2024年审计工作总结参考样本(四篇)_第1页
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文档简介

第5页共5页2024年审计工作总结参考样本经过全国造价员考试,本人成功获得了全国造价员资格证书。三、履行职责,全面完成各项审计任务在过去的一年中,为应对固定资产投资审计发展的新需求,本人致力于规范和深化固定资产投资审计工作,圆满完成了局里安排的包括县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计在内的多项审计任务。全年共出具审计报告____篇,审计核减金额____多万元,并针对工程管理等方面存在的问题提出了合理化建议____条。(一)完善制度建设为规范建设工程概预算评审工作,提升审计效率,石阡县审计局参与制订了石府办法[____]6____文件。这些制度明确了政府投资项目建设需向相关部门报送工程概预算,并规定了工程量清单计价工程的施工招标不得超过批准的概预算。这些制度的建立将有效促进县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合,提高资金使用效益,规范固定资产投资市场,使固定资产投资审计工作逐步实现制度化、规范化。(二)创新思路,积极探索1.牢固树立“精品工程”意识。在审计工作中,本人严格遵守法定审计程序,严格执行审计规范和准则,确保审计工作的合法性和规范性。同时,注重创新工作思路,探索工作方法,确保审计任务的高质量完成。2.规避风险、确保质量,着重控制审计环节。为实现局里提出的固定资产投资规范化管理目标,本人对审计工作的各个环节进行了细化和明确,确保审计工作的全面性和深入性。同时,注重审计评价,客观公正地评价固定资产投资活动,为政府提供可靠的参考依据。(三)注重审计调查研究本人注重通过审计调查揭示问题、分析原因,并提出相应的建议,为政府领导宏观决策服务。(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手在审计局工作期间,本人深刻认识到审计工作的重要性,始终保持认真、细致、精确及严谨的工作态度。同时,注重学习业务知识和政策理论,不断提升自己的综合素质和工作能力。在工作中,能够积极主动、严格把关、一丝不苟地完成各项任务,为领导提供有力的支持。四、存在问题及发展方向回顾过去的工作,虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。在今后的工作中,本人将进一步加强学习,提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度和提出有针对性的合理化建议。同时,恪尽职守、发扬成绩、克服不足、提高工作效率,努力使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。2024年审计工作总结参考样本(二)今年以来,在局领导与上级业务主管部门的正确引领下,我局财务科团队深入研习《中华人民共和国审计法》、《临沂市公路局内部审计工作暂行规定》及相关财经法律法规,全面开展内部专项审计工作,并积极配合上级部门的各项审计调查,使得内部审计工作取得了显著成效。一、强化内审制度建设,完善内部审计规章制度体系,明确各岗位职责,规范审计行为。在市局的指导下,我局按照四化管理的标准,先后修订和完善了《公路局内部审计工作暂行规定》、《内审岗位目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、《内部审计工作制度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度,实现了内审工作的规范化、制度化和标准化。同时,为增强审计工作的领导力量,我局对内审领导小组进行了调整充实,并明确了专职审计人员,为我局内部审计工作提供了坚实的组织保障。二、积极响应上级要求,全面开展专项审计,并编制相应审计报告。根据市局的要求,我局编制了____预算管理与计划执行内审自查报告。同时,我局还积极开展了养护保洁、局属路桥公司、固定资产等领域的专项内部审计,并按照审计规范要求建立了审计档案。通过这一系列内部审计工作,不仅锻炼了审计队伍,提高了审计能力,也推动了审计工作的全面发展。三、全力配合上级部门的审计工作。根据市局的工作安排,我局积极配合市审计局对全市公路系统的审计工作,及时提供了相关资料。尽管上级部门未抽查我局,但我局对审计提出的公路系统共性问题进行了认真整改,并严格执行审计决定,确保了审计决定的严肃性和权威性。综上所述,我局的内部审计工作在全体内审人员的共同努力下,取得了一定的成绩。然而,我们也清醒地认识到,由于人员配备不足、工作经验欠缺等原因,我局内审工作与先进单位相比还存在一定差距。今后,我们将在上级业务主管部门的正确指导下,以更加饱满的精神状态,扎实工作,努力推动我局内审工作再上新台阶,为公路事业的又好又快发展做出更大的贡献。2024年审计工作总结参考样本(三)在能耗管理方面,我处积极参与,并与后勤服务集团紧密合作,实施严格的监管措施。同时,我们积极配合校内相关职能部门,进行安全隐患的全面排查,并制定了针对恶劣天气如防洪涝、防寒冻的应急预案。四、关于房产管理,我们致力于提升服务能力。鉴于我校教职工住房状况亟待改善,我们在现有条件下,通过修订和完善《安徽工程大学公有住房管理办法》及《调分房议事规则》,并采取有力措施,如加大对公有住房私自转租、转让、转借的巡查和处罚力度,成功收回公有住房10套,并为多位教工进行了住房调整。此外,我们还与财务处和后勤服务集团建立了租房费和水电扣缴情况通报制度,全年共追缴房租和水电费超过____万余元。为了配合学校人才引进工作,我们积极调整现有公住房资源,为新进博士提供了住房,并完成了专家楼的售房工作。五、在医疗服务方面,我们全力以赴,切实加强疾病预防教育宣传工作。全年综合门诊接诊累计____万余人次,涉及各项医疗服务项目如放射科透视、静脉输液、肌注、换药、理疗、急诊处理等,均保持高效运行。同时,我们圆满完成了新生入学体检工作,建立了健康档案,并在各类群体活动期间提供了全面的医疗保障服务。六、我们持续做好计生、医疗费报销及药品采购工作。我们不断提高计生工作服务效能,及时为相关人员办理计生证明,发放药具,并协助做好育龄妇女、流动人口的管理工作。医药费审核小组严格把关,全年共审核医疗费____人次,报销金额____万元。在药品采购工作中,我们根据上一年度的使用情况,及时调整并制定了药品的采购计划,确保了药品的供应。七、在教职工子女入学辅助工作方面,我们优化管理,提高办园质量。我们加强了与师大附小的联系,为教职工适龄孩子提供了入学辅助。同时,我们加强了对幼儿和学生的安全教育和管理,开展了丰富多彩的保育、教育和教学活动,并加大了对幼儿园基础设施的投入,为孩子们营造了良好的教育环境。八、我们结合工作实际,积极开展廉政防控工作。我们完善了我处的管理制度,建立了处务公开信息化管理制度,完善了集体会审制度,并探索建立了基建管理防范机制,确保了我处工作的公开、透明和高效运行。2024年审计工作总结参考样本(四)时间无情地流逝,一年的光阴瞬间消逝。我们已跨越____,满怀期待地迎接____。过去的一年,____年,是充满挑战与学习的一年,虽然未取得显著的成就,但却积累了宝贵的感悟和经验。作为审计领域的新人,经过____年的税审工作历练,我在____年的工作中实现了显著的提升,包括优化前期准备、精进审计流程、提升审计软件操作技能等。然而,也暴露出一些问题及____年需改进的环节:1.与软件供应商的沟通需加强,以确保报告版本的及时更新,避免手动修改报告的状况发生;2.我深感自身审计知识的不足,对审计程序、底稿和关键点的掌握有待提高;3.审计工作要求对会计知识和相关法规有深入理解,这是我未来学习和提升的方向。____年的评估业务继续保持多样性,涵盖银行抵押、税务、咨询、公证和资产评估等多个领域,我们与多家合作公司保持良好关系,以优化业务匹配和最大化利润。全年总收入有所增长,尤其与致诚的合作带来了显著的提升,确保了稳定的纯收入。公证处业务的开展,

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