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文档简介

合规与合同审查制度第一章总则第一条目的和依据为确保本企业的经营活动符合法律法规,维护企业合法权益,强化合同管理,特订立本制度。本制度依据国家相关法律法规,结合企业自身情况订立。第二条适用范围本制度适用于本企业内全部业务领域的合规与合同审查工作。全部本企业员工都必需遵守本制度。第二章合规管理第三条合规意识本企业全部员工应树立合规意识,严格遵守国家相关法律法规和企业内部规章制度。全部员工需通过培训和教育活动,加强对合规风险的认得和防范本领。第四条合规部门为保障合规工作的顺利开展,本企业设立合规部门,负责订立和执行合规策略、流程和规程。合规部门应配备专业人员,定期对合规风险进行评估和监测。第五条合规审核本企业在开展业务前,应进行合规审核,确保所涉及的业务活动符合国家法律法规的要求。合规审核应包含但不限于对项目可行性、资金来源、环境保护等方面的审查。第六条合规培训本企业应定期开展合规培训,提高员工的合规意识和业务水平。合规培训内容应包含法律法规的解读、合规操作规程、合规风险防范等方面的内容。第七条合规监督本企业应建立合规监督机制,及时发现和矫正合规风险。合规监督工作应由合规部门负责,并向高层管理层报告合规情况。第三章合同审查第八条合同审查原则合同审核应遵从公平、公正、公开的原则,确保合同内容合法、合规、合理。合同审核应重视风险掌控,避开给企业造成经营风险和法律纠纷。第九条合同审查流程合同审查应依照规定的流程进行,包含合同提交、初审、复核、法务看法征询、最终审批等环节。在合同审查过程中,相关部门应供应完整、准确及时的资料和信息。第十条合同审查职责各部门应依照职责划分,对各自相关合同进行审查。特殊合同或关键合同应报请法务部门参加审查。第十一条合同更改审核合同更改必需经过合同审核,而且应依照相同的流程进行审批。合同更改审核应确保更改事项符合法律法规,并经过法务部门的看法咨询。第十二条合同备案审查通过的合同应及时进行备案,确保合同的有效性和可执行性。全部备案的合同应建立统一的合同档案,保证档案的完整性和安全性。第十三条合同风险评估本企业应建立合同风险评估制度,对涉及紧要业务的合同进行风险评估和掌控。风险评估结果应及时向相关部门汇报,并依照需要采取相应措施。第四章法律责任第十四条违规处理对违反本规定的员工,将依据公司相关纪律处分规定进行处理。违反法律法规的行为将依法追究法律责任。第十五条案例学习本企业应定期组织员工进行合规案例学习,引导员工从案例中学习合规知识和经验。案例学习应结合实际情况,加强员工对合规风险的辨识和处理本领。第五章附则第十六条本制度的解释和修改对本制度的解释权归本企业合规部门全部。如需修改本制度,应经公司高层管理层批准,并通过内部通知方式告知相关人员。第十七条本制度的实施和监督本制度自发布之日起生效。各部门应对本制度的执行进行监督,并乐观搭配合规部门的工作。第十八条本制度的备案和归档本制度的备案和归档由合规部门负责,确保档案的保管和机密性。以上规章制度自发布之日起生效,由本企业合规部门负责解释和监督执行。请各部门和员工严格遵守,确保企业经营活动的合规性和合同审查的严谨

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