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文档简介

第7页共7页2024年企业安全生产检查制度模版为确保安全生产工作的有效执行,特制定以下详细的安全检查与整改流程:一、三查机制1.实行“三查”制度,即:自查自评资料、现场整改情况、设备运行状态。此工作由安技部在第四季度组织,并邀请相关职能部门参与,严格按照《考评办法》中既定的程序执行。二、专项检查1.专项检查需每季度开展一次,重点聚焦某一专业领域或综合性工作。检查内容依据年度安全生产检查计划执行,如遇特殊情况,需报请主管生产安全的厂长审批后实施。2.考评自查定于每季度末的最后一周内进行;而专项检查则安排在2月、5月、8月及11月的最后一周内进行。3.专项检查前,安技部需负责编制《安全检查表》(具体编制方法参见本制度相关章节),并组织检查人员学习表内内容,确保检查工作的系统性和针对性。三、检查执行与整改1.在专业检查过程中,一旦发现违章行为或安全隐患,应立即制止或消除。对于无法立即整改的问题,检查组需下达整改通知单,明确整改要求。2.检查结束后,行政部负责收集检查过程中的各类资料,并编写检查报告,提交给主管生产安全的厂长审阅。同时,该报告需通报至企业所有单位,并按规定实施考核。四、定期检查1.检查时间:各单位需在每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周内完成自查工作。安技部则在这些单位自查结束后,进行复查或抽查。2.检查内容涵盖思想、制度、纪律、领导及隐患等多个方面,具体包括:查思想:评估各级管理人员和员工对安全生产的认识及责任心。查制度:检查安全生产规章制度的执行情况。查纪律:考察劳动纪律及安全生产责任制的落实情况。查领导:评估企业安全生产管理状况。查隐患:检查设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等方面的隐患及整改措施。3.检查方法及要求:各单位需充分发动群众,开展群众性自查和整改,并将检查情况逐级上报。在群众自查基础上,组织相关部门人员进行重点检查,并落实整改措施。各单位需在自查后一周内将自查及整改结果上报安技部。各职能部门需对各单位的自查、整改情况进行复查,并督促隐患整改。安全处对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督,安委会则负责协调重大隐患的整改工作。五、隐患整改1.对于查出的隐患,各级、各部门需下达整改指令,明确整改期限,并建立台账记录。2.原则上,各单位需立即安排整改,遵循“三定四不推”原则,确保隐患得到及时消除。对于较大或整改难度较大的隐患,需列入计划整改项目,明确责任单位、责任人和整改时间进度,并上报相关责任部门以获取指导和支持。3.对于因物质技术条件限制而暂时无法解决的隐患,除采取临时可靠措施外,还需列入安措计划进行长远解决。4.隐患整改完成后,由下发整改通知的单位(人员)进行验证,签署意见后归档保存。六、安全检查表的编制1.编制依据包括相关规程、规范、规定、标准与手册、国内外事故信息以及本单位的实际经验。2.编制程序与方法涉及系统功能分解、人机物管理和环境因素分析等步骤,确保检查表内容全面、具体、明确。3.编制过程中需注意避免重复、突出重点、规定检查方法及合格标准,并根据不同检查对象的特点编制专用检查表。七、考核对于未认真开展安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门,将依据经济责任制、承包合同和安全生产考核办法进行相应处理。2024年企业安全生产检查制度模版(二)4.11设备设施、工艺装备、厂房建筑及作业环境的安全状况,以及是否存在违章指挥与作业的现象,应作为重点监控对象。4.12危险源管理需依据识别与评价结果,明确划分为重大、重要及一般三级,并采取相应的防控措施。4.2管理要求4.2.1操作人员需在每日工作开始及结束时,对其岗位所涉及的设备设施、工艺装备及作业环境进行全面检查,确保安全运行。4.2.2班组长或班组安全员应每日执行4.11条款所述内容的日常检查,并于每年2月、5月、8月及12月的最后一周内完成记录,以确保问题及时发现并处理。5.5专项检查由安技部负责编制《安全检查表》,其编制方法遵循本制度相关规定。检查前,需组织检查人员深入学习检查表内容,确保检查工作的有效性和针对性。5.6专业检查过程中,一旦发现违章行为或安全隐患,应立即制止或消除。对于无法立即整改的问题,检查组需下达整改通知单,明确整改要求和期限。检查结束后,安技部负责收集整理检查资料,编写检查报告,并上报主管生产安全的副厂长。同时,报告需在企业内部通报,以便各单位了解并落实整改措施。6定期检查6.1检查时间安排6.1.1各单位应在每年“元旦”、“五一”、“十一”假期前一周内完成自查工作。6.1.2安技部需在各单位自查结束后,对各单位进行复查或抽查,以确保自查效果及问题整改情况。6.2检查内容6.2.1查思想:评估各级领导及员工对安全生产的认识程度、安全责任心及是否存在忽视安全的思想和行为。6.2.2查制度:检查企业安全生产规章制度的执行情况,是否存在违章作业和违章指挥现象。6.2.3查纪律:考察劳动纪律及安全生产责任制的落实情况。6.2.4查领导:评估企业安全生产管理水平及效果。6.2.5查隐患:针对设备设施、工艺装备、厂房建筑及作业环境等方面进行全面检查,并跟踪整改措施的落实情况。6.3检查方法及要求6.3.1各单位需广泛发动群众参与自查和整改工作,并将检查结果逐级上报。6.3.2在群众自查的基础上,各单位应组织相关部门人员按分管项目进行重点检查,并落实整改措施。6.3.3自查及整改结果需在一周内上报安技部备案。6.3.4各职能部门应对各单位自查及整改情况进行复查监督,确保隐患得到及时消除。6.3.5安全处负责对各单位及职能部门的检查整改情况进行全面监督,安委会则对重大隐患的整改工作进行协调和指导。7隐患整改7.1对于检查中发现的隐患,各级各部门需下达整改指令并明确整改期限同时建立隐患整改台账进行跟踪管理。7.2原则上各单位需立即对查出的隐患进行整改遵循“三定四不推”原则确保整改到位。对于难度较大或需要较长时间整改的隐患应及时列入计划整改项目明确责任单位、责任人和整改时间进度并上报相关部门以便获得指导和支持。7.3因物质技术条件限制暂时无法解决的隐患除采取可靠的临时措施外应列入安全措施计划逐步解决。7.4隐患整改完成后由下发隐患整改通知单的单位(人员)进行验证签署意见后归档备查。8安全检查表的编制8.1编制依据包括相关规程、规范、标准与手册、国内外事故信息以及本单位的安全生产经验等。8.2编制程序与方法包括系统功能分解、人机物管理和环境因素分析等步骤以确保检查表的全面性和针对性。8.3编制过程中

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