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文档简介

检验与检测体系管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是为了规范和管理企业的检验与检测体系,确保产品质量,提升客户满意度。本制度依据国家相关法律法规、标准和企业质量管理体系文件。第二条适用范围本制度适用于企业全部涉及检验与检测工作的部门和人员。涉及检验与检测工作的外包单位和供应商也需要遵守本制度。第三条重要职责企业负责人:确保检验与检测体系的实施和有效运行。质量管理部门:负责订立与优化检验与检测体系相关的文件与流程,监督执行并进行评估。各部门负责人:负责本部门的检验与检测工作,确保符合相关要求。检验与检测人员:依照规定进行检验与检测工作,并报告结果。第二章检验与检测体系的建立与管理第四条检验与检测体系的建立中层质量管理人员负责检验与检测体系的建立工作,包含订立相关文件、程序和流程。检验与检测体系应包含检验与检测流程、方法与技术、设备与仪器、记录与报告等方面内容。第五条检验与检测计划检验与检测计划应由质量管理部门和相关部门共同订立,明确检验与检测的对象、方法、频次和标准。检验与检测计划需要依据产品类型、特性、生命周期阶段和客户需求进行调整和改进。第六条检验与检测设备与仪器管理检验与检测设备与仪器应定期进行校准和检查,确保其准确性和可靠性。检验与检测设备与仪器应依照规定进行使用、保养与维护和修理,并记录相应的操作和维护记录。检验与检测设备与仪器遇到故障或超出访用寿命应及时修复或淘汰。第七条检验与检测流程检验与检测流程应明确每个环节的操作规范、人员职责和工作流程。检验与检测流程中应包含取样、样品准备、试验操作、结果记录与评定的要求。第八条检验与检测记录与报告检验与检测记录与报告应及时、准确地记录检验与检测的结果和相关信息。检验与检测记录与报告应保管肯定的时间,并按规定进行归档和管理。检验与检测记录与报告应具备保密性和可追溯性,禁止私自窜改和泄露。第三章质量监督与连续改进第九条质量监督质量管理部门应定期开展内部质量监督活动,以验证检验与检测体系的有效性和符合性。质量管理部门应对检验与检测进行抽查和复核,以确保工作的准确性和全都性。第十条风险管理检验与检测工作中存在的风险应进行评估和掌控,订立相应的风险管理措施。定期进行风险评估和分析,及时修订风险管理措施,以防止可能发生的风险。第十一条连续改进企业应建立连续改进的机制,通过对检验与检测工作的分析和评估,提出改进措施并进行实施。组织内部应鼓舞员工提出改进建议,并进行合理评估和推广。第四章审核、评估与认证第十二条内部审核质量管理部门应定期进行内部审核活动,审核检验与检测体系的有效性和符合性。内部审核应遵从内部审核程序和相关标准,记录审核结果并提出改进看法。第十三条外部认证企业可依据需要选择委托外部机构进行检验与检测体系的认证,以加强信誉和提升竞争力。外部认证应符合相关法律法规和认证标准的要求,认证证书应及时更新和维护。第五章法律责任与惩罚第十四条法律责任对于违反本制度的行为,相关人员将依法承当相应的法律责任。如导致产品质量不符合标准,将承当相应的法律责任和经济赔偿责任。第十五条惩罚措施针对违反本制度的行为,将依照企业相关管理制度进行惩罚,包含但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等。惩罚措施应依据违规行为的性质和严重程度进行推断和执行。第六章附则第十六条解释权本制度的解释权归企业负责人全部。对于本制度不足的地方,可依据具体情况进行增补和完善。第十七条生效与修订本制度自发布之日起生效。本制度的修订应依据实际需要,并经主管部门批准后执行。结束语本检验与检测体系管理制度为企业确保产品质量、满足

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