会计电算化课件:工资管理系统_第1页
会计电算化课件:工资管理系统_第2页
会计电算化课件:工资管理系统_第3页
会计电算化课件:工资管理系统_第4页
会计电算化课件:工资管理系统_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

会计电算化

工资管理系统工资管理系统第一节初始设置第二节日常处理第三节期末处理第四节账表处理第一节初始设置基本理论工资管理系统是用友ERP-U8应用系统的一个子系统,可以帮助用户及时准确地核算每个职工的工资,并按照工资的用途将工资费用计入相关账户,自动生成转账凭证,传递到总账系统,本系统提供了多种报表形式,可以多角度反应工资核算的结果。基本理论工资管理系统的主要功能:1.初始化设置

包括工资账套参数设置、基础档案设置。2.工资业务处理

录入工资数据,自动进行计算与汇总;自动计算个人所得税;按照期初设置进行扣零,可以向代发工资的银行传输工资数据;进行工资分摊设置,生成凭证传递到总账系统;进行月末处理和年末处理。3.统计分析

系统提供各种形式的工资表、汇总表、统计表、分析表以满足企业查询及管理的需要。

第一节初始设置应用指南一、建立工资账套工资账套是企业核算账套的一个组成部分,第一次进入工资管理系统,自动进入建立工资套设置。第一节初始设置应用指南一、建立工资账套当核算单位对所有人员的工资实行统一管理时,可选择“单个”工资类别;当不同职工工资项目、计算公式等采取不同的设置时,可采取“多个”工资类别。计件工资是按计件单价支付劳动报酬的一种形式,只有选中“是否核算计件工资”选项,与计件工资核算相关的操作才能进行。第一节初始设置参数设置:应用指南一、建立工资账套选择“是否从工资中代扣个人所得税”复选框,工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。第一节初始设置扣税设置:应用指南一、建立工资账套选择扣零是为方便现金发放,如果通过银行代发工资,则不必选择扣零设置。第一节初始设置扣零设置:应用指南一、建立工资账套设置人员编码长度。第一节初始设置人员编码:应用指南二、建立工资类别输入工资类别名称。选择该工资类别核算人员所处的部门。第一节初始设置新建工资类别:应用指南三、设置基础信息为丰富人员档案内容,可在人员档案中灵活增加所需的人员附加信息。附加信息可选择参照,并录入参照档案,录入人员档案时可进行参照。第一节初始设置(一)人员附加信息设置

:应用指南三、设置基础信息设置人员类别是为“工资分摊”设置入账科目所使用,可根据不同的人员类别设置工资、工会经费等相应的入账科目,便于按人员类别进行工资汇总计算。第一节初始设置(二)人员类别设置

:应用指南三、设置基础信息对于多工资类别账套,在此设置所有工资类别使用的全部工资项目,需关闭工资类别才能新增工资项目。工资项目类型:系统提供数字和字符两种类型。工资项目计算属性若为“增项”,该工资项目直接计入应发合计,若为“减项”直接计入扣款合计,若为“其它”,则该工资项目数据既不计入应发合计,也不计入扣款合计。通过单击移动箭头可以调整工资项目的排列顺序。第一节初始设置(三)工资项目设置

:应用指南三、设置基础信息部门档案的设置方法参见第一章基础档案一节。第一节初始设置(四)部门设置

:应用指南四、工资类别初始设置该功能用于登记属于当前工资类别人员的相关信息。第一节初始设置(一)人员档案设置

:应用指南四、工资类别初始设置人员编号:长度取决于建立工资账套时选择的人员编码长度。部门名称:只能选择末级部门。人员类别:必须选择。进入日期:该员工进入本单位的日期,不应大于当前系统注册日期。第一节初始设置(一)人员档案设置

:应用指南四、工资类别初始设置计税:若选择该选项,则系统自动对该员工进行个人所得税扣缴。中方人员:该选项为有外方人员的单位设置,中外员工个人所得税计算方法不同。核算计件工资:选择该选项,表示对该员工进行计件工资管理,日后才能进行相关的计件工资处理。第一节初始设置(一)人员档案设置

:应用指南四、工资类别初始设置该功能用于选择本工资类别所需要的工资项目。第一节初始设置(二)设置计算公式

:应用指南四、工资类别初始设置在公式定义区,可使用函数公式向导、公式输入参照、工资项目参照、部门参照和人员类别参照编辑输入该工资项目的计算公式。例如:销售部职员和企业管理人员的交通补贴是300元,其他人员100元。

计算公式表示为:iff(部门=销售部or人员类别=企业管理人员,300,100)第一节初始设置(二)设置计算公式

:应用指南四、工资类别初始设置应发合计,扣款合计和实发合计公式不用设置,工资项目中的增项直接计入应发合计,减项直接计入扣款合计。定义公式时要注意先后顺序,先得到的数应先设置公式。应发合计、扣款合计和实发合计公式应是公式定义框的最后三个公式,且实发合计的公式要在应发合计和扣款合计公式之后。第一节初始设置(二)设置计算公式

:应用指南四、工资类别初始设置本功能用于定义统计计件数据的统计标准、口径。使用前提:在“设置”的“选项”菜单中选择"是否核算计件工资"选项,在“人员档案”中"核算计件工资"栏目设置为"是"。第一节初始设置(三)设置计件工资

1.计件工资标准设置应用指南四、工资类别初始设置本功能用于设置计件数据的统计标准与单价。如果停用此方案可选择"停用标志"。第一节初始设置(三)设置计件工资

1.计件工资方案设置第二节日常处理基本理论工资管理系统初始化完成后,可进行工资的日常业务处理,包括录入、计算工资数据;个人所得税的报税处理;向代发工资的银行传输工资数据实现银行代发等工作;本系统还提供了工资分钱清单以方便取款进行工资发放。应用指南一、工资变动本功能用于日常工资数据的调整变动,第一次使用工资管理系统必须将所有人员的基本工资数据进行录入,每月发生的数据变动如缺勤情况也在此进行调整。首次进入本功能前,需先进行工资项目设置及公式的定义,然后再录入数据。第二节日常处理应用指南一、工资变动在进行了数据的修改、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作后,最好调用计算功能对个人工资数据重新计算,以保证数据正确。为了快速录入或修改数据,可利用“替换”命令,将符合条件的人员的某个工资项目的数据,统一替换成某个数据。第二节日常处理应用指南二、工资分钱清单工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单,会计人员据此从银行取款并发给各部门。系统默认用户要进行分钱的工资数据项目为实发工资项目。部门分钱清单能查询各部门票面数与金额数。人员分钱清单能查询各部门下属人员的票面数与金额数。工资发放取款单能按单位整体计算本工资类别的票面分钱总数。第二节日常处理应用指南三、扣缴所得税在此可设置对应工资项目、所得税纳税基数等。第二节日常处理(一)设置所得税参数及税率应用指南三、扣缴所得税在此可进行所得税申报格式设置。系统可自动计算编制所得税申报表。第二节日常处理(二)个人所得税计算应用指南四、计件工资统计在此可录入职工计件工资数量,系统自动计算计件工资金额。第二节日常处理(二)个人所得税计算第二节日常处理知识拓展银行代发目前许多单位发放工资时都采用工资信用卡方式由银行发放企业职工个人工资。这种做法既减轻了财务部门发放工资工作的繁重,有效地避免了财务部门到银行提取大笔款项所承担的风险,又提高了对员工个人工资的保密程度。第二节日常处理知识拓展一、银行名称设置设置代发工资银行的相关信息,可进行银行名称的增加银行账号定长指此银行要求所有人员的账号长度必须相同设置"自动带出账号长度"位数,在录入"人员档案"的银行账号时,从第二个人开始,系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的前N位,可提高录入速度。第二节日常处理知识拓展二、银行代发在此设置银行文件格式,对代发银行所要求的数据内容进行设置。可生成“银行代发一览表”。(一)银行文件格式设置第二节日常处理知识拓展二、银行代发在常规页签选择存放文件类型。在高级页签对磁盘文件的格式进行查看和修改。

(二)银行代发输出格式设置

第二节日常处理知识拓展二、银行代发在银行代发一览表界面单击“传输”按钮可进行银行文件输出,将数据输出到指定的磁盘。(三)磁盘输出

第三节期末处理基本理论工资管理系统可进行工资分摊设置,对当月发生的工资费用进行分配及对各种经费进行计提,自动生成凭证传递到总账系统;所有业务处理完成后于会计期末进行月末处理,可将当月数据经过处理后结转至下月。如果结账后,发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理,可使用反结账功能,取消已结账标记。应用指南一、设置工资分摊类型

部门名称:选择部门。不同部门,相同人员类别可设置不同分摊科目。人员类别:选择费用分配人员类别。工资项目:对应选中部门、人员类别,选择计提分配的工资项目。借方科目:对应选中部门、人员类别的每个工资项目的借方科目。贷方科目:对应选中部门、人员类别的每个工资项目的贷方科目。第三节期末处理应用指南二、生成转账凭证

通过此功能生成各分摊类型所对应的记账凭证。生成的凭证可通过“统计分析”-"凭证查询"功能来删除和冲销。第三节期末处理应用指南三、月末处理

月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末结算。若本月工资数据未汇总,系统将不允许进行月末结转。在工资项目中,有的项目每月的数据不相同,在月末处理时,均需将其数据清为0,此类项目即为清零项目。第三节期末处理应用指南四、反结账

总账系统已结账,工资管理系统不允许反结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别时不允许反结账。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。第三节期末处理第四节账表处理基本理论工资业务处理完成后,系统自动生成各种报表数据,工资管理系统提供了多层次、多角度的工资数据查询,用户可对工资系统中所有的报表进行管理。应用指南工资表用于本月工资的发放和统计,可以查询和打印各种工资表。包括如下:工资发放签名表即工资发放清单,每个职工一行,可按部门分页打印;工资发放条即发放工资时给职工的工资项目清单;工资卡即工资台账,按每人一张设立卡片,反映每个员工各月各项工资情况、月平均工资及全年的工资合计;工资变动汇总(明细)表用于本月与上月工资汇总数据的核对。第四节账表处理应用指南工资分析表是以工资数据为基础

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论