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文档简介
作业条件风险程度评价——MES法风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示,然后用两者的乘积反映风险程度R的大小,即R=LS。事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害(危险状态)的频繁程度E1;单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害(危险状态)出现的频次E2。B.2.1控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故(这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义,如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等;也包含“程度”的含义,如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等)而言,无控制措施时发生的可能性较大,有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小,有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1。表B.1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施,如警报系统、个体防护用品1有预防措施,如机器防护装置等,但须保证有效B.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大,发生伤害事故的可能性越大;危险状态出现的频次越高,发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。表B.2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1(人身伤害和职业相关病症):人体暴露于危险状态的频繁程度E2(财产损失和环境污染):危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次,或偶然暴露每周一次,或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1:8小时不离工作岗位,算“连续暴露”;危险状态常存,算“常态”。注2:8小时内暴露一至几次,算“每天工作时间暴露”;危险状态出现一至几次,算“每天工作时间出现”。事故的可能后果S表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表B.3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失(元)环境影响10有多人死亡>1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病(多人)100万—1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能(一人)职业病(一人)10万—100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗,缺工职业性多发病1万—10万有局部环境影响的可控排放1轻微,仅需急救职业因素引起的身体不适<1万无环境影响注:表中财产损失一栏的分档赋值,可根据行业和企业的特点进行适当调整。B.4根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E(E1或E2)、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级,并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件,恰当选取M、E、S的值,根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。表B.4风险程度的分级R=MES风险程度(等级)>18090-15050-8020-48≤18一级二级三级四级五级注:风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时,从数学上讲,乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数,不影响不同乘积间的比值;也就是说,不影响风险程度的相对比值。因此,为简单起见,将系数取为1。作业风险分析法(TRA)作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害,并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定危害的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为:R=L×S。其中:R—代表风险值;L—代表发生伤害的可能性;S—代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性(L)取值事故发生的严重程度(S)取值等级法律法规及其他要求伤害情况财产(万元)生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡>50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10一般装置或设备停工企业内范围中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大,几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损风险矩阵严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序;定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录。风险分级管控建设成果风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部门)管控责任人1建筑物耐火等级不符,安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价,定期对罩棚、站房进行维护家具企业站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等,不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查家具企业站长3油罐车安全设施不齐全,如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查家具企业卸油员(班长)4未严格执行卸油操作规程,如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训,对明知故犯者予以纪律处分家具企业站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查,发现违规者予以严肃处理家具企业站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行家具企业站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测,卸车前对报警仪进行检查家具企业卸油员(班长)8卸油员未穿着防静电工装,作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求家具企业卸油员(班长)9油罐强度不足,防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业,并进行检查和测罐壁厚家具企业站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度,严格按操作规程执行家具企业卸油员(班长)11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测家具企业卸油员(班长)12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测,班组进行检查家具企业卸油员(班长)13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查家具企业卸油员(班长)14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查家具企业加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测,班组进行检查家具企业加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查,严格执行操作规程家具企业加油员17加油区未设置防撞柱,防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查,及时维修更换家具企业加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程家具企业加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定,加油员要及时责令其停止不安全行为家具企业加油员20有高强闪电或雷击频繁时,进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求:闪电或雷击时停止加油家具企业站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查家具企业班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查家具企业班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查家具企业班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部门)管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识,\o"医学百科:强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训,采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科:体检"体检家具企业站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识,\o"医学百科:强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训,采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科:体检"体检家具企业站长风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度,确定风险等级,制定控制措施;风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20-25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15-16重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录企业工作危害分析(JHA)记录表1.基本准则风险(R)=事件发生的可能性(L)×后果严重性(S)2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工公司形象5违反法律法规和标准死亡>50部分装置(>2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力>252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病>101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性(L)判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现,现场没有监测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置,没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测,或过去曾经发生类似事件,或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级(R)判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20~25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15~16重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改9~12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4~8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析(JHA)步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节,应对所有生产经营活动进行划分,并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外,还必须包括不常见的、临时性的活动,例如:维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类:(1)厂房内外的各作业地点(场所);(2)生产过程或所提供服务的各个阶段;(3)有计划的工作和临时性的工作;(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是:所划分出的每种作业活动既不能太粗,如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细,如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同,且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上,列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面:(1)作业场所;(2)通常(偶然)执行此任务的人员;(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众);(4)已接受此任务的人员的培训;(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序;(6)可能使用的装置和电器生产;(7)可能使用的电手动工具;(8)原材料须用手移动的距离和高度;(9)所用的服务(如压缩空气);(10)工作期间所用到或所遇到的物质;(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体);(12)与所进行的工作、所使用的装置和电器生产、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程);(13)现有的控制措施;(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动,通过现场实际调查或与现场作业人员访谈,了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求,填写《作业活动清单》2.危害辨识根据作业活动信息,结合现场实际情况,找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上,找出各项作业活动中的主要事故类型,分析可能导致这些事故的危害性事件,并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析,在此基础上,针对现场实际的控制措施,提出应进一步改进的措施,控制或减少危害性事件的发生,从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行:(1)从危险物质人手,考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等);(2)从电器生产设备、机动车辆、手动工具人手,考虑会对人或物产生什么危害;(3)对物理因素进行分析,包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等;(4)对作业环境进行分析,包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等;(5)有无生物性危害,如致病微生物、致害动物、致害植物等;(6)从心理、生理因素分析,包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时,可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3.风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级,进而确定风险度和风险等级,巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4.制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素:(1)如果可能,应完全消除危害或消灭风险来源,如用安全物质取代危险物质;(2)如果不可能消除,则努力降低风险,如使用低压电器;(3)可行的情况下,尽量使工作适合于人,如考虑人的心理和生理接受能力;(4)利用技术进步改进控制;(5)措施用于保护每一个人;(6)应将技术控制与程序控制结合起来;(7)计划小应有诸如电器生产安全防护装置的维护需求;(8)对于个人防护设备的使用,只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑;(9)应急安排的需求;(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的;(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后,应该再做一次风险评价,确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度,应进一步采取措施,直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险,应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录,并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析(JHA)记录表》《重大风险及控制措施清单》企业安全检查表表法(SCL)记录表风险点检查项目评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施(工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施)管控层级责任部门责任人编号类型名称序号名称标准1设备设施除尘系统1电机、开关、电器线路电机、开关应使用防爆电器,线路符合粉尘场所防爆要求。三一般风险触电、火灾、粉尘爆炸工程技术措施:1、电机、开关按规定使用防爆电器,。2、线路设置符合粉尘场所防爆要求。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。2除尘管道、除尘罩1、除尘器主管道超过6m,应设置径向泄压装置;2、除尘管道内无积尘,3、所有产尘点均应装设吸尘罩。二较大风险粉尘爆炸工程技术措施:1、规范的在主管道设置泄爆口;2每周对管道积尘进行清理。3、除尘设备及管道接地良好。4、所有产尘点均应装设吸尘罩。5、各除尘系统管网间禁止互通互连。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。公司3集尘室、集尘布袋吸风口应能有效控制和收集粉尘。采取回收粉尘的收集、储存、处置的密闭措施,防止二次扬尘。三一般风险火灾、粉尘爆炸工程技术措施:1吸风口应能有效控制和收集粉尘,其风速应根据粉尘特性合理选择,防止管道堵塞或不能有效吸尘。(2)采取回收粉尘的收集、储存、处置的密闭措施,防止二次扬尘。管理措施:1、每班进行检查,并填写点检查表。2、建立粉尘清扫制度。应及时清扫附着在地班组4除尘系统内部除尘系统内有除去金属、沙石摩擦、碰撞火花和静电火花等因素的装置三一般风险火灾、粉尘爆炸工程技术措施:1、除尘系统内有除去金属、沙石摩擦、碰撞火花和静电火花等因素,容易引起粉尘爆炸。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表班组2设备设施双桶布袋吸尘器1电器线路电机、开关、线路和接地正常和牢固,无裸露。四低风险触电工程技术措施:1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时,应从接线盒处将电源切断.管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。班组2安全保护和控制装置、安全保护和控制装置完好,不得任意拆动。四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查机床各部件和防护装置是否完好,安全可靠,加油润滑机床,并作低速空载运行2-3分钟,检查机床运转是否正常。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。班组3设备设施(气筒、宽带、平面)砂光机1电器线路电机、开关、线路和接地正常和牢固,无裸露。四低风险触电工程技术措施:1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时,应从接线盒处将电源切断.管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。班组2火花探测装置应按规定安装火花探测装置二较大风险粉尘爆炸工程技术措施:1、检查是否安装火花探测装置;2检查火花探测装置是否能正常工作。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。3紧急制动器、砂带、调速器制动器完好无失效,砂带、调速器油位正常。四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查制动器完好无失效;2砂带是否完好,3、调速器油位是否正常,4、紧固砂架螺丝是否拧紧。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。4设备设施双头截锯1电器线路、开关电源电压正常,电线无裸露,有保护接地。四低风险触电工程技术措施:电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施:。每班检查电线有无裸露,有无保护接地。班组2防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四低风险机械伤害工程技术措施:机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表3气路、导轨、夹具、锯片气路、导轨、夹具、锯片工作正常四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查锯片,夹具(不可在锯切区域)、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。5设备设施卧带式磨光机1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。四低风险触电工程技术措施:、启动前须认真检查电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。班组2手柄、磨光片、垫圈、防护罩是手柄、磨光片、垫圈、螺帽是无松动,防护罩完好四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查手柄、磨光片、垫圈、螺帽是否松动,防护罩是否可靠。2、检查磨光片有无裂纹,表面是否有严重缺陷,坚固螺母是否可靠。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。班组6设备设施液压式冷压机1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。四低风险触电、火灾工程技术措施:、启动前须认真检查电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。班组2开关,按钮,阀门,限位装置以及压力系统开关,按钮,阀门,限位装置以及压力系统完好,符合规范要求四低风险机械伤害、物体打击工程技术措施:1、电缆的全部电气实验要放在指定的实验场内进行。2、检查要求收排线应平整、紧密,不允许交叉,装盘不应过满;3、护套表面必须密实、圆整、光滑,不允许有脱胶、塑化不均,压扁,划伤等现象,其横截面不允许有目力可见的气孔。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。班组7设备设施带锯机、台锯、修边锯1电器线路、开关电源电压正常,电线无裸露,有保护接地。四低风险触电工程技术措施:电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施:。每班检查电线有无裸露,有无保护接地。班组2防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四低风险机械伤害工程技术措施:机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表班组3气路、导轨、夹具、锯片气路、导轨、夹具、锯片工作正常四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查锯片,夹具(不可在锯切区域)、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。8设备设施镂铣机、轴铣床1电器线路、开关、电机电源电压正常,电线无裸露,有保护接地。四低风险触电工程技术措施:1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。班组2机械运动部件、各部零件机械运动部件灵活,无卡住,各部零件过好四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查机械运动部件灵活可靠。2、检查各部零件是否有损坏,请立刻更换以保证机器之正常功能管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。班组设备设施刨床1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。四低风险触电、火灾工程技术措施:、启动前须认真检查电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。2夹具、刀具、防护装置夹具、刀具、防护装置完好无缺陷,符合规范要求四低风险机械伤害、物体打击工程技术措施:1、检查夹具、刀具、防护装置是否完好无缺陷,符合规范要求。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。设备设施卧式排钻、卧钻、立钻1电器线路、开关检查电源电压是否正常,电线无裸露,有无保护接地。四低风险触电工程技术措施:电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施:。每班检查电线有无裸露,有无保护接地。2防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四低风险机械伤害工程技术措施:机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表3钻床的平台平台要紧住,工件要夹紧四低风险机械伤害工程技术措施:钻床的平台要紧住,工件要夹紧。钻小件时,应用专用工具夹持,防止被加工件带起旋转,不准用手拿着或按着钻孔。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。设备设施拼板机1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。四低风险触电工程技术措施:、启动前须认真检查电源电压正常,电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好,有保护接地。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。2压料架、机器手臂、履带链条压料架或机器手臂移动至两侧,履带链条正常无故障四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查气压、电源是否正常,压料架或机器手臂是否移动至两侧,接近开关是否在ON的位置上。2、履带链条运转若遇到中途停电或意外状况时,应立即按下STOP待电源恢复正常时以手动方式再调回工作点。管理措施:每班进行检查,并填写点检查表。设备设施作榫机1电器线路、开关、电机电源电压正常,电线无裸露,有保护接地。四低风险触电工程技术措施:1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。2机械运动部件、榫刀、各部零件机械运动部件灵活,无卡住,各部零件过好。榫刀上下刀轴水平位置一致四低风险机械伤害工程技术措施:1、检查机械运动部件灵活可靠。2、检查各部零件是否有损坏,请立刻更换以保证机器之正常功能。3、开榫刀上下刀轴水平位置进行调整,使其一致。管理措施:。每班进行检查,并填写点检查表。9设备设施空气压缩机1基础空压机、储气罐固定完好。四低风险物体打击工程技术措施:空压机、储气罐安装规范、牢固;管理措施:定期检查空压机组基础稳固情况,发现不稳固及时维修处理;个体防护措施:巡检时佩戴防噪声耳麦;培训教育措施:加强员工专业知识及操作技能培训;应急措施:发生事故及时呼救,做好自我应急救助,及时向上级汇报,严重时拨打120急救;2设备主体空压机、储气罐外壳完好,螺丝齐全牢固,各零部件灵活好用。三一般风险物体打击工程技术措施:零部件配备齐全、灵活好用,螺丝紧固到位;管理措施:设备定期进行维护保养;定期检查设备主体及零部件是否完好,螺丝牢固性,发现问题及时停机检维修;个体防护措施:巡检时佩戴防噪声耳麦;培训教育措施:加强员工专业知识及操作技能培训;应急措施:发生事故及时呼救,做好自我应急救助,及时向上级汇报,严重时拨打120急救。3线路接线规范,绝缘完好,穿管防护到位。四低风险触电工程技术措施:规范敷设线路,且进行套管保护;管理措施:每天检查设备线路情况,发现问题及时找电工进行维修;个体防护措施:巡检时佩戴防噪声耳麦;培训教育措施:加强岗位员工安全知识培训,提高自身安全意识;应急措施:发生事故及时呼救,做好自我应急救助,及时向上级汇报,严重时拨打120急救。4仪表储气罐及空压机仪表显示正常。四低风险其他伤害工程技术措施:规范安装合格压力表;管理措施:每年对压力表进行校验,并在压力表上张贴检验标识;个体防护措施:巡检时佩戴防噪声耳麦;培训教育措施:加强岗位员工安全知识培训,提高自身安全意;应急措施:发生事故及时呼救,做好自我应急救助,及时向上级汇报,严重时拨打120急救。5安全阀安全阀整定压力小于罐体设计压力。三一般风险容器爆炸工程技术措施:规范安装合格安全阀;管理措施:建立安全阀台账,每年对安全阀进行检验;个体防护措施:巡检时佩戴防噪声耳麦;培训教育措施:加强岗位员工安全知识培训,提高自身安全意识;应急措施:发生事故及时呼救,做好自我应急救助,及时向上级汇报,严重时拨打120急救。11设备设施配电室1门窗门向外开;设置挡鼠板;电缆沟封闭完全四低风险触电工程技术措施:变配电室的门应向外开,设置挡鼠板;电缆沟封闭完全。管理措施:每周检查窗、门,电缆沟封堵位置。培训教育措施:定期对员工进行安全教育培训。2相序接地母线相序标志正确,与接地系统连接牢固,接地标志清晰完好四低风险触电工程技术措施:高、低压配电柜的母线相序标志正确,应设置接地母排和接地端子,且与接地系统连接,并有接地标志。管理措施:每周检查接地系统连接是否牢固,接地标志是否清晰完好。培训教育措施:定期对员工进行安全教育培训。3仪器仪表仪表显示正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠三一般风险触电、火灾工程技术措施:电气运行指示仪表显示正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。管理措施:每周检查仪表、控制装置、操纵机构和联锁机构。培训教育措施:定期对员工进行安全教育培训。4开关空气开关灭弧罩完整四低风险触电工程技术措施:使用符合国家标准的空气开关灭弧罩管理措施:每周检查空气开关灭弧罩。培训教育措施:定期对员工进行安全教育培训。5警示标志电气运行工作标志和安全警示标志清晰、完好四低风险触电工程技术措施:工作标志和安全警示标志清晰、完好管理措施:每周检查电气运行工作标志和安全警示标志保持清晰、完好。6操作工具电气操作工具完好可靠三一般风险触电工程技术措施:使用符合国家标准操作工具管理措施:每班检测电气操作工具并张贴检测标志。12设备设施电网接地系统1电网接地接地电阻值小于4Ω;接地装置有编号和识别标记三一般风险触电工程技术措施:电气系统连接符合设计的系统接地制式要求;电网接地装置的接地电阻值小于4Ω;接地装置应有编号和识别标记。管理措施:定期检测接地电阻值并做好记录。13设备设施配电柜(配电箱)1接地接地母排或接地端子与接地系统连接四低风险触电工程技术措施:应按规定设有接地母排或接地端子,且与接地系统连接。管理措施:定期检查与接地系统连接。2漏电保护漏电保护装置完好有效三一般风险触电工程技术措施:动力及照明配电柜(箱)内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。管理措施:定期检查漏电保护装置。3导线连接电器元件的接线端子与导线连接坚固四低风险触电、火灾工程技术措施:电器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。管理措施:检查电器元件的接线端子与导线连接。4相序标志导线相序标志清晰四低风险触电工程技术措施:动力及照明配电柜(箱)内设置的导线相序标志清晰。5箱内环境动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染四低风险触电、火灾管理措施:检查动力及照明配电柜(箱)内是否积聚粉尘、是否被油污污染。6警示标志警示标志清晰、完好四低风险触电管理措施:定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警示标志是否保持清晰、完好。14设备设施低压电气线路1固定线路线路的保护装置完好;线槽或桥架装设电气跨接线;与接地系统连接;柜、箱有编号;线路导线绝缘保护完好;线路相序标志齐全、清晰三一般风险触电、火灾工程技术措施:线路架设位置、间距符合设计要求;线路导线型号、规格符合设计要求;线路的保护装置符合设计要求;线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线,接地端子的连接导线与接地系统连接,并有接地标志;柜、箱有编号;有电气控制线路图;线路导线绝缘保护完好;线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。管理措施:定期检查线路绝缘。2临时线路临时用电审批手续完备;导线设有护套软管保护;设有总控制开关和漏电保护装置;设有接地保护导线三一般风险触电、火灾管理措施:临时线路架设前应履行审批手续;线路导线型号规格符合设计要求,导线应有护套软管保护;应设有总控制开关和漏电保护装置;应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。培训教育措施:定期对员工进行安全知识培训,提高员工安全意识;作业活动清单作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789安全检查对照样表表6-1企业安全检查表混凝土拌和站检查对照表编号:序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法被检单位一分部二分部三分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期检查结果(打“√”或“Χ”整改要求检查结果(打“√”或“Χ”整改要求检查结果(打“√”或“Χ”整改要求检查结果(打“√”或“Χ”整改要求1规章制度1.规章制度2.组织机构及岗位职责3.检测相关制度4.质量控制措施试验检测工作控制制度试验的记录分析复核及审核制度质量自检制度交接班制度拌和站混凝土生产、运输和调度管理制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度材料进场验收管理制度文档、资料管理制度配合比控制和管理制度开盘前质量控制制度搅拌过程质量控制制度拌和站卫生、环保制度实验员职责质检员职责家具生产企业控制室操作人员职责2人员设备配置1.拌和站操作人、专职试验人员2.拌和站设备是否满足砼质量控制要求及所有的计量器具应经过标定,并在有效期内。拌和站操作人员、试验员是否有上岗证涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否齐全拌合楼控制室及计量设备是否标定、过期。3设施建设砼标准养护室温湿度控制仪是否经常使用室内是否挂有温湿度计是否有温度记录登记场地拌和站内拌和区、原材料存放区、车辆停放区、办公生活区是否有标识牌原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理计量操作家具生产企业有试验间,按要求进行砂石级配、含泥量、含水量等检测。设备是否齐全,台帐是否建立。各专业操作间分开设置,布局合理,仪器设备摆放整齐有序,设备操作规程对应上墙设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。搅拌机电脑专人管理、专人输入配合比数据。每次开盘前均先校验、试机,现场有清晰地校验、试机记录。5设备操作及生产过程控制1、如何控制搅拌时的用水量和搅拌时间有无操作规程2、每次开盘是否校验、试机原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录,配合比的换算。施工配合比是否签字批准使用。砼施工配合比标识牌是否悬挂于操作间前醒目位置,标识牌内容是否齐全正确。操作规范,有作业指导书,并认真执行;搅拌机操作间挂有操作规程牌;查阅资料每次开盘均先校验、试机,现场有清晰地校验、试机记录6资料1、搅拌设备运行记录;2、施工配合比;3、各类台帐;4、搅拌砼书面通知;5、抽查近期搅拌砼记录;6、进场材料报验;7、监理资料现场有详细搅拌设备的运行记录查阅资料有历次搅拌的施工配合比,并经试验负责人签字;进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰近期搅拌的混凝土和易性、强度等均达到规定要求进场材料报验及时,检测资料真实准确;7原材质量控制1、水泥、掺和料、液体外加剂应用储存罐储存;2、砂石料棚是否带棚;3、待检和已检是否分开;4、各类试验资料;5、砼出厂是否经过检验、试验数据是否真实。散装水泥、掺和料、液体外加剂是否按照不同厂家、品种、不同产地是否分开储存,标识是否正确。查阅资料、现场检查砂石料仓是否干净、不同粒径、不同品种、不同产地是否分开储存。站内材料无标识或标识内容不全、不正确是否建立材料管理台帐进场原材在未检验判断合格前与合格原材是否混放。原材料检验不合格试验记录台帐是否建立。砼出厂前,是否对砼拌合物检测,试验记录台帐是否建立(砼拌合物性能检测:含气量、坍落度、扩展度、出机温度、和易性判断)单位:检查人:注:“依据”栏中符号代表本安全检查表参考依据1.《城镇燃气设计规范》GB50028-20062.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-20013.《河北省安全生产条例》2005.9.14.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部第61号令2002.110145.建设部、国家安全监管局《关于加强城市燃气安全管理工作的通知》2004.6296.《中华人民共和国安全生产法》2002.11.17.《液化石油气瓶充装站安全技术条件》GB17267-19988.《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-19999.《建筑设计防火规范》GB50016-200610.《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》建设部令第135号2004.10.15
设备设施清单序号设备设施名称规格型号数量(台)备注112234415161728191101保障措施为了保障安全风险预控管理稳步推进,通过教育培训、检查和考核,逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制,我厂制订了安全风险预控管理培训、检查和考核等各项保障措施。成立安全风险预控管理保障工作小组组
长:、副组长:、成
员:、工作小组职责:1、负责组织制订安全风险预控管理保障措施,并组织实施;2、负责监督落实各项保障措施;3、负责组织安全风险预控管理的检查与考核;4、负责监督落实安全建设各项政策、制度、法律、法规的执行情况。安全风险预控管理的培训培训基本要求1、安全风险预控管理教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训,主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。2、风险预控管理培训遵循统一领导,厂、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念,建立员工培训的长效机制和激励机制。3、风险预控管理培训坚持“干什么、学什么,缺什么,补什么”的原则,按照“理论、实践、考核”为一体的“三元制”培训模式,来开展各项风险预控培训工作。4、鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。5、为努力学习钻研业务,技术业务水平进步较快的员工搭建平台,创造条件,并提出奖励。6、鼓励各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养,对规定期限内切实发挥师傅作用,带出合格徒弟的人员,将给予适当奖励。安全和业务技术培训管理1、所有从事家具企业井下生产建设的员工必须经过安全技术培训,并经理论考试和实际操作考核合格,取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员,严禁安排上岗。2、新工人入厂风险预控管理培训有关规定(1)新招录的家具企业从业人员接受风险预控管理教育培训的时间不得少于72学时,每年再培训时间不得少于20学时;(2)招录员工由人力资源科严把新工人入口关,对身体素质、年龄、文化程度、有关证件等不符合规定的不予招收;(3)培训科负责新工人风险预控管理培训,根据工种以及人员素质状况安排相应专业教师,聘请兼职教师进行备课,做好授课准备工作,不足10人不予开班;(4)经厂培训主管领导批准后,方可实施风险预控管理培训工作;(5)新工人入厂风险预控管理培训结束后,由安全科负责考试,经考试合格后方可上岗,成绩不合格者可给一次补考机会,补考不合格的不予录用;(6)井下作业新工人接受风险预控管理培训,考试合格后,分配到区队,由区队进行规程措施和相关安全管理制度培训并经考试合格,在有安全工作经验的员工带领下工作满1年,经对实际操作考核成绩合格后方可独立上岗作业。3、特种作业人员必须具备本岗位(工种)的安全技术知识和技能,有牢固的安全意识和法制观念,经上级培训单位考核合格,取得《特种作业操作资格证书》,方可上岗作业。4、采用“集中办班”、“一日一题、每周一评、每月一考”、事故案例教育、安全演讲、知识竞赛、岗位师带徒培训、师徒协议等各种灵活多样的培训方式,不断提高员工的安全技术素质和操作技能,促进厂井安全建设。5、鼓励员工积极参加岗位技能培训。通过举办技能培训、职业技能竞赛、岗位练兵、技术比武等形式,加大技术技能培训力度,逐年提高中高级技术工人和技师的比例。风险预控管理培训考核评估管理1、培训科负责培训评估考核办法的制定和全厂培训评估考核的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。2、对基层单位的考核采取日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。风险预控管理培训评估考核的主要内容:(1)风险预控管理培训制度建设及执行情况;(2)风险预控管理培训计划编制及完成情况。(3)各项培训措施的组织实施情况。(4)各单位培训档案及设施设备的管理情况。(5)员工培训效果及培训内容的掌握情况。(6)专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。3、根据厂风险预控管理培训评估考核办法,制定和改进培训评估考核实施细则,并报培训科备案。4、教师教学质量评估(1)凡担任本年度授课任务的教师都必须参加评估。(2)评估分同行评估、员工评估两个层次进行。(3)同行评估每年进行一次,以各兼职教师互评打分为主,辅以教学观摩、教案展评等方式进行;员工评估在培训班结束后进行,以调查问卷的方式进行。(4)每年12月中旬汇总全年教师教学质量评估结果,作为兼职教师聘任、评优等工作的重要依据之一。5、员工风险预控管理培训效果评估(1)员工风险预控管理培训效果跟踪评估工作由培训科归口管理,各单位应配合培训科做好培训效果评估工作。(2)风险预控管理培训效果评估根据风险预控管理培训内容、培训目标采用理论考核和实操两种方法。理论考核采用总结报告、笔试、现场测试等方式进行评估,衡量学员通过风险预控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度;实操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行,评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响,掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。《安全风险预控管理专项培训计划表》附后。安全风险预控管理的检查与考核为保障安全风险预控管理各项措施的落实,推动安全风险预控管理机制不断完善,实现厂井安全建设目标,特制定安全风险预控管理检查与考核办法。检查方式1、定期检查:(1)生产要素检查:由安全科负责组织各科室、分专业组对现场生产要素进行检查,时间:每月上旬。(2)预控措施检查:对业务科室进行风险预控标准措施月度检查,时间:每月下旬。2、不定期检查:(1)由安全科负责,每班由当班安全员、一线监督员和驻厂监督官对各作业地点、现场生产要素进行检查打分。(2)厂各级领导在工作中查出的隐患均按照考核细则进行考核,并在下月2日前交安全科进行统一考核。检查内容1、安全风险预控管控措施和岗位职责及行为规范执行情况;2、岗位安全风险描述和手指口述执行情况;3、安全风险预控看板管理执行情况。考核评分办法严格按照安全风险预控考核表执行,(后附安全风险预控考核表)。考核奖惩办法1、每月考核评比,对高于考核分数的前三名进行奖励,低于考核分数的进行处罚。2、厂级领导,科、队长级管理人员每月考核不得低于90分。3、岗位人员每月考核不得低于85分。4、高于考核分数的:第一名奖励300元;第二名奖励200元;第三名奖励100元。5、厂级领导每月低于考核分数的每分罚款100元,科、队长级管理人员每月低于考核分数的每分罚款50元,岗位人员每月低于考核分数的每分罚款30元。《、家具企业安全风险预控管理考核表》附后。其他保障措施(一)严格执行安全建设红线管理制度,对于触及安全建设红线的部门和责任人,比照安全事故分析处理,追究责任。(二)深入开展隐患排查治理工作,严格按照隐患排查治理“五环五步”要求落实整改各级安全建设隐患,并建立隐患排查治理台账和隐患双倒查管理制度。(三)每月开展一次安全建设综合评价工作,不断提高厂井安全建设水平。(四)深入开展安全质量标准化“周自检,月自评”工作,不断提高厂井安全质量标准化水平,争创国家级安全质量标准化一级厂井。(五)继续落实安全风险预控看板管理,井上下各岗点要悬挂风险预控看板管理,厂安全科要进行及时更新,做到各岗位人员要熟练掌握管理措施和标准。(六)继续开展“三评价一评定”工作,做好厂井瓦斯、水害、顶板和机电运输等安全管理工作。(七)强化厂井应急救援能力建设,不断完善事故应急救援预案,提升厂井应急救援能力(详见《、家具企业应急救援预案》)。(八)严格贯彻落实安全建设各项法律、法规和厂井各项安全建设管理制度。风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险告知卡岗位安全风险告知卡风险点编号01导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称车床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套)4、违规操作,卡具卡压不牢,加工中清理铁屑、测量工件管控措施严格按照操作规程操作,正确佩戴防护用品作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修合理、牢固卡具,经常性检查卡盘保险销,合理摆放工卡量具。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号02导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称铣床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套、衣服不紧)4、违规操作,卡具卡压不牢,加工中清理铁屑、测量工件管控措施1、严格按照操作规程操作,正确佩戴防护用品2、作业前对设备进行检查、刀具、夹头要拧紧,开机后空转检查;定期对设备进行检修3、合理、牢固卡具,人不能站在铣刀切线方向,合理摆放工卡量具。4、发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号03导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称刨床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套)4、违规操作,卡具卡压不牢,加工中清理铁屑、测量工件刨床图管控措施严格按照操作规程操作,正确佩戴防护用品作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修合理、牢固卡具,人不能站在铣刀切线方向,合理摆放工卡量具。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号04导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称磨床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压。3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套)。4、违规操作,非本人操作、误操作物品摆放不符合要求。5、打磨片过度使用,或者安装不正确。磨床图管控措施严格按照操作规程操作,正确佩戴防护用品。作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。合理选择空程,磨削过程主要精力集中。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号05导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称钻床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压。3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套、衣服不紧)。4、违规操作,非本人操作、误操作物品摆放不符合要求。钻床图管控措施正确佩戴防护用品,严禁带线手套。作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。严格按照安全操作规程,合理摆放工、卡、量具。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号06导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称加工中心危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、私自修改工艺参数,不按顺序开机,加工程序错误撞机、断刀。3、工件未锁紧、加工松动,导致工件撞飞、刀具撞断。4、违规操作,非本人操作、不关闭防护门,长时间离开岗位。5、未停机清理、测量,接近旋转刀具。加工中心图管控措施正确佩戴防护用品,严禁带线手套。作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。严格按照安全操作规程,作业前确认加工程序,严格加工程序执行。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话
岗位安全风险告知卡风险点编号07导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称冲床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压。3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套、衣服不紧)。4、违规操作,非本人操作、超负荷运作、磨具安装不当冲床图管控措施正确佩戴防护用品,严禁带线手套。作业前对导轨、轴承、脚踏开关检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。严格按照安全操作规程,严禁手伸进滑块区,修正冲模位置。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号07导致后果触电、机械伤害、物体打击风险点名称冲床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压。3、未按规定佩戴劳保防护用品,使用不当(戴手套、衣服不紧)。4、违规操作,非本人操作、超负荷运作、磨具安装不当冲床图管控措施正确佩戴防护用品,严禁带线手套。作业前对导轨、轴承、脚踏开关检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。严格按照安全操作规程,严禁手伸进滑块区,修正冲模位置。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号08导致后果车辆伤害、起重伤害、物体打击风险点名称行车危险因素1、设备带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、使用承载超负荷,造成吊钩、钢丝绳断裂,钢丝绳未防护,捆绑方法错误。。3、违章作业,违反“十不吊”,不看周围环境,不听指挥。斜拉斜背,起吊过快,吊物不稳,吊物长时间半空停留。4、作业现场管理不严,吊物下行人通过。行车图管控措施作业人员应培训上岗,严格按照安全操作规程,作业前行车检查、定期对电器、机械主体检查,定期对行车进行检修。作业前有专人指挥,安全管理员,确保现场安全措施落实到位。发生事故时,按机车辆伤害、起重伤害预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级三级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡岗位安全风险告知卡风险点编号09导致后果车辆伤害、物体打击风险点名称叉车危险因素1、车辆带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、驾驶人员无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶,未按照安全规程操作。3、违章作业,驾驶中精力不集中,车辆超载,车速过快。4、作业过程中,指挥信号不明确,安全设施缺失,安全措施落实不到位。叉车图管控措施作业前对车辆进行检查,定期进行检查维修,按规定对车辆进行检验。专人专岗,比持证上岗。严格按照安全规程进行作业,装卸作业,指挥人员。发生事故时,按机车辆伤害预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级三级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号10导致后果触电、机械伤害、风险点名称锯床危险因素1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或者故障。2、为按规定佩戴防护用品,或者防护用品使用不当。3、违规操作,非本机人员操作,误操作,中途变速;锯料未放正卡劳。4、锯料尺寸大于锯床做大尺寸。5、锯床运转时,出现故障未停机。锯床图管控措施正确佩戴防护用品,严格遵守安全规程操作。作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号11导致后果触电、机械伤害、风险点名称激光切割(等离子)危险因素1、带病运行、安全防护装置、激光头、绝缘失效或者故障。2、为按规定佩戴防护用品,或者防护用品使用不当。3、违规操作,非本机人员操作,误操作;程序设定错误。4、切割光强度大,灼伤眼睛。5、散热器异常。切割机图管控措施正确佩戴防护用品,严格遵守安全规程操作。作业前对设备进行检查、开机后做空转检查,定期对设备进行检修。发生事故时,按机械伤害事故、触电事故预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号12导致后果触电、火灾、爆炸风险点名称静电喷涂危险因素操作前设备未进行检查,防护罩不牢靠,静电接地不牢固。未正确佩戴防护用具,作业前未开启排风系统,吸入大量粉尘微粒。未穿防护工作服,易产生静电引起火灾和爆炸。喷枪距离工件距离过近,静电触电。喷涂设备故障未及时切断电源,违章操作。喷涂室回收系统未及时清理,塑粉挂壁,易爆炸。静电喷涂图管控措施佩戴专门的防护用品:防尘口罩、防静电工作服、防砸鞋。专人专岗操作,必须严格按照粉末静电喷涂安全操作规程。禁止作业人员戴绝缘手套,绝缘胶鞋操作。作业区严禁明火,周围配备消防灭火器等消防设施。发生事故时,按火灾、职业危害预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级二级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号13导致后果触电、火灾、爆炸风险点名称压缩气罐危险因素设备倾斜、管线断裂、介质泄露,罐体有油脂。锈蚀、变形、泄露伤害爆炸等。压缩气罐储存压力超过承载压力最大值。呼吸阀门松动,堵塞等。未带防护用具冻伤。汽化装置连接不牢靠,泄露。未设置安全防护栏。液氧汽化装置管控措施专人专岗,必须经培训合格后上岗。设置安全防护栏,设置防倾倒装置。操作必须严格按照液氧汽化装置规程操作。开启液氧汽化时需要佩戴防护手套。作业区严禁明火,周围配备消防灭火器等消防设施。发生事故时,按火灾、职业危害预案紧急处置,急救电话3244120警示标志风险等级二级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号14导致后果触电、灼烫风险点名称焊接危险因素一次线绝缘破损,二次线接头过多,焊机未接地,电、气线破损。存放区域或现场周围存在可燃物,与明火安全距离不足。作业环境脏乱、现场有水,高湿作业环境。未使用防护面罩,灼伤眼睛。未开启旋风除尘机,吸入电焊烟尘。为正确穿戴防护服,电弧灼烫皮肤。焊机图管控措施定置存放,存放和使用采取防倾倒装置。及时更换老化电线、气线。作业现场,气瓶遇明火距离大于10米。正确穿戴防护用品:防护面罩、防护服,防砸鞋、防护手套。清除作业周围易燃物进行清理,保持作业现场干燥。发生事故时,按触电处置,急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号15导致后果高温、触电、灼烫、淹溺风险点名称热处理危险因素1、工作前未开启油烟净化装置,电炉异常。2、未停电装炉,电炉接地不牢。3、温控开关失效,易造成高温4、未正确穿戴防护服。5、介质温度过高,容易引起火灾。6、出炉工件掉落,灼烫伤害。电阻炉管控措施作业前对电阻炉检查,定期进行检查维修。专人专岗,设置警示标志。严佩戴过滤式防尘口罩,防护手套、防砸鞋,工作服。发生事故时,按高温、灼烫紧急处置,严重者急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号15导致后果高温、触电、灼烫、淹溺风险点名称热处理危险因素1、工作前未开启油烟净化装置,电炉异常。2、未停电装炉,电炉接地不牢。3、温控开关失效,易造成高温4、未正确穿戴防护服。5、介质温度过高,容易引起火灾。6、出炉工件掉落,灼烫伤害。电阻炉管控措施作业前对电阻炉检查,定期进行检查维修。专人专岗,设置警示标志。严佩戴过滤式防尘口罩,防护手套、防砸鞋,工作服。发生事故时,按高温、灼烫紧急处置,严重者急救电话3244120警示标志风险等级四级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号16导致后果火灾、触电风险点名称配电室危险因素1、非电工进行电器作业,未正确配备劳保用品或使用。2、电器设备带病运转、漏电保护失效、线路裸露,线路超过额定容量。3、违规操作,带负荷接电或断电,电器设备维护保养、线路检修时带单操作。4、未按照规定接线,开关箱未做到一机一闸一保险,开关箱、配电箱内动力照明混用。配电柜管控措施通风良好。电气盘、配电柜必须编号设有当心触电标示、单线系统图、接地和接零标示必须铺设绝缘脚垫专人专岗,定期对配电柜进行检查维护。配备电工专业的劳动防护用品,绝缘手套、绝缘靴等。发生事故时,按高温、灼烫紧急处置,严重者急救电话3244120警示标志风险等级三级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号16导致后果爆炸、触电风险点名称空压机、储气罐危险因素1、带病运行,安全阀、压力表及电器线路失效或出现故障2、储气罐内压力过高。3、违规操作,未按照开、停程序进行操作。4、出现断电、异响等情况不能及时停机,设备维护保养。空压机管控措施专人专岗操作空气压力机。严格对设备安全部件、油位等进行全面检查,定期对设备进行维护保养,确保压力机正常工作。运行中警报、噪音等情况,立即停电,停机泄压,进行检查,排除故障。发生事故时,按车间级部门紧急处置,严重者急救电话3244120警示标志风险等级三级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号17导致后果高空坠落风险点名称高空作业危险因素1、作业场所不满足作业条件(光度低、)未开具作业票。2、脚手架不牢,未使用安全带。3、未划定警示区,无专人监督。3、高空行走手持工具。3、违规操作,未按照开、停程序进行操作。4、出现断电、异响等情况不能及时停机,设备维护保养。高空检修管控措施上级部门开具高处作业票,现场确认满足作业条件。严格遵守高处作业管理制度监护职责,监护人不得擅自离开配备安全带、安全帽等劳动防护用品。发生事故时,按车间级部门紧急处置,严重者急救电话3244120警示标志风险等级三级管控部门责任人/电话岗位安全风险告知卡风险点编号18导致后果爆炸、触电、灼烫风险点名称动火作业危险因素1、作业场所不满足作业条件,未开具作业票。2、现场未配备灭火器3、未划定警示区,无专人监督。3、焊花飞溅,焊光灼烧皮肤等3、违规操作,劳保用品未戴全。4、气瓶与作业距离不足。动火作业管控措施上级部门开具动火作业票,现场确认满足作业条件。动火祖业前需对作业环境、作业设备进行检查。严
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