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文档简介
长治市应急管理政务服务中心2020年度部门决算第一部分概况一、本单位职责主要职责:承担本级应急管理和安全生产政务服务保障工作,为应急管理和安全生产审批事项办理提供协调、保障、服务;承担生产经营单位“三项岗位”人员制证、发证,安全生产责任险服务工作;承担应急安全生产技术专家的审核使用、日常管理和考核工作,为高危行业领域生产经营单位和重点企业提供社会化服务和技术支撑。机构设置情况全额事业单位,隶属于长治市应急管理局,正科级建制,公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制17,实有在编人员21,科级领导职数1名正2名副。第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11,411,292.60一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39136,440.649九、卫生健康支出4057,016.2810十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5099,239.0420二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出531,119,043.4423二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计271,411,292.60本年支出合计581,411,739.40使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余29474.17年末结转和结余6027.373061总计311,411,766.77总计621,411,766.77注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。—1—二、收入决算表收入决算表公开02表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,411,292.601,411,292.600.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.00210卫生健康支出57,016.2857,016.280.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗57,016.2857,016.280.000.000.000.000.002101102事业单位医疗57,016.2857,016.280.000.000.000.000.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.000.000.000.000.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.000.000.000.000.002210201住房公积金99,239.0499,239.040.000.000.000.000.00224灾害防治及应急管理支出1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.0022401应急管理事务1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.002240199其他应急管理支出1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。。—2.%d—支出决算表支出决算表公开03表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,411,739.401,366,277.8045,461.600.000.000.00208社会保障和就业支出136,440.64136,440.640.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出136,440.64136,440.640.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,440.64136,440.640.000.000.000.00210卫生健康支出57,016.2857,016.280.000.000.000.0021011行政事业单位医疗57,016.2857,016.280.000.000.000.002101102事业单位医疗57,016.2857,016.280.000.000.000.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.000.000.000.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.000.000.000.002210201住房公积金99,239.0499,239.040.000.000.000.00224灾害防治及应急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.0022401应急管理事务1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.002240199其他应急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。—3.%d—四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,411,292.60一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出40136,440.64136,440.640.000.009九、卫生健康支出4157,016.2857,016.280.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5199,239.0499,239.040.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出541,119,043.441,119,043.440.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计271,411,292.60本年支出合计591,411,739.401,411,739.400.000.00年初财政拨款结转和结余28474.17年末财政拨款结转和结余6027.3727.370.000.00一般公共预算财政拨款29474.1761政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计321,411,766.77总计641,411,766.771,411,766.770.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。—4—五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,411,739.401,366,277.8045,461.60208社会保障和就业支出136,440.64136,440.640.0020805行政事业单位养老支出136,440.64136,440.640.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,440.64136,440.640.00210卫生健康支出57,016.2857,016.280.0021011行政事业单位医疗57,016.2857,016.280.002101102事业单位医疗57,016.2857,016.280.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.002210201住房公积金99,239.0499,239.040.00224灾害防治及应急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.6022401应急管理事务1,119,043.441,073,581.8445,461.602240199其他应急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。—5—六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元人员经费公用经费科目编码科目名称金额其中:基本支出科目编码科目名称金额其中:基本支出科目编码科目名称金额其中:基本支出科目编码科目名称金额其中:基本支出301工资福利支出1,321,504.601,313,743.00302商品和服务支出67,438.8049,738.80307债务利息及费用支出0.000.0031011地上附着物和青苗补偿0.000.0030101基本工资550,642.04550,642.0430201办公费10,371.802,264.0030701国内债务付息0.000.0031012拆迁补偿0.000.0030102津贴补贴70,310.0070,310.0030202印刷费4,920.004,920.0030702国外债务付息0.000.0031013公务用车购置0.000.0030103奖金67,500.0067,500.0030203咨询费0.000.0030703国内债务发行费用0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0030107绩效工资319,475.00319,475.0030205水费0.000.00309资本性支出(基本建设)0.00────31022无形资产购置0.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费136,440.64136,440.6430206电费0.000.0030901房屋建筑物购建0.00────31099其他基本性支出0.000.0030109职业年金缴费0.000.0030207邮电费0.000.0030902办公设备购置0.00────311对企业补助(基本建设)0.00────30110职工基本医疗保险缴费53,980.8253,980.8230208取暖费0.000.0030903专用设备购置0.00────31101资本金注入0.00────30111公务员医疗补助缴费0.000.0030209物业管理费0.000.0030905基础设施建设0.00────31199其他对企业补助0.00────30112其他社会保障缴费3,035.463,035.4630211差旅费9,796.00203.8030906大型修缮0.00────312对企业补助0.000.0030113住房公积金107,000.6499,239.0430212因公出国(境)费用0.000.0030907信息网络及软件购置更新0.00────31201资本金注入0.000.0030114医疗费12,400.0012,400.0030213维修(护)费0.000.0030908物资储备0.00────31203政府投资基金股权投资0.000.0030199其他工资福利支出720.00720.0030214租赁费0.000.0030913公务用车购置0.00────31204费用补贴0.000.00303对个人和家庭的补助2,796.002,796.0030215会议费0.000.0030919其他交通工具购置0.00────31205利息补贴0.000.0030301离休费0.000.0030216培训费0.000.0030921文物和陈列品购置0.00────31299其他对企业补助0.000.0030302退休费0.000.0030217公务接待费0.000.0030922无形资产购置0.00────313对社会保障基金补助0.00────30303退职(役)费0.000.0030218专用材料费0.000.0030999其他基本建设支出0.00────31302对社会保险基金补助0.00────30304抚恤金0.000.0030224被装购置费0.000.00310资本性支出20,000.000.0031303补充全国社会保障基金0.00────30305生活补助0.000.0030225专用燃料费0.000.0031001房屋建筑物购建0.000.00399其他支出0.000.0030306救济费0.000.0030226劳务费24,000.0024,000.0031002办公设备购置20,000.000.0039906赠与0.000.0030307医疗费补助396.00396.0030227委托业务费2,700.002,700.0031003专用设备购置0.000.0039907国家赔偿费用支出0.000.0030308助学金0.000.0030228工会经费12,500.0012,500.0031005基础设施建设0.000.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.000.0030309奖励金2,400.002,400.0030229福利费3,081.003,081.0031006大型修缮0.000.0039999其他支出0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.0030231公务用车运行维护费0.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.0030311代缴社会保险费0.000.0030239其他交通费用0.000.0031008物资储备0.000.0030399其他对个人和家庭的补助0.000.0030240税金及附加费用0.000.0031009土地补偿0.000.0030299其他商品和服务支出0.000.0031010安置补助0.000.00人员经费合计1,324,300.601,316,539.00公用经费合计87,438.8049,738.80注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。—6—七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。—8—八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计结转结余类款项栏次123456合计注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。—9.%d—九、部门决算公开相关信息统计表部门决算公开相关信息统计表公开10表编制单位:长治市应急管理政务服务中心2021年7月金额单位:元一、政府采购情况项目行次采购金额合计126,920.00货物222,000.00工程30.00服务44,920.00二、机关运行经费项目统计数(一)行政单位50.00(二)参照公务员法管理事业单位60.00三、国有资产占用情况(一)车辆数合计(辆)70.001.副部(省)级及以上领导用车80.002.主要领导干部用车90.003.机要通信用车100.004.应急保障用车110.005.执法执勤用车120.006.特种专业技术用车130.007.离退休干部用车140.008.其他用车150.00(二)单价50万元以上通用设备(台、套)160.00(三)单价100万元以上专用设备(台、套)170.00—10.%d—十、三公经费公开表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:长治市应急管理政务服务中心金额单位:元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。—7.%d—第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度部门决算数据变动情况及原因我部门2020年度收入141.12万元,其中财政拨款收入141.12万元,较上年增加36.86万元,增加35.36%,原因为本年新增4人,人员基本工资比上年有所增加。其中:人员经费增加40.47万元,分别为基本工资增加20.09万元,绩效工资增加5.69万元,津贴补贴增加1.22万元,社会保障和就业支出增加3.34万元,单位医疗增加0.74万元,住房公积金增加2.45万元,文明单位奖励金新增6.75万元等;公用经费减少4.56万元,原因是根据长治市长财预【2020】2号文件要求长治市财政局关于落实过“紧日子”要求对有关科目预算进行压减的函,文件要求会议费、差旅费、培训费、接待费及车辆运行费等按50%压减,出国费按80%压减,尽可能扩大压
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