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文档简介
内部审计与风险控制合同编号:__________合同双方:甲方:全称:____________________________地址:____________________________联系人:__________________________联系电话:________________________电子邮箱:________________________乙方:全称:____________________________地址:____________________________联系人:__________________________联系电话:________________________电子邮箱:________________________鉴于甲方为加强内部管理,提高运营效率,降低经营风险,拟对内部审计与风险控制进行梳理和完善;鉴于乙方具备专业的内部审计与风险控制能力,愿意为甲方提供相关服务;双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就内部审计与风险控制相关事宜达成如下协议:一、审计与风险控制范围1.1乙方应根据甲方的实际需求,对甲方的内部审计与风险控制体系进行全面审查,包括但不限于:组织架构、内部控制、财务管理、合规经营等方面。1.2乙方应针对甲方的业务特点和风险状况,制定合理的审计计划和风险控制措施,确保甲方的经营活动合规、稳健。1.3乙方应在审计过程中,发现甲方的内部审计与风险控制存在问题的,应及时向甲方提出改进意见和建议。二、审计与风险控制流程2.1甲方应向乙方提供相关业务资料,包括但不限于:公司章程、内部管理制度、财务报表、业务流程等。2.2乙方应根据甲方提供的资料,制定审计计划,并与甲方沟通确认。2.3乙方应按照审计计划,对甲方进行内部审计,并根据审计结果,提出风险控制措施。2.4乙方应将审计报告和风险控制措施提交给甲方,甲方应对乙方的工作成果进行审查和评估。三、保密条款3.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等,应予以严格保密。3.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。四、合同的变更、解除和终止4.1双方同意,合同的变更、解除和终止,应书面签署,并经双方确认。4.2除非双方另有约定,任何一方不得单方面解除或终止本合同。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。7.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方(盖章):________年________月________日乙方(盖章):________年________月________日一、附件列表:1.甲方提供的业务资料公司章程内部管理制度财务报表业务流程2.乙方制定的审计计划3.乙方提交的审计报告4.乙方提出的风险控制措施5.双方签署的合同变更、解除或终止书面文件6.双方约定的违约金支付证明文件二、违约行为及认定:1.双方未按照合同约定履行各自的权利和义务甲方未按时提供业务资料乙方未按时完成审计工作双方未按约定协商解决争议2.双方未经书面签署,擅自变更、解除或终止合同3.双方未履行保密义务,泄露对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等三、法律名词及解释:1.内部审计:指对一个组织的运营效率、财务报告的可靠性、遵守适用的法律法规及其它相关标准进行的独立评价活动。2.风险控制:指采取各种措施和方法,以识别、评估、监控和控制组织运营中可能出现的各种风险,确保组织目标的实现。3.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取了保密措施的信息。4.违约金:指合同一方违反合同约定,应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按时提供业务资料乙方应与甲方沟通,提醒甲方按时提供资料乙方可以适当调整审计计划,以应对资料提供延迟2.乙方未按时完成审计工作乙方应合理安排审计人员和工作时间乙方应与甲方沟通,争取延长合同履行时间3.双方在争议解决过程中产生分歧双方应回到谈判桌前,通过友好协商解决争议若协商无果,可寻求法律途径解决争议4.甲方或乙方泄露对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等双方应加强保密意识,签订保密协议发现泄露情况时,应及时采取补救措施,追究责任五、所有应用场景:1.适用于各类企业、机关单位等组织,需要对内部审计与风险控制进行梳理和完善的情况。2.适用于企业间合作项目,双方需
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