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文档简介

{企业管理制度}绿色装配式建筑工程质量管理办法目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、管理目的 3二、管理范围 3三、管理内容 3四、管理对象 3五、管理方法 3六、被管理各方的职责 5七、管理要点 8八、工程检查要求 16九、工程资料要求 21十、管理规定及奖罚措施 21十一、考核方法及内容 23一、管理目的加强工程质量管理,提高绿建装配式建筑工程品质,保证工程质量处于受控状态,强化检查工作的制度化,便于公司全面了解项目的质量情况,确保工程建设顺利进行。二、管理范围至交房前止。三、管理内容卓达绿建集团公司所有在建装配式工程现场材料、工程实体质量以及业内资料。四、管理对象工程监理、绿建集团、各施工单位。五、管理方法1(30%。2、检查人员:工程管理部、各工程监理部、绿建装配式建筑项目部、各施工单位。3、检查依据:规范和国家、地方相关质检的规范、规定,工程设计文件和资料。4、检查内容:工程实体质量c)本月隐蔽验收资料质量记录和文件资料管理情况,图纸管理和变更标识情况5、检查方法:观感检查c)相关资料抽查6、结论:对检查结果现场开会讲述c)形成纪要备案7、检查共划分为三个阶段:第一阶段为土方开挖、地基处理、基坑支护;第二阶段为基础、主体施工、二次结构施工阶段(从基础垫层开始到二次结构完成;第三阶段为土建配套工程,到交房前所有分项工程。验收。9抽查各种材料的出厂合格证、检测报告、复试报告等资料。10、使用检测检验工具对工程质量、材料质量进行实测实量检验,具备现场做实验的现场进行试验。11、不能在现场进行试验检测的项目由甲方委托第三方检测机构进行复试、检测。六、被管理各方的职责1、总监理工程师或总监代表、主持编制监理项目监理规划、实施细则,编写监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结,编写工程质量评估报告等监理文件。、审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案,提出改进意见。、负责记录工程项目监理日志。2、专业监理工程师,参加设计交底及图纸会审,审核会审纪要。业的工程洽商等。需要做复试的应从选样、取样、送检全程监督。、按规定对分部分项工程及重点部位进行检查验收。(隐蔽工程需留影像资料保存,并做好验收记录。、参加监理会议,及时反映本专业工程质量存在的问题。监督和整改工作。回复。3、监理资料员每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则。、对桩基工程、基础工程、主体工程备案资料核查。、监督检查施工单位施工资料的编制、管理,做到完整、及时,与工程进度同步。对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料,按施工顺序进行全程督查,保证施工资料的真实性、完整性、有效性。相关单位,做好收发文记录。4、旁站监理员情况。标准情况。企业进行验货或全程监督材料取样、送检复试过程。制性标准行为的,责令施工单位立即整改。师报告,由总监理工程师下达暂停施工的指令或采取其他应急措施。、做好监理旁站记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。七、管理要点a)土建质量管理程序(地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程和屋面工程。质量策划:1、建立完善的项目管理机构。2、明确项目管理机构中的每一个岗位人员的职责。3、在工程立项之后,根据工程特点,编制质量计划,其应包括:勘察、设计、施工、甲供材料四大方面。4、对承包商提出的方案或供应商提供质保书进行审核和认可。5、对新技术、新材料提出质量保证措施。6、对工程或材料的验收有一个明确的标准。7、明确和准备质量记录单。8、文件和资料的控制:图纸:设计院发出的工程设计图纸必须是加盖项目所在地“施工图出图专用章”的人员,在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理,确保使用的工程图纸为有效的。设计变更单、工程签证单、工作联系单。筑工程项目部认可的单证。系单证。以上单证由专人收发,并分类编号记录。过程控制:质情况较为复杂,反映不清时,可增设勘测点。施工阶段:工程监理部、绿建装配式建筑工程项目部负责实施施工质量控制。以四大渗漏控制:100%细部质量检查工作,严格管理施工工程质量。c)当施工单位对施工方案进行修改时,要求其提出修改方案,同时进行审核。d)分阶段主持召开设计图纸交底会议,确保施工处的产品符合设计意图。对设计变更单、签证单、工作联系单等进行控制(通过签字认可。工报告单上签字,允许施工单位开工。在施工过程中,通知专业监理工程师、绿建装配式建筑项目部工程师在隐蔽工程验收单上签字来认可其施工单位可进入下一道工序施工。新技术、新材料在实施过程中,由绿建装配式建筑项目部主管工程师组织工程监理中发现的问题及经验记录下来,以供下次使用参考。以重点控制,以防再次发生。检验:仅涉及对材料的验收及工程产品的检验。验,对试验结果有怀疑时,可自行抽查检验。根据规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。隐蔽工程验收:绿建装配式建筑项目部施工单位自验后,通知工程监理部验收,工程监理部专业工程师验收通过后,在隐蔽工程验收单上签字,允许其进入下一道工序。分部工程验收:绿建装配式建筑项目部、专业监理工程师组织监督对分部工程进行验收评定,并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。单位工程完工后,绿建装配式建筑项目部、工程监理部经理组织各专业监理工程师对单位工程进行检验评定,并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后绿建装配式建筑项目部、工程监理部组织施工单位上报工程所在地质监站验收。材料的检验:所有材料进场必须进行检验,需提供质保书的则要求提供,根据不同的检验装填,分别推放并在记录单上作标识。不合格材料必须限期离场。施工单位所用材料必须是合格产品(通过记录单反映。不合格材料的控制产,转序、安装和交付。原因,然后做出处理意见。纠正和预防措施。针对不合格材料,提出不同的处理意见:由施工单位自行处理,专业监理工程师、项目部工程师对纠正过程进行监督;由绿建施工单位提出方案,经工程监理部、绿建装配式建筑项目部、工程管理部、设计等部门批准执行,在纠正过程中进行监督。由工程监理部与工程技术部、设计、工程管理部协商出处理意见,责令施工单位按此执行。预防措施范围:施工过程中多次或连续出现的不合格品(质量通病b)在交付使用及今后使用过程中顾客多次提出的;c)日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。工程竣工办理入住手续时,严格按公司规定配合业主办理入住验收和维修。质量记录的控制(如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等)分类编号保管,并作记录。工程完工后,将其移交档案室,保持对工程质量的可追溯性。统计:对于发生的质量通病,采用统计技术加以分析评定。给排水、采暖、通风及中央空调质量管理程序效地执行,从而认真完成以下工作内容:要求施工安装单位严格按图施工,如有更改,须经绿建装配式建筑项目部、工程管理部与工程技术部和设计单位协调后方可执行。(GBJ242-82)等标准,及时纠正不当施工,进行过程质量控制。c)对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定,并在《分部分项工程质量评定表》上签字。分部分项工程包括埋地管工程,上水,热水管安装工程,排水管安装工程,雨水管安装工程,消防工程及有关设备的安装,卫生洁具安装工程,室内煤气管安装工程、送风系统,排风系统,防排烟系统,地下人防通风系统等。d)工程管理部检查:工程监理部、绿建装配式建筑项目部对分部分项进行检查评定后,将《分部分项工程质量评定表》报工程管理部,工程管理部接表后,即刻到工地抽检,抽检频次不少于标准规格数量的40%,相符率达90%以上,即认为监理工程师、绿建装配式建筑项目部评定正确,予以签名盖章确认,否则,必须重新检验评定。2、隐蔽工程控制:隐蔽工程的内容:埋地管工程,包括埋地的给、污、废水管、煤气管、消防管、雨水管安装、敷设,室内部分的埋墙管以及工程竣工后敷设的各种给排水管道。(GBJ242-82)等。隐蔽工程的检查:部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况,着重对水管减压,气管减气,以埋管排水并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。当隐蔽工程作业结束,在施工单位自检基础上,由工程监理部、绿建装配式建筑项目部专业工程师牵头和施工单位技术负责人两方共同对工程质量进行检查验收。隐蔽工程验收合格,两方共同在《隐蔽工程验收记录》上签字确认,工程可进行下道工序,未经检查或许可批准的隐蔽工程,不得擅自转入下道工序。3、工程验收工程完工后,在施工单位自检基础上,工程监理部应组织工程管理部、绿建装配100%检查。进行处理。工程结束后,绿建装配式建筑工程项目部就常见工程质量问题作出总结,在以后工程中加以重点控制。c)(防雷接地及弱电工程等)1、所有的现场监理工程师、绿建装配式建筑项目部都必须在集团的监督之下有序、有效地执行,从而认真完成以下工作内容:在施工过程中进行现场指导、监督,根据《电气装置安装工程施工及验收规范》等标准,及时纠正不当施工,进行过程质量控制。对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定,并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认,分部分项工程包括电缆线路工程、硬母线安装工程、配管及管内穿线工程、低压电器安装工程、电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程、电机的电气检查和接线工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电梯工程等。工程管理部检查:工程监理部、绿建装配式建筑项目部对分部分项工程进行检查抽检频次不少于标准规定数量的40%,相符率达90%以上,即认为监理工程师、项目部评定正确,予以签名盖章确认,否则,必须重新检验评定。2、隐蔽工程控制隐蔽工程的内容:指在结构施工过程中,需利用钢筋作接地引线的避雷及接地装置安装工程,以及各层电器配管工程。)隐蔽工程检查标准:按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范GB50258-963、隐蔽工程的检查及时作出处理,并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。当隐蔽工程作出结束,在施工单位自检基础上,由绿建装配式建筑工程项目部、监理部专业工程师牵头和施工单位技术负责人两方共同对工程质量进行检查验收。下道工序,未经检查或许可批准的隐蔽工程,不得擅自转入下道工序。4、工程验收工程竣工后,在施工单位自检基础上,绿建装配式建筑工程项目部应组织工程监100%检查。工程结束后,绿建装配式建筑工程项目部、工程监理部就常见工程质量问题作出总结,在以后工程中加以重点控制。八、工程检查要求(一、绿建装配式建筑工程项目部、工程监理部1100%。250%。3100%。(二)工程实体质量主要控制项项目总包单位检查绿建工程项目部、监理部检查具体要求基土回填100%100%50%≤300m2,每30—50m2面积内11(环密实度试验,压实系数必须符合设计要求,0.9.房间方正100%100%50%1个实测区,累计实测10个实测区。2套房中方正度极差的实测区不满10个时,需增加实测套房数。整100%100%50%20个实测区。3米时,同一面墙距两30CM和墙中间位置,分别3次:一是靠尺顶端接触到1次垂直度,二是靠尺1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向13个实测值分别作为3个计算点。顶板标高100%100%50%1个实测区,10个实测区。30CM处位4个角点,以及板跨几何中心位(若1个测点5个5个实测值之间的极差值作为1个计算点。10个时,需增加实测套房数。电盒位置100%100%50%1个实测区,累6个实测区。2套房中同一室内底盒标高差的实6个时,需增加实测套房数。洞100%100%50%每一个座便预留排水管孔作为一个实6个实测区。每1个座便器预留排水管孔距的实测值,1个计算点。2套房中座便预留排水管孔距偏差6门窗洞口100%100%50%(1)对于平外墙面的门窗洞口:同一外门或1个实测区,累计实测实量102次门洞口宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。地面水平100%100%50%1个6个实测区。4个角部区域,1次26个实测区时,需增加实测套房数。楼板厚度100%绿建工程项目部50%101个样本点,取点位置为该跨板的中央部位。卷材防水100%100%50%(1)基层处理剂涂刷均匀,对屋面节点、周接缝胶粘剂、密封材料等应于铺贴的卷材材料相容;(2)卷材大面积铺贴前,应先做好节点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位(如屋面与落水口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)细部构造处理等,应有屋面最低标高处向上施工;铺贴檐沟、天沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向铺贴,从落水口处向分割线方向铺贴,尽量减(3)上下层卷材铺贴方向应正确,隔气层施工时,伸出屋面各管道、井(烟)道及高出屋面的结构处,均按图纸和规范施工。螺栓预埋100%100%50%(2)预埋螺栓标高偏差控制在.+5mm2mm件连接100%100%50%高强度螺栓连接,必须对构件摩擦面进行加;b;c高强度螺栓板面接触应平整;d当接触面有间隙时应按国家现行有关规范的规定进行处理;e高强度螺栓应自由穿入螺栓孔,不应气割扩孔。钢结构安装100%绿建工程项目部、(1)构件吊装位置应确定几何位置上的柱、100%50%钢梁等构件应先吊装在设计图纸规定的位置(2)吊车梁和轨道的调整应在主要构件固定后进(3)设计要求顶紧的节点,相接触的两(4)垫块布置(5)安装偏差的测量,应在结构(6)支撑系统如用圆钢支撑,必须设置拉紧装置。审查100%100%50%工进度计划表记录100%100%50%高强度螺栓连接摩擦面抗滑移复验报告、隐蔽工程检查记录、制性条文要求检查项目的检查报告、检验批质量验收记录、隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录、焊接工艺评定报告及无损检测报告、工程施工记录、交接检验记录、施工测量记录、钢柱基础复验记录表、钢结构主体整体垂直度、平面弯曲、标高观测记录、钢构件组装检查记录、记录钢结构制作、安装连接100%100%50%h、焊接型钢截面宽度b、焊接型钢腹板中心偏移e、焊接型钢翼缘板垂直度△、焊接型钢弯曲矢高(受组装间隙、钢构件组装搭接长度、钢构件组装缝隙、钢构件组装构件组装高度、钢构件组装组装垂直度、箱型截面高度、宽度、垂直度(三)质量情况分析风险分类后果解决方案结构沉造成室外管路断裂;;单元入口石材断裂;首层小院围墙开裂下沉100%旁站监督;设定标准工期;现场取样监测偏差房间不方正高室内交付时净空不够置排砖分户设置十字控制线;50%;工程框架柱尺寸洞口尺寸房间净空尺寸不够增设顶板厚度基准标尺;差砼表面不光滑低差过大影响装修影响结构验收方案预控;现场关注模板拼缝外墙渗漏漏漏外窗渗漏入住后维修难度大控制外围隔墙留洞;防渗漏措施;施工方案;屋面渗漏成防水渗水渗漏维修困难二次闭水试验;严控防水基层隐蔽验收漏渗漏泛水渗漏维修困难,损失大脱落固石材外墙渗漏外墙石材脱落伤人;石材外墙渗漏,修复困难;对石材安装节点工艺进行用机械式连接孔位置不准确位置偏差,不能入孔预埋螺栓施工时对轴线位角底座中心线对定位轴线的允许偏差≤5mm;预埋螺栓中心距允许偏差≤2mm;裂缝控制隔板墙二次结构抹灰裂缝二次结构电水管路预埋裂缝对客户正常生活影响大控制关键点,钢板网;墙拉新工艺、新做法,构造优化减少裂缝隐患破损木地板阴阳角壁纸造成交付观感质量差量群诉。合理安排工序;严格按照集团成品保护指铝窗、玻璃门引操作;落响较大墙砖、石材脱落造成安全隐患100%检查;一户一验重点控制;设备安装管路渗漏大管路带压施工;装交底;排水管路冲水试验;一户一验重点验收;渗漏泛水渗漏维修困难,损失大九、工程资料要求1、各个管理方的资料与工程进度同步整理,并保存完整。工程进度同步进行,并形成纸质版,经相关责任人签字后保存在现场资料室以备检查。收情况,安全文明施工检查情况,所有资料把名称汇总并注明检查情况(合格/不合格)上报。十、管理规定及奖罚措施1、检查时对有疑问的材料或已完的工序,我部有权利进行重新复检或复试,若复检进度款双倍扣除,承建单位并承担后期整改的全部费用。2、施工单位所施工的项目工程在施工过程中每发生一起质量、安全事故对施工单位510团施工单位黑名单名录,禁止其以后参加集团公司所有工程项目投标。3、若施工过程中发生重大安全、质量事故,扣罚项目工程监理部全年绩效和奖金。4705000-20000905000-10000再用。同等条件优先选用该单位。7、施工单位在年终联合检查评比中总和评分在前10名的分别给予2-10万元的奖励,1-5提高施工单位、项目工程监理部的积极性和竞争性。部负责人、并降职降薪,按照公司相关规定并对工程监理部相关人员进行经济处罚。9、检查问题整改及回复:安全质量检查部对项目检查问题进行汇总并下发整改通知或到期未整改完毕,每延迟一天处罚工程项目部经理100元;对于整改完毕经复检不合格505010、绿建集团装配式建筑检查出的所有质量安全文明问题,参照公司工程监管中心已经发布的监管手册标准执行奖罚。十一、考核方法及内容1、打分制。2、通过综合观感,实测实量对工程质量、安全文明施工进行检查。3、现场材料的检查。4、业内资料的检查。5、整改完成情况的检查。6、风险检查。十二、附表1、附表一ZDJT-GC-BY006-01工程实体实测实量表2、附表二ZDJT-GC-BY006-02总包施工质量综合观感检查表3ZDJT-GC-BY006-03总包安全文明施工检查表4、附表四ZDJT-GC-BY006-04材料及质量证明文件检查表5、附表五ZDJT-GC-BY006-05甲方项目部内业资料6、附表六ZDJT-GC-BY006-06监理项目部工作评估表7、附表七ZDJT-GC-BY006-07总包内业资料检查8ZDJT-GC-BY006-08复查时总包整改完成情况检查表9、附表九ZDJT-GC-BY006-09风险检查表10ZDJT-GC-BY006-10风险问题整改通知单11、附表十一ZDJT-GC-BY006-11基础阶段质量检查表12、附表十二ZDJT-GC-BY006-12基础阶段安全检查表13、附表十三ZDJT-GC-BY006-13基础阶段相关资料检查表14、附表十四ZDJT-GC-BY006-14室外整体检查表15、附表十五ZDJT-GC-BY006-15绿建项目部专业工程师质量检查表16、附表十六ZDJT-GC-BY006-16项目部经理质量检查表附表一工程实体实测实量评判标准及计算点检测区检测点合格率砼主体结构工程混凝土结构工程截面尺寸85mm; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》((2011版8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法48墙面≤8mm(GB50204-2002)现浇结构允许偏差和检验方法(外墙=1:2:3)2448墙柱≤8mm(GB50204-2002)=1:2)2448顶板水平标高差(GB50204-2002)(2011版)4.2.7(15mm,5个点都不合格)1260楼板厚度85mm; ((2011版)44窗洞口尺寸010mm()(2011版)4.2.6(与交底尺寸对比)416门洞口尺寸010mm()(2011版)4.2.6(与交底尺寸对比)416砌体工程表面BM砌块≤4mm;《10BJZ58-SNBM轻集料隔墙砌块》偏差》2040垂直度BM砌块≤4mm;《10BJZ58-SNBM轻集料隔墙砌块》2040偏差》门、窗洞口尺寸±10mm;《砌体工程施工质量验收规范》(与交底尺寸对比)(GB50203-2011)832外墙工程外墙保温表面平整度《外墙外保温工程技术规程》JGJ144单位(mm)≤3416立面垂直度≤3接缝高差≤1.5阴阳角垂直≤3阴阳角方正≤3外墙砖表面平整度《建筑装饰装修工程施工质量验收规单位(mm)≤4416立面垂直度≤3416阴阳角方正≤3416屋面工程找平层平整度≤5mm《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002416保温层厚度松散保温材料和整体现浇保温层为《屋面工程质量验收 规 范 GB50207-2002+10-54mm416板状保温材料为+5%且≤4mm防水工程卷材搭接宽符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-20024.3.7的要求416轻质隔墙工程表面金属夹芯板《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第≤ mm1224其他复合板、石膏空心板、钢丝网水泥板≤ mm1224垂直度金属夹芯板7.2.10板材隔墙安装≤ mm1224其他复合板、石膏空心板、钢丝网水泥板≤ mm1224钢结构主体工程对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001)AA.0.2416部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001)AA.0.3416钢零件及钢部件加工工程切割允许偏差(mm)气割《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001)》3.0416切割面平面度0.05t2.0(t为切割面厚度)416割纹深度0.3416局部缺口深度1.0416机械切割零件宽度、长度《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001)》3.0416型钢端部垂直度2.0416边缘缺棱1.0416边缘加工的允零件宽度、长度《钢结构工程施±1.0420许偏差(mm)加工边直线度工质量验收规范(GB_50205—2001)》2.0420相邻两边夹角±6′420加工面垂直度0.025t,且不应大0.5420加工面表面粗糙度412管、球加工的允许偏差(mm)螺栓球加工的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001)7.5.3416焊接球加工的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)7.5.4416钢网架(桁架)量验收规范(GB_50205—2001》)7.5.5416制孔加工的允许偏差(mm)螺栓孔径的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)表7.6.1—1、7.6.1—1416螺栓孔距的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)7.6.2416钢构件H型钢的允许偏差一般规定焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度600mm。416焊接允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)CC.0.1组装工程组装焊接连接组装的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)CC.0.2520端部铣平及安装焊缝坡口端部铣平的允许偏差(mm)两端铣平时构件长度《钢结构工程施工质量验收规范(GB_5020±2.0612两端铣平时零件长度±0.5612铣平面的平面度0.3612镜平面对轴线的垂直度/150028安装焊缝坡口的允许偏差坡口角度±5°28钝边±1.0mm28钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》表8.5.1416钢构件预拼装工程(GB_50205—2001)DD的规定520单层钢结构安装工支承面、地脚螺栓(锚栓)10.2·210.2.3杯口尺寸的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)表10.2.4程地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)10.2.5工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)10.3.3整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)10.3.4钢柱安装的允许偏差应符合本规范附录E中符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)E.0.1的规定施工质量验收规范(GB_50205—2001》)EE.0.2的规定。(GB_50205—2001》)EE.0.3的规定范(GB_50205—2001》)EE0.4的规定现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)10.3.11的规定多层及高层钢416结构结构中现场焊缝组对间隙的允许偏差同单层钢结构安装工程检查标准安装柱子安装的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)工程11.3.2的规定构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)11.3.5的规定钢构件安装的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)附录EE.0.5规定钢网架结构安装工程程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)12.2.2的规定832(GB_50205—2001》)10.2.5的规定小拼单元的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)12.3.1的规定中拼单元的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)12.3.2的规定(GB_50205—2001》)12.3.6的规定压型金属板工程压型金属板的尺寸允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)13.2.3的规定832压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)13.2.5的规定结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)13.3.2所规定的数值压型金属板安装的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001》)13.3.5的规定钢结构涂装工程室外《钢结构工程施工质量验收规范(GB_50205—2001)》150μm±25μm412室内125μm±25μm防火涂料涂层表面裂纹宽度薄型≤0.5mm厚型≤1mm设备安装洁具座便坑距偏差(以装饰完成面计)0—15mm;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5.2.16排水管道安装的允许偏差及检验方法》(在装饰装修施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)44出墙距离卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴厚度按设计要求进行预留,预留厚度与实际要求进行对比以此进行判定,若距离±5mm时,此给水点不合格(每个厨房或卫生间作为一个检测点)88地采暖弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”,弯曲半径不宜小于6倍管外径,且不大于150mm(一个房间作为一个检测点)44350mm,固定点间距允许偏差为(-10,10)mm (一个房间作为一个检测点)88加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直管间距的安装误差不应>10mm (一个房间作为一个检测44点)电气线盒及面板同一室内的底盒标高差≤10mm;《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)2.2.1开关、插座安装规定》1248座面板高度偏差≤5mm;《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)22.2.2.1开关、插座安装规定》1248开关底盒距门口距离150mm—200mm《建筑电气工程施工质量验收规范》1212空调孔预留横向±15mm;(在主体结构施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)44竖向±15mm;(在主体结构施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)44装饰装修抹灰面层或粉刷石膏底层墙面垂直度普通抹灰《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)≤4mm1632墙面平整度普通抹灰4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法》≤4mm1632地面平整度毛坯房交付(GB50209-2010)4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法》≤5mm816方正《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法》≤4mm1224户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程:±10mm;《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)5.3.3一般尺寸允许偏差》4164.1.5地面水平度基层表面的允许偏差和检验方法》(15<极差≤20为单点不合格,极840极差差>20mm5个点都不合格)户内门洞/外窗内≤5mm;《家庭居住室装饰工程验收标准(DBJ/T01-43-2003)412侧墙体厚度偏差3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法》无裂缝、空鼓;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范裂缝/空鼓(GB50210-2001)第4.2.5(一个房间内一面墙加一2020个门窗洞口为一个测区)≤3mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)表面平整度16324.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》≤3mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)立面垂直度16324.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》≤3mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)阴阳角方正816涂饰4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》工程顶棚(吊顶)≤10mm;《住宅装饰装修工程施工规范(》840或粉水平度10<极差≤15为单点不合格,极差>15mm5个点都不合格)刷石无裂缝、空鼓;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范膏面裂缝/空鼓1212层窗洞口为一个测区)抹灰或涂饰工程:±20mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范净高(2(2011版)8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方840法》户内门洞尺抹灰或涂饰工程:±10mm;《砌体工程施工质量验收规范416寸偏差(GB50203-2011)5.3.3一般尺寸允许偏差》户内门洞/外墙窗≤5mm;《家庭居住室装饰工程验收标准(DBJ/T01-43-2003)内侧墙体厚度偏8243.3.8门窗安装允许偏差和检验方法》差≤3.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)表面平整度488.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》公共≤2.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)立面垂直度48区域8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》(石材≤3.0)饰面≤3.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)阴阳角方正48砖粘8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》贴≤0.5mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)接缝高低差48(墙8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》面)无裂缝、空鼓;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范裂缝/空鼓(GB50210-2001)第8.3.5(一个房间内一面墙加一个门窗洞口88为一个测区)公共≤2.0mm;《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表表面平整度48区域6.1.8(有排水要求不测)饰面≤0.5mm;《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表接缝高低差48砖粘6.1.8允许偏差和检验方法》贴(地裂缝/空鼓过总数5%可不计《建筑地面工程施工质量验收规范88面)(GB50209-2010)6.2.8规定》门槽口对角≤3.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)55线长度差5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法》门框的正、≤2.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)510侧面垂直度5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法》门扇与侧框1—2.5mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)515间缝隙5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法》室内门扇与地面5—8mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)门留缝宽度5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法》55(内门)厨卫门扇与8—12mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)地面留缝335.2.18木门安装的允许偏差和检验方法》宽度型材拼缝宽≤0.2mm;《高级建筑装饰工程质量验收标准(DBJ/T01-27-2003)铝合度(不适用5.2.13门窗安装的允许偏差和55金门塑钢窗)(5个(一个房间一个窗户为一个测区)窗型材拼缝≤0.3mm;《高级建筑装饰工程质量验收标准(DBJ/T01-27-2003)1010(或高低差5.2.13(10个)塑钢窗框正面≤2.5mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)1020窗)垂直度5.3.12(20个)≤3mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)对角线10105.4.13(10个)合 计折合百分数:不合格点÷总点数×100%%附表二:总包施工质量综合观感检查 大区 片区 项目检查项目检查内容评判标准检查点数不合格点基层质量:应平整、干燥、不起砂起皮、无污染、阴阳角处理应符合要求812个检查点防水卷材的铺贴方式、搭接长度、附加层设置812个检查点地下防水防水卷材未收头处理或收头处理不规范及保护层812个检查点地基设置保护层设置与基812个检查点础工防水层破损、空鼓、脱落程812个检查点1、土方回填基底垃圾未进行清理4211个检查点肥槽3、回填土土质不符合要求回填土4411个检查点5、回填分层的厚度及夯实情况4611个检查点7、灰土的质量及回填范围811个检查点4房心9、土方回填基底垃圾未进行清理抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4回填土土质不符合要求抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4回填分层的厚度及夯实情况抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4灰土的质量及回填范围抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4止水螺栓、止水板施工质量止水螺栓的止水片厚度、焊接质量及安装使用1栋楼,每道外墙作为一个检查点4止水钢板规格尺寸及焊接质量1栋楼,每道外墙作为一个检查点4止水带规格尺寸及安装质量1栋楼,每道外墙作为一个检查点4止水条规格尺寸、留槽及固定1栋楼,每道外墙作为一个检查点4混凝土结构工施工缝留设及处理梁、板、墙、柱、楼梯留设不符合要求(3个检查点)211个不合格点15混凝土施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物4程(地上、地下)211个不合格点混凝土浇筑后施工缝部位修补处理按不合格点计算211个不合格点6涨模:2(0.25㎡)1个不合格点8粘模:20.251个不合格点4振捣不密实、松散:20.11个不合格点4气泡孔:2个楼层,每面墙气孔超过(10mm)51个不合格点8露筋:2个楼层,每发现一处作为一个不合格点备注:梁底、预留洞口内侧有修补现象按不合格点6错台:2个楼层,每发现一处作为一个不合格点备注:墙体接槎、梁支座、楼板施工缝部位有打磨修补现象作为不合格点8漏浆:2个楼层,每发现一处作为一个不合格点备注:墙体根部、阴阳角、模板拼缝部位有修补现象作为不合格点10工作面钢筋连接(搭接、焊接、机械连接)1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点3个检查点)6钢筋位置(墙、柱、梁)1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点2个检查点)6预留洞口加强筋1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点63个检查点)墙体拉钩设置1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点3个检查点)6梁、板入支座的锚固长度1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点3个检查点)6楼板马镫及梁、墙、柱保护层垫块设置1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点2个检查点)8区、出地面非金属电管损坏等;211个不合格点8二次结构砌筑工程灰缝缺陷竖向灰缝有瞎缝、通缝、透明缝现象211个不合格点6顶砌灰缝砂浆饱满度211个不合格点4砌筑间歇时间:砌筑时间上墙,与施工日志记录时间相吻合211个不合格点4构造梁、柱1、未按设计与方案要求设置211个不合格点62、梁柱拆模后混凝土表面有缺陷4211个不合格点3、梁柱表面有修补现象211个不合格点4装饰装修工程结构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处理211个不合格点6孔洞封堵211个不合格点6预防空鼓拉毛处理211个不合格点4起砂:211个不合格点6钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露211个不合格点4管道背面装修施工211个不合格点4地面起砂:211个不合格点6空鼓、开裂:211个不合格点8边角及管跟部位收面211个不合格点6地暖管外露:211个不合格点2栏杆室内外栏杆立杆间距、高度台)4有防腐要求的栏杆焊接部位防腐处理台)4栏杆安装牢固性及固定点的处理台)4栏杆保护措施及效果台)4外墙涂料线条不顺直的、色差明显、空鼓脱落、污染111个检查点4雨水管安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理21个检查点2室外散水及台阶散水的宽度、坡度及分隔缝是否符合设计要求16个检查点6台阶高度、宽度、防滑条设置是否符合要求16个检查点6户门及窗的灵活性、门扇关闭后有无缝隙211个不合格点5条设置、五金件设置6211个不合格点成品保护211个不合格点6窗口滴水槽(线、窗台坡度设置211个不合格点6金属、玻璃、石材幕墙玻璃幕墙的防雷装置与主体结构防雷装置连接是否可靠21个检查点230300mm241个检查点415mm,并用弹性密封材料嵌填,不得用水泥砂浆或其他硬质材料嵌填41个检查点42个螺栓(且不应采用自攻钉)1411个不合格点4埋件设置位置准确、牢固211个不合格点4对幕墙焊接龙骨表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、咬边、焊满1411个不合格点4封堵的混凝土与原结构面不齐平211个不合格点6封堵混凝土不密实211个不合格点6室内防水基层处理1、基层不坚实、平整、空鼓、起砂2、抽查2个楼层6个有防水要求的房间,一个房间作为1个检测点63、混凝土墙面及砌筑墙面未按要求进行基层处理4、抽查2个楼层6个有防水要求的房间,一个房间作为1个检测点45、平立面交接处及立面转角处找平层未做成圆弧形6、抽查2个楼层6个有防水要求的房间,一个房间作为1个检测点4安装1、层间卸载设置1211个不合格点42、一个楼层使用多节通风道拼接部位无固定措施1211个不合格点4通风道破损1211个不合格点4屋面瓦1、屋面瓦座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距111不合格点3屋面瓦铺设不平、不顺111不合格点2屋面瓦破损、污染111不合格点2屋面防水屋面基层应坚实、平整、不空鼓起砂3、检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4平立面交接处及立面转角处找平层未做圆弧形4、检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点25、避雷针穿屋面瓦未做防水处理6、检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点47、防水泛水高度、卷材的铺贴方式及搭接长度8、检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点3卷材收头未处理或处理不符合要求(墙面及管道部位)111个不合格点4防水1、女儿墙及出屋面管道卷材防水未做保护层111个不合格点42、保护层空鼓、裂纹、起砂3、检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4开关:周边封堵、开关方向、方正、污染及破损211个不合格点。4插座:相序、短路保护、污染及破损211个不合格点3室内管道安装管道固定:安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理211个不合格点4钢结构工程钢构件焊接工程焊缝:表面有裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。211个不合格点4清理:焊渣和飞溅物没清理或者清理不干净211个不合格点4360°211个不合格点4紧固件连接工程螺栓:高强度螺栓连接面有氧化铁皮、毛刺、焊疤、涂料和油污211个不合格点3钢零件及钢部件加工工程切割:断面有裂纹、夹层和超过夫定的缺口211个不合格点3钻孔:成型不规则、孔边有毛刺211个不合格点3安装工程整体外观:构件无变形,构件表面无焊疤、油污和泥沙211个不合格点4涂料工程涂装缺陷:涂层有脱落和反锈,有误涂、漏涂。211个不合格点4烤变质的漆膜未处理。211个不合格点4合 计合格率(检查合格点数÷检查总点数×100%)评估检查人:甲方负责人:人:月 日总包负责人:检查日期: 年附表三:总包安全文明施工检查 大区 片区 项 目检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡2.5m的围挡(1分)21.8m的围挡(1分)围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观(0.5分)围挡没有沿工地四周连续设置(1分)封闭管理施工现场进出口无大门(1分)2无门卫和无门卫制度(1分)门头未设置企业名称或企业标识的(0.5分)未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施(1分)施工场地施工现场主要道路及加工区未做硬化处理(1分)2道路不通畅(1分)工地有积水(0.5分)施工现场随意吸烟(1分)现场存在随意大小便痕迹(0.5分)现场及结构内垃圾清理清运不及时(0.5分)材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放(0.5分)3材料堆放不整齐,且未挂名称、品种、规格等标牌(0.5分)现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施(1分)易燃易爆物品材料存放或使用不规范(2分)现场防火无消防制度、设施(3分)4灭火器材配置不合理(0.5分)无消防水源或有水源不能够满足消防要求(3分)灭火器失效(0.5分)无动火审批手续和动火监护(2分)施工现场现场安全标志大门口处设置的八牌二图,公示标牌不齐全(0.5分)3标牌不规范、不整齐(0.5分)无现场安全标志布置总平面图(1分)现场未按部位和设施的变化调整安全标志设置(0.5分)现场未在明显位置设置危险源公示牌(2分)未设置安全标语(0.5分)卸料平台卸料平台未按照审批的施工方案搭设(4分)4卸料平台支撑系统与脚手架连结(2分)卸料平台未在明显处设置限定荷载标牌(1分)立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求(2分)8立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求(0.5分)未按规范要求设置纵、横向扫地杆及扫地杆的设置和固定不符合规范要求(1分)立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求(0.5分)不按规定设置剪刀撑及设置不规范的(0.5分)架体与建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固(0.5分)施工层脚手板不满铺或材质不符合要求(0.5分)有探头板(0.5分)脚手架外侧未设置密目式安全网或网间封闭不严密(0.5分)施工层不按规范设置防护栏杆和挡脚板(2分)作业层与建筑物之间未按规定封闭(2分)10m未用平网或其他措施封闭(1分)架体不设上下通道、或通道设置不合理(0.5分)大横杆、小横杆设置或搭接不合规定(0.5分)扣件未进行复试或技术性能不符合标准(2分)1.25倍(0.5分)8160mm扣(0.5分)钢梁外端未按照要求设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结(1分)钢梁锚固端结构强度、锚固措施不符合设计规范要求(1分)立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施(0.5分)未在架体外侧设置连续剪刀撑及设置不规范(0.5分)架体未按规定与结构拉结(0.5分)脚手板未满铺或铺设不牢不稳(0.5分)有探头板(0.5分)施工层外侧未按规定设置防护栏杆和挡脚板(2分)脚手架外侧不挂密目安全网或网间封闭不严密(0.5分)架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁间未采取封闭措施或封闭不严(0.5分)作业层下未设置安全平网(1分)作业层与建筑物之间未进行封闭(2分)架体下方未按照规定设置安全平网(1分)手架架体基础不平、不实、不符合施工方案要求(2分)8架体不按规定与建筑物拉结(0.5分)未按规定设置剪刀撑(0.5分)未按规定组装或漏装杆件、锁臂(0.5分)脚手板未满铺或铺设不牢、不稳(0.5分)作业层未按要求设置防护栏杆与踢脚板(2分)杆件变形、腐蚀严重(0.5分)施工荷载超过规定或堆放不均匀(1分)附着式升降脚手架脚手板铺设不满、不牢及规格材质等不符合要求(0.5分)8作业层与建筑结构之间空隙处封闭不严密(0.5分)架体外侧未用密目安全网封闭或封闭不严密(0.5分)未采用防坠落装置或防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上(2分)防坠落装置未设置在结构主框架处并与建筑结构附着(2分).未采用防倾覆装置或防倾覆装置不符合要求(2分)作业层未按照要求设置防护栏杆与踢脚板(2分)安装、拆除特种作业人员未持证上岗(1分)安装、升降及拆除时未设置安全警戒区及专人监护(0.5分)吊篮高处作业无保险装置或保险装置失效(2分)4悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘(1分)作业时小型工具及物品未放入工具袋内(0.5分)作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上(1分)未设置、使用安全绳及安全绳未与结构固定(3分)安全绳与电缆线未采取有效的防剪切措施(0.5分)挑梁锚固或配重等防倾覆装置不合规定,使用破损的配重件或采用其他替代物(0.5分)支架上缺少钢丝绳绳轮(0.5分)作业人员站在吊篮四周防护栏上作业(1分)操作升降人员未经培训合格上岗作业(1分)吊篮施工作业人员及荷载超过规定(2分)基坑支护2m的基坑施工无临边防护措施(2分)4基坑支护及临边防护不符合要求(0.5分)支护设施已产生局部变形又未采取措施调整(0.5分)基坑施工未设置有效排水措施(1分)积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定(0.5分)人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求(1分)未按要求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测(1分)模板工程杆件各连接点的紧固不符合规范要求(0.5分)5纵横向水平支撑未按规定设置(0.5分)立柱间距不符合规定(0.5分)立杆底部未设置底座或垫板(0.5分)杆件扭曲、变形、锈蚀严重(1分)施工中模板就位后的安全稳定不符合要求(1分)大模板存放无防倾倒措施,各种模板存放不整齐、不规范及过高等不符合安全要求(1分)拆除区域未设置警戒线且无监护人(0.5分)混凝土强度未达到规定提前拆模(2分)作业面孔洞及临边无防护措施(0.5分)垂直作业上下无隔离防护措施(1分)高处作业有人不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求(1分)7在建工程外侧未用密目安全网封闭或封闭不规范(0.5分)高空作业未系挂安全带或系挂不规范(1分)楼梯口、电梯井口无防护措施或防护不规范(0.5分)电梯井内(10m)少一道平网或平网设置不规范(0.5分)预留洞口、坑井无防护措施或防护不规范(0.5分)通道口无防护棚或防护棚搭设不规范(0.5分)阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不规范(0.5分)折梯未采用拉撑装置(0.5分)外用电梯(人货两用电梯)首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范(2分)4每层卸料口无防护门或有防护门不使用(0.5分)司机未持证上岗扣(1分)超重无控制措施(1分)无联络信号及联络信号不灵敏(1分)防坠器未定期检测(3分)架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接(1分)电气控制无漏电保护装置(1分)架体垂直度超过说明书规定的(1分)在避雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规定(1分)施工用电外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求(2分)6电缆敷设不符合要求(0.5分)2.5米(0.5分)工作接地与重复接地不符合要求(0.5分)TN—S系统(4分)专用保护零线设置不符合要求(0.5分)保护零线与工作零线混接(1分)用电设备未有各自专用的开关箱(0.5分)配电箱及开关箱内无系统接线图及各分路标记(0.5分)配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”(每处扣0.5分)电箱无门、无锁、无防雨措施(0.5分)照明未用专用回路或照明专用回路无漏电保护(0.5分)36V以下安全电压(0.5分)灯具金属外壳未接保护零线(0.5分)电线老化、破皮未包扎(0.5分)配电线路未使用五芯线(电缆(4分)物料提升机(龙门架、井字架)架体制作不符合设计要求或厂家产品无出厂合格证(3分)5限位保险装置不合规(2分)8mm45°—60°(1分)连墙件与脚手架连接或连墙杆位置、连接做法及材质不符合要求(2分)钢丝绳无过路保护或拖地(1分)楼层卸料平台临边部位无防护措施或防护不规范(0.5分)楼层卸料平台无防护门或有防护门不用(0.5分)楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢(1分)地面进料口无防护棚或防护棚搭设不规范(2分)高架提升机未使用吊笼(0.5分)吊盘提升使用单根钢丝绳,吊盘上无防护门(1分)架体垂直偏差超过规定(0.5分)架体外侧无立网防护(0.5分)井字架开口处未加固(0.5分)卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范(1分)未在作业处悬挂安全操作规程牌(1分)无联络信号(1分)防雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规(0.5分)塔吊无超高、变幅、行走限位及限位器不灵敏(1分)4吊钩、卷扬机滚筒无保险装置(1分)无夹轨钳或不用(1分)司机及指挥无证上岗及岗位证件不合规(1分)塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施(1分)道轨无接地、接零或接地、接零不符合要求(1分)两台以上塔吊作业无防碰撞措施(1分)轨道无极限位阻挡器(1分)未安装避雷接地装置或避雷接地装置不符合规范要求(0.5分)起重吊装机械起重机无超高和力矩限制器(1分)5吊钩无保险装置(1分)司机无证上岗(1分)指挥无证上岗(1分)未按规定设置高处作业平台(1分)未按规定设置安全带悬挂点(1分)起重吊装作业无警戒标志及未设专人警戒(1分)施工机具圆盘锯、平刨传动部位无防护罩,及潜水泵未做保护接零或无漏电保护器,无人操作时未切断电源(1分)4空气压缩机安全阀及压力表失效,无检测合格证(1分)手持电动工具无保护接零、不按规定穿戴绝缘用品及随意接长电源线(1分)钢筋机械未做保护接零或无漏电保护器及传动部位无防护(1分)电焊机未做保护接零或无漏电保护器,一次线长度超过规定或不穿管保护,二3处或绝缘层老化(1分)气瓶无标准色标,间距小于5m,距明火小于10m又无隔离措施,气瓶无防震圈及防护帽(1分)翻斗车未取得准用证及司机无证驾车(0.5分)搅拌机未做保护接零或未设置漏电保护器、未设置安全作业棚、上料斗未设置安全挂钩或止挡装置,传动部位未设置防护罩(1分)桩工机械安装后未履行验收程序,作业前未编制专项方案,安全装置不齐全,作业区地耐力不符说明书要求,与输电线路安全距离不符合规定(1分)合计折合百分数:实得分÷应得分×100%%评估检查人: 甲方负责人:监理负责人: 总包负责人:检查日期: 年 月 日附表四:材料及质量证明文件 大区 片区 项目检查项目检查标准及扣分标准分数扣减分数实得分数工程材料工程材料质量检查钢筋:1.20分,同时在风险项进行扣分;2.外观不平直或有损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老绣的10分。防水材料:1.防水卷材的品种、规格、尺寸不符合设计要求和国家现行标准的包装有损伤,未标注涂料名种、生产日期、生产厂家和有效日期的5分。风险项进行扣分;2.外观表面不平整、光滑、洁净、有划痕、碰伤或锈蚀的、漆膜和保护层不连续的10分。栏杆、电线及电线管:1.栏杆壁厚不符合设计要求和国家标准的扣20分,同时在风险项进行扣分;2.电线及电线管线径、管径、壁厚达不到国家标准的扣20分,同时在风险项进行扣分;3.电线绝缘层有缺损、厚度不均匀不符合规范设10分。保温材料:1.20分,同时在风险项进行扣分;砌筑材料(砌块、水泥及成品砂浆):品种、规格、尺寸不符合设计要求的扣20分,同时在风险项进行扣分;风险项进行扣分;2.表面不平整、洁净、有污染、破损和裂痕、有明显色差的10分。规格、尺寸不符合设计要求的20分,显10分。幕墙材料:立柱和横梁等主要受力构件其截面受力部分的壁厚应经计算确定且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm钢型材壁厚不应小于3.5mm,当材质不满足上述要求时20分40工程材料质量证明资料材料厂家资质应包括:营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求5分;10试报告或送检次数不符合要求每种材料10分;40材料封样及封样记录检查10分。进场材料规格、尺寸低于封样材料质量标准,每项5分。5分。材料封样后留存不规范,封样参与各方签字不全3分。10合计折合百分数:实得分÷应得分×100%%检查情况存在问题:现场用表时此单元格保留,电子版此单元格去掉查甲供材料总包接收使用及总包单位合同内的材料。评估检查人: 甲方负责人:监理负责人: 总包负责人:检查日期: 年 月 日附表五:甲方项目部内业资料检查评分表 大区 片区 项 目检查项目检查方法及扣分标准分数扣减分数实得分数文件管理施工样板试验验收真实2分/份。验收记录无甲方工程师签字10分。25文件存档没有收发记录3分;目录或收发记录与资料不符2分。园林阶段:施工合同是否进行审批签署;设计图纸及洽商变更资料齐全,整理归档备查,无缺少或无图施工,设计图纸滞后;每项2.5分项目管理资源管理项目监理管理团队、施工单位管理团队等管理人员检查,两个团队未按合同要求的人员资质与数量到场的10分。监理、施工单位管理人员及数量不符合合同要求,未采取落地措施10分。75指令执行资料5分/份;工作联系单未闭合交圈3分/份;工作联系单未编号2分;编号不统一1分。洽商未按公司规定履行签字手续扣10分;签字不齐全扣5分/份;未在公司规定时签证3分/份;未编号2分;编号不统一1分。质量管控在施作业面无工序(分项)样板验收合格后,现场施工与样板不符或现场施工明显低于样板标准10分/份。闭水、淋水实验验收记录不真实10分工程日记甲方项目经理及工程师无工作日记扣10分;记录与现场事实不符扣5分/项;内容不具体、过于简单扣3分;记录内所列问题无跟踪、落实,扣2分/项;字迹潦草不便查阅1分/本。工程管控监理下发关于质量、安全问题指令,施工单位未整改时,甲方项目部未协助监10分;甲方项目部介入的质量、安全问题,施工方仍未进行整改5分;所提问题未整改彻底,不符合要3分。行审批、检查、协调管理(纳入总包管理)每项5分;甲指分包未按照计划时间向总包提供作业面每项3分。甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划,滞后一天1分、两天2分、三天3分,以此类推。备注:甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划项目部以采取相关协调措施,可不扣分。招采合同甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订,甲方项目部未向甲方相关部门做出提醒使前期的甲指分包及甲供材合同等前期事宜顺利进行的每项5分计划完成1天3分2天6分,以此类推。情况1天2分2天4分,以此类推。 备注:如有合理理由此项可不扣分合 计折合百分数:实得分÷应得分×100%%检查情况存在问题:现场用表时此单元格保留,电子版此单元格去掉评估检查人: 甲方负责人:查日期: 年 月 日附表六:监理项目部工作评估 大区 片区 项 目检查项目检查方法及扣分标准应得分数分数实得分数监理规划主要内容:1.目录、2.工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、监理4.5.规划技术6.工程质量控制、7.工程造价控制、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.与细文件组织协调、11.安全生产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。10则编编制监理实施细则主要内容:1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作制及流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。审批项监理实施细则,缺一个扣5分;以上监理规划及细则主要内容未编制,缺一项扣3分;规划、细则每一子项内容编制违反设计、规范要求,编制不具体,每一子项3分;目录与内容不符的扣3分;编制、审批手续不完整每个3分。计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工1.工程进度控制方面的工作情况;2.工程质量控制方面的工作情况;3.安全生监理月报5编制工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况;3.施工单位安全生产管理方及处理情况;5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况。构内部管理方面的工作重点。扣分标准:以上监理月报为监理月报编制的四大项、17小项内容,其中大项内容未编制,缺一项扣5分,小项未编制缺一项扣3分;监理月报编制与实际情况不符5分;监理月报未经监理工程师审核并签字确认的1分。监理监理监理日志主要内容:一、天气和施工环境情况;二、施工进展情况;三、监10日志理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况1.人员动态(施工单位技术人员到岗批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果)3.施工机械运转使用情况;4.监理单位对不同问题处理;5.记录工程中安全检查情况;7.监理工程师审阅记录。个人日记场使用(应注明:批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后视、见证取样、平行检验等情况;4、存在的工程质量、安全问题处理及整容。扣分标准:以上为监理日志及个人日记应记录内容,按现场实际情况其中每记5分/每专业;记录与事实不符5分;监理工作内容记录不全3分;记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣2分;字迹模糊不便查阅的2分/每本;监理日志无总监查阅1分。监理指令5分;监理指令已下发但未按要求整改每项扣3分;同一问题下发两次及以上监理指令未编号5分;监理指令编号不统一每份指令1分。10旁站记录旁站记录具体内容:一、基本情况:1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开关的设计数值数据;四、施工试验:使用材料数量及相关的试验情况;五、监理情况:应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录,发生的质量、安全问题处理及解决结果,关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。5未及时记录5分;记录不真实5分;内容记录不详细每份2分。安全联检未提出每项扣5分;联检问题未按要求整改每项扣3分;安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的每项扣2分;资料不交圈或签字手续不齐全的每项2分;10执行管理监理对施工方进度计划或相关进度纠偏措施审批不严每项扣5分;施工进度滞后计划,监理无相关进度管控文件每项扣3分;进度滞后纠偏措施未严格执行的每项2分。151天3分2天6分,以此类推。1天2分2天4分,以此类推。备注:如有合理理由此项可不扣分监理甲分5包资质审核书。扣分标准:甲分包资质未审核已开始施工的扣5分;甲分包资质中,以上内容每个甲分包缺一项扣3分;年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求,每个甲分包2分。方案审批实施方案未编制先行施工扣5分;现场施工与方案不符的扣5分;施工方案需要专家论证的,未组织专家论证的扣5分;方案未经审批或审批未通过已开始扣21分。5验收资料管理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准,资料显示合格的每项问题5分。2天及以上2分7天及以上的5分。验收记录内容填写不完整3分;签字手续不全的2分。10厂家资质审核每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求5分;5材料质量证明文件每种材料质量证明资料(合格证、出厂检测报告)不齐全或不符合要求扣5分。复试报告或送检次数不符合要求10分;10合计折合百分数:实得分÷应得分×100%%检查情况存在问题:现场用表时此单元格保留,电子版此单元格去掉评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人:检查日期: 年 月 附表七:总包内业资料检查 大区 片区 项 目检查项目检查标准应得分数分数实得分数指令执行整改落实情况(检查周期内两次以上)发指令仍未整改落实的15分;指令所提问题未按要求整改完成每项5分;指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项3分;15整改文件内容编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施,未编制扣5规范、工期要求的3分。5验收资料验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工10分。验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格,但施工质量达不到验收标准的每项问题5分。10同步性资料滞后工程实际进度,滞后一天扣1分、两天2分、三天扣3分、四天4分、五天5分。5填写内容验收记录内容填写不完整2分;签字手续不全的1分。2工程技术文件编制方案内容编制安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容,以上内容缺一条扣2分,每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项1分。专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求,内容应包括:1.目录;和技术保证条件;3.编制依据;4.施工计划:包括施工进度计划、材料与58.计算书及相关图纸;以上内容缺一项扣2分,每项内容不符合设计、规范及工程特点要求1分。方案执行情况方案未编制或未经审批通过已开始施工的10分。现场未严格按已审批的方案要求组织实施(安全、质量)每项2分。10施工样板施工样板验收记录各道工序施工无样板的扣8分;未验收合格开始施工的扣6分;样板资料不齐全,缺一项3分;8现场施工现场施工质量明显低于样板的2分。5技术交底落实交底记录规范及方案不符每项扣2分;交底记录签字不全(要求签到班组,交底人及被交底班组长签字即可,每份交底记录1分。5现场执行现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的,发现一处5分。10施工试验试验记录需要进行施工试验的,未进行试验5分;资料收集整理不及时每份2分。5施工日志内容填写4.出勤人数(管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员、5.机械、设备使用情况;二、工作内容:1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程15施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况 4、施批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果;三、检查情况:1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况;3.文明施工情况;四、其他内容:1.设计变更、工程洽商及执行情况;2.技术交底情况;3.停水、停电情况;4.施工机械运行情况;5.冬雨季施工措施执行情况;6、施工中涉及的特殊措施和施工方法;7、行政主管部门检查情况。扣分标准:以上为施工日志应记录的四大项内容,按现场发生的实际动态,每一大项内容未记录扣5分,每一小项内容未记录扣3分;每一大项内容记录不详细3每一小项内容记录不详细2无日志扣155分;记录潦草不便查阅3分。合 计折合百分数:实得分÷应得分×100%%检查情况现场用表时此单元格保留,电子版此单元格去掉评估检查人: 甲方负责人:监理负责人: 总包负责人:检查日期: 年 月 日附表八:复查时总包整改完成情况检查 大区 片区 项 目上期提出问题整改完成情况未整改完成项1.2.3.4.5.6.扣分标准1分。倒扣: 分评估检查人: 甲方负责人:

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