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文档简介

第3页共3页2024年财务经理述职报告____年度,本人恪尽职守,圆满完成了省公司及分公司交付的各项工作任务,现将工作详情汇报如下:一、针对降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,本人严格执行预算管理,强化成本费用的管控。通过优化资源配置,有效释放基层营销单元经营活力,提高了企业整体效益,有效推动了降本增效工作的实施。全年支出付现总成本约___万元,其中营销费用约___万元,占总付现成本的___%。二、在财务信息化与服务支撑能力建设方面,本人积极利用财务信息化手段,准确展现本地网各专业资源占用和使用情况。对供应商信息进行了全面梳理,清理了供应商银行信息550条,显著提升了财务信息质量与价值。三、资金管理方面,本人严格遵循收支两条线管理制度,对所有收入户实施网银自动划款管理,确保月末沉淀资金趋于零余额。全年上划资金达___多万元。同时,坚持每月对营业款结算科目进行核对清理,并详细填写银行对账明细表,确保资金安全。四、在会业对账制度方面,本人加强了网运成本的核对工作,使得网运成本匹配率达到了___%以上。对于发现的问题,及时与各部门沟通解决,确保了财务数据的准确性。五、在财务核算基础工作上,本人对凭证进行严格把关,杜绝了因原始票据不详、审核不严而造成的核算错误。每月将财务资料按要求分类装订存放,并加大了对外部发票的管理力度,清理了____年至____年的所有外部发票,进一步规范了原始发票的审核流程。六、在反思工作不足时,本人认为在成本费用管控、营业欠款控制以及财务工作能力与基础工作方面仍有待加强。针对这些问题,本人将深入分析原因,制定改进措施。七、对于____年的工作计划,本人将从以下几个方面着手:1.全面深化推进基层营销单元准利润中心建设,进一步加大责、权、利的统一力度。2.继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,提升资源使用效益。3.全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标的差距,提升公司盈利能力。4.进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率。5.加大财务基础工作力度,全面提升财务信息质量与价值。6.加强资产财务管理,确保资产的安全与完整。以上工作计划如有不妥之处,敬请批评指正!2024年财务经理述职报告(二)尊敬的领导,各位同事:大家好!在过去的一年中,财务部在公司领导的指导和全体同事的协作下,成功达成了大部分既定目标。以下是我部门的年度工作汇报:一、全年量化指标完成情况:1.资金上存率达到了___%,超出目标要求。2.年末货币资金余额为___万元,其中公司本部因设备购置支出___万元,导致未达到预设的___万元。3.新开项目资金策划率___%,全年新开的___个项目均完成了资金策划。4.全司利润总额目标为___万元,实际完成___万元,实现了盈利目标。5.财务部全年信贷业务投诉率为零,确保了服务的准确性和及时性。二、主要工作开展情况:1.以统一财务管理模式强化基础工作和精细化管理,统一了财务标准和度量衡。2.持续推进预算管理,全年预算管理工作取得显著成效,增强了财务规划的前瞻性。3.加强资金管控,全年向各分公司收回___万元,向局借款___亿元,办理承兑汇票131笔计___万元,确保了生产经营的现金流。4.充分发挥支持服务作用,及时提供数据支持,满足了内外部需求。5.加强财务检查和内控管理,有效防范了财务风险。6.提升理论水平,定期组织财务人员学习相关税收法律,提高政策把握能力。三、存在的问题与改进方向:1.部门间沟通协作有待加强。2.部分分公司上交资金的回收工作需改进。3.财务部门需更深入分公司和项目了解实际情况。4.我本人的工作作风需要进一步改进。四、未来工作展望:1.提前做好年度财务策划,实现事前有依据、事后有证据。2.强化总部对资金的集中调控能力。3.通过审计加强过程监督和结果考核,保障公司安全运营。4.推进财务管理数字化,将定性分析转

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