财务稽查岗位职责内容范本_第1页
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文档简介

第页共页财务稽查岗位职责内容范本一、编制稽查计划1.根据公司的风险管理政策,编制稽查计划;2.制定稽查目标、稽查范围和稽查方法等;3.定期评估并调整稽查计划,确保稽查工作的全面性和准确性。二、执行稽查工作1.根据稽查计划,组织开展稽查工作,包括现场检查、文件审核等;2.对公司财务报表、账目凭证、业务流程等进行审核、评估、复核;3.对关键岗位、重要环节进行深度稽查,重点关注风险点,对涉及财务风险的事项及时报告公司管理层;4.分析和评估稽查结果,提出改进建议,并跟进改进措施的执行情况。三、识别和评估财务风险1.定期分析和评估公司的财务风险,包括但不限于财务欺诈、偷税漏税等;2.提供风险应对方案,防范公司的财务风险,并帮助公司建立健全的内部控制制度;3.分析和评估各项财务业务活动中可能存在的漏洞和弱点,提出风控建议。四、协助公司内外部审计工作1.协助公司内部审计部门进行审计工作,包括但不限于协助提供资料、解答问题等;2.协助外部审计机构进行审计工作,包括但不限于提供财务数据、解答问题等;3.对公司内部审计工作的结果进行审核与复核,确保审计工作的准确性和可靠性。五、处理和解决稽查问题1.发现问题后及时报告,并提出解决方案;2.组织和推动相关部门或人员解决问题,并跟踪问题解决的效果;3.对重大稽查问题进行调查和报告,保护公司利益。六、制定和推广稽查制度和规范1.定期总结稽查工作中的经验教训,制定工作规范和制度;2.定期组织培训和交流,提高员工对财务稽查工作的认识和风险意识;3.推广企业稽查文化,提高公司内部稽查的效果和影响力。七、协助其他部门的工作1.协助风控部门、法务部门等相关部门对涉及财务风险的问题进行调查和处理;2.紧密合作,共同推动公司财务风险管理的工作。以上仅为财务稽查岗位职责内容的一个范本,实际的岗位职责内容可能会因公司的不同而有所调整。财务稽查工作的核心是保证公司财务的合规性和健康发展,同时要防范和识别财务风险,并提出改进建议。财务

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