




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
采购流程规范1.目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证----有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。2.定义PR:PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用;PO:PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用。3.职责3.1请购人根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格,填写采购申请单并交相关人员核准;接收和检验申购的物品和服务。3.2采购人根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。采购人员负责物料及与项目有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。采购人员对公司目前库存情况了解,并给到申购人相关意见。3.3物流保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。3.4项目部项目部物料申购人对采购申请单内容负责项目部人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。3.5财务部在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO(合同及报价单)、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。4.采购范围4.1硬件类:指公司委外制作的产品,采购后即交付给活动现场使用。4.2物料类:指与活动直接相关物料,目前由公司委外加工后,直接交付给公司库存,待使用。4.3固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。4.4低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商,电信服务,域名等。其它非费用报销申请范围内的采购申请。5.操作过程及操作程序详述5.1申请的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力,并调查、分析、总结。5.4订购应根据价格,质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致,应向请购人发出确认,若协商无果请购人仍坚持用推荐的供应商,则需由总经理批准。订购物品可能有下列两种形式:凭核准的采购申请单,从供应商处直接购买。向供应商发采购订单(如需要,可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。对于高频低价采购的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能,应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次,既从不同供应商处获得新的报价,并就现行的协议内容进行重新磋商。5.5接受订购的非制作类物品送达后,必须验收,且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后,应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于制作类物品,应由项目部在现场进行质量检验。若送达的物品不合格,采购员应与供应商联系以寻求解决方案。5.6付款采购人负责采购物品的付款申请,应在付出传票后必须附上下列单据发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR,如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款,可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况,送货单可以后补,如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,应要求与供应商协商月结,以转帐形式支付。在可能的情况下,付款应始终要求银行转帐,不支付现金。在可能的情况下,采购人员应始终要求供应商提供增值税发票。6.记录对于各次采购,采购员应保存下列文件:1)采购申请单副本2)报价3)比价记录4)采购订单副本或合同5)付出传票副本6)收货单
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 科技助力智能设备在老年人口腔健康管理中的应用
- 科技培训用户心理剖析及个性化服务设计
- 科技与商业模式的深度融合探讨
- 咖啡连锁股权转让居间合同
- 知识产权交易市场的商业模式创新
- 农药运输司机劳动合同样本
- 花店装修合同终止
- 基于深度学习的口腔曲面断层片目标识别方法
- 电缆材料配送协议范本
- 项目入驻 合同范本
- 美国药典-USP-561-植物源性物质
- 施工安全管理培训资料
- 0-3岁婴幼儿基础护理知到智慧树章节测试课后答案2024年秋杭州师范大学
- 挂靠免责协议书范本
- 2024-2030年中国新媒体市场前景规模及发展趋势分析报告
- Python金融数据分析与挖掘(微课版) 教案全套 黄恒秋
- 中建10t龙门吊安拆安全专项施工方案
- 国内外测井技术现状与展望文档
- 《销售人员的培训》课件
- 国防动员课件教学课件
- 特殊作业安全管理监护人专项培训课件
评论
0/150
提交评论