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检验检测机构管理体系内部审核方法和要求contents目录检验检测机构管理体系内部审核概述检验检测机构管理体系内部审核方法检验检测机构管理体系内部审核要求contents目录检验检测机构管理体系内部审核案例分析检验检测机构管理体系内部审核常见问题及改进措施检验检测机构管理体系内部审核概述01定义内部审核是对检验检测机构管理体系的符合性和有效性进行自我评价和监督的重要手段,旨在识别管理体系存在的问题和不足,及时采取措施进行改进,确保管理体系的持续有效运行。目的内部审核的目的是通过对管理体系的全面检查和评估,发现存在的问题和潜在的风险,促进管理体系的持续改进和完善,提高检验检测机构的管理水平和能力。内部审核的定义和目的内部审核的原则和要求原则内部审核应遵循客观、公正、独立、科学的原则,确保审核结果的真实、准确和客观。审核员应保持独立性和公正性,不受任何外部干扰和影响。要求内部审核应按照检验检测机构管理体系的要求进行,确保审核内容的全面性和系统性。同时,内部审核应注重实效性,及时发现问题并采取有效措施进行改进。流程内部审核的流程包括制定审核计划、实施审核、编制审核报告和跟踪改进等步骤。其中,制定审核计划应明确审核范围、时间、人员和方式等;实施审核应按照计划进行现场检查和证据收集;编制审核报告应对审核结果进行全面分析和评价,并提出改进建议;跟踪改进应对审核报告中提出的问题和建议进行跟踪和验证,确保改进措施的有效实施。要点一要点二步骤内部审核的具体步骤包括启动审核、确定审核范围和目标、组成审核组、编制审核计划、通知受审核部门、实施现场审核、编制审核报告、跟踪改进等。在实施现场审核时,应注重收集充分、客观、准确的证据,对问题进行深入分析,并与受审核部门进行充分沟通和交流。内部审核的流程和步骤检验检测机构管理体系内部审核方法02按照审核对象分类包括受审核的组织、过程、体系、产品或服务。按照审核范围分类全面审核、专项审核、要素审核。按照审核标准分类符合性审核、有效性审核、适应性审核。审核方法分类030201

审核方法选择根据审核目的和范围选择不同的目的和范围需要选择不同的审核方法。根据审核资源选择考虑审核所需的人力、物力、时间等资源,确保资源的合理配置。根据审核对象特点选择针对不同的审核对象,选择适合的审核方法,确保审核的针对性和有效性。审核方法实施制定审核计划明确审核目的、范围、时间、资源等要素,确保审核计划的完整性和可行性。实施现场审核通过访谈、观察、查阅资料等方式收集证据,对受审核方进行客观评价。编制审核报告根据现场审核结果,编制详细的审核报告,对受审核方的管理体系进行评价和提出改进建议。跟踪与监督对受审核方的改进措施进行跟踪和监督,确保改进措施的有效实施。检验检测机构管理体系内部审核要求03审核人员应具备相应的专业知识和经验,熟悉检验检测机构管理体系的运作和要求。审核人员应具备公正、客观、严谨的工作态度,能够独立、有效地开展审核工作。审核人员应经过专业培训,具备相应的审核技能和沟通技巧。审核人员要求03审核文件应及时更新,以确保其与管理体系的最新要求保持一致。01审核文件应包括检验检测机构管理体系的各项文件,如质量手册、程序文件、作业指导书等。02审核文件应完整、准确、清晰,能够反映检验检测机构管理体系的实际运作情况。审核文件要求010203审核记录应详细记录审核过程和结果,包括审核时间、审核人员、审核对象、审核内容、发现问题及整改建议等。审核记录应真实、准确、完整,能够为管理体系的持续改进提供有力支持。审核记录应妥善保存,以便于对管理体系的持续改进和复查。审核记录要求检验检测机构管理体系内部审核案例分析04确保食品检测机构管理体系的有效性和符合性,及时发现和纠正管理体系存在的问题。审核目的管理体系文件、质量记录、人员资质与培训、设备管理、检测方法与标准、样品管理、报告与证书等。审核内容采用集中式审核方式,对管理体系进行全面审查,并对关键环节进行重点审核。审核方法发现了一些管理漏洞和不足之处,如部分质量记录不规范、设备维护不及时等,提出了相应的改进措施和整改要求。审核结果案例一:某食品检测机构的内部审核案例审核结果发现了一些监测数据的不准确性和分析处理不当的问题,如部分监测数据存在异常波动、数据处理方法不规范等,提出了相应的改进措施和整改要求。审核目的确保环境监测机构管理体系的有效性和符合性,提高监测数据的准确性和可靠性。审核内容管理体系文件、采样与监测方案、实验室内质量控制、数据报告与处理等。审核方法采用分阶段审核方式,对管理体系的各个环节进行逐一审查,并对监测数据的处理和分析进行重点审核。案例二:某环境监测机构的内部审核案例审核目的审核内容审核方法审核结果案例三:某医疗器械检测机构的内部审核案例管理体系文件、设备与实验条件、检测方法与标准、报告与证书等。采用专项审核方式,针对医疗器械检测的特点和要求,对管理体系的各个环节进行专项审查。发现了一些检测报告的不准确性和管理漏洞,如部分设备未及时校准、报告格式不规范等,提出了相应的改进措施和整改要求。确保医疗器械检测机构管理体系的有效性和符合性,提高检测报告的准确性和可靠性。检验检测机构管理体系内部审核常见问题及改进措施05审核员能力不足内部审核员可能缺乏足够的专业知识和经验,无法准确识别和判断管理体系的问题。审核结果处理不当对审核中发现的问题未及时采取措施进行整改,或者整改措施不当,导致问题无法得到有效解决。审核方法单一内部审核方法过于简单或单一,未能充分考虑管理体系的复杂性和多样性。审核计划不周全内部审核计划未能全面覆盖管理体系的所有要素和部门,可能导致某些重要环节被遗漏。常见问题分析完善审核计划制定更加周全、细致的内部审核计划,确保所有管理体系要素和部门都能得到有效覆盖。丰富审核方法根据管理体系的特点和实际情况,采用多种审核方法,如集中审核、滚动审核等,以提高审核的准确性和有效性。提高审核员素质加强内部审核员的专业培训和经验交流,提高其发现问题和解决问题的能力。加强整改力度对审核中发现的问题进行分类处理,制定切实可行的整改措施,并加强整改过程的监督和检查,确保问题得到有效解决。改进措施建议持续改进实施建立持续改进机制通过定期评估和审查,发现管理体系中存在的问题和不足,制定相应的改进措施并组织实施。鼓励创新和改进鼓励员工提出创新

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