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文档简介

账务审计报告审计对象:某企业审计时间:2019年1月1日至2019年12月31日一、审计目的为了验证某企业在会计政策、财务报表、财务记录和账务管理方面的合法性和准确性,我们进行了账务审计。二、审计范围和方法审计范围包括了某企业的会计记录、财务报表及附注、合同、票据、银行存款证明、财产损失记录、税务记录等内容。我们采用了抽样、比较、计算、了解内部控制情况等方法,进行了全面审计。三、审计结论在审计过程中,我们充分了解了某企业的内部控制制度,并测试了其有效性。通过数据分析,我们发现某企业在会计政策、财务报表、财务记录和账务管理方面均符合相关法律法规和会计准则的要求,且数据真实可信。因此,我们对某企业的财务报表表示无保留的意见。同时,根据审计程序,我们无法验证某企业的非财务类记录是否准确,例如资产清单、供应商记录、客户记录等。我们强烈建议某企业加强非财务类记录的管理,并开展自主审核工作。四、其他问题未发现涉及税收违法及其他违法的行为和事项。五、审计意见依据上述审计结论,我们最终对某企业的财务报表表示无保留的意见。六、附件附件一:某企业2019年度财务报表附件二:某企业内部控制制度评价报告附件三:某企业税务报告附件四:某企业非财务类记录

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