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文档简介

。-可编辑修改-产品质量控制检查方案目的各要求。适用范围适用于公司生产过程中的所有产品的质量控制。职责与权限3.1供应部3.1.1负责按本厂的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货绩效定期进行评价,建立供方档案。3.1.2负责制定采购计划、采购信息,执行采购作业。3.1.3严格供应商的控制,以确保供应商是有保证生产受控零部件/材料并满足要求的能力。3.1.4采购的产品到货后,采购人员会同仓管人员负责对数量、型号、包装进行核对后,进行报检,由质检员对产品进行检验。3.1.5检验完毕后出具检验报告并报送仓库,合格的物料办理入库手续;不合格的物料,按照《不合格品的控制程序》执行。3.2生产部3.2.1负责产品制造过程的管理和编制生产计划。3.2.2组织人员、物料实施生产计划。3.2.3确保设备处于完好状态。3.2.4序时,负责工艺变更的实施和监控。3.3.2制和发放。3.3.3相关文件

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