学校采购的管理制度(17篇)_第1页
学校采购的管理制度(17篇)_第2页
学校采购的管理制度(17篇)_第3页
学校采购的管理制度(17篇)_第4页
学校采购的管理制度(17篇)_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

学校采购的管理制度(17篇)

学校采购的管理制度(精选17篇)

学校采购的管理制度篇1

一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活

动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资

产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下

统称为采购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固

定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评

估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除

外。

2、一致性原则:

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、

数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况

下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不

得超过请购量的5&10%o

3、低价搜索原则:

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,

了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则:

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成

本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应

商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

⑸工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成

损失。

5、招标采购原则:

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,

由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)

的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效

率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,

还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和

质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公

司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直

至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请:

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部

负责采购物品每月25E前、由人力资源与后勤部负责采购物品每

季度最后一个月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单

要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,

若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流

程,由各相关部门审批,经总经理批准后交人力资源与后勤部采

供应商签订合同。

(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进

度跟催

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自

到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须

提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的

交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件

等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门

验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,

按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知人力资

源与后勤部,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:

采购物品(物资)办理入库后,由采购人员凭《入库单》按合

同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核:

凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

学校采购的管理制度篇2

为了提高学校有限公用经费的使用效率,更好地服务于教育

教学,按照有关财政、采购、审计、法规及政策,结合我校实际,

特制定本制度。

一、物资采购计划制度

1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下,由总务处具

体实施。努力完成学校下达的物资采购任务,保证学校教育教学

需求。

2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》,送交

总务处汇总、做出预算报校长审批,校长签署后执行。

3.由于特殊情况(如设施突然损坏,有急需修复等)必须及时

采购的物资要提出应急采购计划。

4.凡采购物资需科室负责人批准,主管领导审核,校长审批

方能执行。一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活

动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资

产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下

统称为采购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固

定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评

估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除

外。

2、一致性原则:

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、

数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况

下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不

得超过请购量的5&10%0

3、低价搜索原则:

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,

了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则:

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成

本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应

商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成

损失。

5、招标采购原则:

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,

由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)

的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效

率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,

还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和

质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公

司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直

至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请:

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部

负责采购物品每月25E前、由人力资源与后勤部负责采购物品每

季度最后一个月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单

要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,

若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流

程,由各相关部门审批,经总经理批准后交人力资源与后勤部采

购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意

见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

⑵采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录

表》,按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制

造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人

员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,

必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

⑵对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比

较。

4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好

者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由人力资源与后勤部与选定的

供应商签订合同。

(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进

度跟催

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自

到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须

提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的

交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件

等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门

验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,

按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知人力资

源与后勤部,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:

采购物品(物资)办理入库后,由采购人员凭《入库单》按合

同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核:

凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物

资采购。

二、物资采购制度

1.各类物资原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方

可领发。

2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专

业人员协同学校进行采购。

3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

三、物资采购要求

1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,根据

采购清单要求选择供应商。

2.所有采购均需二人或二人以上进行。

3.建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物资采购票据要求,所有发票必须是正规票据。

1.1000元以内,可以现金支付。

2.采购物资在1000元以上,实行转账支付。

学校采购的管理制度篇3

为规范学校财务行为,加强和完善财务管理,根据国家有关

法律法规和上级文件精神,结合我校实际,制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

2、开源节流,提高效益,服务教育教学,服务广大师生;

3、落实岗位职责,确保财务和资金安全。

二、主要任务

4、科学编制预算,及时进行决算;

5、依法筹措教育经费,确保国拨经费、事业性收费及专项资

金及时、足额地到帐入库;

6、做好学校各项支出的审核把关,及时办理结算、报批、付

款等;

7、做好教职工的人事管理和工资管理,确保教职工工资和校

内津贴及时足额发放;

8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;

9、加强学校固定资产管理,防止国有资产流失;

10、加强会计核算,定期进行财务分析,如实反映学校财务

状况;

11、建立健全财务档案,各类会计资料完整、规范、准确,记

帐及时,日清月结;

12、依法做好财务公开。

三、收入管理

13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入,各项收费严

格执行国家规定的收费项目和标准;

14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据,全额上缴市财

政专户,实行“收支两条线”管理,防止和杜绝“小金库”问题

的发生;

15、及时组织进行各项收费,认真填写《学生收费记录卡》,

对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象,必须摸清底数,如实上报,

限期缴足;

16、学校取得的专项资金,应按要求专款专用。

四、支出管理

17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;

18、各项支出应按实际发生数列支,严禁虚列虚报,严禁以

白条及其他不规范票据作为报销凭证;

19、各种支出实行严格的审批制度,要有经办人签字,知情

人初审,主管副校长核实,最后校长审批签字后后方可报销;

20、纳入政府采购范围的,必须实行政府集中采购,并按规

定的程序和方式办理;

21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出,按规

定的标准由财务人员严格审核,各种附票、附件必须齐全,经校

长批准后报销;

22、各类支出业务发生后,应及时办理报帐手续,一般当月

结清,无故延期不予报销,由经办人自行负责。

五、资产管理

23、学校确定专人负责资产日常管理,并设立固定资产明细

分类账和台账;

24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修

等管理制度,及时清理债权,定期(每学期末)组织清查盘点各类

资产;

25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等,必须

经过学校领导集体研究,有三人以上小组负责并签字登记,按国

有资产处置管理的有关规定,及时记帐。

六、食堂管理

26、食堂的财务核算和管理,按有关规定独立建帐,专款专

用,由膳食处和财务处互相配合,共同负责;

27、建立完善的内部控制制度,按照非营利原则,及时核算

盈亏。

七、民主监督

28、建立健全开支报批和民主理财制度,3000元以内的开支

由主管副校长和校长研究批准,3000元以上的开支由校长办公会

集体决定,3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责,

5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;

29、大力推行财务公开制度,及时如实地进行财务公开和公

示;

30、定期编制财务报告,并按要求及时上报教育、财税、审

计等有关部门,自觉接受监督。

八、财务人员要求

31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理

制度,加强自身学习和提高,努力提高理财能力和水平;

32、财务室是学校进行财务管理的职能部门,财会人员要在

财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手,

及时发现问题并提出改进意见和建议;

33、财务人员必须坚持原则,正直无私,廉洁奉公,认真贯

彻国家财务政策,严格落实本制度的各项规定。

九、强调事项

34、校内各种购物、购书、维修、制作等,要按规定先行申请

审批,再按规定的办法和程序操作,未经报批或不按制度办理的

项目,学校不予承认,不予报销;

35、任何人不得以任何理由私自签字消费,否则不予报销;

36、学校公款一律不得借予个人私用,也不得以任何理由为

个人垫付。

学校采购的管理制度篇4

采购业务管理制度

第一章总则

第一条为了加强学校采购业务管理,规范采购业务行为,防

范采购业务活动中的差错和舞弊,根据财政部《内部会计控制规

范-采购与付款》等法律法规,结合本校采购业务特点和管理需要,

制定本制度。

第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同

订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职责与

权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序:

一、计划与审批;

二、请购与审批;

三、询价与核价;

四、确定供应商;

五、订立合同;

六、采购与验收;

七、物资入库;

八、账簿登记与支付采购款。

第六条采购业务的基本分工如下:

一、仓储部负责编制物资储存计划;

二、采购部负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价

格谈判、签订合同、采购物资等业务;

三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;

四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库,

登记保管账等;

五、品质部负责物资入库前的质量验收;

第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好

的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同

一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件

的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权

限。

第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资

订购、检验、收发存和付款业务,其他任何部门均无权经办采购

与付款业务。

第十条对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、

集体决策制度。

第三章计划与审批控制

第十二条学校对哭购业务实行严格的计划管理和采购目标

责任制。每年12月份,理事会与采购部经理签订下一年度的《采

购目标责任书》,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。

第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采

购岗位,并将目标分解落实情况报学校备案。

第十四条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资

请购单》的填制、审批程序如下:

一、采购部填制《物资请购单》,《物资请购单》中须列明如

下事项:

1.采购物资的依据;

2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;

3.使用部门及物资用途;

4.采购员及采购部负责人签字。

第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认:学校仓

库是否有该物资。如有,则无需采购,由使用部门统计员开具物

资领料单,直接到仓库领用;如无,则按下列流程审批:

《物资请购单》应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采

购部(采购业务员、采购部门主管)签字后,报校长签字审批。

经过学校领导审批的《物资请购单》,是采购物资及办理验收、

入库及付款的依据。

第四章采购价格控制

第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开

公正、比质比价、监督制约,杜绝采购过程中的不正当行为发生。

第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信

息,掌握主要采购物资的信息变化。

第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和

备案五项程序:

一、询价:采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》,根

据采购项目的时间要求,在了解市场行情、参考过去采购记录的

基础上,向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上,

询价过程和供应商的报价要如实登记备案。

二、谈判:采购部与供应商进行价格谈判,力争以较低的价

格签订采购合同。

三、审批:合同须经校长审批后,加盖合同专用章。

四、备案:采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件,交

财务部备案、保管。

第五章采购与验收控制

第十九条根据采购物资的性质不同,分别采取如下采购方式:

一、一般采购物资在货比三家的基础上,采用订单或合同订

购方式采购;

二、小额零星物品采用择优定点采购方式;

三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行

招标采购。

第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外,主要物

资的采购应当选择两个以上的供货商,要从质量、价格、供货能

力、信誉等方面择优定点采购。

第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购,应当审

查供货单位资格;对已确定的供货单位,应当及时掌握其质量、价

格、信誉的变化情况。

第二十二条物资采购到校,需办理如下验收入库手续:

一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的

品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专

业人员检验,如设品质部则由其检验)。凡核实无误的,保管员根

据发票及送货清单开具《物资入库单》;

二、《物资入库单》经保管员签字后生效,财务部据此登记账

簿和办理有关结算事宜。

第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合

格的,一律不予办理入库和结算手续。

第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验,

并对检验结果承担责任。

第六章货款支付与账目核对

第二十五条采购物资的付款由财务部负责,付款的依据要同

时满足如下条件:

一、订有采购合同的,要参照合同规定的时间、方式、金额

付款;

二、要在货币资金预算范围内付款;

三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整

性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下,办理付

款。

第二十六条采购付款时,由采购部填写《付款申请单》,报

领导审批,财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

第二十七条财务部要加强应付账款管理,办理结算与付款事

宜。

第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清

理,要每个季度至少与供应商核对一次账目,核对结果要填制《应

付账款核对表》备案;核对出的未达账项,要逐项逐笔查明原因,

杜绝串户等错误现象的发生。

第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账,及

时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动

情况。

第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中,发现数量和

质量不符合要求的,采购部要及时与供应商联系,并分别情况按

以下程序进行处理:

数量不足的,要求供应商予以补足;

质量问题,尚能使用的,要求供应商给予价格折让;

不能使用的,要求供应商退货或换货。

退货通知单应及时报送财务部入账。

学校采购的管理制度篇5

一、学校成立物资采购领导小组,全面协调管理学校的物资

采购工作。

二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低

值易耗品(即采购金额低于人民币500元的采购项目),到总务处

填写物资采购申请单,由总务主任把关,负责采购,500元以上的

由校长批准。

三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品,进行政

府集中采购由总务处提出申请报告,经镇分管领导批准,报教育

局采购中心进行采购。

四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、

学生床上用品,以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行

定点采购。

五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人)按发

票上的数目清点验收物资、签名负责,关于性能、质量较专业的

物品无法检验的,可会同有关部门参与检验。

六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人(验货人)

签字,然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。

学校采购的管理制度篇6

一、政府采购管理制度

为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定,

加强各校采购管理,规范采购行为,明确采购程序,结合学区实

际制定政府采购管理制度。

(一)、集中采购管理程序:

1、学校按当年预算政府采购预算要求,将本校采购项目及资

金计划编入部门预算,上报学区财务,学区汇总后上报教委财务

科审批;

2、由教委统一采购的项目,学校要做好验收工作。对所购货

物的名称、型号、规格等进行初步验收,并上报教委设备中心。

(二)校分散采购程序:

1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序:

(1)、财政直接支付项目:

①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划,待

区财政批复后单位才能执行;

②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行

采购。采购完成后在验收栏中签署意见,加盖公章;

③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

(2)、单位自行支付项目:

①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》;

②、学校通知定点供应商;

③、货到后学校进行验收,验收合格后学校在“采购人验收”

栏中签字盖章;

④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学

区报账。

2、采购限额标准以上项目采购程序:

(1)、货物或服务,单项或批量达到50万元以上。教学设备

达到30万元以上项目。

①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划;

②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求,

报送区政府采购办,并将配套资金缴入政府采购账户;

③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构,确定供应

商。

(2)、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目:

①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸

等报区政府采购办;

②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构,确定供应

商;

③、建设工程竣工后,由学校与工程监理机构共同对项目进

行验收。

学校采购的管理制度篇7

为了加强学校食品卫生管理,落实采购食品原料来源,提高

学校食品卫生安全,保障师生身体健康,特制定本制度。

一、指定专(兼)职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制

采购回执单据。

三、进行采购进货验收的食品包括:①食品及食品原料(如

食用油、调味品、米面及其制品等);②食用农产品(如蔬菜、水

果、豆制品、猪肉、禽肉等);③食品添加剂(如酵母、色素等);

④其他产品。

四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产

品的卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、规

定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、

蔬菜及原材料。

五、尽可能实行定点采购,严把食品采购质量关,杜绝腐烂、

变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购生猪肉时,查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验

合格证明,并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证

明,并索取购物凭证。

七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证,

相符后经收发管理员签字认可后入库或使用,所有采购食品必须

当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

学校采购的管理制度篇8

为加强市级政府采购管理,贯彻落实《政府采购法》及其法

规和制度,健全和完善政府采购运行机制和工作程序,提高政府

采购效率,保证采购公开、公平、公正,特建立政府采购管理制

度。

凡纳入政府集中采购目录的购买性支出,严格按程序向市财

政局政府采购管理办公室申报,依法实行集中采购;财务科和总

务处共同负责政府采购工作,编制、汇总本单位政府采购预算和

计划,向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、

单一来源采购和特例采购等审批申请手续,配合采购代理机构办

理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动,负责

政府采购信息情报的收集、汇总和上报,以及其他与政府采购有

关的工作事项。

需要采购时,由相关业务科室提出申请,政府采购管理员审

查其预算和资金等内容,属定点采购的,按定点采购规定办理;

属集中采购的,每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规

定及程序办理。

1、根据政府采购法严格执行政府采购。

2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。

3、采购工作由总务处组织实施,校长室监管。

4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。

5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。

6、定期公示学校的采购,接受监督。

学校采购的管理制度篇9

一、总则

1、为加强我校食堂财务管理,建立健全财务管理制度,结合

我校食堂的实际情况,特制定本制度。

2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组,

由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成,全面管理食堂

的日常事务。

3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生

服务的宗旨,坚持“公益性”原则,按照“非营利性”要求,进

行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围,保障生活质

量,建立和完善管理监督机制,切实维护师生的合法权益。

4、本制度自20_年10月24日起试行。

二、财务管理

1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账,

独立核算,按相关会计制度要求,规范成本核算。

2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、

验收员和保管员等,分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、

采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策,由学校食堂

管理领导小组集体讨论决定。

4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监

督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排,挂牌公示。

5、学校每月都要衣食堂的收支进行公示。

三、物资采购及管理

1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进

出库的监管,所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领

用出库签字管理,学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂

保管台账进行监督检查。

3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小

票及填制采购回执单据。

4、尽可能实行定点采购,严把食品采购质量关,杜绝腐烂、

变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管

理小组成员组成,两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。

所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清

单》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购,其他设施

设备由谢玉燕上报总务处后,经校领导同意采购。

四、其他事项

值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食

堂用餐后需在登记表上签字后,按月或季度由食堂结算后缴纳相

应的伙食费。

学校采购的管理制度篇10

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理,结合学校实

际,制定本制度。

L采购小组成员应当廉洁自律,严守工作纪律,严禁利用职

权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购,确定

采购方式、询价议价、拟定采购合同,按照采购流程、规范采购

活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组,特殊性、临

时性急需购买的物资需申报调整预算,并完善相关手续,再上报

上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究

决定,成立学校相关人员组成的采购工作小组,形成各部门相互

协调相互制约的机制,加强对各个环节的控制。

5,对小额的零星采购,按照“比质比价、货比三家”询价原

则确保公开透明,降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格,监督验收入库和

完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

学校采购的管理制度篇11

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的

采购必须坚持“计划、适用、透明”的原则,采购原则上实行各

部门学期初按工作需要的计划,基本一次购买到位。中途确需购

添物品,由购添部门事先提出购买申请,按照审批的程序,统一

购买。由各科室填写《物品采购申请单》,提出申请,注明名称、

品种、规格、数量、用途,填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花

钱多办事。1000元以内(含1000元)的购置,由各科室主任填写

申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置,

经学校领导班子会研究批准。(除开学初期统一采购办公、教学用

品以外)

三、物品采购由总务处负责办理,采购必须严格按照区采购

办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊

的物品时,吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高

度负责的态度,认真考察市场,采用询价机制,所购物品物美价

廉,并对所购物品的质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的项目,无论数额大小,一律严格按

照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采

购办相关文件执行。

五、物品购置后,采购人员及时将实物交给保管员,做好入

库登记或固定资产登记,有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时,一次一清。采购一周内,采购人员负

责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行,因特殊原因不能

立即结算的',也必须在十五天内履行清单的审核签字手续,日后

凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关

人员,要严格执行采购制度,照章办事。个人签字要认真审核,

逐级签字,逐级负责。

八、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销,

后果由经办者个人负责。

学校采购的管理制度篇12

第一章、总则

第一条、为统筹和规范学校的采购活动,提高经费的使用效

益和采购工作的整体效率,保证采购项目质量,促进廉政建设,

特制定本办法。

第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华

人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

第三条、本办法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、

工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、

燃料、设备、产品等。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视

同货物;本办法所称工程,包括建设工程项目以及与工程建设有

关的货物、服务。建设工程项目是指建筑物和阂筑物的新建、改

建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关的货

物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能

所必需的设备、材料等;与工程建设有关的服务,是指为完成工

程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、

咨询服务等;本办法所称服务,是指除货物和工程以外的其他政

府采购对象。

第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和

诚实守信的原则。

第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

第二章、组织机构

第六条、为了组织好学校的采购工作,学校成立采购工作领

导小组,学校采购工作领导小组下设采购管理办公室(以下简称

“采购办”)O学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机

构,负责统筹领导学校的采购工作。学校采购工作领导小组由分

管采购工作的校领导任组长,采购办主任任副组长,成员由相关

职能部门负责人组成。

第七条、学校采购办负责执行国家采购法规,制订学校采购

管理制度,确定采购类型和采购方式,下达采购任务,审核采购

经费支出,受理采购投诉,建立并管理评审专家库,确定每次采

购的评审专家,参加评审会现场监督,负责办理采购工作领导小

组会议会务。

第八条、学校采购中心是学校采购工作的次行机构。负责执

行国家和学校各项采购法规和制度,制订采购工作实施细则和相

关的采购工作流程,接受学校采购办下达的采购任务,组织编制

采购文件,按规定发布采购公告,组织实施招标、谈判、询价等

采购活动,负责公告采购项目的中标或成交信息,受理采购质疑,

收集建立供应商资料库,建立供应商诚信记录答案,协助采购管

理部门做好校内零星采购的监管工作,负责组织协议供货采购,

负责做好全校采购统计和信息工作。

第九条、学校采购项目归口管理部门负责组织采购项目的立

项与审批工作,协助采购预算的编制,建立验收专家资料库并组

织验收,负责采购结束后项目质量保证金管理和提供供应商诚信

记录资料。

第十条、学校监察处要加强对采购活动的监督工作,负责受

理对采购过程中违法、违纪行为的举报,确保采购活动的公正、

公开和公平。

第十一条、各有关部门要密切配合,共同推进和逐步建立学

校采购工作“统一交易平台、统一信息发布、统一开评标管理、

统一设立专家库、统一接受监督”的运行机制。

第三章、货物和服务的采购

第十二条、在浙江省省级集中采购目录以内的货物和服务采

购,以及浙江省省级集中采购目录以外但单项或年度批量预算金

额在10万元及以上的货物和服务采购,按浙江省的政府采购规定

执行。

采购程序为:使用部门(单位)向项目归口管理部门提出采

购申请,项目归口管理部门审批立项,采购办编制采购预算,并

向省财政厅采监处报送采购项目建议书,以省财政厅采监处预算

执行确认书方式向学校采购中心下达采购任务。

第十三条、在浙江省省级集中采购目录以外,单项或年度批

量预算金额在5万元及以上、10万元以下的货物和服务,由学校

采购中心组织采购,采购方式有公开招标、竞争性谈判、询价、

单一来源采购、邀请招标、竞争性磋商等。

采购程序为:使用部门(单位)向项目归口管理部门提出采

购申请,项目归口管理部门审批立项,采购办以嘉兴学院自行采

购执行意见书方式向学校采购中心下达采购任务。

第十四条、在浙江省省级集中采购目录以外,单项或年度批

量预算金额在2万元及以上、5万元以下的货物和服务,由学校

采购中心授权使用部门(单位)组织采购。

采购程序为:使用部门(单位)向项目归口管理部门提出采

购报告,项目归口管理部门审批立项,向学校采购中心提出采购

申请,学校采购中心授权使用部门(单位)组织采购,使用部门

(单位)成立以部门(单位)负责人为组长、不少于3人以上单

数人员组成的采购小组,集体采购完成后向学友采购中心提交嘉

兴学院货物和服务零星采购情况报告。

第十五条、在浙江省省级集中采购目录以外,单项或年度批

量预算金额在2万元以下的货物和服务,由各使用部门(单位)

直接采购(其中5千元以上的采购活动须由2人以上共同完成采

购)。

第十六条、在浙江省省级集中采购目录以外的经常性采购项

目,原则上每年确定一次供应商,按年度对供应商履约情况进行

考核,考核结果良好,经学校采购工作领导小组审核同意后可以

续签一年,但续签不超过两次。

第十七条、由学校采购中心进行的采购活动,省财政厅采监

处已明确采购方式的项目从其规定,其他项目原则上以公开招标

方式完成采购,但涉及地方及学校重大活动等的应急项目及政府

采购法律法规规定的其他情形也允许采用其它采购方式采购。

第十八条、采购文件的制作。采购文件由采购中心根据政府

采购政策、采购预算、采购需求组织编制。使用部门(单位)负责

提供采购需求,并在编制完成的采购文件上签字确认。采购需求

应当完整、明确,并符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、

服务、安全等要求。对专业性强、技术复杂的项目,必要时采购

中心可聘请相关专家或专业机构协助完善采购需求和编制采购文

件。

民生项目、敏感项目、技术复杂的项目或使用部门认为有必

要的项目,在采购文件公开发布前,原则上应先咨询评审专家意

见,或在指定媒体上公开征求社会公众和潜在供应商意见。网上

征求意见的,时间一般应不少于3天。重大项目(预算金额在100

万元及以上的项目)的采购文件还须经过联审,联审工作由采购

中心牵头组织,参加联审的成员为:使用部门(单位)、归口管理

部门、采购中心、采购办、监察处等部门(单位)负责人、法律顾

问和有关专家等。

第十九条、采购文件的发布。采购文件由学校采购中心负责

发布。学校采购中心要按规定在政府采购信息发布指定媒体或采

购中心网站公开发布(国家另有规定须保密的除外)采购文件。

第二十条、采购评审专家的抽取。在学校监察处的监督下,

由采购办按相关规定随机抽取评审(包括评标、谈判、询价等)

专家。采购项目所涉及部门(单位)的评审专家原则上不得超过

两名。采购项目负责人一般不担任本项目评审专家,但可以列席

评审会议。

第二十一条、召开评审会议。评审工作准备会由采购中心主

持;项目评审会由评审专家组组长主持。评审专家组在组长领导

下按采购文件规定的评审程序、评审方法和评分标准开展评审工

作,任何单位和个人不得干预和影响评审专家组及其成员独立、

公正评审。评审结束后,评审专家组向学校采购中心提交书面评

审报告。评审会现场的监督工作由学校监察处协调,采购办进行

全程工作监管。

第二十二条、采购结果的确定。学校采购中心要按上级文件

规定,将评审结果在政府采购信息发布指定媒体和采购中心网站

进行公示。公示期满无异议后由学校采购中心发出中标通知书。

第二十三条、合同的签订与履行。合同金额在2万元及以上

的采购项目,必须签订书面采购合同。采购合同的签订与履行按

学校有关合同管理办法执行。

第二十四条、采购档案的归档。整个采购项目实施完成后,

项目使用部门(单位)、合同归口管理部门应按学校有关规章制度,

做好采购项目的资料整理、资产登记和归档等工作。

学校采购的管理制度篇13

为了加强学校食品卫生管理,落实食品原料的溯源,提高学

校食品卫生安全水平,保障师生身体健康,根据《安微省食品索

证管理办法》的要求,特制定本制度:

一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、进行采购索证和进货验收的食品包括:

①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等);

②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等);

③食品添加剂(如亚硝酸盐、酵母、色素等);

④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产

品一般卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、

规定的产品。

四、从固定供应商采购食品时,索取并留存供货商的资质证

明,与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

五、采购食用农产品时,索取销售者或市场管理者出具的购

物凭证。

六、采购生猪肉时,查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及

检疫检验合格证明,并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检

验合格证明,并索取购物凭证。

七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物

凭证,符合后经验收人员签字认可后入库或使用,对验收不合格

的食品注明处理方式。

八、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不涂改,不伪造,

其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。

学校采购的管理制度篇14

一、设立招标采购小组

组长:

联络员:

成员:

二、工作职责

1、负责制定采购政策。执行政策法规,组织市场调研,按照

经济适用原则提交购买或招标方案。

2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平

的进行,认真完成招标一一投标一一开标一一评标一一中标整个

过程。

3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用,负责采

购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督,确保

落实,并负责听取使用单位的意见和建议。

三、前期准备

1、要加强计划性,尽量形成批量规模,吸引厂商,促进竞争,

产生效益。

2、要加强市场调研,做好前期准备。要首先做好选型工作,

满足教学科研需要;充分了解市场行情,做到胸中有数;公开招

商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

3、要根据采购需求制定标书,标书内容应详细具体,以免引

发争议。

4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标

投标概况。

四、议事规则

(一)基本宗旨

招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益,必须公平

公正,客观全面,不倾向或排斥某一确定的指标,并对个人的评

标意见负责。

(二)组织纪律

招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人,不得接受投

标人的宴请,不得收受投标人的礼物,不得透露对中标文件的评

审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目,

不得变相交易方式,更不得变成个人行为,必须坚持集体决策。

凡是擅自违规操作,以个人身份所签协议和合同视为无效,并追

究有关人员的纪律责任。材料出现问题,组长是第一责任者,工

作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

(三)评标原则

坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准;坚持满足

招标文件所规定的实质性要求后,同质比价;坚持质量第一,以

防止中标价格低于成本价格带来后患;价格最低,不一定是最好

的标;争取最大回报率。

(四)评标方法

在各投标厂商开标后,招标小组成员要进行充分地讨论评标,

要求各抒己见,畅所欲言,充分发表自己的见解。在充分讨论基

础上,以无记名投标方式或其它方式产生中标者,少数服从多数,

如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束,

要现场做出《招标记录》,招标小组成员要当场签字,每次招标要

建立招标档案一套,以备查考。

(五)大型采购项目,联络员不参与投票。

五、工作程序

1、集团购买与招标项目确定(组长负责);

2、项目公示(联络员负责);

3、应标单位材料送达(联络员负责);

4、相关市场调研(申请单位及联络员)

5、项目说明会(应标单位参加、联络员负责通知);

6、工作组和议,敲定购买对象与应标单位;

7、履行法律手续,公示结果。

六、几项原则

1、符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。

2、一次采购1000元(含1000元)以下的,由总务科长、采

购员参与招标;

一次采购1000〜3000元的,由分管校长、总务科长、采购员

参与招标;

一次采购3000〜5000元的,由纪委书记、分管校长、总务科

长、采购员参与招标;

一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的,

由招标小组全体成员招标。

学校采购的管理制度篇15

一、凡属政府采购目录内的商品,不论金额大小都必须进行

政府集中采购。属采购目录以外的商品,单项采购金额在1万元

以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。

二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要,

经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学

校同意后报教育局,教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采

购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项

目,除遇突发事件和上级要求需采购外,年内不办理政府采购手

续。

三、学校进行物品采购时,在向教育局报《采购申请表》同

时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等,采购报告必

须经乡镇教育办公室审核。

四、在政府采购中心未进行招标前,任何人不得与供货商确

定所购物品的价格和作出任何承诺,更不得向供货商收受或索要

物品和现金。

五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后,学校应

及时与供货商签订《政府采购合同》,并严格按合同规定验货、付

款。

六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》,不得

以任何借口规避政府采购,对不按要求进行政府采购的,按规定

将在教育系统内进行通报批评,并对相关责任人进行严肃处理。

学校采购的管理制度篇16

第一章、原则

第一条为进一步规范学校的采购行为,加强学校的物资采购

管理,根据我校的实际情况,特制订本采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的,加强对物资

采购的管理工作,使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等

工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则:

L采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;

2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批,合

同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;

3.采购组集体询价采购原则;

4.避免单一品牌、单一来源采购原则;

5.采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、

《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关

法律法规办理。

第五条物资采购按照“先考察,再比较,后确定”的程序进

行,对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、

价格、售后服务等方面进行认真比较,充分论证,确定所购物品。

第六条工程基建类采购由学校统一管理,各校区、处室、中

心提出方案,基建小组勘测工程并预审核方案,为校长会议决策

提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标,采购组和

各校区、处室、中心专项组完成采购。

第二章、采购组、采购员职责

第七条采购组组成和职责:

采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采

购员1人组成,受主管财务副校长和总务处主任领导,主要职责:

(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;

(二)编报政府采购实施计划;

(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采

购;

(四)选定代表参与政府采购评审工作;

(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审,对

同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出

采购建议,为下一步审批决策作依据;

(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争

性谈判的工作;

(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告,发布经主管

财务副校长签字的招标公告并组织实施招标,确认中标、成交供

应商,组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;

(八)参照政府采购协议供应商名单,建立诚信供应商名单和

不诚信供应商名单,不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投

标;

(九)负责对采购档案的管理工作;

(十)答复供应商的询问、质疑;

(十一)接受和配合监督组的监督检查;

(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握

主要采购物资的‘信息变化情况,进行比质、比价采购;

(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图

纸、施工图纸和措施,必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议

供校长和校长会议决策;

(十四)法律、法规规定的其他事项。

第八条采购员职责:

(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针,遵守国家物资政策。

在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要,完成物资采购任

务,切实为教学服务,为全校师生服务;

(二)凡有购置计划和批准手续的物资,必须注意质量,及时

采购,满足需要,在符合规定要求的前提下,尽量选购价廉物美、

耐用的物品;

(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记

入册,购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、

主管领导分别签字后,及时向财会人员报销,完清财务手续;

(四)严格执行采购制度,自觉接受监督组的监督;

(五)保质保量完成领导分配的工作;

(六)团结同志,模范遵守法纪;

(七)努力学习财务知识、政府采购法规,不断提高办事效率

和工作能力。

第三章、采购过程管理

第九条、一般采购过程包括

①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;

②询价填报用款申清;

③实施采购,开具发票;

④验收入库、财产登记;

⑤签字报账。

第十条其他采购过程管理及要求:

(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划,属于工

程基建类的每年集中申报不超过两次,属于政府采购的同类采购

每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十

八条规定:采购人在一个预算年度内,采用公开招标以外的方式

重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数

额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20__年3月

25日颁布粤财采购[20—]4号关于印发《省政府采购工作规范(试

行)》的通知第三章中规定:编制政府采购计划应注重政府采购的

规模效益,在同一年度内,对同一采购品目可以安排两次采购计

划,但不得超过两次以

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论