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文档简介

法律风险与合规审计管理制度第一章总则第一条为了规范企业的经营行为,减少法律风险,加强合规审计管理,提高企业的整体风险掌控水平,特订立本《法律风险与合规审计管理制度》(以下简称“本制度”)。第二条本制度适用于全部威廉希尔体育投注公司(以下简称“本公司”)全体员工以及与本公司有业务往来的合作伙伴。第三条法律风险是指企业在经营活动中可能面对的与法律规定相悖而造成的损失风险。合规审计是指审计人员对本公司的经营行为进行合法性合规性的评估和审计。第四条本制度的宗旨是确保本公司依法经营、合规经营,提高企业的法律合规意识,在法律和道德范围内,保护本公司及其相关利益人的合法权益。第五条本制度是本公司的基本管理规范,全体员工必需严格遵守,违反本制度的,将承当相应的法律责任和公司纪律处分。第二章风险管理第六条风险分类本公司经营涉及的法律风险重要包含但不限于合同纠纷、知识产权侵权、劳动纠纷、安全生产事故、环境保护问题等。本公司将依据经营范围和业务特点,对各类风险进行分类,并依据风险的大小和影响程度订立相应的风险管理措施。第七条风险识别与评估本公司将建立风险识别和评估机制,定期对经营活动中可能存在的法律风险进行评估和排查,订立相应的风险防控措施,确保风险的有效掌控和管理。第八条风险预警与应对本公司将建立风险预警机制,及时识别和预警可能发生的法律风险,并订立相应的应对措施,加强风险管理与防控措施的落实,做到有备无患。第九条风险监测与报告本公司将建立风险监测和报告制度,各部门和岗位需对其相关业务环节的风险进行监测,及时报告风险情况,并采取有效的措施进行风险管理和掌控。第三章合规审计第十条合规审计组织机构本公司将设立合规审计部门,负责组织和实施合规审计工作,以确保企业的合规经营和风险掌控。第十一条合规审计职责合规审计部门将负责以下职责:1.对本公司的经营活动进行合法性合规性的评估和审计;2.监控各部门和岗位的合规情况,及时发现和矫正违规行为;3.供应风险预警和防范建议,为企业的决策和管理供应依据;4.帮助相关部门订立和完善各项制度和规范,提高企业的合规管理水平。第十二条合规审计计划合规审计部门将依据本公司的经营情况和风险特点,订立合规审计计划,确保合规审计工作的全面和连续开展。第十三条合规审计报告合规审计部门将依据合规审计工作的结果,编制合规审计报告,并向本公司的董事会和高层管理人员供应相关看法和建议。第十四条合规培训与宣传本公司将定期组织合规培训和宣传活动,提高员工的法律合规意识,加强合规文化建设,确保全体员工遵守法律法规和企业规章制度。第四章法律风险与合规审计管理的监督与追责第十五条监督机制本公司将建立法律风险与合规审计管理的监督机制,加强内部掌控和风险管理,确保制度的有效执行和落实。第十六条追责机制对于违反法律和公司规定的行为,本公司将依据公司规章制度和法律法规的规定予以追责,追究相应人员的责任,并采取相应的纪律处分措施。第十七条投诉举报渠道本公司将建立健全投诉举报渠道,鼓舞员工和相关利益人对涉及法律风险和合规问题的行为进行举报,保护举报人的合法权益。第十八条处理投诉举报本公司将对投诉举报进行相关调查,依法处理涉及的合规问题和法律风险,并对举报人的身份和举报内容进行保密处理。第五章附则第十九条本制度的解释权本制度由本公司法律事务部负责解释。第二十条本制度的适用与修订本制度自颁布之日起施行,并适用于本公司全体员工。对于本制度的修改和修订,需经本公司董事会审议通过后方可进行。第二十一条本制度的公告和宣传本公司将采取必需的

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