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文档简介

第页共页进货查验记录管理制度LH模版第一章总则第一条为规范企业的进货查验程序,提高企业管理效率,制定本管理制度。第二条本管理制度适用于企业的进货查验记录管理。第三条进货查验是指企业对采购的货物进行验收和记录的过程。第四条进货查验记录是指企业对采购货物的数量、质量、完整性进行记录的文件。第五条进货查验记录的管理目的是确保进货质量,防止质量问题的发生。第六条进货查验记录的管理原则是准确、及时、完整。第七条进货查验记录的管理责任是由企业的采购部门负责。第八条各层级员工都应遵守本管理制度并加以执行。第二章进货查验记录的编制第九条采购部门应在货物进入企业后及时进行查验,并编制进货查验记录。第十条进货查验记录应包括以下内容:(一)采购单号、供应商名称、进货日期等基本信息;(二)货物规格、数量、质量等具体信息;(三)货物的验收结果,如合格、不合格等;(四)验收人员的签字确认。第十一条进货查验记录应按照规定的格式进行编制,并加盖企业公章。第十二条进货查验记录应详细、准确地记录货物的数量、质量等信息,并注明验收人员的姓名和日期。第三章进货查验记录的保管第十三条进货查验记录应按照规定的分类进行管理,并妥善保管。第十四条进货查验记录应存放在专门的档案柜中,确保其安全性和完整性。第十五条进货查验记录的保管期限为三年,过期后应按照规定进行销毁。第十六条进货查验记录的保管责任由采购部门负责,必须定期检查记录的完整性和可用性。第四章进货查验记录的查询和使用第十七条进货查验记录可以根据需要进行查询和使用。第十八条进货查验记录可以用于与供应商进行对账、仓库盘点等工作。第十九条进货查验记录必须经过授权人员的许可才能使用,未经许可不得私自调取、篡改或删除记录。第二十条进货查验记录的使用责任由授权人员负责,必须确保记录的正确性和安全性。第五章进货查验记录的监督和评估第二十一条采购部门负责对进货查验记录的监督和评估工作。第二十二条采购部门应定期对进货查验记录的质量进行评估,并及时纠正存在的问题。第六章附则第二十三条本管理制度的解释权归企业所有。第二十四条本管理制度自颁布之日起生效。以上为

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