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文档简介
《财务管理与审计法规》本课程将深入探讨财务管理与审计法规的基本原理,以及如何将这些知识应用于实际业务场景。通过学习课程内容,您将掌握财务管理与审计的专业知识,并提升自身职业竞争力。课程概述课程目标了解财务管理与审计法规的基本概念和重要性掌握财务管理与审计的基本流程和方法培养财务分析和风险控制能力课程内容财务管理审计内部控制审计法规与准则财务管理概述定义财务管理是指企业通过计划、组织、控制和协调财务活动,以实现企业财务目标的管理活动。目标提高企业的经济效益保证企业财务安全促进企业可持续发展财务管理的目标1企业总体目标盈利2财务目标提高盈利能力3具体目标降低成本优化资产结构提高资金周转率财务管理的职责预算管理制定和执行企业预算控制支出投资管理进行投资决策管理投资风险资金管理筹集资金管理现金流财务分析的重要性了解企业经营状况分析企业财务状况识别企业发展趋势制定经营策略发现问题制定改进措施提高决策效率提供决策依据降低风险财务报表分析方法1水平分析比较同一企业不同时期的财务数据2垂直分析比较同一企业同一时期不同项目的财务数据3比率分析使用财务指标比率来分析企业的财务状况4趋势分析分析企业财务指标的变化趋势资金管理资金筹措从外部获取资金资金运用使用资金进行投资和运营资金控制管理资金的使用效率控制资金风险资金筹措与投资决策资金筹措借款发行股票吸引投资投资决策投资项目评估风险控制投资回报率成本管理1成本控制降低生产成本提高效率2成本分析识别成本驱动因素寻找降低成本的方法3成本核算追踪成本变化评估成本效益利润与风险管理审计的概念与目标1审计对财务报表进行独立审查2目标发表审计意见提高财务报表可靠性防范财务舞弊审计的类型1财务报表审计对企业财务报表进行全面审查2内部控制审计评估企业内部控制制度的有效性3合规性审计检查企业是否遵守相关法律法规4绩效审计评估企业经营绩效审计前的准备工作制定审计计划确定审计目标确定审计范围风险评估识别潜在风险评估风险影响审计过程中的风险评估固有风险与企业本身有关的风险控制风险与企业内部控制制度有关的风险检查风险与审计师自身能力有关的风险审计证据的收集1审计程序询问观察检查确认审计报告的撰写审计意见无保留意见保留意见否定意见无法表示意见审计结论对财务报表的真实性和公允性进行评价审计质量控制独立性保持审计师的独立性专业胜任能力确保审计师具备必要的专业能力审计程序执行必要的审计程序审计报告撰写高质量的审计报告审计职业道德1诚实守信正直2客观公正独立3专业能力胜任勤勉内部控制制度的建立1授权批准明确人员职责2分离职责防止一人独揽3记录保存完整记录可追溯4定期盘点核对库存防止损失内部控制的评价控制环境公司治理管理层理念风险评估识别风险评估风险影响控制活动授权批准分离职责内部审计的职责审计财务报表评估财务报表可靠性风险管理识别和评估风险合规性审计检查企业是否遵守相关法律法规内部审计的独立性1组织独立独立于被审计部门2人员独立审计人员不受被审计部门影响3思维独立审计人员保持客观公正内部审计的计划与实施1制定审计计划确定审计目标确定审计范围2执行审计程序收集审计证据分析审计结果3撰写审计报告总结审计发现提出改进建议内部审计的沟通与报告审计报告总结审计发现提出改进建议沟通与反馈与管理层进行沟通及时反馈审计结果内部审计的质量保证持续改进定期评估内部审计工作不断改进审计方法和程序专业培训提升内部审计人员的专业技能保持职业道德外部审计的特点独立性独立于被审计企业保持客观公正专业性具备专业的审计知识和技能法定性根据相关法律法规进行审计外部审计的程序审计计划确定审计目标确定审计范围风险评估识别潜在风险评估风险影响审计程序收集审计证据分析审计结果审计报告发表审计意见提出改进建议外部审计的报告审计意见无保留意见保留意见否定意见无法表示意见审计结论对财务报表的真实性和公允性进行评价审计法规与准则
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