采购发票可以在应付款管理模块中进行审核、制
单、核销等操作,已经现付的采购发票可以在应芍模块中进行审核、制单等操
作。
1.操作员004柳源登录业财一体信息化平台,从【业务工作】一【财务会
计】一【应付款管理】一【应付处理】一【采购发票】一【采购发票审核】进
入如图3-22所示的采购发票列表界面。
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图3-22采购发票列表
2.点击K查询11按钮,弹出查询条件一发票查询界面。录入查询条件后,
点击K确定》按钮,在如图3-23所示的采购发票列表界面显示查询结果。
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图3-23采购发票列表
3.双击列表中的任一条发票记录,可以查看如图3-24所示的发票的详细信
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图3-24发票详细信息
4.点击R审核1按钮,弹出如图3-25所示的应付款管理界面,询问是否立
即制单。
图3-25应付款管理
5.点击K是》按钮,弹出如图3-26所示的记账凭证界面,点击K保存]按
钮或按下[F6]功能键,凭证左上角出现已生成字样,完成采购发票审核制单处
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回北务工作
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图3-26生成记账凭证
任务2.2付款核销制单
【业务操作】
付款单是企业购买商品或接受其他劳务后向供货单位付款的单据,业财一
体信息化平台可支付应付款、预付款、其他费用三种类型的款项,付款后需将
付款单与发票或应付单相关联,冲减本期应付,即核销处理。
1.操作员004柳源登录业财一体信息化平台,从【业务工作】一【财务会
计】一【应付款管理】一【付款处理】一【付款单录入】进入如图3-28所示的
付款单界面。
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图3-28付款单录入
2.点击K增加X按钮或按下[F5]功能键后,依据付款'业务,填制付款单据
的内容。单据编号、匕期、供应商、结算方式、币种、金额为必输项。按卜列
内容填写表头信息。
单据编号:系统自动生成
日期:2020-3-10
供应商:深圳安美家居有限公司
结算方式:转账支票
币种:人民币
金额:300000.00
票据号:52468541
部门:市场中心
业务员:崔磊
摘要:支付货款
将光标移到表体的款项类型栏处,选择应付款,表头信息自动填充到表体
内。
3.点击R保存》按钮或按下[F6]功能键确认讨款单的录入信息。
4.点击K审核X按钮,系统弹出是否立即制单的提示界面。点击R否(N)X
按钮,返回付款单界面。
5.点击K核销]按钮,弹出核销条件界面。录入筛选条件后,点击K确
定》按钮,弹出如图3-29所示的手工核销界面。
付W助人
必宣废•师)领•"金,・n削।•smRtau7空日QN•
1・1«1号・后至»_[
*财皆会计MEmK94tS«rt方式而冷c«本次Gt一♦号
>伉通达・照300,000同
3XJCHJ3-I0付4・oooxooooi敦根WWHI公80£ttK涮>支・人所300.00000300.00000
wo,ocooo300.00000300.00000
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MBM•was・播・号MB佻区嗝而冲足去磨wifi"见受标知本次尚知订
▼
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图3-29手工核销
6.在本次结算栏录入结算金额300000.00,点击K确认U按钮,手工核销
界面的单据金额减少300000.00o如图3-30所示.
单据日期用昵23单遇博号共应商款日S3络券方式市冲汇案原市金麻津市余襄本次给It订♦号
华摄笑中单岫I号则日«£«晟市金质照而余覆可率受杆扣本次折扣本次珞M订单号
2020-03-02东济00000000012020-03-02刎1庆关苏昌频公司人民币203,4008203,40000000
14,320Ool000
2£E0<E-298佗应付单00000000012020-02-29亲训皮金求名为限公司人民币314,32000
an51L720.00217,72000
4_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•
图3-30核销完成
7.从【业务工作】一【财务会计】一【应付款管理】一【凭证处理】一
【生成凭证】进入如图3-31所示的制单查询界面。
制单查询X
单供应商市种所有币种
款
部门北务员
单据号
记账日期2020-03-10
金额
结算方式审核人
款项类型制单人
订单类型
订单号
合同类型
合同号
存货分类采购类型
存货
存货规格
普注
-屏系----------------------
•未隐藏记录隐藏记录
匕不显示金额为。取消
图3-31制单查询
8.选择收付款单和核销两个选项后,点击K确定》按钮,弹出如图3-32所
示的应付列表界面。
应付列表
>wmw
氏“华别亳床凭证•»>9W2ttoe10
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