行政事业单位内部控制规范(试行)财产管理(2012)21号_第1页
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文档简介

行政事业单位内部控制规范(试行)财产管理(2012)21号该文件针对行政事业单位的财产管理制定了一系列内部控制规范。以下是该文件的主要内容:1.引言该文件旨在指导行政事业单位如何建立和实施有效的财产管理内部控制制度,以确保财产的安全、规范使用和合理分配,防止财产损失和滥用。2.财产管理的基本原则-资源管理:合理配置和使用财产资源,提高资源利用效率。-安全保障:采取措施确保财产的安全,预防各种风险和损失。-内部监督:建立完善的内部监督机制,确保财产管理活动合规和有效。-依法合规:遵守国家法律法规和相关规定,规范财产管理行为。3.财产管理的基本要求-资产登记与盘点:建立健全的资产登记制度,定期进行资产盘点。-财产出入库管理:建立严格的财产出入库手续,确保财产流动的规范。-资产使用和维护:明确财产使用规则,加强维护和保养工作。-财产保险管理:合理购买财产保险,保障财产安全。-财务管理与内部审计:建立健全的财务管理和内部审计制度,确保资金使用和财务报告的准确性。-风险防范与应急处置:建立风险评估和应急预案,及时应对各种突发情况。4.内部控制评价和监督-内部控制评价:定期对财产管理的内部控制进行评估,发现问题并及时改进。-内部控制监督:建立监督机制,确保内部控制制度的有效运行和执行。-监督检查和处罚:加强对财产管理工作的监督检查,对违规行为进行严肃处理。该文件的实施将有助于提高行政事业单位的财产管理水平,确保财产的安全

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