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文档简介

文件审查及归档报告表序号文件名称文件编号审查人审查日期审查结果归档位置备注12023年年度报告AR202300120230101通过A101无22022年年度审计报告AR202200220230105待整改A2021月5日前整改完毕32023年第一季度财务报表AR202300320230401通过A303无42022年度员工绩效考核表AR2022004赵六20230410通过A404无52023年第二季度市场分析报告AR2023005孙七20230701通过A505无表格说明:序号:按文件提交顺序编号。文件名称:文件的具体名称。文件编号:文件的唯一标识编号。审查人:负责审查该文件的人员姓名。审查日期:文件审查完成日期。审查结果:文件审查的结论,如“通过”、“待整改”等。归档位置:文件在档案室的具体存放位置。备注:关于文件审查或归档的其他说明。审查编号文件标题审查部门审查日期审查状态归档类别存档编号审查意见001年度安全检查报告安全员20230215完成待审安全报告AR001无002合同执行情况记录合同部20230310待完成合同档案AR002审核中003内部审计报告内审部20230408已通过内部报告AR003无004项目进展汇报项目部20230505进行中项目资料AR004待补充005客户投诉及处理记录客服部20230620完成客户服务AR005无表格说明:审查编号:每个文件的唯一标识编号。文件待审查文件的标题。审查部门:负责审查文件的部门名称。审查日期:文件审查开始或完成的日期。审查状态:文件的当前审查状态,如“完成待审”、“待完成”、“已通过”等。归档类别:文件归档后的类别,如“安全报告”、“合同档案”、“内部报告”等。存档编号:文件在档案系统中的编号。审查意见:对文件的审查结果或建议。文件编号文件名称审查部门审查人员审查日期审查结果归档级别归档路径备注信息FA1232023年度财务报表财务部李明20231101通过一级/财务/2023/无FA1242023年项目总结报告项目管理部王强20231103待整改二级/项目/2023/请补充数据FA125客户满意度调查表市场部张晓丽20231105通过三级/市场/调查/无FA126内部管理制度汇编行政部刘宇20231108审核中一级/行政/制度/请确认更新FA1272023年设备维护记录设备部陈鹏20231110完成二级/设备/维护/无表格说明:文件编号:每个文件的唯一标识编号。文件名称:文件的正式名称。审查部门:负责文件审查的部门名称。审查人员:负责审查文件的具体人员姓名。审查日期:文件审查完成的日期。审查结果:审查后的结论,如“通过”、“待整改”、“审核中”、“完成”等。归档级别:文件归档的重要程度级

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