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文档简介
唐山市档案馆2020年度部门决算公开文本二〇二一年八月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出说明九、政府采购支出说明十、国有资产占用情况说明十一、预算绩效情况说明十二、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分2020年度部门决算报表第一部分部门概况
第一部分部门概况一、部门职责根据《唐山市档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市档案馆的主要职责是:1.贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。2.集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料,原唐山地区档案资料,唐山市撤销单位档案资料,记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。3.接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。4.征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。5.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。6.依法开放档案,为党和政府及社会各方面提供利用服务。7.承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。8.开发档案信息资源,开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。9.运用现代化技术手段,开展馆藏档案信息化建设。10.根据市委办公厅委托,负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。11.完成市委交办的其他任务。二、机构设置从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山市档案馆(本级)参公事业单位财政拨款第二部分第二部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收支总计(含结转和结余)1,590.26万元。与2019年度决算相比,收支增加442.1万元,增长38.5%,主要原因是设备替代经费以及在职人员调增工资的人员经费,以及人员经费增长带来的住房保障支出增加、发放目标奖、精神文明奖等。 二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计1,590.26万元,其中:财政拨款收入1,590.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计1,071.32万元,其中:基本支出1,071.32万元,占100%。;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。如图所示:四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1,590.26万元,比2019年度增加442.1万元,主要是设备替代经费以及在职人员调增工资的人员经费,以及人员经费增长带来的住房保障支出增加、发放目标奖、精神文明奖等;本年支出1071.32万元,减少56.89万元,主要原因是严格落实中央八项规定、党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,确保经费支出安全、合理。(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1,590.26万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加573.72万元,决算数大于预算数主要原因是设备替代经费以及在职人员调增工资的人员经费以及人员经费增长带来的住房保障支出增加、发放目标奖、精神文明奖等;本年支出1071.32万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加54.78万元,决算数大于预算数主要原因是主要是在职人员调增工资的人员经费以及人员经费增长带来的住房保障支出增加、发放目标奖、精神文明奖等。财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出1071.32万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出941.02万元,占87.83%,;教育(类)支出1.34万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出44.50万元,占4.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.99万元,占5.04%;住房保障(类)支出30.46万元,占2.84%。(四)一般公共预算基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出1071.32万元,其中:人员经费613.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费457.72万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元,支出决算为2.94万元,完成预算的49.16%,较预算减少3.04万元,降低50.92%,主要是公务用车购置及运行费减少,外省市来馆调研考察活动减少,公务接待费有所下降;较2019年度减少4.31万元,降低59.44%,主要是公务用车购置及运行费减少,外省市来馆调研考察活动减少,公务接待费有所下降。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。本部门2020年度因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。2.公务用车购置及运行维护费预算为5.12万元,支出决算2.69万元,完成预算的52.53%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.43万元,降低47.46%,主要是严格落实机关公务用车管理办法,加强公务用车配备使用管理,严控公车使用范围,细化公车使用内容,进一步减少公务用车运行维护费用支出;较上年减少3.46万元,降低54.06%,主要是严格落实机关公务用车管理办法,加强公务用车配备使用管理,严控公车使用范围,细化公车使用内容,进一步减少公务用车运行维护费用支出。其中:公务用车购置费支出0万元:本部门2020年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费支出2.69万元:本部门2020年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少2.43万元,降低47.46%。主要是严格落实机关公务用车管理办法,加强公务用车配备使用管理,严控公车使用范围,细化公车使用内容,进一步减少公务用车运行维护费用支出。;较上年减少较上年减少3.46万元,降低54.06%,主要是严格落实机关公务用车管理办法,加强公务用车配备使用管理,严控公车使用范围,细化公车使用内容,进一步减少公务用车运行维护费用支出。公务接待费预算为0.86万元,支出决算0.25万元,完成预算的29%。部门2020年度公务接待共3批次、14人次。公务接待费支出较预算减少0.61万元,降低71.76%,主要是外省市来馆调研考察活动减少,公务接待费有所下降;较上年度减少0.6万元,降低70%,主要是外省市来馆调研考察活动减少,公务接待费有所下降。六、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。(一)继续督导县级档案馆建设督导未建新馆县(市)区的档案馆建设及其他县(市)区档案馆设施设备的配备工作。乐亭县档案馆已全部完工,预计年后搬馆;滦州市档案馆主体建设完工,内部管线工程完工;丰润区档案馆主体建设完工,正在进行装饰装修;迁西县、遵化市档案馆已完成选址、立项;玉田县档案馆选址已经落实,规划、设计、建设施工正在推进中。其他县(市)区档案馆设施设备进一步优化。(二)档案综合管理能力明显增强一是对118家市直机关事业单位档案进行年检,年检合格率达到99%。按照《唐山市市直机关事业单位“十三五”档案工作目标管理认定复查规划》《唐山市企业“十三五”档案工作目标管理认定复查规划》,完成机关、企事业单位认定复查任务。水利设计院新认定为4A级。对45家涉改单位《机关档案归档范围和保管期限表》进行了重新审批。二是严格按要求完成市人大法工委、市委政法委、市司法局法制办和普法办等多个单位多项法规工作的上报材料、数据、表格、佐证材料等198篇次。三是适应疫情防控常态化,在省内创新开展网络视频业务指导培训,利用口述室自行录制机关4名同志讲课视频,上传至唐山市档案馆网站,全市机关企事业单位和各县(市)区档案工作人员3000余人次实现网上培训;联合市农业农村局对16个县(市)区进行“集体产权制度改革档案整理规范培训”,265人参加。创新档案保管手段和利用方式一是做好档案资料查阅利用服务。完善档案借阅和登记制度,提高档案工作的制度化、规范化、科学化水平。全市全年共接待查档利用2.4万余人次,查阅档案23万余卷件。二是开展婚姻档案跨馆查询利用服务,打造覆盖市、县两级17家档案馆的“服务圈”;与天津滨海新区档案馆签定《婚姻档案跨馆查询利用服务协议》,实现我市婚姻档案跨省市查询利用工作新突破,为群众跨馆查询利用减环节、减时间、减次数。三是整理馆藏档案。完成1024件废止、失效文件的查找和盖章工作;整理积存图书资料18种141本,并编目上架,整理干部档案300卷。(四)档案信息化建设成绩斐然一是继续推动“国家数字档案馆”创建工作。成立创建“国家数字档案馆”工作专班,制定《唐山市档案馆创建全国数字档案馆任务分解表》,进行数字档案馆项目自查,对缺分项及时研究确定解决方案,目前已完成准备工作等待国家验收。二是充实电子数据资源。接收25家单位档案电子目录100张;通过系统接收采集等方式,收集与馆藏档案相关的数字资源200余条。三是完成800余条馆藏失效、废止文件的网上标注工作。四是档案鉴定开放工作。组成鉴定划控工作小组,经过工作小组初审、鉴定划控专家委员会复审,确定283条文件为开放档案,下一步将交由档案鉴定划控领导小组终审。五是扎实推进安可替代项目。上报2020年系统适配替换资金计划表,完成密码机的安装和调试工作,制定完成《唐山市档案馆安可替代工程实施方案(调整版)》,并完成专家论证、市安可办审核立项等工作,正进行招投标准备。(五)档案接收征集工作取得新进展一是开展自2010年以来的首次大规模依法接收,制定下发《唐山市档案馆关于依法接收档案工作的通知》(唐档通字〔2020〕9号),明确接收范围、移交档案整理要求、检索工具要求、接收流程和73家单位的具体接收时间,为“档案大接收”提供了规范性依据。2020年共接收30家单位文书档案108921件、998卷,对工作滞后的5家单位下发了督办函,接收档案全部消毒入库。二是加大档案征集力度,广泛征集散失散存在社会上有价值的档案和地方特色档案资料,全年征集到153件,其中向省档案馆汇总报送“脱贫攻坚工作档案资料”106件。三是收集建国以来唐山获得的国家、省(部)级荣誉档案12项。(六)筑牢档案安全防线一是做好日常安全维护。加强总控室管理,定期对库房温湿度数据进行备份,保证系统正常运行,建立了总控室巡查台账,注重巡查细节,出现问题及时登记解决。加强对物业安保、消防、视频监控等维保公司工作的管理,不定期地进行安全隐患排查工作。严格落实省档案局《关于开展档案馆安全风险评估和排查工作的通知》要求,在全市各级档案部门开展全面的档案馆安全风险评估和排查工作,进一步筑牢档案安全防线,有效消除档案安全风险隐患,防范和遏制安全事故的发生。开展了消防培训及演练,确保实体档案绝对安全。二是做好档案信息化安全管理。对网络设备及服务器的各种账号密码实行动态密码管理,并定期更新操作系统;使用防火墙、防病毒软件、上网行为管理器等全方位地保障数据安全;建立高效的数据备份和故障快速恢复系统,不定期地对各系统中的数据进行备份,确保系统发生故障时能够快速恢复。今年已对所有数据(8t)进行了磁带及存储备份。2020年9月,市档案馆在河北省各级档案馆馆长专题联席会议上作典型发言,介绍了唐山市档案馆在档案安全体系建设方面的科学理念和管理经验。(七)档案文化开发利用工作成果丰硕一是正式出版四册《唐山大事记》,启动编写《唐山市大事记(2011-2015)》和《唐山市政协历届委员会资料汇编》,筹备编写唐山市历次党代会、历届人代会资料汇编;二是县(市)区档案馆编写完成《丰南县农村“四清”运动档案资料选编》《遵化年鉴(2020年卷)》《丰润年鉴(2020年卷)》和《唐山市丰润区革命老区发展史》地情书。《丰润年鉴(2019年卷)》获“河北省地方志优秀成果(年鉴类)一等奖”。丰润区档案馆撰写的论文《关于行政区划变动中新方志的编纂实践与理论研究——以<唐山市丰润区志(1978-2005)>编纂为例》在《河北地方志》第四期发表,《不可忽视的地方综合年鉴编纂质量问题——地方综合年鉴编纂理论与实践的正误辨析》参加了第三届全国年鉴征文论坛交流。三是积极参加省档案利用服务成果评选,我市获一等奖7个,二等奖11个,三等奖26个,共计44项。学术研究成果:著作类一等奖3个,二等奖2个;论文类一等奖5个,二等奖10个,三等奖17个。(八)做好档案宣传工作利用“6.9”国际档案日、“12.4”法制宣传日开展新修订《档案法》宣传。编制《档案法律法规文件汇编》《企业档案法律法规文件汇编》,购买1000本新《档案法》小红书,免费发放给各市直机关企事业单位。组织开展了“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”征文活动和“第七届十佳家庭档案”评选表彰,一等奖获得者事迹在《档案天地》《唐山晚报》等媒体刊发,提升全社会档案意识。(九)全面深化改革全面深化改革工作开展以来,市档案馆以民生需求为导向,以“婚姻(民生)档案跨馆查询利用服务联动工作”为抓手,积极落实“最多跑一次”改革。我馆于年初制定《唐山市婚姻档案跨馆查询利用服务联动工作方案》,并先后多次向各县(市)区档案馆征求反馈意见、进行实地调研,在综合各县(市)区档案馆和馆内各处室讨论意见的基础上,于7月份下发《唐山市档案馆关于开展婚姻档案跨馆查询利用服务联动工作的通知》(唐档通字〔2020〕6号),由市档案馆牵头,建立了覆盖全市综合档案馆的联动机制,并通过唐山市档案馆门户网站、“唐山档案”微信公众号等媒体平台发布公告,正式开展市、县婚姻档案跨馆查询利用服务。10月份,与天津市滨海新区档案馆签订《婚姻(民生)档案跨馆查询利用服务协议》,实现了省际跨馆查阅利用新突破。(十)全力做好疫情防控工作新冠肺炎疫情发生以来,市档案馆认真贯彻落实市委、市政府安排部署,盯卫生防控、抓工作跟进、促责任落实、谋服务对接,全力做好疫情防控工作。一是强化馆内疫情防控,确保干部职工身体健康。疫情发生初期,我馆第一时间成立由馆长侯永坤同志任组长的疫情防控工作领导小组,研究部署疫情防控期间档案馆各项工作。设立体温测量处,严格控制来访人员,并对所有进入馆内人员进行登记,督导物业公司每天两次对全馆进行消毒处理,营造健康干净整洁的工作环境。严格落实疫情“日报告、零报告”制度,全面排查机关和物业人员有无发热和与特定人群密切接触情况。组织开展内部宣传,利用馆内屏幕和微信工作群播放疫情防疫标语口号,宣传疫情防控知识,增强自我防控意识。充分发挥党支部战斗堡垒作用,组织全馆党员干部为防疫捐款5200元,交纳特殊党费870元。二是做好业务指导工作,确保防控期间材料完整。在疫情防控之初,我馆即派业务骨干迅速与市疫情防控办公室联系对接,长期驻守并和疫情防控领导小组各成员单位保持密切联系,按照河北省档案馆印发的《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专题档案整理与移交办法》,加强对11个防控专业组疫情防控文件资料收集管理工作的业务指导。共整理疫情档案2800余件,指导150余人次。面向社会广泛征集抗击新冠肺炎疫情工作期间形成的档案资料,组织机关专业摄影摄像人员深入社区、街道防护一线现场采集影像资料。三是加强帮扶社区服务,确保政治担当守责有为。为“双报到”社区开源社区送去50个价值1100元的KF80防护口罩,助力社区疫情防控工作。派出四批14名工作人员于3-8月下沉基层支援燕新里天云家园小区、永乐园小区、龙东街道龙华社区疫情防控检查站工作。我馆下沉人员作风严谨,工作认真,执纪严格,服务热情,龙华社区疫情防控检查站被评为“红旗示范卡点”。(二)部门决算中项目绩效自评结果。本部门2020年度积极参与项目绩效评价活动,但本部门无预算项目安排。(三)财政评价项目绩效评价结果本部门2020年度积极参与项目绩效评价活动,但本部门无预算项目安排。七、机关运行经费情况本部门2020年机关运行经费共计457.72万元,比2019年度减少83.25万元,减少15.39%。主要原因是严格落实中央八项规定、党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,确保经费支出安全、合理。八、政府采购情况本部门2020年度政府采购支出总额224.51万元,从采购类型来看,政府采购服务支出224.51万元。授予中小企业合同金224.51万元,占政府采购支出总额的100%,授予小微企业合同金0万元。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,比上年相比无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备无,与上年相比无变化,单位价值100万元以上专用设备无,与上年相比无变化。十、其他需要说明的情况1.本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。第三部分相关名词解释第三部分相关名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分第四部分2020年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门:金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,590.26一、一般公共服务支出28941.02二、上级补助收入20.00二、外交支出29三、事业收入30.00三、国防支出30四、经营收入40.00四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出321.34六、其他收入60.00六、科学技术支出3370.00七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3544.509九、医疗卫生与计划生育支出3653.9910十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4630.4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计241,590.26本年支出合计511,071.32用事业基金弥补收支差额250.00结余分配52年初结转和结余26年末结转和结余53518.94总计271,590.26总计541,590.26收入决算表公开02表部门:金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,590.261,590.260.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1.459.961.459.960.000.000.000.000.0020126档案事务1.459.961.459.960.000.000.000.000.002012601行政运行837.91837.910.000.000.000.000.002012604档案馆622.06622.060.000.000.000.000.00205教育支出1.341.340.000.000.000.000.0020508进修及培训1.341.340.000.000.000.000.002050803培训支出1.341.340.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出44.5044.500.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休44.5044.500.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5044.500.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出53.9953.990.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗53.9953.990.000.000.000.000.002101101行政单位医疗43.6043.600.000.000.000.000.002101102事业单位医疗10.3910.390.000.000.000.000.00221住房保障支出30.4630.460.000.000.000.000.0022102住房改革支出30.4630.460.000.000.000.000.002210201住房公积金30.4630.460.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表公开03表部门:金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,071.321,071.320.000.000.000.00201一般公共服务支出941.02941.020.000.000.000.0020126档案事务941.02941.020.000.000.000.002012601行政运行827.30827.300.000.000.000.002012604档案馆113.73113.730.000.000.000.00205教育支出1.341.340.000.000.000.0020508进修及培训1.341.340.000.000.000.002050803培训支出1.341.340.000.000.000.00208社会保障和就业支出44.5044.500.000.000.000.0020805行政事业单位离退休44.5044.500.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5044.500.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出53.9953.990.000.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务0.000.000.000.000.000.002100101行政运行0.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗53.9953.990.000.000.000.002101101行政单位医疗43.6043.600.000.000.000.002101102事业单位医疗10.3910.390.000.000.000.00221住房保障支出30.4630.460.000.000.000.0022102住房改革支出30.4630.460.000.000.000.002210201住房公积金30.4630.460.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,590.26一、一般公共服务支出33941.02941.020.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出371.341.340.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4044.5044.500.000.009九、卫生健康支出4153.9953.990.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5130.4630.460.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计271,590.26本年支出合计591,071.321,071.320.000.00年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60518.94518.940.000.00一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计321,590.26总计641,590.261,590.260.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,071.321,071.320.00201一般公共服务支出941.02941.020.0020126档案事务941.02941.020.002012601行政运行827.30827.300.002012604档案馆113.73113.730.00205教育支出1.341.340.0020508进修及培训1.341.340.002050803培训支出1.341.340.00208社会保障和就业支出44.5044.500.0020805行政事业单位离退休44.5044.500.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5044.500.002080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出53.9953.990.0021001医疗卫生与计划生育管理事务0.000.000.002100101行政运行0.000.000.0021011行政事业单位医疗53.9953.990.002101101行政单位医疗43.6043.600.002101102事业单位医疗10.3910.390.00221住房保障支出30.4630.460.0022102住房改革支出30.4630.460.002210201住房公积金30.4630.460.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出431.30302商品和服务支出457.72307债务利息及费用支出0.0030101基本工资137.5430201办公费16.2930701国内债务付息0.0030102津贴补贴129.7730202印刷费13.8730702国外债务付息0.0030103奖金9.5130203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资13.5930205水费5.3131002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费44.5030206电费92.5431003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费16.753
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