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文档简介
期初余额10000⑤500①800应付账款原材料②2000应付账款原材料②2000②18000②2000②18000生产成本库存商品③96000生产成本库存商品③96000④100000④90000③96000应付职工薪酬管理费用④20000应付职工薪酬管理费用④20000④18000④150000④135000资料2:保定绿色食品加工厂2013年4月有四笔经济业务的原始凭证、记账凭证及账簿的登记情况如下所示:1、4月2日,销售部门职工于双剑赴广州参加商品展销会,经批准向财务部借款3000元。红字更正法-附件张数0付款凭证贷方科目:库存现金2013年4月2日付字第摘要借方科目金额附件1张记账附件1张总账科目明细科目百十万千百十元角分预借差旅费其他应收款于双剑50000合计金额¥50000会计主管:记账:王强出纳:张松审核:刘萍制单:刘芳2、4月10,购买农产品,货款暂欠,材料已验收入库。划线更正法3、4月15日,从银行提取现金备用。补充登记法付款凭证贷方科目:银行存款2013年4月15日付字第摘要借方科目金额附件1张记账附件1张总账科目明细科目十万千百十元角分备用金库存现金200000合计金额¥200000会计主管:记账:王强出纳:张松审核:刘萍制单:刘芳4、4月20日,收到保定造福百姓超市的预付款。红字更正法付款凭证贷方科目:银行存款2013年4月20日付字第摘要借方科目金额附件1张记账附件1张总账科目明细科目十万千百十元角分预收销货款预付账款5000000合计金额¥5000000会计主管:记账:王强出纳:张松审核:刘萍制单:刘芳收款凭证借方科目:银行存款2013年4月20日收字第摘要贷方科目金额附件1张记账附件1张总账科目明细科目十万千百十元角分预收销货款预收账款5000000合计金额¥5000000会计主管:记账:王强出纳:张松审核:刘萍制单:刘芳根据以上资料登记的库存现金、其他应收款、原材料、应交税费、应付账款、银行存款、预付账款总账分别如表9-11~9-17所示。表9-11 总账会计科目:库存现金13年凭证摘要借方贷方借或贷余额月日字号十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分4承前页借875000预借差旅费350000借525000付提取备用金600000借1125000注销2009年4月2日付字10号凭证多记金额50000借1120000补充2009年4月15日付字55号凭证少记金额200000借1320000表9-12 总账会计科目:其他应收款13年凭证摘要借方贷方借或贷余额月日字号十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分41期初余额借600000预借差旅费350000借950000注销2009年4月2日付字10号凭证多记金额50000借900000表9-13 总账会计科目:原材料13年凭证摘要借方贷方借或贷余额月日字号十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分4承前页借3800000车间领用材料1200000借2600000购入原材料2020000000000借42680000000000表9-14 总账会计科目:应交税费13年凭证摘要借方贷方借或贷余额月日字号十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分41期初余额贷510000销售商品340000贷850000转购入原材料26206000000贷589706000000表9-15 总账会计科目:应付账款13年凭证摘要借方贷方借或贷余额月日字号十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分4承前页贷3390000购入原材料226000贷3616000表9-16 总账会计科目:银行存款13年凭证摘要借方贷方借或贷余额月日字号十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分4承前页借28290000收到销货款4680000借32970000付提取备用金600000借32370000付预收销货款5000000借27370000补充2009年4月15日付字55号凭证少记金额200000借27170000表9-17 总账
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