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第页共页在审计见面会上的表态发言稿尊敬的各位领导、各位同事:大家好!今天我非常荣幸能够在审计见面会上发言,向大家汇报我所负责的审计工作和工作计划。首先,我要感谢公司领导对我的信任和支持,让我有机会参与这次重要的审计工作。同时,我也要感谢各位同事对于审计工作的支持和配合,正是大家的合作和努力,才能使得本次审计工作顺利推进。过去的一年,我主要负责了公司内部财务审计工作。通过对财务系统的全面审查、核对各项财务数据、与相关部门进行沟通协调等工作,我得出了以下几个主要的审计结果:第一,公司财务管理方面存在一定的问题。例如,在费用报销方面,存在着过审不严、费用核算不准确等问题,这不仅会造成公司财务风险,还容易引发不良后果。因此,我建议公司加强费用管理,严格按照规定审批和核算费用,确保财务数据的准确性和合规性。第二,公司资产管理方面存在一些弱点。在固定资产的登记与管理方面,存在着资产登记不全、资产质量未得到有效监控等问题。这对公司的资产安全和管理造成一定的隐患。因此,我建议公司加强资产登记和管理,建立健全资产监控机制,及时发现和解决资产管理中的问题。第三,公司财务内部控制方面存在一些不合规的情况。例如,在财务流程的设计和执行方面,存在着内控制度不健全、制度执行不规范等问题,这对公司财务管理和风险控制带来了隐患。因此,我建议公司加强财务内部控制建设,强化内控意识,规范操作流程,并进行相应的培训和监督。基于以上审计结果和建议,我将在接下来的工作中,继续深入对公司财务情况进行全面的审计,并提出具体的改进措施和建议。具体的工作计划如下:首先,我将继续对公司财务管理方面进行全面的审计。通过对公司财务流程的审查和财务数据的核对,发现问题并提出改进意见。其次,我将加强与相关部门的沟通与合作,提高审计工作的效率。通过与财务部门、成本部门、审计部门等的密切配合,加强对财务数据的准确性和真实性的把控。最后,我将按照《审计工作标准》等相关规定,对公司财务内部控制进行评估和审计。通过对内部控制制度的检查和内部控制流程的分析,发现问题,并提出相应的改进措施。在未来的工作中,我将始终坚持客观、公正、合法的原则,严格按照审计规范和标准进行工作,确保审计工作的准确性和专业性。同时,我也将加强自身的相关专业知识和技能培养,提高自己的审计水平和素质,为公司的发展做出更大的贡献。最后,我要感谢公司领导对我工作的重视和支持,感谢各位同事的

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